第一篇:紅酒可行性報告提綱
紅酒可行性報告
〖 目 錄 〗
第一章 紅酒行業(yè)市場現(xiàn)狀剖析 第一節(jié) 產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
一、產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀
二、產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景
三、產(chǎn)品商業(yè)零售行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景 第二節(jié) 市場分析
一、目標市場
二、市場潛力
三、市場增長預測
四、市場份額
第三節(jié) 市場競爭及對策
一、市場競爭情況
二、競爭對策
第四節(jié) 紅酒定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、紅酒定義
二、紅酒產(chǎn)業(yè)鏈分析
三、產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹
四、紅酒產(chǎn)業(yè)鏈模型分析
第五節(jié) 紅酒生產(chǎn)工藝技術(shù)進展及當前發(fā)展趨勢
第二章 紅酒上游原材料供需評估 第一節(jié) 原材料
一、主要原材料
二、上游原材料供應現(xiàn)狀剖析
三、原材料市場需求現(xiàn)狀供應情況預測
四、原材料市場供需變動因素分析 第二節(jié) 主要原材料價格現(xiàn)狀及預測
一、2005-2009年價格狀況分析
二、2010-2015年價格預測分析
第三章 國內(nèi)外紅酒生產(chǎn)消費情況分析
第一節(jié)2005-2009年國內(nèi)外產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)量概況
一、2005-2009年國內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)量概況
二、2005-2009年國外產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)量概況 第二節(jié)2005-2009年國內(nèi)外產(chǎn)品消費總體情況
一、2005-2009年國內(nèi)產(chǎn)品消費總體情況
二、2005-2009年國外產(chǎn)品消費總體情況 第三節(jié)2005-2009年國內(nèi)外產(chǎn)品主要消費領(lǐng)域
一、2005-2009年國內(nèi)產(chǎn)品主要消費領(lǐng)域
二、2005-2009年國外產(chǎn)品主要消費領(lǐng)域 第四節(jié) 國內(nèi)外產(chǎn)品價格水平及其變動趨勢
一、國內(nèi)產(chǎn)品價格水平及其變動趨勢
二、國外產(chǎn)品價格水平及其變動趨勢 第五節(jié) 產(chǎn)品的經(jīng)銷模式
第六節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品需求特點及地域分布分析 第七節(jié)2010-2015年國內(nèi)紅酒供需格局預測 第八節(jié) 2010-2015年產(chǎn)品市場盈利預測
第四章 國內(nèi)外紅酒主要生產(chǎn)企業(yè) 第一節(jié) 國外主要生產(chǎn)企業(yè)
一、企業(yè)簡介
二、企業(yè)主營業(yè)務及產(chǎn)品
三、企業(yè)總體經(jīng)營情況分析
(一)企業(yè)資產(chǎn)情況
(二)盈利情況
(三)投資情況
四、企業(yè)投資經(jīng)營策略
(一)市場營銷策略
(二)投資策略
(三)近期投資項目及未來業(yè)務規(guī)劃情況
五、2005-2009年企業(yè)紅酒產(chǎn)銷量分析
六、2010-2015年企業(yè)紅酒產(chǎn)銷量預測 第二節(jié) 國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)
一、企業(yè)簡介
二、企業(yè)主營業(yè)務及產(chǎn)品
三、企業(yè)總體經(jīng)營情況分析
(一)企業(yè)資產(chǎn)情況
(二)盈利情況
(三)投資情況
四、企業(yè)投資經(jīng)營策略
(一)市場營銷策略
(二)投資策略
(三)近期投資項目及未來業(yè)務規(guī)劃情況
五、2005-2009年企業(yè)紅酒產(chǎn)銷量分析
六、2010-2015年企業(yè)紅酒產(chǎn)銷量預測
第三節(jié)2010-2015年國外產(chǎn)品生產(chǎn)消費情況的線性模型預測(具體企業(yè)詳情請見報告內(nèi)容)
