第一篇:灣里區委宣傳部部門2017部門決算
灣里區委宣傳部部門2017年度部門決算
目 錄
第一部分 灣里區委宣傳部部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 區委宣傳部部門概況
一、部門主要職能
1、根據市委宣傳部和區委的統一工作部署,制定全區宣傳工作計劃;提出全區宣傳思想文教事業發展的指導方針;協調全區宣傳文教系統各單位之間的關系。
2、負責指導全區理論學習、理論宣傳和理論研究工作;配合有關部門做好黨好教育工作。
3、負責指導、協調新聞單位的工作;掌握輿論導向,把握宣傳基調,引導社會輿論;對灣里廣播電視臺和區中心報道組的工作實施方針、政策的指導;對全區新聞工作者在政治政治方向和方針、政策方面實施領導。
4、負責從宏觀世上指導精神產品的生產和文化市場的管理;對區文化旅游局的工作實施方針、政策的指導。
5、負責宣傳、貫徹黨的教育方針、政策;指導、協調學校黨的建設和思想政治教育方面的工作。
6、負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務和全區社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、法制宣傳和全民國防教育工作;會同有關部門研究和改進群眾思想政治工作。
7、負責研究制定全區精神文明建設規劃、措施、對策;指導、協調、組織全區群眾性精神文明創建活動;負責開展全區精神文明建設的調查研究,總結交流全區精神文明建設活動中的先進經驗。
8、按有關文件規定的范圍和職責,管理宣傳文教系統的干部,指導這些部門領導班子的建設;制定全區宣傳文教系統干部培訓規劃并組織實施;聯系宣傳文教系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作;主管全區企業(含企業化管理事業單位)政工干部的職稱評定工作。
9、負責貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策和省、市區委,省、市、區政府關于對外宣傳工作的指示,研究制定全區外宣工作規劃和區內重大問題及突發事件的對外宣傳意見、口徑;指導、協調區直有關部門和鄉鎮街辦的對外宣傳工作以及對外文化交流活動;負責引導全區對外輿論,組織對外新聞報道;負責指導外宣基礎設施、對外宣傳陣地建設和外宣品的制作、陳列、發行、輸送工作。
10、承辦區委交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:網絡信息研究中心、精神文明建設指導委員會辦公室、中心通訊報道組、文化藝術界聯合會。
本部門2017年年末編制人數17人,其中行政編制6人,事業編制 11人;年末實有人數15人,其中在職人員13人,離休人員0人,退休人員2人;年末學生人數0人。
第二部分 2017年度部門決算表
財政撥款收入支出決算總表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計794萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長0.05%;本年收入合計794萬元,較上年增長0.05%,主要原因是:宣傳思想文化專項有增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入794萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計794萬元,其中本年支出合計794萬元,較上年增長0.05%,主要原因是:宣傳思想文化專項有增加;年末結轉和結余0萬元,較上年增長(下降)0 %。
本年支出的具體構成為:基本支出184萬元,占23%;項目支出609萬元,占76%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為928萬元,決算數為 794萬元,完成年初預算的85%,主要原因是:宣傳思想文化專項年初安排的園區專項沒有支出。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為228萬元,決算數為274萬元,完成年初預算的120%;公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0 %0。
一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出124萬元,較上年增長96 %,主要原因是:工資調整、人員增加;商品和服務支出144萬元,較上年增長108 %,主要原因是:工作內容增加,支出增多;對個人和家庭補助支出7.1萬元,較上年增長44%,主要原因是:退休人員工資增加,公積金增加;其他資本性支出0萬元,較上年增長(下降)0 %,主要原因是:沒變化。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出184萬元,其中:
(一)工資福利支出 124.1萬元,較2016年增加61萬元,增長96 %,主要原因是:工資調整、人員增加。
(二)商品和服務支出53.5萬元,較2016年增加34萬元,增長170 %,主要原因是:工作內容增加,支出增多。
(三)對個人和家庭補助支出7.1萬元,較2016年減少41萬元,下降14 %,主要原因是:公積金比例調整。
(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:……。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.5萬元,決算數為3.87萬元,完成預算的45%,決算數較上年下降18 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 %,決算數較上年增長(下降)0 %。主要原因是:沒變化。
(二)公務接待費支出年初預算數為8.5萬元,決算數為3.87萬元,完成預算的45 %,決算數較上年下降18 %。主要原因是:招待費降低。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0 %。主要原因是:沒變化;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降)0%。主要原因是:沒公車沒變化。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費794萬元,較上年增長0.05%,主要原因是:專項增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額9萬元,其中:政府采購貨物支出6.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額6.2萬元,占政府采購支出總額的100%。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目 5個,共涉及資金609萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2017年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0 %。共組織對“與新華社合作”等1個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出140萬元,政府性基金預算支出0萬元。組織對“宣傳思想文化專項”等1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出609萬元,政府性基金預算支出0萬元。
(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。我部門今年在省級部門決算中反映宣傳思想文化項目績效自評結果。
宣傳思想文化項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,宣傳思想文化項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為700萬元,執行數為609萬元,完成預算的87%。
主要產出和效果:宣傳報道保障和輿情處置、文明創建、文化產業扶持等專項使用率高。發現的問題及原因:公用經費明顯不足,存在使用專項補足公用經費的情況。宣傳思想文化專項可對項目名稱進行微調,提高項目資金使用率。下一步改進措施:專項配置中,可將文化園區專項改為與上級媒體合作經費,用以彌補宣傳專項經費的不足。
與新華社合作項目績效自評綜述:與新華社合作供稿協議是根據我區實際情況與新華社強大影響力而設立的合作項目。該項目主要內容為:從2016年8月開始,新華社在一年之內為我區提供點題服務、專題報告分析、經濟分析報告、新華聯播網信息推介、南昌公交LED電子屏推介、手機信息推介、輿情監測服務、新媒體專線服務。供稿服務費為60.8萬元;新華社客戶端地方頻道發布我區圖片文字形象宣傳廣告,費用為40萬元;我區在《新華每日電訊》16版上做半個版面的廣告,廣告費用為39萬元。該項目預期目標是:利用新華通訊社的影響力,向全國宣傳灣里形象項目預期階段性目標:在《新華每日電訊》、新華通訊社客戶端地方頻道進行全方位宣傳。項目預期目標完成情況:2017年在《新華每日電訊》報道了《江西灣里:致力復活茶產業 萬畝茶園助創收》、《裝點此關山 今朝更好看》、《她走過的路散發著藥香》等報道,新華網報道灣里新聞共50余篇,預定目標已完成。
第四部分 名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待支出。
運行經費:指行政單位和事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。
