第一篇:安全生產檢查及事故隱患排查
安全生產檢查及事故隱患排查、整改制度
第一章 總 則
第一條 安全大檢查是以預防季節性事故為重點的檢查,開展“四查”即:查領導、查思想、查紀律(管理)、查制度,是提高安全思想,杜絕安全管理漏洞,在此基礎上開展設備大檢查、防止人身傷害大檢查,保障電力生產安全。第二章 年度安全大檢查
第二條 年度安全大檢查分為“春安”和“秋安”檢查。第三條 組織領導:
(一)公司總經理、其他公司級領導、各單位(部門)負責人及專責工程師組成公司春(秋)季安全檢查組;
第四條 各單位由行政一把手負責,技術專責、安全專責、班組長組成查評小組,負責本單位的安全檢查工作;安全檢查確認表的簽字要落實其責任。第五條 安全檢查內容:
(一)《安全檢查確認表》的檢查確認范圍: 1.主管單位安全檢查重點項目確認表;
2.主管單位《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》分解表;
3.春安檢查對勞動安全和安全管理的“安全檢查確認表”進行檢查確認簽字; 4.秋安檢查對生產設備系統(機械、電氣及水工專業)的“安全檢查確認表”進行檢查確認簽字;
5.歷年安全大檢查所列“暫不安排整改的項目”、“已安排但未完成的整改項目”。各單位在檢查開始前7 天結合以上5 項內容編制《安全檢查確認表》并交質安部。
第六條 安全檢查方法:
根據《安全檢查確認表》對照本單位涵蓋的專業內容,求真務實、客觀實際地有重點、有針對性地進行檢查、確認,做到設備見實物、管理見臺帳。第七條 檢查程序及時間安排:
(一)自查整改階段(時間15 天):
各單位查評小組對照《安全檢查確認表》逐項檢查,在自查整改階段公司檢查組負責及時掌握單位查評情況并進行技術指導和工作協調;檢查人、確認人、負責人在進行現場檢查后在《安全檢查確認表》上逐級簽字。自查中發現的設備缺陷和整改項目按專業分列為暫不安排整改的項目、待具備整改條件時整改的項目、整改項目三類表格的要求填寫,屬于本單位職責的項目邊檢查邊整改,不屬于本單位職責的項目按公司生產管理程序以書面或電子文檔通知相關單位處理,做好記錄備案,將填寫好,已簽字《安全檢查確認表》在第15 天準時交工程部。
(二)督促檢查整改階段(時間13 天):
1.工程部在接到各單位已簽字的《安全檢查確認表》后立即匯總,由各專業人員到現場確定整改時間和整改意見,匯總后工程部于收到《安全檢查確認表》的第3 天發自各單位進行整改,同時抄報生產副總經理(總工程師),抄送質安部。各專業人員到現場結合整改情況進行現場檢查; 2.質安部在檢查過程及時掌握檢查進度和存在的問題,對整改安排的不同意見直接報告生產副總經理(總工程師),重大問題可直接報告總經理。
(三)公司檢查總結階段(時間為2 天):
1.公司總經理(生產副總經理)及其他公司級領導以及各單位相關人員等組成檢查組,到現場結合整改情況進行現場檢查,并進行總結;
2.質安部根據檢查情況寫出檢查總結,經生產副總經理(總工程師)審查后上報上級單位。
第八條 操作要點:
(一)工程部召集公司檢查組成員制定檢查計劃、日程安排,提前通知被查評單位、班組;
(二)公司各專業人員嚴格按照《檢查項目》逐項檢查,新發現的問題記錄在“分類表及設備缺陷統計表”,屬整改項目立即落實整改。屬設備缺陷按缺陷管理規定消除、統計備案,不再下發基層單位;
(三)公司檢查結束后當日或次日由公司領導組織召開總結會,各單位負責人及專業人員評價基層各單位的檢查情況,對檢查有問題的單位或責任人提出考評意見。
