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幼兒園財務管理制度

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《幼兒園財務管理制度》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《幼兒園財務管理制度》。

第一篇:幼兒園財務管理制度

幼兒園財務管理制度

一、財務人員每月向園領導,每學期向教代會匯報經費使用等情況。

二、會計、出納要分工明確,會計負責管帳,出納負責管錢,互相監督,共同協作搞好財務工作。

三、凡家長所交的費用,伙食費不得挪用,當日存入銀行,幼兒伙食費每年盈虧不超過2%。

四、財會人員去銀行領、送大筆現金必須由兩人共同辦理,園內保險箱內存放的現金不得超過銀行規定的數額。

五、工作人員領取現金、支票,均須主管領導批準,購物發票必須有經手人,驗收人及主管領導簽字,方可報銷。

六、財務人員以身作則,執行財務制度,凡不符合財會政策的要勸阻和抵制。2018年2月26日

第二篇:幼兒園財務管理制度

幼兒園財務管理制度

1.認真貫徹執行黨和國家財經方針、政策、法令,執行和宣傳“會計法”,維護財政法規、財經紀律,保護國有資產的安全。

2.編制和執行學校的各項財務計劃,擬定學校具體財務管理制度(方法),做好記賬、算賬、報賬工作。

3.堅持“量入而出、收支平衡”原則,精打細算,厲行節約,合理分配,提高資金使用效率。

4.學校的經濟活動由單位法人代表負責,財務人員協助校長管理學校日常財務工作。5.學校財務工作系指學校行政及工會的工作,學校財務人員在上級財務部門的領導下,統一處理各項財務工作。

6.根據財務監督制度的需要,設臵會計崗位。

7.會計人員要做好學校財務預、決算工作,準確做好學校賬務、結算上報工作,做到賬實相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符,認真執行會計崗位責任制所規定的各項職責。

8.學校要認真管理好現金、票據。嚴格執行財務制度及報銷手續,認真履行所規定的各項職責。

9.財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證,各種憑證內容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規定的業務,不做假賬,不設賬外賬,不設小金庫。

10.做好財務檔案工作,未經領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料,妥善保管各種財務會計資料。

11.認真執行財產管理制度,并制定本單位財產管理辦法,不擅自購買控購商品,執行政府采購制度。

13.不遵守財務制度,工作失職,造成學校經濟或其它損失者,由學校給予懲處。

二、幼兒收費制度

1.收費應按照《收費許可證》所批準的收費項目、收費標準收費。收費許可證未列明的項目不得擅自立項收費。

2.學校按照政務公開的要求將核定的收費項目和收費標準,進行張貼。3.收費的項目和標準,接受財政部門和物價部門的檢查和人民群眾的監督。4.學校根據項目收費并開具由財政局統一購買的收據。5.學校的所有項目收費都必須納入學校的財務管理。

6.代辦費及列入教學計劃的服務性代辦項目,按規定的程序執行。

7.學校不得私設小金庫,不做假賬,不設賬外賬。所收取的各項款項應全部進賬并存入銀行。不坐支。

三、財務收支審批制度

為了合法使用教育經費,提高資金使用效益,杜絕浪費現象,保證學校教育活動地順利開展和改善辦學條件,特作如下規定:

1.會計人員(會計主管)認真編制教育經費預算,報學校領導審核,審核后再上報上級主管部門及財政部門審批,按下達審批后的預算,有計劃地執行。

2.按照國家規定的要求進行收費,必須持證(收費許可證)收費,不得擅自擴大收費項目和提高收費標準,使用規定的票據。

3.社會捐贈,應及時入賬或上交主管部門,嚴禁私設小金庫或截留上交款。4.各項收入必須全部納入學校預算,統一管理,統一核算,不得虛列支出,也不得隱匿收入。

5.教育經費的開支,必須嚴格執行國家規定的各項財經法規,財經紀律。

6.各種費用必須憑證報銷,會計應嚴格審核原始憑證,拒絕受理不合法、不規范的原始憑證。

7.合法規范的原始憑證,必須由經手人,驗收人和主管人審批簽章后付款。8.對違反財務和財經紀律的行為有權拒絕付款,并及時向學校領導報告。9.法人代表,要堅持按規定審批,對給予報銷的原始憑證簽字。10.凡列入專控商品和政府采購項目,必須經批準后方能采購。

11.凡需用支票購臵物品,必須按支票審批領用簽發手續辦理,支票要填寫日期、用途及限額,采購者妥善保管好支票,避免遺失。

四、學校票據管理制度

嚴格遵守《行政事業性收費票據管理試行辦法》保證行政事業性收費有序地進行,并納入學校的統一管理。

1.根據財政部門的規定,辦理收費注冊登記手續,憑《票據購買證》《收費票據使用情況表》和已使用、作廢的收費票據存根,到財政部門購買收費票據。

2.收費票據必須由會計保管,按票據購買證填寫的號碼分類、登記,寫清購進日期,本數及編號。

3.領用人領用時,應在《票據領用薄》上簽名,并寫明領用本數,起訖號碼。4.需再領用收費票據時,需交清上次所領用的票據存根。5.會計根據記賬聯與票據存根聯進行銷號,在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額,并要有銷號人簽章。