政府性基金:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算,對于提高政府預算的統一性和完整性,增強預算的約束力和透明度,更好地接受人大和社會監督,具有十分重要的意義。
績效預算:績效預算,就是政府首先制定有關的事業計劃和工程計劃,再依據政府職能和施政計劃制定計劃實施方案,并在成本效益分析的基礎上確定實施方案所需費用來編制預算的一種方法。
第二篇:曲沃委宣傳部2017部門決算信息公開
曲沃縣委宣傳部2017部門決算信息公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)負責貫徹落實中央、省委、市委、縣委在宣傳文化戰線的方針政策,并進行調查研究和宏觀指導。
(二)統一領導和管理全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設,從宏觀上指導精神產品的生產,規劃、部署全局性的思想政治工作任務,提出宣傳思想文化事業發展的指導方針。
(三)負責引導社會輿論,對新聞出版、社科理論、文化藝術等部門和有關人民團體的業務進行工作指導、協調、監督和服務,并在政治方向、方針政策以及重大業務工作方面實施領導。
(四)圍繞全縣經濟建設以及縣委、縣政府的決策和工作部署,組織全縣社會力量開展兩個文明建設工作和社會宣傳活動。配合縣委組織部做好黨員教育工作。
(五)受縣委委托,會同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統、文物旅游、體育事業中心各單位的領導干部和領導班子建設。
(六)負責全縣對外宣傳工作,承辦精神文明建設指導委員會的日常工作。
(七)承辦縣委交辦的其他工作。
二、新聞網絡中心主要職能
(一)負責本縣新聞宣傳管理工作。
1、緊緊圍繞全縣中心工作和社會穩定大局,組織和引導全縣通訊報道工作者唱響主旋律,打好主攻仗,為全縣經濟社會發展提供輿論支持。
2、做好外來記者的接待工作,并協助做好新聞來訪基層調查工作,及時向外界展示我縣經濟社會發展新成就,塑造曲沃新形象。
3、規范整頓新聞工作秩序,確保新聞宣傳工作有序進行。
(二)負責本縣互聯網新聞管理工作。
1、負責本縣范圍內網絡新聞宣傳工作。
2、管理維護和更新縣政府門戶網站。
3、負責對全縣網絡文化建設和管理的宏觀指導。
4、協調督促網絡文化行業主管部門、互聯網行業主管部門,加強對網絡文化信息服務的管理和引導。
5、凈化網絡環境,確保網絡信息安全。
二、部門決算單位構成
目前部機關下設辦公室、干部室、宣教室共3個科室。下屬單位:通訊組;全額事業單位:曲沃縣新聞網絡中心。
目前我部共有財政供養人員20人,其中:行政人員14人,事業人員6人。第二部分 2017部門決算報表
一、曲沃縣財政局2017年收入支出決算表(見附表)
二、曲沃縣財政局2017年收入決算表(見附表)
三、曲沃縣財政局2017年支出決算表(見附表)
四、曲沃縣財政局2017年財政撥款收入支出決算總表(見附表)
五、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表
(一)(見附表)
六、曲沃縣財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表
(二)(見附表)
七、曲沃縣財政局2017年三公經費公開表(見附表)
八、曲沃縣財政局2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)
九、曲沃縣財政局2017年部門決算公開相關信息統計表(見附表)
第三部分 2017部門決算情況說明
一、部門收入情況
我單位2017年部門收入363.2萬元,其中:公共預算財政撥款收入363.2萬元,同比上年增加 77.82萬元,同比增長27.27%。公共預算財政撥款收入比上年增加的原因是2017年增加了市級文明單位獎金支出。
二、部門支出執行情況 我單位2017年部門支出364.99萬元,其中:公共預算財政撥款支出364.99萬元,同比上年增加109.54萬元,同比增長42.88%。
基本支出222.12萬元,其中:工資福利支出128.36萬元,同比減少13.77萬元,同比下降9.69%;商品和服務支出88.18萬元,同比減少34.43萬元,同比下降64.05%;對個人和家庭的補助支出0萬元,同比上年減少8.06萬元,同比下降100%;其他資本性支出5.58萬元,上年無。
項目支出142.87萬元,同比增加91.36萬元,同比增長177.36%其中:商品和服務支出138.37萬元,同比上年增加90.05萬元,同比增長186.36%;對個人和家庭的支出4.5萬元,上年無;其他資本性支出0元,同比上年減少3.19萬元,同比下降100%。
三、“三公”經費支出情況 我單位無三公經費。
四、機關運行經費支出情況
