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庫房管理報告

時間:2019-05-14 09:04:55下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《庫房管理報告》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《庫房管理報告》。

第一篇:庫房管理報告

關于半島會所二級庫房更有效管理的

一、為了對會所二級庫房進行有效及規(guī)范的管理,也為了能更準確、更高效的為前臺以及廚房提供優(yōu)質的服務,半島會所一直以來都是管事部主管在兼管庫房,現(xiàn)在各行工作量加大,庫房管理、做賬已出現(xiàn)了一些空檔,為了更好地做好各行工作,現(xiàn)特此申請為庫房配置一名專職庫管。

二、對現(xiàn)有的固定資產進行一個系統(tǒng)的統(tǒng)計,并由各區(qū)域管理責任人簽字確認;同時請財務部門的專業(yè)人員為庫房設計報損單,以及指導庫管的各項的工作的流程。

三、對庫房的低質易耗品的領用以及管理。建議

1、廚房領用物品嚴格按照時間段領用,非時間段需領用物品的必須由各菜系廚師長通知后方可領用。

2、各部門每次領用物品必須憑由各部門管理人員簽字的領料單到庫房領貨,且每次領用完物料后必須封單和撕單。

3、各部門如果有所領用(或借用)物品數(shù)量較大的情況,請在前一天提前通知庫房以便備貨。

四、對所有物質的報損程序進行完善,凡是各部門的物質損壞,先需填寫物質報損單,同時注明損壞原因,方能再填寫物質申請單,并由財務部門對會所的報損物質進行監(jiān)督、審核。

五、對會所食品庫房、布草間及另外兩個堆放部分已壞的物質庫房進行專人管理,并定期進行清理,同時將情況向財務部匯報。

六、每月末半島會所配合財務部將進行定期的前、后臺的餐具盤點,并把盤點的數(shù)據(jù)報財務部,超出自然報損比例的數(shù)量,由會所全體人員進行賠償。

七、會所將對每日破損的餐具進行嚴格的登記,記錄人員將由門衛(wèi)、樓面管理人員、服務人員、保潔人員等進行分別記錄賠償。

八、對會所包間每日所需的護手霜、啫喱水、洗手液、梳子等低耗品進行表格管理,對每月超出常規(guī)用量的包間需注明出原因。

九、嚴格布草房的管理,嚴格將各包間所需的臺布區(qū)分開,為樓面服務品質提供高效的服務;同時關注員工冬裝、夏裝的管理。如在員工換夏裝時,必需退還凍裝。

十、根據(jù)會所經營的實際情況,布草的使用年限為1年——1年半,在此時間段內損壞或需報損的布草,需說明原因方能給以報損,否則將按適當?shù)谋壤M行賠償。

天鵝湖半島會所

二〇一一年五月十四日

第二篇:庫房管理述職報告

庫房管理述職報告范文3篇

高效方便的庫房管理系統(tǒng),可以為生產經營提供堅強的后盾和有力的支持。庫房管理系統(tǒng)主要提供庫房業(yè)務及其作業(yè)管理的信息存儲和檢索系統(tǒng)。本文是小編為大家整理的庫房管理的述職報告范文,僅供參考。

庫房管理述職報告范文篇一:

尊敬的領導、各位親愛的同事:

大家好!首先感謝領導及各位同仁對我們倉庫工作和本人的大力支持與幫助,在此我表示衷心的感謝。在日常的工作中我們倉庫存在著許多或大或小的問題,真誠的希望各位領導、同事寬容與諒解。目前我們倉庫人員普遍存在責任心和管理意識不強的問題。近幾個月來,倉庫部新進人員比較多也包括我,在一些消極因素的影響下,產生一些負面影響,缺乏應有的工作責任心,由于我在管理上采用了寬容的處理方式,未能積極的消除這種隱患,造成了工作的一些混亂,甚至出錯頻繁。在今后的工作中,我一定會吸取教訓,一經發(fā)現(xiàn)類似情況將嚴肅處理。

倉庫負責整個酒店的后勤補給,這就要求我在認真做好做細倉儲管理工作的同時逐漸深化了解與掌握酒店的業(yè)務信息、銷售業(yè)務信息,以及公司所有物資的相關信息。這樣對加強倉儲管理水平有非常致關重要的幫助作用。

