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安全檢查及隱患整改(五篇范文)

時間:2019-05-15 02:12:27下載本文作者:會員上傳
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第一篇:安全檢查及隱患整改

安環檢查及隱患整改管理制度

1.0目的

明確本公司范圍內(包括生產區和外租宿舍生活區)安全環保檢查及隱患整改的要求。

2.0范圍

本程序適用于本公司范圍內(包括生產區和外租宿舍生活區)的安全環保檢查及隱患整改活動。每一個部門都必須執行一個有效的安全環保檢查與隱患整改程序,保證各級安全環保檢查的落實,對各級安全環保檢查出的問題能得到現場糾正,事故隱患能得到及時整改,從而保證公司的安全環保管理目標的實現。

3.0介紹

這個文件主要規定了違章作業,違章指揮的定義,安全環保檢查的類型和項目,安全環保隱患的整改及跟進等內容。

該程序的目的是為了及時發現并消除機械設備(含消防安全環保器材設施)、人員操作、物料擺放、工作環境、廠房建筑等存在的事故隱患,做到防患于未然,保障本公司人員生命安全和財產安全.4.0定義和縮寫

違章作業是凡是在生產工作過程中,違反國家及本公司安全環保生產規章制度、安全環保操作規程以及有關安全環保生產的通知、決定的作業行為;

違章指揮是凡是在生產工作中,違反安全環保生產的方針、政策、法律、法規、條例、規程和本公司安全環保管理制度的領導行為;

5.0 職責

5.1 組長/班長負責每日生產工作中的安全環保檢查和記錄,匯報和改善工作; 5.2 部門安全員負責本部門的每周安全環保檢查,事故隱患的記錄、報告、整改以及預防工作;

5.3 部門主管 負責本部門的安全環保生產工作,并監督部門安全員的安全環保檢查工作。5.4 安全主任負責安全環保檢查表的制訂,安全環保檢查的組織,檢查結果的記錄,填寫《事故隱患整改報告書》,跟進改善及《事故隱患整改報告書》的存檔工作;

5.5 安全環保部負責每月安全環保檢查報告的編寫及違章作業/違章指揮的處罰;

5.6 總經理負責重大隱患整改項目的資金的批準和落實并聽取安全環保部的信息反饋;

6.0 程序 6.1 違章作業主要類型 6.1.1 生產的;

6.1.2 工作不負責任、擅自離崗、玩忽職守、違反勞動紀律、在工作時間中從事與本職不按規定穿戴和使用勞動保護用品,在生產過程中著不安全裝束,影響安全環保工作無關的活動;

6.1.3 自作主張擅自將機械設備安全防護裝置拆除或棄之不用者,或發現設備的安全裝置缺損,不向主管反映而繼續操作的;

6.1.4 擅自動用未經檢查、驗收、移交或已查封的機器設備,以及未經直接主管批準任意動用非本人操作之設備的;

6.1.5 行的;6.1.6 6.1.7 對易燃易爆化學危險品、毒害品,不按規定搬運、儲存、收發和處理的;特種作業人員(電工,焊工,鍋爐工,行車工,廠內機動車駕駛員),無證操作未按安全環保規程操作機器設備,或使設備超溫、超壓、超速、超時、帶故障運以及無證駕駛的;6.1.8 6.1.9 不執行廠區防火防爆、用電、用氣的安全環保管理制度的;使用破損、不合格的工具及設備的;6.1.10 使用已失去額定負荷能力或不符合安全環保要求的起吊設備和工具的;6.1.11 不按規定及時清理作業現場,或清理的廢料、垃圾不及時運走,阻礙通道的; 6.1.12 埋壓、圈占消防栓、滅火器,堵塞消防通道和安全環保出口的; 6.2 違章指揮主要類型 6.2.1 忽職守;6.2.2 6.2.36.2.4 育的;6.2.5 新建、擴建、改建的工程項目,主體工程不執行“三同時”規定,不經竣工驗收,在采用新工藝、新技術、新設備、新材料生產時,未對操作者進行安全環保培訓教不按安全環保教育規定對新工人、轉崗工人、復工工人進行安全環保教育的;安排無證人員從事電工、電焊、叉車駕駛、鍋爐操作、行車操作等特種作業的;不認真按照安全環保生產責任制履行安全環保職責,對安全環保生產不負責任、玩擅自投入使用的;