2017年本單位機關運行經費支出93.76萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2016年增加40.01萬元。
五、關于國有資產占用情況
截止2017年12月31日,辦公用房0平方米,價值0萬元;沒有單位價值200萬元以上的大型設備。
六、單位績效評價工作情況及評價結果
(一)預算執行情況:2017我局調整預算364.99萬元,上年結轉 34.53 萬元,實際支出364.99 萬元,其中:基本支出 222.12萬元,項目支出 142.87 萬元,結轉下年 32.74 萬元。
(二)實際工作績效:
一、樹牢“四個意識”,扎實推動習近平新時代中國特色社會義思想深入人心
一是抓好縣委中心組學習,在“關鍵少數”的引領上下功夫。二是組織好《習近平談治國理政(一、二卷)》和《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等學用工作,舉辦相關的研討會和交流會。三是廣泛開展“新時代、新作為”百姓宣講活動,各級黨組織要推動學習宣傳貫徹工作往深里走、往實里走、往心里走,成為全縣上下的共同意志、共同思想、共同行動。
二、做強新聞輿論,為蓬勃發展的曲沃營造良好氛圍 第一,展示美好形象。要高度重視對外宣傳,圍繞上大報、上大臺、上頭條、上典型,把美麗、厚重、奮進、精彩的曲沃推向全市、全省、全國乃至世界,把我縣的國字號名片、鄉村振興、詩經山水、全域旅游、發展戰略、發展成果、招商引資環境等宣傳出去。舉辦好第二屆全域旅游晉都行文化旅游系列活動月新聞發布會,以及《來曲沃逛吧》大型電視競演活動,展示出奮發有為的曲沃形象。第二,凝聚干事勁頭。在內宣工作上,要按照團結、穩定、鼓勁的原則,大力宣傳我縣各條戰線在縣委縣政府的領導下,咬定目標、積極奉獻、埋頭苦干的狀態和精神。要聚焦我縣開展全域旅游、六城聯創、項目建設、扶貧攻堅、招商引資等重點工作,開展系列專題宣傳報道。要大力宣傳先進典型,弘揚勞模精神和工匠精神。要把鏡頭對準基層干部群眾,反映他們的“新時代新形象新作為”,講述“有道德、有筋骨、有溫度”的時代故事。要積極推進新舊媒體深度融合發展,辦好智慧曲沃手機臺和各種微信微博,形成線上線下的宣傳工作矩陣,提高新聞輿論的傳播力引導力影響力公信力。第三,營造發展氛圍。要圍繞全縣中心工作、重要節慶等,廣泛運用標語、版面、電子屏、文化墻、公共交通工具、建筑圍擋、公共場所、城市鄉村文化廣場等形式,形成濃厚的宣傳氛圍。
三、壓實工作責任,加強黨對意識形態工作的領導 第一,要落實意識形態責任制。各級各部門黨組織一定要把意識形態工作緊緊抓在手上,按照縣委《關于加強意識形態工作的意見》,嚴格落實年初建賬、年中查賬、年終交賬機制,壓緊壓細壓實意識形態工作責任制,厘清責任清單,并向基層單位延伸。各級黨組織書記是“第一責任人”,對意識形態工作負主體責任,一定要種好意識形態工作這塊“責任田”。第二,筑牢意識形態主陣地。我們要有居安思危的憂患意識、未雨綢繆的風險意識,要有時不我待的緊迫感、只爭朝夕的精氣神,旗幟鮮明地堅持黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體,決不允許在意識形態領域有“特殊成員”和“輿論飛地”。繼續加大對非法出版物查處力度,深入開展“掃黃打非”。第三,守好網絡意識形態“最前沿”。各級黨組織要認真落實網絡意識形態責任制,確保網絡安全。開展關鍵信息基礎設施網絡安全檢查工作,開展“清朗”“凈網”等專項行動;要健全工作機制。嚴格執行網上輿情值班、研判、報送等一整套工作制度,完善監看、處置、通報、督辦、指導等工作機制。確保網絡意識形態責任制落到實處。
四、引深文明創建,培育和踐行社會主義核心價值觀 我們要針對創建全國文明城市認真布署,組建隊伍,扎實推進。今年是創建的開局之年,要以“爭創全國文明城市”為主題統攬精神文明創建各項工作,引深核心價值觀系列工程,與其它“五城”創建同頻共振,重點在“四項工作上下功夫”。
一是在營造文明創建氛圍上下功夫。圍繞全域旅游晉都行和全省旅發大會,充分利用各種社會媒介,擴大公益廣告宣傳的覆蓋面,全縣所有有條件的農村和文明單位都要建設核心價值觀主題公園或廣場,在景區、城區、道路認真制作便民標識,打造城鄉“文明顏值”。推進愛國主義教育基地建設提檔升級,抗戰紅色堡壘石橋堡要升級為省級教育基地。通過濃厚的文明創建氛圍營造,要讓核心價值觀象空氣一樣無處不在。
二是在提升公民道德素質上下功夫。圍繞傳統文化的傳承與弘揚,加強“道德講堂”建設,縣文明辦要牽頭組織全縣道德大講堂,不斷提高輻射力。在全縣上下教唱道德歌,適時舉辦“核心價值觀主題歌曲”和“詩經山水晉都曲沃原創歌曲”歌詠比賽,激發起廣大干部群眾歌唱曲沃、踐行文明、建設家鄉的熱情。要在“德孝”文化傳承上做足文章,全縣所有農村和社區要建設德孝文化宣傳墻,圍繞德孝文化開展大宣講、大評比、大表彰活動,結合農村老年日間照料中心工作,豐富農村老年人的業余生活。通過打造孝老愛親、崇德向善的濃厚氛圍,要讓核心價值觀真正走進每個人的心靈深入。