一、因此,接下來的工作我會圍繞以下幾點來做:

1、對公司在用和在庫資產的增加、轉移、報廢、調撥、外借,做到事事明確,并執(zhí)行好領導的工作指令,以更好地協(xié)助領導的管理工作。

2、隨時掌握庫存物資動態(tài),壓縮庫存儲備資金,按時組織、月度的物資申購計劃并做好呆滯物品的統(tǒng)計處理工作。

3、根據(jù)現(xiàn)在倉庫的實際情況,做好倉儲的整體規(guī)劃,合理制定存貨庫存量,逐步推行倉儲管理的5S管理制度,以提高工作的高效性。

4、每天進行自我總結檢查,針對出現(xiàn)的錯誤提出改善措施,把錯誤控制在可控制的范圍,二、平時我們應做好以下工作:

1、認真執(zhí)行到店貨物的日常監(jiān)督、檢查,尤其是每日鮮貨的驗收工作。對貨物及時整理整頓,及時反饋貨物信息,以便合理制定采購計劃,保證貨物的周轉;對驗收過程中產生的問題,及時處理,處理不了的要上報領導,并及時跟進。

2、嚴格按照倉庫物料的收發(fā)運作流程進行日常工作(依據(jù)是計財部工作手冊),舉例:出入庫貨物要與申購計劃中的名稱規(guī)格保持一致;貨物進出庫時要嚴格清點或過磅;進庫物料必須由申請人、質檢部、倉庫及相關部門同時確認無誤后方能收貨入庫;驗貨過程中嚴格遵守:單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦、物料不合格不收;等等...目標是準確把握貨物動態(tài)庫存,保證公司后勤補給的準確性和及時性,并做好與其他部門的協(xié)同工作。

3、經常整理倉庫并清潔衛(wèi)生,做到貨物擺放整齊,保持貨品充足,使公司的物料供應能保持正常運行。收發(fā)貨結束后,要及時整理貨物,保證NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)和倉庫實際庫存一致。

4、殘品和包裝破損的產品及時處理,同時對缺貨和呆滯貨品認真記錄,及時上報并跟蹤處理。在以后的工作中盡最大可能做到今日事今日畢。

以上這些都需要我們每天踏踏實實的,認認真真的,堅持去做,這樣才能逐步達到我們想要的目標和結果。

我希望我們部門的員工嚴格遵守工作規(guī)定和操作流程,認真履行工作職責,避免和減少錯誤的再發(fā)生;加強責任心與管理意識的培養(yǎng),以一種積極的、負責的態(tài)度面對每一天的工作,按要求按流程,保質保量的完成每天的工作任務。

這段時間里,我感到了自己管理上的不足,但是有不足才有改進,我會繼續(xù)鍛煉,加強學習,讓自己管理上更加的成熟,希望各位領導和同事多給我提寶貴意見,幫助我更快的成長。我相信有了大家的幫助與協(xié)助,我一定能做的更好。

庫房管理述職報告范文篇二:

尊敬的領導、同事們、朋友們,大家好!

我主要負責大前線庫房的收發(fā)料、本隊人員的工資獎金發(fā)放、大隊職工午餐核算統(tǒng)計等工作,現(xiàn)將我xx年以來的主要工作述職如下。

1、思想及學習方面,我積極參加隊上組織的形勢任務學習和HSE相關知識,在各個方面始終與黨支部和大隊黨總支保持一致,團結同事、勤奮工作。同時我還經常學習有關財務、庫房管理方面的書籍,不斷提高自己的業(yè)務水平。

2、xx年主要工作

(1)前線庫房管理

前線庫房主要承擔著4個生產基層隊的生產用料以及大隊前線生活區(qū)設施維護輔助用料等工作,按照隊領導的安排,我主要承擔著這些材料的收發(fā)和物品管理工作。在日常的工作中,我嚴格按制度要求做到收、發(fā)放關,嚴格執(zhí)行帳、物、卡相符制度,并經常檢查糾正。其次按月配合大隊庫房人員隨機對倉庫進行盤存,實行倉庫每月例行安全自檢,對需要整改項目立即整改,使檢查取得實效,不致流于形式,使前庫的管理邁上了一個新臺階。