6.2.6 6.2.7 對有關部門要求停用的設備,未消除隱患、排除故障,擅自安排使用;多工種、多層次同時交叉作業,現場無人指揮和監護,不執行動火、動土、登高、吊裝、進入設備內等有限空間作業審批制度的;6.2.8 設備安裝不按技術標準或規定程序進行施工、檢查、驗收、移交,對在檢查、驗收中提出的問題未解決就投入使用的;6.2.9 對已發現的事故隱患,不認真整改,又不做出整改規劃的;6.2.10 在機電設備檢修的同時,不把安全環保裝置、保險裝置納入檢修計劃的;6.2.11 在有事故隱患或安全環保裝置缺損、失靈的設備上,強行安排生產任務的;6.2.12 不按規定載貨、駕駛員違章駕駛的;6.2.13 發生工傷事故,不認真按受教訓和采取必要的防范措施,仍繼續冒險作業的;6.2.14 不按要求及時傳達貫徹上級有關安全環保生產方面的文件、規定、通知的; 6.2.15 生產管理混亂,勞動紀律松弛,工作場所臟、亂、差,影響安全環保生產的;6.3 班組日檢

各班組的班組長于每日班前、班后應對責任區進行一次安全環保檢查,輪班的還須做好交接班記錄,班組日檢的主要內容有:

6.3.1 6.3.2 檢查生產崗位作業場所環境是否異常;檢查機械設備的安全裝置(如安全門、防護罩、防護網、防護擋板等)是否完整有效,機械轉動部分是否潤滑、轉動靈活,確認機械設備的性能是否良好。嚴禁機械設備帶故障及超負荷運轉;6.3.檢查易燃品,化學品和氣瓶的搬運、儲存、使用以及剩余量的處理是否符合安全環保規定,嚴禁在生產現場超量存放(超過一晝夜的生產用量);6.3.4 作業;6.3.5 下班時,檢查并關閉生產線、辦公室、物料室、工具室等處的電源;6.3.6

檢查發現的情況應記錄在《安全環保檢查記錄表》上,發現火災或其它事故隱患,須及時上報部門安全環保負責人處理;

6.3.7 其他需檢項目(如排放物是否達標); 6.4 部門檢查

各部門負責人于每周須組織一次本部安全環保生產檢查,檢查的主要內容有: 6.4.1 檢查工作場所通風設備是否良好,照明有否足夠,使用或產生有毒有害物質的崗位是否配有必需的防護用具;檢查各崗位員工是否按規定使用防護用具,是否嚴格按操作規程作業。禁止違章

6.4.2 檢查消防設施是否完好,安全出口、消防通道、疏散樓梯是否暢通,是否埋壓、圈占消防器材;6.4.檢查生產設備有無超溫、超壓、超時、超載運行的現象; 6.4.4 檢查危險機械的安全保護設施、安全聯鎖裝置、報警裝置的完整有效性;

6.4.5 檢查設備布置,物料、產品的擺放是否合理,有無阻礙影響人員操作;6.4.6 檢查原料倉、暫存倉現場的易燃易爆化學危險品在搬運、貯存、使用等環節上是否按安全環保規定執行,有無跑、冒、滴、漏等危險情況;6.4.7 檢查本部具有火災、爆炸、跌落、碾壓、打擊等危險點和危險崗位的安全環保措施是否落實,溝、壕的圍欄、蓋板、安全環保標志等是否齊備可靠;6.4.8 檢查本部電源安全管理情況,移動電風扇、縫包機等移動電器的電纜、插座及電源,是否存在危險;

6.4.9 檢查危險設備如鍋爐、壓力容器、叉車、電動葫蘆等設備的安全裝置是否有效。檢查危險部位如?;穫}庫、危險廢棄物儲存場所及危險作業是否存在危險;

6.4.10 檢查本部火源管理情況,對生產用火是否嚴格執行動火審批制度;

6.4.11 部門安全環保生產責任人將檢查發現的問題記錄于《安全環保檢查記錄表》統一上交安全環保負責人跟進;