第五章 紅酒國內(nèi)產(chǎn)品價格走勢及影響因素分析 第一節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品2005-2009年價格回顧 第二節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品當前市場價格及評述 第三節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品價格影響因素分析
第四節(jié) 2010-2015年國內(nèi)產(chǎn)品未來價格走勢預測
第六章 紅酒進出口市場分析
第一節(jié) 代表性國家和地區(qū)進出口市場分析 第二節(jié) 全球進出口市場價格互動機制研究 第三節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)品2008-2009年進出口數(shù)據(jù)分析 第四節(jié) 2010-2015年國內(nèi)產(chǎn)品未來進出口情況預測
第七章 紅酒產(chǎn)業(yè)用戶分析 第一節(jié) 紅酒產(chǎn)業(yè)用戶認知程度 第二節(jié) 紅酒產(chǎn)業(yè)用戶關(guān)注因素 第三節(jié) 用戶的其它特性
第四節(jié) 產(chǎn)品新市場開發(fā)潛力分析
第八章 紅酒產(chǎn)業(yè)渠道分析 第一節(jié) 渠道格局 第二節(jié) 渠道形式 第三節(jié) 渠道要素對比
第四節(jié) 各區(qū)域主要代理商情況 第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)渠道定價策略
一、紅酒產(chǎn)品第一次定價策略
二、紅酒產(chǎn)品調(diào)價策略
第六節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售投資運作模式分析
一、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)投資運作模式
二、國內(nèi)營銷企業(yè)投資運作模式
三、外銷與內(nèi)銷優(yōu)勢分析
第九章 低碳經(jīng)濟對紅酒行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn) 第一節(jié)“低碳經(jīng)濟”提出的背景及概念 第二節(jié) 低碳經(jīng)濟在中國的發(fā)展現(xiàn)狀
第三節(jié) 低碳技術(shù)創(chuàng)新在企業(yè)經(jīng)濟效益中的體現(xiàn) 第四節(jié) “碳關(guān)稅”對進出口企業(yè)的影響 第五節(jié) “低碳認證”剖析
弟六節(jié) 中小企業(yè)應對“低碳經(jīng)濟”的策略 第七節(jié) “低碳經(jīng)濟”產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展風險
第十章 我國紅酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場研究模型分析 第一節(jié)“波特五力模型”分析
一、供應商的討價還價能力
二、購買者的討價還價能力
三、潛在競爭者進入的能力
四、替代品的替代能力
五、行業(yè)內(nèi)競爭者競爭能力 第二節(jié)SWOT模型分析
一、優(yōu)勢
二、劣勢
三、機會
四、威脅
第十一章 中國主要區(qū)域紅酒行業(yè)競爭態(tài)勢分析預測 第一節(jié) 華東地區(qū) 第二節(jié) 華北地區(qū) 第三節(jié) 華中地區(qū) 第四節(jié) 西北地區(qū) 第五節(jié) 南部地區(qū) 第六節(jié) 西部地區(qū)
第十二章 宏觀產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保規(guī)定 第一節(jié) 國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 第二節(jié) 國外相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 第三節(jié) 國內(nèi)相關(guān)環(huán)保規(guī)定 第四節(jié) 國外相關(guān)環(huán)保規(guī)定
第十三章 紅酒行業(yè)投資風險及對策分析 第一節(jié) 中國紅酒行業(yè)投資風險分析
一、市場風險
二、競爭風險
三、原材料價格變動風險
四、技術(shù)風險
五、經(jīng)營管理風險
六、融資風險
第二節(jié) 紅酒行業(yè)投資風險對策分析