第九條 整改項目的管理:
(一)工程部建立歷年“暫不安排整改的項目”、“已安排但未完成整改的項目”臺帳,在檢查結束后7 天內更新臺帳;質安部備案電子文檔,并報公司分管領導;
(二)工程部主管專責每月對臺帳進行維護管理,已處理的每月要從記錄中消掉。第三章 項目整改
第十條 整改項目管理:
(一)工程部負責跟蹤檢查整改項目的整改措施、完成期限及整治效果,建立臺帳。質安部每季度末檢查清理整改項目的完成情況及整治效果,統計整改完成率,分專業匯總送主管生產副總經理或總工程師批閱后,抄送工程部組織實施;
(二)各單位對不能按期完成的整改項目書面上報工程部,工程部匯總分專業送主管總工程師或生產副總經理批準后執行,同時抄送質安部備案;
(三)對確因客觀原因或條件限制一時不能整改的有嚴重事故隱患的重大問題,公司檢查組負責作出專題分析報告,組織制定并落實相應的預防性安全措施,送生產副總經理或總工程師批閱后報送主管部門;
(四)對需主管部門協調或支持才能整治的重點項目,工程部負責將整改計劃及所需資金報上級主管部門協調落實;列入大小修、技改和重措計劃的整改項目,工程部、基層單位負責在計劃執行時納入該項目,落實到人、按期完成。第四章 節前安全檢查
第十一條 檢查分類及時間:
(一)分類:春節前安全檢查、五一勞動節前安全檢查及國慶節前安全檢查;
(二)時間:節前10 天左右,由公司主管領導安排質安部發電子郵件通知。第十二條 檢查內容:
(一)設備消缺;
(二)通訊設施;
(三)節前防火、防爆及防盜;
(四)交通安全;
(五)節日運行方式及值班。
第十三條 組織參加人員:工程部、質安部及武保部人員。第十四條 操作方法:
(一)各單位對所轄設備自查整改,節前不能處理的缺陷報工程部、質安部審核備案;
(二)各單位行政領導具體負責實施,工程部、質安部及武保部按職責和檢查內容分別組織現場巡檢,發現的問題通知相關單位整改,并報質安部備案。第五章 專項安全檢查
第十五條 由總經理(生產副總經理)、總工程師布置,專業檢查由工程部組織實施,安全檢查由質安部組織實施,事前應編制專項安全檢查表,現場巡檢后簽名存檔,牽頭部門匯總檢查結果呈總經理(生產副總經理)審閱,責任判定后送各單位執行,質安部存檔備案。
第十六條 防火安全大檢查:每年4 月份和11 月份分別進行并結合公司性春、秋季安全大檢查的開展同步進行。
(一)檢查消防水系統及消防器材是否定期全面檢查補充、更換。檢查消防水系統是否管道暢通,無堵塞和泄漏,并定期作水壓試驗;
(二)對重點防火部位:控制室、微機室、電纜夾層、油庫、及易燃易爆場所進行檢查,有無違章及隱患并及時整改;
(三)查消防通道是否暢通無堵,消防制度是否完善和嚴格執行。
第二篇:汽車修理廠安全生產檢查及事故隱患排查
安全生產事故隱患排查整改制度
建立班組檢查、車間檢查、管理部門綜合檢查、有關負責人組織定期、不定期重點檢查和群眾性檢查制度,以崗位自查自糾制度為基礎,實施安全生產日常檢查,及時發現和糾正違章行為,消除生產安全事故隱患;因物質技術條件限制不能及時處理的問題,應當制定防范措施和整改計劃,限期整改。
建立健全安全生產檢查及事故隱患整治檔案,每次檢查的內容、結果、整改情況應當記入檔案,并由檢查人員、復查人員簽字。
安全生產檢查包括以下內容:
1.安全生產規章制度健全并上墻;
2.安全設施、設備齊全并處于安全運行狀況;
3.從業人員應當具備相應的安全知識和操作技能,持證上崗。