6.發現票據填寫錯誤時,須重新填開,并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記,保存備查。7.發現票據遺失,必須及時查明原因,分清責任,公開申明作廢,并報上級部門備案。8.學校應妥善保管好票據存根,以便備查,并按財務制度規定期限報上級部門批準后進行銷毀,不得私自處理。

五、會計檔案管理制度

1.會計檔案是國家檔案的重要組成部門,也是學校的重要檔案之一,它是記錄和反映經濟業務的主要史料的證據,學校必須切實地把會計檔案管好。

2.會計憑證,會計賬薄,會計報表和其它會計資料應建立檔案,妥善保管,有關電子數據,會計軟件資料等應當作為會計檔案進行管理。

3.學校每年形成的會計檔案,都應由財務會計部門按照歸檔的要求,負責整理立卷或裝訂成冊保管。

4.會計檔案保管期滿,需要銷毀時,由本單位檔案部門提出銷毀意見,會同財務會計部門共同鑒定,嚴格審查,編造會計檔案銷毀清冊,報單位領導及上級主管部門批準后銷毀。

5.按規定銷毀會計檔案時,應由檔案部門和財務會計部門共同派員監銷,也可請主管部門參與監銷。

6.監銷人在銷毀會計檔案以前,應當認真進行清點核對,銷毀后,在銷毀清冊上簽名蓋章,并將情況報告本單位領導及上級主管部門。

六、食堂財務管理制度

1.學校食堂,不能以學生為贏利對象,學期結束或年末要結清伙食“尾子”,學校黨團、工會家委會要監督伙食團工作,保障學生利益。教師和學生伙食要分灶吃飯,分別核算,每月公布教師和學生伙食團賬目。2.校長要監管和指導學校伙食團財務工作,做到統一的會計科目,健全的會計核算,合理準確的伙食成本。

3.學校食堂財務管理、收費管理、票據管理、財產管理、檔案管理、食堂財務的稽核管理、會計、出納、倉庫管理員的職責必須符合學校行政各項管理要求,以及學校對崗位職責的要求。

4.食堂搭伙費主要用于食堂購臵和修理食堂設備等,如發生超支學校應予以補貼。5.學校食堂要建立倉庫管理制度。食堂負責人要加強對采購、驗收、入庫、領用的檢查,要按日進行食物盤點,會計和倉庫保管員要憑單進行記賬。

6.積極主動配合上級對財務和會計工作的檢查、審計等,如實完整的提供一切會計資料和信息。

七、賬務處理程序制度

要按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定建立賬務處理程序。1.會計核算應當以實際發生的經濟業務為依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法的前后一致。

為此,必須按照國家統一的會計制度設臵會計科目和會計賬簿。

2.會計人員應當根據審核無誤的原始憑證,編制記賬憑證,切實保證賬賬、賬實、賬表相符。

3.賬簿設臵包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿。必須填好賬簿啟用表和扉頁,往來款項科目不得使用綜合賬戶,需要結轉的科目一定要`按規定進行明細結轉。4.記賬憑證應當及時,不得積壓,登記完畢后,應當妥善保管,不得散亂丟失。

5.銀行存款日記賬、現金日記賬,必須每天登記并結出當天余額,同時應每月編制銀行余額調節表,對未達賬,應查明原因,一般不得超過一個月。

6.會計報表必須采用財政部規定的統一格式和填制要求,真實、正確、及時地編制好各類報表以及各類附表。

7.會計電算化應用的會計軟件操作規程必須經有關財政部門驗收批準。記賬憑證或記賬憑證匯總表必須定期打印、裝訂。賬冊打印每年至少兩次。每月結賬前必須錄制軟件備份,以防信息丟失。

第三篇:幼兒園財務管理制度

幼兒園財務管理制度

幼兒園財務管理制度

為了加強財務工作管理,提高工作效益,確保資金運用,結合本單位實際情況,特制訂以下制度:

一、購買教育材料,必須由教師制訂計劃、由年級組長填好購物清單交園辦。凡購買辦公用品和日常用品及低值易耗品等,先報總務,由總務統一填寫購貨清單,經園領導批準后方可購買,必須由專人驗收,統一保管并建帳,辦理領用手續。

二、各種原始憑證的報銷,必須由經辦人簽字,然后由園長、財務審核或驗證人簽字后,方可報銷。

三、對于報銷的原始憑證,財務人員必須認真審核,發票是否合法,內容是否真實,大寫與小寫金額是否一致。

四、100元以下使用現金,超過100元必須使用轉帳支票,使用前由經辦人填寫付款申請單,寫明對方單位全稱,購物名稱,金額數,經園長同意后才可領取轉帳支票或匯票。

五、教職工因公出差的差旅費,按有關規定限額。出差人員填制好報銷單憑證,由財務人員審核,經園長審批后方可報銷。

六、經常核對現金日記帳、銀行日記帳、帳簿記錄,根據業務發生需要,不定期地進行核對,發現差錯,查明原因及時糾正。

七、印簽章分人保管,下班前認真仔細檢查箱門是否關好,必須上鎖加密碼。

八、現金收入必須及時送存銀行,做到不坐支,不得設立“小金庫”。

九、專控物品,上報主管部門,經有關部門批準后方可采購。

第四篇:幼兒園財務管理制度

黃土坡幼兒園財務管理制度

為規范我園財務管理,參照相關會計準則,制定以下各項制度。

一、收支管理制度

1、設兼職財務人員管理幼兒園收支事務,嚴格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據。

2、報銷手續必須健全,原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始票據內容如不能反映詳細情況的,需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署,方可簽字同意報支。