6.4.12 其他需檢項目 6.5 安全環保機構或人員專檢

安全環保委員會將依據國家安全生產法規和安全環保技術標準,結合公司生產實際情況,制訂專用《安全環保檢查表》,《安全環保檢查表》見附錄,每月定期組織一次進行檢查,檢查的內容將包括以下幾個方面: 6.5.1 電氣安全環保:檢查各部門配電房、配電柜、配電箱、保護開關、輸電線路、防觸電、防靜電、電氣防爆、電氣接地以及臨時用電情況;6.5.2 火源管理:檢查各部門對火源、火種以及維修用火的管理情況;6.5.3 化學品管理:檢查各部門使用、儲存、搬運易燃易爆危險品的安全環保情況;6.5.4 壓力容器:檢查各部門對氣瓶、貯氣罐、鍋爐壓力容器情況,壓力容器的安全環是否有效;鍋爐安全附件是否有效;

6.5.5 危險機械:檢查機械的安全環保防護裝置例6。有效,是否定期進行維修保養;6.5.6 檢查廠房建筑、建筑布局、建筑材料、防火分區、消防設施、疏散通道等是否符合建筑防火要求;6.5.7 檢查廠區路面、交通標志、車輛行駛等是否符合交通安全環保要求;

6.5.8 通情況;6.5.9 檢查廠區防風抗災、防雨防澇、防雷電、防暑降溫等措施的落實情況,排水管道暢檢查各部門機械設備操作規程、保養記錄是否完善,安全環保規章制度是否切實執行,人員操作有無違章、冒險作業情況;6.5.10 檢查工傷事故各項預防措施的落實情況;

6.5.11 檢查各部門班組日檢、月檢記錄和事故隱患的整改措施落實情況;6.5.12 其他需檢項目 6.6 事故隱管理 6.6.1 事故隱患信息來源主要有: 6.6.1.1 班組日檢的發現 6.6.1.2 部門周檢的發現 6.6.1.3 安全環保小組專檢的發現 6.6.1.4 意見箱

6.6.1.5 電話或E-mail反映 6.6.1.6 內部審核 6.6.1.7 外部審核 6.6.1.8 其它 6.6.2 處理方法

6.6.2.1 警告 6.6.2.2 限期整改 6.6.2.3 停工整改 6.6.3 處理程序

6.6.3.1 對員工違章作業、冒險作業、野蠻作業等情況,將給予制止,責令改正。6.6.3.2 對于不聽勸阻或違章性質嚴重者,將報告人力資源部給予警告處罰;6.6.3.3 因生產工藝、機械、設備、工具、容器、材料、廠房、建筑、通風、照明等有缺陷而存在的事故隱患,安全環保負責人將填發《事故隱患整改報告書》,發至責任部門限期改善;

6.6.3.4 責任部門收到《事故隱患整改報告書》,確認無誤后應指定負責人改善; 6.6.3.5 一般項目的整改期限為15日,特殊項目整改期限可適當延長。6.6.3.6 在整改期限內,責任部門須采取有效措施或方案消除隱患;

6.6.3.7 到達整改期限,安全環保負責人將對整改效果進行評估,并作好記錄。6.6.3.8 如發現未按期整改,安全環保負責人將督促整改或上報高層領導處理;

6.6.3.9 若存在的事故隱患已嚴重危及員工生命安全環保和公司財產安全環保,安全環保負責人將要求相關部門停工整改。

6.6.3.10 對于因違章作業、違章指揮或工作失職而造成嚴重工傷事故、火警事故、機械事故者,安全環保負責人將上報政府安全環保部門依法追究法律責任.7.0 附件(支持表格)7.1 安全環保檢查表 7.2 隱患整改通知書

第二篇:安全檢查及隱患整改制度

安全檢查及隱患整改制度

1、總則:

1.1、為貫徹落實國家有關安全技術標準和規程,認真檢查并及時發現和消除設備設施、作業環境、人員操作等方面的隱患,從而避免工傷事故的發生,保護職工的健康、安全,特制定本制度。

1.2、本制度規定了安全生產檢查的項目、內容、時間、方法、隱患整改、責任分工、要求及實施程序。

1.3、本制度適用于XX公司所屬各單位。

2、術語定義:

2.1、開展安全檢查,依據“分級管理、分線負責”的原則進行實施。必須有明確的目的,要有針對性,建立由各級領導負責、有關人員參加的安全檢查組織。

2.2、安全生產檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對象不同、分為經常性檢查、專業檢查和定期及重要節點和季節性檢查。