4.從業人員在作業過程中遵守各工種的安全生產規章制度和操作規程。
5.從業人員正確佩帶、使用配備的勞動防護用品。
6.現場生產管理、指揮人員有無違章指揮、強令從業人員冒險作業。
7.現場生產管理,指揮人員對從業人員的違章行為是否及時發現和制止。
8.轄區內是否存在生產安全事故隱患。
9.其他相關的應當檢查的安全生產事項。
第三篇:安全生產檢查及事故隱患排查制度
安全生產檢查及事故隱患排查制度
為了認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,堅持“屬地管理,分級負責”的原則和“一崗雙責的制度,強化安全管理,”保障公司員工人身安全和公司財產不受損失,特制定本制度。
一、檢查領導小組
1、組長:
2、副 組 長:
3、成員:
二、檢查時間
1、日常安全檢查,隱患排查。具體工作人員,每天至少對安全責任范圍內的安全事項進行一次以上的自查。
2、具有安全責任的部門責任人,每月末對安全責任范圍內的安全事項進行一次檢查.3、分管安全的副總經理——馮乙戌,每季末帶領安全檢查領導小組成員對公司安全事項逐一檢查。
4、按上級安全監管部門布置進行檢查。
三、檢查內容
1、公司大廈及附樓區域的消防、機電設備、電梯、安全通道。
2、公司大廈的玻璃幕墻,鋁合金窗戶是否牢固,窗臺不能放置花盤等物品,公司大廈及附樓的招牌、廣告牌等物體是否牢固。
3、公司除大廈及附樓外的出租門面的安全事項。
4、公司倉庫安全事項。
5、工作人員的操作安全事項。
6、公司小車安全事項。
7、其他安全事項。
四、要求
1、按本制度規定的檢查時間進行檢查。
2、對公司安全工作的每個地方、每個環節、每個崗位進行全面、認真仔細、嚴格的檢查。
3、安排專人作好檢查記錄,日常安全工作檢查,由崗位責任人作好記錄,檢查記錄,指定專人存當保管。
4、檢查中發現安全隱患事項,立即進行整改。
五、考核
1、凡未按照本制度規定進行安全檢查和事故隱患排查的責任人,每次每項扣工資30元。
2、凡因未檢查或檢查不到位,檢查不及時造成的安全事故,公司按安全法律、法規和制度追究責任人的責任。
第四篇:安全生產檢查及事故隱患排查、整改制度
安全生產檢查及事故隱患排查、整改制度
一、目的:為了加強公司安全生產監督管理,落實“安全第一,預防為主”的方針,促進安全生產檢查的規范化、制度化,有效查處各類安全生產違法行為和事故隱患,督促各類事故隱患的整治,有效預防和減少事故的發生,推動公司安全型企業的整體建設,根據《中華人民共和國安全生產法》等法律法規的有關規定,特制定本制度。
二、適用范圍:本制度適用于公司各級安全檢查小組對各生產單位安全生產的檢查工作。
三、主要內容
1、組織機構
(1)公司安全檢查領導小組 組長:主管生產副總經理
副組長:監察部主管、行政部主管、成員:各相關責任部門負責人、監察部紀律監察專員組成。(2)各生產廠安全檢查領導小組 組長:各生產廠廠長,成員:各車間負責人
(3)各生產車間安全生產責任人:各車間負責人、管理人員
2、檢查原則
(1)分級負責原則。
A、公司安全檢查領導小組負責對各生產廠安全生產工作的檢查。B、各生產廠部安全檢查領導小組負責對本廠各車間安全生產工作的檢查。C、各車間安全生產工作責任人負責對所屬班組安全生產工作的檢查。(2)重點檢查原則。
A、各級檢查小組重點檢查各單位“三違”行為,即違章指導、違章作業、違反勞動紀律。