第十四章 紅酒行業(yè)項目可行性投資建議 第一節(jié) 建議項目規(guī)模 第二節(jié) 建議投資區(qū)域 第三節(jié) 投資策略
一、品牌策略
二、價格策略
三、服務市場定位與組合策略
四、銷售方式與渠道營銷策略
五、廣告策略
六、促銷策略
七、公關(guān)策略 第四節(jié) 發(fā)展戰(zhàn)略
第十五章 項目投資注意事項分析 第一節(jié) 產(chǎn)品技術(shù)應用注意事項 第二節(jié) 項目投資注意事項 第三節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)注意事項 第四節(jié) 產(chǎn)品銷售注意事項 第五節(jié) 配套管理體制注意事項
第二篇:可行性報告提綱
第一節(jié) 可行性報告編寫提綱
一、基本情況
1.項目單位基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯(lián)系電話、法人代表姓名、人員、資產(chǎn)規(guī)模、財務收支、上級單位及所隸屬的市級部門名稱等情況。
可行性研究報告編制單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯(lián)系電話、法人代表姓名、資質(zhì)等級等。
合作單位的基本情況:單位名稱、地址及郵編、聯(lián)系電話、法人代表姓名等。
2.項目負責人基本情況:姓名、職務、職稱、專業(yè)、聯(lián)系電話、與項目相關(guān)的主要業(yè)績。
3.項目基本情況:項目名稱、項目類型、項目屬性、主要工作內(nèi)容、預期總目標及階段性目標情況;主要預期經(jīng)濟效益或社會效益指標;項目總投入情況(包括人、財、物等方面)。
二、必要性與可行性
1.項目背景情況。項目受益范圍分析;國家(含部門、地區(qū))需求分析;項目單位需求分析;項目是否符合國家政策,是否屬于國家政策優(yōu)先支持的領(lǐng)域和范圍。
2.項目實施的必要性。項目實施對促進事業(yè)發(fā)展或完成行政工作任務的意義與作用。
3.項目實施的可行性。項目的主要工作思路與設(shè)想;項目預算的合理性及可靠性分析;項目預期社會效益與經(jīng)濟效益分析;與同類項目的對比分析;項目預期效益的持久性分析。
4.項目風險與不確定性。項目實施存在的主要風險與不確定分析;對風險的應對措施分析。
三、實施條件
1.人員條件。項目負責人的組織管理能力;項目主要參加人員的姓名、職務、職稱、專業(yè)、對項目的熟悉情況。
2.資金條件。項目資金投入總額及投入計劃;對財政預算資金的需求額;其他渠道資金的來源及其落實情況。
3.基礎(chǔ)條件。項目單位及合作單位完成項目已經(jīng)具備的基礎(chǔ)條件(重點說明項目單位及合作單位具備的設(shè)施條件,需要增加的關(guān)鍵設(shè)施)。
4.其他相關(guān)條件。
四、進度與計劃安排
五、主要結(jié)論
第二節(jié) 可行性報告編寫內(nèi)容
一、概述項目概況
1.1 項目名稱
1.2 項目承擔單位及負責人
1.3 項目起止日期
1.4 項目主管部門
1.5 項目簡要內(nèi)容及實施目標(以前是否申請、驗收過)企業(yè)概況
2.1 企業(yè)簡介
企業(yè)名稱、法定代表人、所有制性質(zhì)、隸屬關(guān)系、企業(yè)地址及郵政編碼等
2.2 人員情況
職工總數(shù)及構(gòu)成,工程技術(shù)人員及構(gòu)成,計算機及自動控制等專業(yè)及相關(guān)專業(yè)人數(shù)。
2.3 企業(yè)資產(chǎn)信用狀況
資產(chǎn)總額(固定資產(chǎn)原值、固定資產(chǎn)凈值、流動資產(chǎn)、負債總額、流動負債、所有者權(quán)益總額)。
收入總額(主要營業(yè)收入、稅后利潤總額、銀行借款總額)。
銀行信用等級。
稅務局情況記錄
2.4 企業(yè)近二年生產(chǎn)經(jīng)營情況,主要產(chǎn)品及其在國內(nèi)外的市場地位。
二、項目開發(fā)的必要性項目提出的背景和依據(jù)。國內(nèi)外同類項目的應用情況。該項目開發(fā)前與投入使用后,企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、技術(shù)與管理等方面有那些變化及顯著效果。
三、協(xié)作單位的選定理由協(xié)作單位的概況及其優(yōu)勢分析比較。(含協(xié)作單位資質(zhì)、人員情況、技術(shù)特長及開發(fā)同類項目的經(jīng)驗等。)與國內(nèi)外同類系統(tǒng)或產(chǎn)品在性能、價格、服務等方面的比較。