2.2.1、經常性檢查是指安全技術人員和車間、班組管理者、員工對安全生產的日查、周查和月查。主要包括:巡邏檢查、崗位檢查、相互檢查和重點檢查。

2.2.2、專業檢查是根據企業特點,組織有關專業技術人員和管理人員,有計劃、有重點地對某項專業范圍的設備、操作、管理進行檢查。

2.2.3、定期檢查是企業或主管部門組織的,按規定日程和規定 的周期進行的全面安全檢查。主要包括:安全生產大檢查、行業檢查、企業內定期檢查。

2.3、安全檢查的內容是查領導、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。

2.3.1、查領導:檢查企業安全生產管理情況。

2.3.2、查思想:查各級領導、群眾對安全生產的認識是否正確,安全責任心是不是很強,有無忽視安全的思想和行為。即查全體員工的安全意識和安全生產素質。

2.3.3、查紀律:查勞動紀律的執行情況,查安全生產責任制的落實情況。

2.3.4、查制度:檢查企業安全生產規章制度是否在生產活動中是否得到了貫徹執行,有無違章作業和違章指揮現象。

2.3.5、查隱患:設備設施、工藝裝備、廠房建筑、作業環境等的隱患和整改措施的落實情況。

2.4、檢查范圍

2.4.1、設備設施、安防設施、工藝裝備、廠房建筑、作業環境、勞動保護、規章制度執行,以及違章指揮、違章作業情況。

2.4.2、危險源:按照危險源識別和評價劃定的重大、重要和一般等三級危險源。

2.4.3、重要崗位及特種作業。

3、職責

3.1、主管生產安全的副總負責審查安全檢查計劃,督促重大隱患整改。

3.2、安技保衛部負責編制安全生產檢查計劃。負責制定安技、防火、交通安全專業檢查表。組織防火和消防器材專業檢查。負責制定安全管理檢查表。負責組織專業檢查和定期檢查,并下達隱患整改通知單,驗證整改效果。負責對檢查結果實施考評。負責指導相關人員開展經常性檢查。

3.3、采購部負責制定設備設施專業檢查表,參與專業檢查和定期檢查。負責設備設施隱患的整改工作。

3.4、倉儲物流部負責制定危險化學品專業檢查表,參與專業檢查和定期檢查。負責倉庫系統隱患的整改工作。

3.5、工會參與定期檢查,督促隱患整改。

3.6、生產各部門、車間負責組織本單位經常性檢查。負責組織本單位的隱患整改,并將整改情況按時上報。

4、內容 4.1、日常檢查

4.1.1、一線操作員工每天上班前和工作結束后應對本崗位的設備設施、工藝裝備和作業環境進行檢查。

4.1.2、班組長或班組安全員每天對本班組內的內容進行日常檢查。還應利用班前會、班后會及安全活動日等多種形式,發動群眾進行互相檢查。發現違章、隱患應及時予以制止或消除,解決不了要向上級報告。

4.1.3、車間主任或車間安全員每天對本車間內的安全生產要進行日常檢查,填寫日常檢查記錄。發現違章、隱患應及時予以制止或消除,解決不了要向上級主管部門報告。

4.1.4、各級領導和各級安全管理人員,應在各自業務范圍內,經常深入現場,進行安全檢查。發現不安全問題,及時督促有關部門解決。

4.1.5、安技保衛部現場安全管理員每天進行現場安全巡視,發現違章、隱患應及時予以制止或消除,解決不了要向上級主管領導報告并全程監控,最后做好收口工作,同時填寫日常檢查記錄,在收口記錄上簽字。

4.1.6、危險源檢查:班組每天一次,車間每周一次,安技保衛部每月兩次。各級均要認真填寫危險源檢查表。

4.2、每年年底由安技保衛部及設備主管部門組織相關人員對各部門進行安全目標責任制考核,對全年的安全工作作全面總結??己说闹饕獌热莅ǎ?/p>

4.2.1、有關安全生產法律、法規及安全生產責任制落實情況; 4.2.2、安全生產活動的組織及實施效果; 4.2.3、督促重大事故隱患的整改情況;

4.2.4、傷亡事故控制及安全事故的調查、處理情況; 4.2.5、安全生產現場管理情況; 4.2.6、安全生產制度的執行情況;

4.2.7、安全生產教育及培訓管理情況。4.3、關鍵節點常規安全檢查

4.3.1、重大節日前,公司領導組織相關人員進行全面檢查,對保衛、安全、消防、生產準備、備用設備等進行全面系統的巡視,確保重大節日期間無重大人身傷害事故及生產事故發生;