(2)本隊人員的薪酬發(fā)放 工資獎金發(fā)放是個比較細心的工作,我積極按照隊領導的要求,每月積極做好工資月報的整理上傳,由于現(xiàn)在收入全部打卡,我每月都不厭其煩做好職工簽字確認的督促,有時還要做耐心細致的解釋。在歲末積極做好社會保險等繳費基數(shù)的核算,確保職工利益不受損失。

(3)大隊職工誤餐核算 此項工作是最重要的一項工作,不僅事關職工切身利益,而且工作流程繁瑣復雜,為做好這項工作,在大隊領導、組室的關心下以及隊領導的支持下,我積極理順工作程序,相繼建立了《月度食堂盈虧臺賬》、《》。。。。。使得職工誤餐管理工作井井有條,受到了領導的表揚。回望過去一年,感謝領導給我工作的關心支持,xx年我會更加愛崗敬業(yè)、努力工作,嚴格要求自己,保持現(xiàn)在好的方面、改正現(xiàn)在的不足,也希望領導和同事們繼續(xù)關心幫助我。

庫房管理述職報告范文篇三:

尊敬的領導、同事們、朋友們,大家好!

新年的鐘聲響徹天涯,奔馳的列車按時出發(fā)。它駝走了一段難忘的歲月,又迎來了一個燦爛的朝霞。歲月如梭,時間一晃而過,轉眼間一年又過去了。不知不覺我們即將迎來xx年,今天我們相聚在這個喜慶的日子里,我和大家的心情是一樣的激動。在這新年到來之際,我代表資材課全體員工向大家致以節(jié)日的問候。我誠摯的祝愿大家:在新的一年里,身體健康,萬事如意,家庭美滿,幸福安康!

現(xiàn)將我這一年的工作情況簡要匯報如下:

因為倉庫是全公司運作的樞紐,是公司內部生產的重要環(huán)節(jié),要把倉庫管理得好,就要及時備料,按單備料,把握好庫存量,及時處理呆料,提倡節(jié)約,反對浪為公司節(jié)約成本。只有把倉庫管理好,公司所有生產部門才能按照生產計劃有條不紊地完成生產訂單,順利出貨。反之如果管理不當,將會造成公司生產秩序混亂,甚至因種種原因不能按時給客戶交貨,給公司信譽造成不良影響。我相信,只要盡心盡力,就沒有辦不成的事。使我不敢有半點懈怠,我暗暗要求自己,一定要格盡職守,認真做好每一件事情。事無巨細,我都要身體力行,小到一個帖子,標簽;大到出貨時清點數(shù)量。我都要親自把關,不能出一丁點差錯。

我總告誡自己,只有加倍地努力,做好自己的本職工作,才能不辜負領導對自己的期望。在這里,我非常感謝公司領導和同事們對我的許多幫助和支持,正因為有了他們,我才能每一天都充滿信心,心情愉悅地工作。在我錯誤的時候指點我,在我失落的時候鼓勵我,從而增強了我的信心,開闊了我的識野,豐富了我的知識,使我的思想得到了進一步的提升。

作為倉庫主管,必須和各部門之間處理好人際關系。一個人的能力是有限的,但一個團隊的力量是巨大的。工作過程中同事之間的磕磕碰碰有時也在所難免的,但我始終抱著一種平和心態(tài)對待這些問題,并找出問題的關鍵所在,解除誤會,化解矛盾,從而營造一個和諧的工作環(huán)境,只有好的心情,才能在工作中發(fā)揮自己最大的潛能。一個團隊最主要的是齊心協(xié)力,只有做到了這一點,公司的發(fā)展才能越來越好。生活的每一天都在繼續(xù),過了今晚,東方的太陽又將點燃新的希望。

第三篇:庫房管理

第一章 倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法

倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入賬。隔天做帳。

第四篇:庫房管理

第一章 倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法

倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入賬。隔天做帳。

一、為進一步規(guī)范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規(guī)定,減少辦公費用開支,特制定以下規(guī)定。

二、辦公用品的申購及審批規(guī)定:

1、常規(guī)辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況,于每月的月底進行統(tǒng)計申購。

2、非常規(guī)辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品,首先須報本部門經理審批,然后報分管副總經理和行政副總經理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過2000元以上的,還必須報總經理批準后方可采購。

3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及申購部門等,對于常規(guī)的辦公用品,應固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。