二、票證管理制度

1、所有收費票據和內部結算憑證全部由財務人員保管。

2、各種票據使用前必須實行登記備案。

3、票據開票人開票收費時,相關項目內容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應簽字或蓋章。

4、建立財務人員檔案資料保管制度,有關業務歸檔后須編制清冊,專人保管。

三、財產物資管理制度

1、經濟業務發生以后必須立即記賬,做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內各種財產都要登記造冊,貴重物品要有專人負責保管,對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷,對人為的不合理損壞物品應追究責任,并按制度賠償。

2、隨時反映財產物資收入、發出和結存情況,財產物資收發手續齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

3、建立定期和不定期的財產清點制度,對財產物資的管理實行永續盤存的方法。

4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費,原則上每月按班級發放一次日用品、學習用品,在節約的基礎上保證各項供應正常。

5、幼兒園的一切財產物品外借,必須經園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負責修理或照價賠償。

6、對財產物資進行科學編號和存放,便于清查、保管。

四、財務相關人員職責

1、會計員職責(1)、貫徹執行會計法和財務工作方針政策,為教育教學服務。(2)、工作認真細致,帳目清楚,手續完備,日清月結,按時完善報帳手續。(3)、認真履行監督職能,發現問題及時處理和向有關領導反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細算,協助園長搞好學期和預算,合理安排經費,計劃開支。

2.出納員職責(1)、認真做好往來帳目登記,做好現金收支工作。(2)、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備。(3)、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用,(4)、堅持原則,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

3、保管員職責(1)、對全園的財產全面管理,做到隨時收驗、入庫、分類保管,存放地點清楚明確,做到心中有數,每半年清點一次,帳物相符。(2)、新購入物品憑發票入帳,領用或借出物品手續齊全,領用人和借用人必須簽名或蓋章。(3)、嚴格做好三防(防盜、防火、防潮)工作,保證物品的安全、衛生、整潔,杜絕霉爛變質,做到手勤、腳勤。(4)、做好開學前的物品準備工作,對各班財產進行清點,做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對,生活用品做到日清月結。(5)、及時供應所需物品,對園里的物品,做到有數有帳,發現丟失和損壞及時追查。

4.采購員職責(1)、按食譜要求有計劃地配合食堂,及時采購好所需物品,做到價廉物美。(2)、關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事,節約開支,減少浪費,執行物品驗收制度,嚴禁利用工作之便牟取私利。(3)、配合制訂好食譜。(4)、負責采購幼兒園日常所需一切用品。

(2013年3月2日)

第五篇:幼兒園財務管理制度

幼兒園財務管理制度

為規范財務管理,切實把經費收好、管好、用好,根據《中華人民共和國會計法》以及《民間非營利組織會計制度》的有關規定,結合本單位實際情況,制定本制度。

一、貫徹執行國家有關財經的方針、政策、制度,確保各項財務收支業務合理、合法、合規。

二、真實、準確和完整地反映財務收支情況,按月編制財務報表,按規定期限報送登記管理機關、業務主管單位和財政部門,并接受監督和檢查。

三、按規定提取和使用各項專用資金,繳納各種稅金和有關費用。

四、按規定使用各種票據,嚴禁使用“白條憑證”和假發票。

五、不屬于本單位的經濟往來,不得在本單位的銀行賬戶開支。

不準租借銀行賬戶、支票、公章和代開發票。

六、嚴格執行現金庫存限額,現金使用范圍,現金發放手續的規定,不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金, 嚴禁設立小金庫。

七、本單位的現金收付,除發給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外,其他一切經濟往來,都必須通過銀行辦理轉賬結算,不得直接以現金支付。

八、嚴格現金收付手續,堅持“賬錢分管”的原則,指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬,逐筆登記現金收支,做到日清月結,賬賬相符,賬實相符。

九、按照國家規定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員,會計不得兼任出納,會計人員或出納人員調動工作因故離職的,必須與接管人員辦理交接手續,沒有辦好交接手續前,不得離職。

十、財務專用章應由專人保管,個人印章必須由本人或其授權人員保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章

十一、嚴格憑證審批手續,報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章,經領導審批后方可報銷,重大開支須報董事會討論決定。

十二、加強會計檔案管理,對本單位每年形成的會計檔案,由會計人員按照歸檔要求,負責整理立卷,裝訂成冊,編制檔案清冊。保證會計檔案妥善保管,嚴防毀損和散失。

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