4.3.2、全廠應在設備開、停工前、檢修中、新設備竣工及試運轉時,進行及時或不定期的安全檢查。4.4、季節性檢查

4.4.1、春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點;

4.4.2、夏季安全大檢查以防署降溫、防大風、防汛為重點; 4.4.3、秋季安全大檢查以防火、防二氧化碳中毒、防凍保溫為重點;

4.4.4、冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。

4.5、專業檢查

4.5.1、專業檢查分為考評自查和專項檢查,考評自查是以車間為單位,按照《機械制造企業安全生產準化考核評級標準》進行自查;專項檢查由安保部組織,針對企業狀況,對全廠設備設施、作業環境進行專門檢查。

4.5.2、考評自查每季度進行一次,一、二、三季度由各車間組織,自查結束后,填寫自查報告報安技保衛部。安技保衛部對各單位、各部門的檢查情況進行監督檢查,主要是“三查”,即:查自評資料、查整改現場、查設備狀況。四季度由安技保衛部組織相關職能部門參加綜合安全評定。

4.5.3、專項檢查每季度開展一次,突出一項專業或一項綜合工作。專項檢查的內容按照安全生產檢查計劃執行,特殊情況報主管生產安全的副總經理審批后執行。

4.5.4、考評自查的時間為每季度末的最后一周內進行;專項檢查的時間為2、5、8、10月的最后一周內進行;

4.5.5、專項檢查應由安技保衛部組織編制《安全檢查表》,部門按照表列項目進行檢查,檢查前,要組織檢查人員學習檢查表內容。

4.5.6、專業檢查中發現違章、隱患應及時予以制止或消除,不能立即整改的由檢查組下達整改通知單。檢查結束后,由安技保衛部收集檢查中的各種資料,編寫檢查報告,報主管生產安全的副總經理,同時通報企業所有單位,按規定實施考核。

4.6、檢查方法及要求

4.6.1、各單位要充分發動群眾,認真開展車間和班組群眾性自查和整改,并將檢查情況逐級上報。

4.6.2、各單位要在群眾自查的基礎上,組織相關部門的人員,按分管項目認真進行重點檢查,并組織落實整改。

4.6.3、各單位自查及整改結果,于自查后一周內上報安保部。4.6.4、各職能部門應對各單位自查、整改情況進行復查,并落實查出隱患的整改。

4.6.5、安技保衛部對各單位、各職能部門的檢查、整改情況進行監督、檢查。安委會對重大隱患及時協調整改。

5、隱患整改

5.1、《隱患整改通知書》的內容有隱患項目、整改意見和解決期限。必要時經主管安全的副總經理簽署后發出。

5.2、對查出的隱患,各級、各部門應下達整改指令,限期整改,并建立臺帳。

5.3、各單位對各種安全檢查查出的隱患,要逐項研究,編制整改方案,原則上必須立即安排整改,做到定臨時防護措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金。責任不推諉,班組能整改的不交到車間,車間能整改的不交到公司;對一些較大和整改有難度的隱患要及時列入計劃整改項目,明確責任單位、責任人和整改時間進度,并及時對口上報有關責任部門,以便指導、幫助、協調解決,確保設備設施安全。

5.4、對于因物質技術條件的限制,暫時無力解決的隱患,除采取可靠的臨時措施外,應列入安措計劃進行解決,限期整改。

5.5、《隱患整改通知書》下達到隱患單位,由責任主管簽收并負責處理?!峨[患整改通知書》附有公司級指令作用,嚴禁責任主管以任何理由拒簽或代簽,嚴禁以任何形式不執行整改,否則造成事故,按情節輕重追究責任人責任。

5.6、《隱患整改通知書》發送到后,沒有進行整改的部門,又無主管安全副總經理簽署的按特殊情況處理的意見,將按蓄意違反公司隱患整改制度處理,對其部門將根據有關公司考核規定進行處罰。

5.7、隱患整改完成后,由隱患整改通知書的下發單位(人員)進行驗證,簽署意見后歸檔、備查。

6、安全檢查及隱患整改程序

6.1、安全與生產發生矛盾時,首先服從安全,堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總經理或主管工程師或主管安全副總經理簽署意見后進行特殊處理。