四、項目的內(nèi)容及目標簡述項目主要內(nèi)容;管理信息系統(tǒng)應用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖,主要子系統(tǒng)等。控制項目需要簡要描述工藝流程及控制方案。結(jié)合國內(nèi)外同類項目的技術(shù)水平和發(fā)展趨勢及本單位的實際情況,明確項目的目標與預期達到的技術(shù)水平。(有可操作的量化指標)
五、項目的技術(shù)可行性可供選擇的幾種方案的簡單比較最佳方案及論證
2.1 總體概述
2.2 設(shè)計思想
2.3 設(shè)計依據(jù)
2.4 系統(tǒng)配置(包括軟、硬件兩個方面)
2.5 控制策略及測控參數(shù)
2.6 系統(tǒng)的技術(shù)指標及特點
六、設(shè)備選型及系統(tǒng)報價
(含硬、軟件明細表及設(shè)備報價)
七、項目實施計劃項目實施計劃時間表項目實施的保證措施(人員保證、條件保證、協(xié)作單位)
八、總投資估算和資金籌措總投資估算
1.1 工程費用
1.2 建設(shè)期貸款利息
1.3 各種稅收
1.4 不可預見費
1.5 其他費用資金籌措
2.1 資金來源組成2.2 資金運用計劃
九、經(jīng)濟和社會效益分析1 財務成本分析
1.1 投資成本預測
1.2 增加的銷售收入和稅金預測
1.3 生產(chǎn)成本預測
1.4 利潤預測
1.5 貸款還本利息預測2 財務分析
2.1 財務贏利性分析
2.2 清償能力分析(含還貸計劃)3 社會效益分析
十、可行性研究結(jié)論及建議
第三篇:項目可行性報告提綱
可行性研究報告編制提綱
概述
簡述項目提出的背景,技術(shù)開發(fā)狀況,產(chǎn)品的主要用途、性能和社會經(jīng)濟效益,申請單位實施該項目的優(yōu)勢。
技術(shù)可行性分析
1.關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點,關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)和效果論述。
2.項目技術(shù)指標與國內(nèi)外同類技術(shù)全面綜合對比情況。
3.申請單位及其技術(shù)依托單位、合作單位的研究開發(fā)實力。
生產(chǎn)場地基本建設(shè)情況及項目實現(xiàn)目標
1.基建項目立項情況。
2.座落地、建設(shè)期、建筑面積及建設(shè)進度狀況。
3.項目完成時實現(xiàn)年生產(chǎn)能力,項目產(chǎn)品達到的技術(shù)質(zhì)量標準。
市場需求
1.國內(nèi)市場狀況及產(chǎn)品的發(fā)展前景,在國內(nèi)市場的競爭能力和市場占有率。
2.國際市場狀況及產(chǎn)品的發(fā)展前途,在國際市場的競爭能力。
3.市場風險分析及應對策略。
投資估算及資金籌措
1.項目投資估算:說明對項目的總投資(總投資分為已完成投資和預計新增投資),并分別對項目的已完成投資和預計新增投資的使用情況及預計使用情況進行分析和估算,要求列表說明。
2.資金籌措方案:主要分析預計新增投資的資金來源,并說明到位時間。
3.投資使用計劃:按項目實施說明各階段資金用途、金額及構(gòu)成。
經(jīng)濟效益和社會效益分析
1.項目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、銷售收入估算。
2.財務分析:以動態(tài)分析為主,提供財務內(nèi)部收益率、貸款償還期、投資回收期、投資利潤率、財務凈現(xiàn)值等指標。
3.不確定性分析:主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析,對項目的抗風險能力作出判斷。
4.財務分析結(jié)論(簡要概括)。
5.社會效益分析。
七、項目實施進度計劃
按項目實施詳細說明各階段進度狀況、計劃任務及經(jīng)濟指標(包括預期實現(xiàn)的產(chǎn)值、銷售收入、交稅總額、凈利潤等)。
第四篇:技術(shù)開發(fā)可行性報告提綱
項目名稱: 申請單位: 項目負責人: 電子郵箱:
深圳市技術(shù)創(chuàng)新計劃
技術(shù)開發(fā)項目可行性研究報告
移動電話:
傳 真:
可行性研究報告提綱
可行性研究報告為Word格式(可插入圖片或公式),由標準封面和具體內(nèi)容組成。報告各頁面距要求設(shè)置為2.5厘米,行間距、字間距、字體大小可參考本提綱。具體內(nèi)容要求翔實清晰、層次分明、重點突出,并按以下提綱撰寫。
一、項目實施的背景和意義
闡述項目所面向的我市經(jīng)濟、社會和科技發(fā)展等有效需求,項目的先進性、重要性、必要性、可行性以及在行業(yè)發(fā)展中的地位和作用;預期實現(xiàn)的經(jīng)濟和社會效益。