B、公司安全檢查領導小組對事故頻發或重大事故隱患突出的生產廠實施重點檢查。C、各生產廠部安全檢查領導小組對事故頻發或重大事故隱患突出的車間實施重點檢查。
D、各車間安全生產工作責任人對事故頻發或重大事故隱患突出的班組實施重點檢查。
(3)檢查工作應結合階段性和季節性工作重點,深入生產一線和作業場所進行檢查。
3、檢查方式(1)檢查形式
A、定期檢查。定期檢查是指已經列入計劃,每隔一定時間檢查一次。如通常在勞動節前進行夏季的防暑降溫安全檢查,國慶節前后進行冬季的防寒保暖安全檢查,又如班組的日檢查、車間的周檢查、工廠的月檢查等。有些設備如鍋爐、壓力容器、起重設備、消防設備等,都應按規定期限進行檢查。
B、突擊檢查。突擊檢查是一種無固定時間間隔的檢查,檢查對象一般是一個特殊部門、一種特殊設備或一個小的區域。
C、特殊檢查。特殊檢查是指對新設備的安裝、新工藝的采用、新建或改建廠房的使用可能會帶來新的危險因素的檢查。此外,還包括對有特殊安全要求的手持電動工具、照明設備、通風設備等進行的檢查。
D、特殊情況根據市政府及市安監局工作要求,有針對性地開展專項安全檢查。(2)檢查方法
A、聽取受檢單位關于安全生產管理工作情況匯報,向受檢單位詢問有關的安全生產工作情況。
B、檢查人員深入現場實地檢查安全生產管理工作情況,查看各種資料、記錄和臺賬等基礎工作。現場檢查要以隨機抽查和密查暗訪為主。
C、檢查組要對檢查情況進行總結評議,形成檢查意見,對受檢單位的安全生產工作給予點評,提出整改意見。
D、檢查要有臺賬和詳細記錄,記錄內容包括時間、地點、被檢查單位、檢查人員、檢查內容、事故隱患或存在的問題、整改措施和方案、整改完成情況等。
E、各級檢查可根據各自的情況和季節特點,做到每次檢查的內容有所側重,突出重點,真正收到較好的效果。
4、主要檢查內容
(1)《安全生產法》等有關法律、行政法規及上級有關安全生產工作會議布置和要求的貫徹落實情況。
(2)安全生產責任制簽訂、安全生產工作目標及落實情況,安全生產規章制度和操作規程的制定、完善和落實情況。
(3)安全生產機構建設及專(兼)職安全生產管理人員配備情況。
(4)安全生產隱患整改情況,重大安全隱患、危險源監控情況,重要生產場所、重點部位的日常監管、安全警示標志、防范措施落實情況。
(5)勞動防護用品配備、使用情況。
(6)安全生產主要負責人、安全生產管理人員、特種工種作業人員及從業人員培訓教育、持證上崗情況。
(7)安全生產事故應急救援預案的制定和演練情況。(8)安全生產事故上報、處理、責任追究等落實情況。
5、檢查整改要求
(1)檢查組對發現的安全生產違規行為,當場予以糾正或者要求限期整改,按規處罰。
(2)檢查組要向受檢單位及時反饋檢查意見,對存在重大隱患的單位要下達隱患整改通知書,明確整改內容、整改期限、整改責任單位和責任人,同時將重大事故隱患書面逐級上報,直至總經理。
(3)對檢查出的安全隱患進行跟蹤監督。對事故隱患未按要求整改的單位,按規予以處罰。
(4)受檢單位必須認真落實檢查組提出的整改要求,按照檢查組提出的整改時間,及時整改。對一時不能整改,嚴重威脅生產、從業人員安全的安全隱患,必須停產,制訂詳細的整改方案,完成整改。對檢查組下達的整改任務,受檢單位必須按整改時限,將整改情況書面上報下達整改通知的部門備案。
(5)檢查人員應當忠于職守、堅持原則、秉公執法。在每次檢查前要認真制訂檢查計劃,做到工作目標明確,有的放矢。在檢查時,不得影響被檢單位的正常生產。各級人員應積極配合各級安全生產檢查工作,不得妨礙和干擾正常的安全檢查。