6.2、公司安全員在生產車間或其他部門發現不安全隱患后,將隱患整改通知書發送到存在隱患的部門。

6.3、整改通知書發送到存在隱患的部門后,隱患存在部門負責組織整改。

6.4、隱患整改通知書發送到后,必須在限定整改時間內進行整改,如有特殊情況由公司級主管安全工作的領導簽署意見后方可按特殊情況進行處理。

6.5、整改結束后隱患存在部門將有關資料收集、整理。三日內形成文件交公司安技保衛部存檔。

6.6、整改結束后由安技保衛部負責驗收,符合安全要求后,認定為整改合格,對《隱患整改通知書》進行封口操作程序并存檔。

7、安全檢查表的編制 7.1、編制安全檢查表的依據

7.1.1、有關規程、規范、規定、標準與手冊; 7.1.2、國內外事故信息; 7.1.3、本單位的經驗。

7.2、編制安全檢查表的程序與方法

7.2.1、系統的功能分解:按系統工程觀點將系統進行功能分解,通過各構成要素的不安全狀態的有機組合求得總系統的檢查表。

7.2.2、人、機、物、管理和環境因素分析:以檢查目的為研究對象,從安全觀點出發,從“人—機—物—管理—環境”系統出發,編寫檢查要點。

7.3、編制安全檢查表應注意的問題

7.3.1、編制“安全檢查表”的過程,實質是理論知識、實踐經驗系統化的過程,應組織技術人員、管理人員、操作人員和安技人員深入現場共同編制。

7.3.2、按隱患要求列出的檢查項目應齊全、具體、明確,突出重點,抓住要害。

7.3.3、避免重復,盡可能將同類性質的問題列在一起,系統地列出問題或狀態。另外應規定檢查方法,并有合格標準。

7.3.4、各類檢查表都有其適用對象,各有側重,是不宜通用的。如專業檢查表與日常檢查表要加以區分,專業檢查表應詳細,而日常檢查表則應簡明扼要,突出重點。

7.3.5、危險性部位應詳細列入到檢查表內,方便提醒式點檢,確保隱患在可能發生事故之前就被發現。

7.3.6、編制“安全檢查表”應將安全系統工程中的事故性分析、事件性分析、危險性預先分析和可操作性研究等方法結合進行,把一些基本事件列入檢查項目中。

8、考核

凡未認真開展各項安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門,按經濟責任制、承包合同和安全生產考核辦法進行處理;對責任人按違反廠紀廠規進行處理。

9、本管理辦法自下發之日起執行。

10、本管理辦法委托公司安技保衛部負責解釋。

第三篇:安全檢查及隱患整改管理制度

安全檢查及隱患整改管理制度

為加強安全管理,發現和查明各種危險的隱患,督促整改;監督各項安全規章制度的實施;制止違章指揮、違章作業。結合公司實際情況,特制定本制度。

一、安全檢查的組織形式內容

1、綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制以重點,各專業共同參與的全面檢查。

(1)公司級安全檢查,由公司總經理負責組織有關人員進行,每月不少于一次。

(2)班組級安全檢查,由倉庫負責人組織有關人員進行。檢查每周不少于一次,并將檢查結果和整改情況上報綜合辦公室。

2、專業性安全檢查(主要按電氣設備、特種設備、安全裝置、危險化學品、廠房建筑等以及防火防爆防中毒等專業開展檢查)、季節性安全檢查(根據各季節特點開展防雷、防靜電、防洪防汛、防凍保暖、防火防爆等檢查)可與公司級綜合性安全檢查結合進行。

3、節日前檢查。節日前應組織人員進行一次安全、保衛、消防等針對性檢查,以消除隱患,確保節假日期間安全生產。

4、日常安全檢查。操作人員必須嚴格進行交接班檢查和作業過程中的巡回檢查,認真執行操作規程,認真填寫原始記錄,發現問題及時報告公司領導。

5、各級安全檢查均應編制安全檢查表,內容應包括檢查的項目、標準、結果等,以便于為檢查熱源提供依據,規范安全檢查,減少檢查的隨意性。二隱患整改

1、各級檢查組織和人員,對查出隱患和不安全因素,要逐項分析研究并落實整改措施,下達《隱患整改通知書》,做到“四定”(即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限)、2、對所有的隱患問題和不安全因素都必須立即整改,不得拖延。有些限于物質技術條件暫時不能整改的問題,必須采取應急的防范措施或監督使用,并納入計劃,限期解決,做到條條有落實,件件有交待。