三、辦公用品的采購規(guī)定:

五、辦公用品的領用規(guī)定:

1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經理簽字同意,綜合管理部經理批準后領用。

3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用,除需部門經理簽字同意外,還須注意領用周期,原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批準外,領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由行政副總經理批準,并執(zhí)行交舊領新制度。

6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。

我們公司的:

1、各部門在每月25日前填寫下個月的辦公用品計劃,經部門領導、分管領導簽字批準后,報辦公室;

2、辦公室匯總各部門的辦公用品計劃,報總經理審批;

3、辦公室根據(jù)辦公用品計劃到定點商店或超市采購辦公用品(我們公司是先欠賬后付款)

4、將采購的辦公用品入庫

5、通知做出計劃的部門領取辦公用品(出庫登記)

第五篇:庫房管理

一、倉庫管理工作的任務。

1、做好出庫和入庫的相關賬目。

2、做好貨品保管工作。

3、保障各的客戶所需貨物的供給。

4、做到日事日清

二、貨品管理制度

1、一定要做到系統(tǒng)張賬目,庫存貨品與出賬單一致(賬、物、卡一致)。

2、貨品碼放要按照不同的款號、不同顏色、不同尺碼,進行分類規(guī)放到一起。對于貨品的碼放力應做到整齊合理。

3、貨品碼放時要做到,同一款貨品碼放在一起,不能混放。

4、對外貿款,國內款要做到分開存放,以方便查找不同貨品。

5、南方款(70%絨)和北放款(90 %絨)應做到分開存放,以便于貨品管理。

6、在允許的情況下,老款貨品要集中到同一庫房堆放,新款貨品到貨后應存放到同一庫房,便于貨品盤點,管理。

7、對與貨品的碼放要嚴格按照《倉庫消防安全守則》上的規(guī)定。

三、貨品入庫流程

1、貨品進庫前應有專職人員進行貨品檢驗,并驗收完畢。

2、由倉庫人員進行數(shù)量清點核對,確認無誤后簽字接收入庫。

3、入庫后的貨品,要按照貨品管理制度進行歸類存放。

四、貨品出庫流程;

1、對貨品一定要做到批次管理法。

2、貨品出庫前有庫房人員進行統(tǒng)一配貨。

3、配貨完畢后,再由原配貨人員和主管進行詳細清點,在配貨單上應注明,每箱(包)貨品中的詳細顏色,尺碼的小數(shù)目,和每箱(包)貨品中的總數(shù),核對完畢并簽字后確認出貨。

4、對于成品庫員領取輔料庫物品時,應先有輔料庫人員詳細清點完畢簽字,再由成品庫領取人員,清點領取物品的詳細顏色和數(shù)量,確認無誤后簽字領取接收完畢。

五、逆向物流貨品流程

1、物流人員接收貨物時,首先檢查外包裝有無破損,確認無誤后簽字接收。

2、各商家返回的的貨品,先由庫房人員進行清點。

2、由清點人員對原返貨通知單,進行數(shù)量核對。

3、檢查返回的貨品有無質量問題,有無缺少輔料。如有缺失,先上報客戶管理人員,待確認完畢后簽字接收入庫。

六、貨品盤點

1、為了做到實際庫存與系統(tǒng)庫存相同,對此應每月度做一次貨品抽盤。

2、貨品盤點時,應對不同款式的銷售價格標簽進行核對,對錯誤的應做到及時改正。

七、人員協(xié)調管理

本著以公司利益為第一的原則,庫房人員應做到同心協(xié)力。

1、庫房配貨時必須做到兩人為一組,認真完成工作任務。

2、物流人員應做到與貨品同進同出,盡職完成貨品的發(fā)放、接收工作。

3、庫房人員與物流人員,應做到互相幫助,減少個人的工作壓力。

4、庫房所有人員,應與其他部門人員搞好關系,力求做到互相幫助,以減少公司單個部門的工作壓力。

5、倉庫所有人員有任何意見或建議,可以直接反映給主管,有大家討論決定,大家努力做到和平共處。

八、獎罰制度

1、要有明確的時間觀念,不能遲到,早退。

2、對工作要認真負責,誰出的錯誰承擔,主管負主要責任。

(對于明確的獎罰制度由公司來決定)

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