二、技術(shù)發(fā)展趨勢及國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
闡述項目相關(guān)技術(shù)的發(fā)展趨勢、國內(nèi)外研究開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化狀況、我市相關(guān)行業(yè)與國內(nèi)外先進水平的差距、以及知識產(chǎn)權(quán)、市場需求情況等。
三、項目主要研究內(nèi)容
闡述項目涉及的技術(shù)領(lǐng)域、工藝范疇,擬解決的關(guān)鍵技術(shù)問題,擬采用的技術(shù)原理、技術(shù)方法、技術(shù)路線以及工藝流程,項目的主要技術(shù)創(chuàng)新點,涉及的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)等。
四、項目預期目標
闡述在技術(shù)進步、工藝創(chuàng)新方面可實現(xiàn)的預期成果,形成的產(chǎn)業(yè)前景,培養(yǎng)的技術(shù)人才,以及對解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的預期貢獻,須有二年期內(nèi)的可考核技術(shù)指標和社會經(jīng)濟效益指標。
五、項目實施方案
闡述實現(xiàn)預期目標所需的組織管理方式、技術(shù)實施步驟、科技資源綜合利用、成果產(chǎn)業(yè)化策略、研發(fā)資金的籌集與投入、知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)標準的對策措施以及特殊行業(yè)的許可報批等。
六、項目計劃進度
在項目執(zhí)行期內(nèi),每一階段應達到的具體目標,包括時間進度指標、技術(shù)指標、資金使用計劃、產(chǎn)業(yè)化情況等。每一階段目標應是比較詳細的、可進行考核的定性定量描述。(每半年為一個階段)
七、現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和條件
1.申請單位在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的已有研發(fā)基礎(chǔ)、主要研究成果。
2.項目實施具備的支撐條件,包括研發(fā)資金、實驗平臺、大型儀器設(shè)備以及重點實驗室、工程中心等研究基地在項目中所起的作用等。
3.申請單位近三年承擔的國家、省、市相關(guān)科技計劃項目的完成情況。
4.與其它企業(yè)、科研院所、大專院校的合作情況(若有)。
八、研發(fā)團隊
1.研發(fā)團隊的規(guī)模和結(jié)構(gòu),包括年齡、專業(yè)、職稱等情況,團隊規(guī)模要適度。
2.項目核心研發(fā)人員情況,包括工作簡歷、主要學術(shù)業(yè)績,近年來主持的各類國家、省、市科技計劃項目,與申請項目相關(guān)的代表性論文、獲得國家、省市科技獎勵以及發(fā)明專利等。
第五篇:軟件項目可行性報告提綱
XXXXX綜合設(shè)計仿真系統(tǒng)應用技術(shù)研究與開發(fā)
資金
項目可行性報告編制提綱
封面內(nèi)容:項目名稱,項目單位(章),項目聯(lián)系人,電話,電子信箱。
一、項目概況
(一)總論
1、簡述申請項目的主要內(nèi)容。包括項目的主要內(nèi)容、創(chuàng)新點、技術(shù)水平、技術(shù)指標、主要用途及應用范圍。
2、市場前景、目前的進展情況。
3、述本企業(yè)實施項目的優(yōu)勢和風險及應對方式。
4、本項目的計劃目標。(簽定合同的主要內(nèi)容,也是項目驗收的主要依據(jù)。)
? 總體目標:包括項目執(zhí)行期間預計投資總額、項目完成時達到的階段(技術(shù)水平、市場占有率、收入規(guī)模)、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)人員規(guī)模等。
? 經(jīng)濟目標:(本項目計劃完成時間內(nèi)的指標,根據(jù)我方已經(jīng)做出的三年、五年財務預測。)包括項目完成時預計實現(xiàn)的年銷售收入、年增長量、年交稅總額、年凈利潤、年創(chuàng)匯額等。
? 技術(shù)、質(zhì)量指標:包括項目完成時,項目產(chǎn)品達到的技術(shù)水平,可能獲得的知識產(chǎn)權(quán)著作權(quán)數(shù)量等。及企業(yè)通過的國家相關(guān)行業(yè)認證等。1
? 分階段描述項目執(zhí)行過程中各階段目標。(還是按照三年、五年的預測)? 計劃新增投入資金。列表說明項目執(zhí)行期內(nèi)需要新增投入的資金來源、到位時間及金額。(要多少錢?用在哪?)