3、對嚴重威脅安全生產的重大隱患項目應立即安排整改,對暫不具備整改條件的重大隱患,必須采取應急的防范措施,并書面向安監部門報告。

4、安全隱患及整改情況應由安全管理人員匯總并存檔。

第四篇:安全檢查及隱患整改制度

中國中鐵重慶軌道交通五號線土建5103標項目經理部安全檢查及隱患整改制度

一、總則

為規范安全檢查的組織和實施,及時準確發現現場安全隱患和管理漏洞,保證規章制度、方案措施的有效實施,現場安全隱患得到及時有效整改。特制定本制度。

二、檢查類型

1、定期檢查:月檢、周檢、日檢,每檢查周期至少一次;

2、專項檢查:施工用電檢查、火工品專項檢查、消防安全檢查、施工機械設備檢查、臨時設施檢查、隧道防坍檢查、腳手架檢查等,根據相關要求和規定進行時間安排。

3、日常安全檢查:主要由安全、工程、設備、物資、辦公室等部門管理人員,按照其對應的管理制度進行與安全有關的檢查;

4、季節性安全檢查:夏季檢查防洪、防暑、防火、防雷電等季節性措施落實情況檢查;冬季檢查防凍、防煤氣中毒、防火、防風、防滑、冬施等措施落實情況。季節性安全檢查由項目部安全領導組織各部門負責人參加;

5、節假日及重大活動期間安全檢查:節假日及重大活動期間的安全檢查,由項目經理組織,班子成員及各部門負責人參加;

6、開復工前的安全檢查:在工程開復工前對安全生產條件和工程隱患進行檢查,由項目總工組織各部門負責人參加;

7、班組安全檢查:由各班組負責人組織在工前、工中、工后進

1行檢查。

三、主要職責

1、項目經理負責組織對月度、專題活動及上級要求的相關安全檢查并親自參加,對整改事項作出安排;

2、安質環保部負責對周、月度、專題活動安全檢查的召集、策劃和參加檢查,并對檢查整改進行監督落實;

3、其他項目班子成員參加檢查,并根據職責范圍對檢查整改進行監督落實;

4、各部門負責人、作業隊負責人參加檢查,并根據職責范圍對檢查整改進行落實。

四、檢查內容

1、施工現場是否按照施組、方案的執行;

2、重要危險源的控制情況;A:易燃易爆物品的管理和使用和退庫;B:隧道防坍塌;C:通道口房溜車;D:火災。

3、現場臨時用電、機械設備、安全防護、崗位操作等違規違章現象;

4、安全隱患整改落實情況;各班組是否按照檢查整改通知單進行了認真整改。

五、主要部門檢查分工

1、工程部:負責檢查現場是否按照施組和專項方案進行施工,檢查施工現場工程質量是否能確保安全,檢查季節性安全措施工作是否到位,以及其他相關記錄情況;

2、設備部:負責檢查施工現場、生活區臨時用電安全,設備安全及防護裝置,以及各類機電操作規程,設備使用過程中的維修保養及掛牌,交通運輸車輛安全,以及機械設備的運轉記錄情況;

3、物資部:負責檢查物資材料的進場驗收、標識、堆碼,爆破器材管理,安全防護用品管理,氧氣乙炔、油料等危險品管理,以及易燃易爆物品的使用、退庫情況;

4、辦公室:負責檢查施工班組人員的進場、培訓、退場,人員崗位任職資格審查及身體健康證明情況,是否存在未經安全培訓就安排上崗,重要崗位和特種作業崗位持證上崗落實情況,以及班組其他相關記錄情況;

5、安質環保部:綜合檢查施工現場火工品領、退、運、用;臨邊口的安全防護缺失、作業人員的違章、安全防護用品的使用及隱患整改落實情況以及群眾安全員和班組安全活動的相關記錄情況。

6、財務部:負責整理臺帳記錄,時時更新。齊全相關手續資料。

六、安全檢查記錄與隱患整改

1、各類安全檢查由各部門做好檢查記錄并歸檔保存;

2、對地方政府、軌道交通集團、中鐵重投指揮部、監理、集團公司重慶總包部、處等外部或上級的安全檢查資料由安質部統一歸檔保存,相關整改由各職責部門、生產經理、班組負責落實,并及時回復整改情況上報項目部安質環保部復查;