(6)公司安全領導小組應于每次檢查后三個工作日內對檢查情況進行匯總,上報總經理,由總經理審批過后,行政部對檢查的情況進行通報。
6、相關工作標準:
(1)按照國標《重大危險源辨識》(GB18218)對企業內是否存在重大危險源進行辨識;
(2)對檢查發現存在的重大危險源進行登記;(3)結合每個階段的生產情況進行安全評價;(4)每階段按時向上級領導小組匯報本階段安全狀況;
(5)對檢查出的問題進行存檔,并繼續予以跟進,對每次跟進工作必須作相應記
錄;
(6)建立事故隱患臺帳和檔案,并落實專人負責,督促限期整改。
7、其他管理規定:
(1)行政部全權負責公司安全生產的宣教、制度制定和情況通報工作,監察部負責檢查及違規處罰工作;
(2)公司任何員工都有制止、監督安全違紀現象或向行政部、監察部投訴、檢舉的義務和權利,公司將視情況給予檢舉人以適當獎勵。
四、本制度自頒布之日起執行,行政部負責解釋。對于未按制度執行或檢查不到位的單位,第一次在全公司范圍內通報批評,并下發《限期整改通知書》,第二次除上述處罰外,還將對相關責任人予以獎金扣罰,并視情節給予行政處分;造成責任事故的,由責任人承擔。
五、相關記錄
(1)《安全生產法》等相關法律法規(2)各單位安全生產責任制(3)各單位安全生產檢查計劃
蘭州金通實業發展有限公司 二〇〇九年九月二十三日
第五篇:安全生產檢查及事故隱患排查整改制度
湖北洲天建筑有限公司
安全生產檢查及事故隱患排查與整改制度
第一章 總則
第一條 為加強湖北洲天建筑有限公司(以下簡稱公司)安全生產管理,貫徹執行《湖北洲天建筑有限公司安全生產管理辦法》、《湖北洲天建筑有限公司安全生產責任制》,及時有效地排查與整改各類安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),防止和減少各類安全生產事故發生,特制訂本制度。
第二條 公司建立公司、公司所屬各子(分)公司、各子(分)公司下屬的職能部門或分廠(車間)以及工段(班組)四級負責的安全生產檢查及安全生產事故隱患的排查和整改制度。
第三條 本制度適用于公司范圍內各類安全生產檢查及安全生產隱患的排查與整改。公司各子(分)公司應根據本制度制訂和完善本單位安全生產檢查及安全隱患的排查與整改制度。
第二章 安全生產檢查
安全生產檢查分為經常性檢查、定期檢查、專項檢查、季節性檢查、抽查與安全生產大檢查等。
第四條 安全生產經常性檢查:
一、崗位操作人員在上崗作業前及作業中應根據安全操作規程對本崗位作業范圍內的安全情況隨時進行檢查。
二、班組長應在作業前對本班范圍內的安全生產情況進行全面 1
檢查,本班作業后再次對安全情況進行檢查,并在交接班時將安全生產隱患和處理情況交給下一班。
三、分廠當班專(兼)職安全員、值班長應對安全生產情況進行巡查。
四、分廠主管安全領導每天都應對本單位安全生產情況進行檢查,并隨時處理事故隱患。
第五條 安全生產定期檢查
一、各作業班組之間每周至少進行一次安全生產互檢。
二、從事高危行業的礦山每半個月至少進行一次安全生產周期性檢查。其它各子(分)公司每個月至少進行一次安全生產周期性檢查。
三、公司每年至少進行兩次安全生產檢查。
第六條 公司所屬各子(分)公司應根據本單位安全生產實際情況不定期地進行安全生產專項檢查。如:重大危險源檢查、礦山安全檢查、工程施工專項安全檢查等。
第七條 公司所屬各子(分)公司應在冬季和雨季前對季節性安全管理情況進行檢查。