5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標對比(獲得資金注入和自有資金發(fā)展的比照)。
二、申報企業(yè)情況
1.申報企業(yè)基本情況
包括企業(yè)名稱、法定地址、注冊時間、注冊資金、企業(yè)登記注冊類型、主管單位(部門)名稱。
2.企業(yè)人員及開發(fā)能力論述
企業(yè)法定代表人的基本情況,包括學歷、所學專業(yè)、主要經(jīng)歷、技術(shù)專長、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績。
企業(yè)管理層知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu);企業(yè)人員總數(shù)、平均年齡;管理、技術(shù)開發(fā)、銷售人員比例;新產(chǎn)品開發(fā)情況、技術(shù)開發(fā)投入額、其中研究開發(fā)投入額及占企業(yè)銷售收入比例;與其他研發(fā)機構(gòu)合作的情況;以及與項目相關(guān)的技術(shù)儲備情況。
項目技術(shù)負責人的基本情況,包括學歷、所學專業(yè)、主要工作經(jīng)歷、技術(shù)專長及往年科技成果情況。項目技術(shù)負責人與企業(yè)之間的關(guān)系。
3.企業(yè)財務經(jīng)濟狀況
上年末企業(yè)總資產(chǎn)、總負債、固定資產(chǎn)總額、總收入、產(chǎn)品銷售收入、凈利潤、上交稅費、流動比率、速動比率、總資產(chǎn)報酬率(附上月企業(yè)財務報表)。——這一塊不行就不寫了。
今后三年、五年的財務預測。
4.企業(yè)管理情況
企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系的情況;產(chǎn)權(quán)明晰情況,股東構(gòu)成及占股份;營銷體系建設(shè);企業(yè)信用等級、企業(yè)商譽、企業(yè)獲獎況。
5.企業(yè)未來三年、五年發(fā)展思路
三、項目技術(shù)可行性分析
1.項目的技術(shù)創(chuàng)新性論述
(1)項目產(chǎn)品的核心技術(shù)、項目產(chǎn)品的主要創(chuàng)新點
(2)項目產(chǎn)品的技術(shù)特點及優(yōu)勢
(3)詳介項目技術(shù)來源、合作單位情況,知識產(chǎn)權(quán)歸屬。(附知識產(chǎn)權(quán))
(4)簡述本項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢,并將本項目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國內(nèi)外同類產(chǎn)品進行較詳細的比較(表格,最好有已有的算例來說明)。
2.項目技術(shù)水平論述
技術(shù)成熟階段的論述、有關(guān)部門對本項目技術(shù)成果的技術(shù)鑒定情況;(附雙軟認證和試用報告);
四、項目產(chǎn)品市場調(diào)查和需求預測(用競爭分析的文本)
1.本項目產(chǎn)品的主要用途,目前主要使用行業(yè)的需求量,未來市場預測;產(chǎn)品生命壽命期,目前處于壽命期的階段,未來的發(fā)展狀況。
2.主要的三家競爭對手分析。
3.從項目產(chǎn)品技術(shù)、價格等方面,分析本項目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能力;預測產(chǎn)品替代進口或出口的可能性(附已有的國外合作截圖),國家的扶持政策。
五、項目實施方案
1.技術(shù)方案論述
軟件功能、構(gòu)成、技術(shù)水平的論述。
2.產(chǎn)品的進展程度利潤水平。
3.營銷計劃
論述本項目產(chǎn)品營銷方式、營銷計劃和保障措施,相應預測營銷費用。
六、新增投資估算與資金籌措
1.新增投資估算
已完成的投資額(項目申請前已完成的投資)并說明資金來源及主要用途。
根據(jù)項目的發(fā)展規(guī)劃,估算項目需新增投資額及主要用途。
根據(jù)項目新增投資總額,編制新增固定資產(chǎn)投資估算表和流動資金估算表。
2.資金籌措
按資金來源渠道,分別說明各項資金來源、預計到位時間、使用條件。企業(yè)自有資金部分說明籌集計劃和籌集方式(最好能通過銀行出個相關(guān)證明——例如對賬單什么的)。申請政府資助部分說明申請資助方式及金額。
3.資金使用計劃。
根據(jù)項目實施進度和籌資方式,編制投資使用計劃(未來三年、五年)。列出明細表。說明政府補助經(jīng)費的主要使用方向。
七、經(jīng)濟、社會效益分析
1.各項成本和銷售收入估算
估算項目產(chǎn)品的各項成本和總成本,并分別列表計算結(jié)果。預測項目完成時項目產(chǎn)品年銷售收入、年凈利潤、年交稅總額、年創(chuàng)匯和替代進口情況。
2.經(jīng)濟效益分析
以動態(tài)分析為主,預測項目產(chǎn)品未來五年的獲利能力。其中需以財務內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率等作為主要評價指標。
3.社會效益分析
對提高地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的影響,中國首個可以出口的CAE軟件、信息化平臺國產(chǎn)化等。
4.項目的風險性及不確定性分析
對項目的風險性及不確定因素進行識別,包括技術(shù)風險、人員風險、市場風險、政策風險等。
進行盈虧平衡分析和敏感性分析,進而分析不確定因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響,分析項目的抗風險能力。