3、安全檢查所發現的問題能現場整改的立即整改,對不能立即整改的安全隱患,由安質環保部負責制訂整改措施、整改責任人、整

3改時間,各相關部門和班組根據整改要求逐條進行認真整改,在整改完成后由安質部在原整改通知單上簽署復查意見;

4、對發現的重大隱患和現場一時無法整改到位的隱患由安質環保部上報項目部安委會進行討論決定,制訂整改方案進行整改。

七、其他要求

1、安全檢查和整改的結果列入各部門、各班組的各項評比內容中,并根據項目管理制度,對檢查發現的問題對相關責任人進行相應處罰;

2、安全檢查和整改的結果根據職責分工納入對各崗位、部門安全生產責任制考核。

第五篇:安全檢查及隱患整改制度

安全檢查及隱患整改制度

1、開展安全檢查,必須有明確的目的,要有針對性,建立由各級領導負責、有關人員參加的安全檢查組織。

2、安全檢查的內容是查領導、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。

3、每年年底由設備安全科組織相關人員對各部門進行安全目標責任制考核,對全年的安全工作作全面總結。考核的主要內容包括:

①有關安全生產法律、法規及安全生產責任制落實情況;

②安全生產活動的組織及實施效果;

③督促重大事故隱患的整改情況;

④傷亡事故控制及安全事故的調查、處理情況;

⑤安全生產現場管理情況;

⑥安全生產制度的執行情況;

⑦安全生產教育及培訓管理情況。

4、重大節日前,公司領導組織相關人員進行全面檢查,確保節日期間無重大人身傷害事故及生產事故發生;每月,公司專職安全員組織各部門安全員進行一次安全檢查,排查隱患,做到防患于未然;各部門每周組織骨干進行本區域內的安全檢查;班組安全員實行日檢制度。

5、全面檢查采取日常、定期、專項、不定期四種檢查方式。

6、日常安全檢查按如下方式進行:

⑴生產崗位的班組長和工人,應嚴格遵守交接班安全檢查,班前會要天天講安全,班中嚴格執行巡回檢查制度,并形成紀錄。

⑵各級領導和各級安全管理人員,應在各自業務范圍內,經常深入現場,進行安全檢查。發現不安全問題,及時督促有關部門解決。

7、定期安全檢查包括季節性檢查和節日前檢查。

⑴ 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點.⑵ 夏季安全大檢查以防署降溫、防大風、防汛為重點。

⑶ 秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點。

⑷ 冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。

8、節日前檢查

節日前對保衛、安全、消防、生產準備、備用設備等進行檢查。

9、全廠應在設備開、停工前、檢修中、新設備竣工及試運轉時,進行及時或不定期的安全檢查。

10、各種形式的安全檢查都應認真填寫檢查記錄,按要求上報,并抄送設備安全部。

11、各部門對查出的隱患要逐項研究,編制整改方案,做到“五定”、“三不交”。“五定”是定臨時防護措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金。三不交:班組能整改的不交到車間,車間能整改的不交到廠,廠能整改的不交公司。

12、對于暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應分別納入安全措施或檢修計劃,限期整改。

13、《隱患整改通知單》的內容有隱患項目、整改意見和解決期限。通知單位由設備安全部辦理,必要時經主管安全的廠長簽署后發出,整改部門的負責人簽收并負責處理。否則造成事故,按情節輕重追究責任。

14、通知單要存檔、備查。

15、安全與生產發生矛盾時,首先服從安全,堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總經理簽署意見后進行特殊處理。

16、公司安全員在生產車間或其他部門發現不安全隱患后,將隱患整改通知書發送到存在隱患的部門。

17、整改通知書發送到存在隱患的部門后,隱患存在部門負責組織整改。

18、隱患整改通知書發送到后,必須在限定整改時間內進行整改,如有特殊情況由公司主管安全工作的領導簽署意見后方可按特殊情況進行處理。

19、整改結束后隱患存在部門將有關資料收集、整理。三日內形成文件交公司安全員存檔,由公司安全員向總部安全辦公室及有關公司領導匯報。

20、隱患整改通知書發送到后,沒有進行整改的部門,又無總工簽署的按特殊情況處理的意見,將按蓄意違反公司隱患整改制度處理,對其部門將根據有關公司考核規定進行處罰。

21、整改結束后由設備安全科負責驗收,符合安全要求后,認定為整改合格

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