第八條 各子(分)公司級在情況需要時應對各類安全生產情況進行抽查。
第九條 根據國家安全生產委員會和公司安委會的整體布置,各子(分)公司應及時組織安全生產大檢查。
第十條 各級單位應積極組織本單位(部門)的安全生產自檢工
作,并積極配合上級單位(部門)組織的檢查工作,任何單位(部門)與個人不得以任何理由拒絕或阻繞上級單位(部門)的安全生產檢查。
第十一條 各級主要領導均應參加本單位安全檢查,各主管領導及部門領導應檢查分管業務職責范圍內的安全生產情況并參加各單位及上級單位組織的安全生產大檢查。各高危行業主要領導每個月至少參加一次生產一線的安全檢查。
第十二條 安全檢查應嚴肅認真,不走過場,確保能查出并解決問題。公司組織的安全生產大檢查應有專家參與,各子(分)公司組織的安全檢查應有安全生產專家或精通安全生產業務的人員參加。
第十三條 安全檢查應做好檢查記錄并存檔備查,檢查記錄應包括檢查名稱、內容、總體情況、事故隱患采取的措施及整改情況等。
第三章 安全生產事故隱患的排查整改和上報
第十四條 安全生產事故隱患的分類
安全生產事故隱患按其性質和可能造成的危害程度,共分三類:
一、一般性事故隱患:指在一定條件下,有可能導致一般性安全生產事故的隱患。
二、重大事故隱患:指隨時可能導致安全生產事故發生的隱患。
三、特別重大事故隱患:指隨時可能造成重特大安全生產事故,而且事故征兆比較明顯,已經危及國家及人民生命和財產安全的隱患。
第十五條 單位(部門)或個人在自檢查中發現的事故隱患應立即進行整改,直至隱患消除后方可恢復作業;上級單位(部門)在安全生產檢查中發現的事故隱患,按下列辦法處理:
一、一般性事故隱患,限期排除。
二、重大事故隱患,應根據隱患可能影響范圍立即強制暫時局部、全部停產停業或停止使用,限期整改。
三、特別重大事故隱患,立即強制停產停業或停止使用,立即采取疏散人員、加強安全警戒等措施并立即進行徹底整改。
檢查單位(部門)應向受檢單位(部門)下發事故隱患整改通知書,限期整改,并跟蹤整改情況直至事故隱患全部消除。事故隱患所在單位(部門)必須根據整改通知書規定的時間和要求全面整改。
第十六條 下屬單位無力整改的事故隱患,在采取必要的臨時安全措施的同時,迅速上報。
第十七條 事故隱患管理檔案:
事故隱患檔案包括隱患發現時間、采取的措施、整改情況、責任人、驗收人等詳細情況。公司各級單位均應建立事故隱患管理檔案。
一、各子(分)公司應對本單位所有事故隱患建立檔案,并將重大與特別重大事故隱患上報公司安全管理部門。
二、公司建立重大與特別重大事故隱患管理檔案,分別管理各子(分)公司重大與特別重大事故隱患。
三、公司所屬各子(分)公司對檔案內的事故隱患均應隨時監控,迅速采取措施或督促下屬單位采取措施及時整改。
第十八條 各子(分)公司安全生產委員會辦公室每月定期向單位領導匯報本單位安全生產事故隱患排查整改情況,并提出工作意
見和建議。
第十九條 各子(分)公司安全生產委員會負責對事故隱患整改情況進行督查。
第四章 責任追究
第二十條 對有下列行為的單位(部門)和個人依據國家、地方法律、法規及公司有關規定追究責任:
一、未按本制度有關規定進行安全生產自檢導致事故發生者。
二、抗拒或阻撓上級單位(部門)安全檢查者。
三、未認真履行事故隱患排查整改監管或上報職責導致事故發生或損失加重者。
第五章 附則
第二十一條 本制度自發布之日起施行,由公司安全生產委員會審定,安全生產委員辦公室負責起草及解釋。