三是在發揮典型示范引領上下功夫。圍繞全縣文明程度的整體提高,積極開展“文明單位”、“文明村鎮”、“文明校園”、“文明家庭”創評活動,在2019年底縣級以上文明村比例達到50%,“文明單位”和“文明學校”比例達到100%,提前完成國家“十三五”規劃目標。認真組織第三屆感動曲沃人物及“道德模范”評選和頒獎典禮。籌備成立誠信建設促進會,開展誠信系列評比活動,推進“誠信曲沃”建設。通過新時代新典型的示范帶動,要讓踐行核心價值觀引領社會新風尚。
四是在活動開展的常態化上下功夫。圍繞推進創建工作的制度化、常態化建設,壯大志愿者隊伍,組建全域旅游志愿服務團,為全域旅游晉都行活動月提供全方位志愿服務,打造我縣志愿服務品牌。深入開展“學雷鋒”、“我們的節日”、“主題團隊日”、“文明出行”等系列活動。大力凈化社會文化環境,營造青少年健康成長的良好環境。圍繞鄉村振興發展戰略,持續推動移風易俗,培育鄉賢文化,弘揚文明風尚。通過開展形式多樣、創在經常的系列活動,要讓踐行核心價值觀成為人們的行動自覺。
五、推進文化繁榮,更好地滿足人民群眾對美好生活的文化需求
一是要堅定文化自信,切實把曲沃的文化資源優勢轉化為品牌優勢、產業優勢和發展優勢。廣大文化工作者、各文化協會要認真探索和研究西溝文化、詩經文化、黃帝文化、晉文化、成語文化、顧炎武愛國思想、紅色文化等文化形態的豐富內涵,深入發掘運用我縣非物質文化遺產珍貴資源,圍繞縣域范圍內的各景點建設和城鎮公共基礎設施建設,不失時機、不留盲點地抓好文化展示。要以“晉之源”品牌的成功打造為模式,不斷推進“晉文化”向各行各業滲透和融合。把以“晉文化”為主要內容的曲沃系列特色文化,打造成全域旅游和城市建設的“金名片”。
二是著眼于文化惠民這一根本目標,組織舉辦好各類文化活動,豐富群眾精神文化生活,助力2018全省旅發大會。文化、體育等職能部門及各協會組織,要繼續組織舉辦好已經形成較大影響并相對固定的系列品牌活動,特別是要重點組織舉辦好“第二屆全域旅游晉都行——曲沃縣六區四園文化旅游系列活動月”、廣場消夏文化活動月、全民健身活動月、“科技、文化、衛生”三下鄉、百姓大舞臺、送電影下鄉以及“慶元旦 迎新春”系列文體活動。在擴大規模和提升品味上繼續下功夫,把各類活動真正辦成呈現給群眾的一道道豐盛的文化大餐。
三是不斷激發文藝創作動力,為奔跑的曲沃增彩添色、鼓勁加油。近幾年的持續努力,“曲沃精神”“曲沃作風”日益彰顯,“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑,各個領域各條戰線,越來越多地涌現出各類先進典型和模范。廣大文藝創作者,要通過歌曲、戲劇、詩詞、散文等形式,以豐富多彩的文藝精品凝聚起曲沃經濟社會發展的強大正能量,反映出曲沃干群奮發向上的精神風貌。
四是開動腦筋、緊抓機遇,做大做強我縣文化旅游和各項文化產業。我們要緊抓當前中央、省、市強力推進文化旅游、全省旅發大會在我市召開的難得機遇,緊緊圍繞“6411”整體戰略布局,以全縣已經建成的十六個景區為平臺,實現文化和旅游的深度融合。以初具規模的青銅器鑄造、編織、葫蘆、剪紙等文化企業為基礎,盡快打造一批具有曲沃地域特色、與文旅消費市場相適應的文創產品。進一步完善公共文化服務體系,加快推進曲沃縣奧體中心項目建設,為創建全省文化示范縣奠定良好基礎。
(三)存在的問題
總體來看,2017年各項工作進展順利,財政資金收支運行的審批程序需要繼續完善,加強財務報銷過程中的風險排查。對預算安排內的日常性小額支出,按照分管領導核實,財務領導審批,財務人員辦理的程序正常辦理;對超出額度控制數的大額支出,應報部務會研究通過后按規定辦理;對政府采購法、縣財政有關政府采購的規定以及納入政府采購目錄的各類物品、采購程序的學習不夠,對需要采購的項目測算不夠準確。
第四部分 名詞解釋
財政預算也稱為公共財政預算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現政府政策意圖和目標。
財政預算由一般財政收入和財政預算支出組成。財政預算收入主要是指部門所屬事業單位取得的財政撥款、行政單位預算外資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等;財政預算支出是指部門及所屬事業單位的行政經費、各項事業經費、社會保障支出、基本建設支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預算收入是指部門按照政策規定取得的基金收入。基金預算支出是指部門按照政策規定從基金中開支的各項支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。
會議費:反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
公務用車運行維護費:反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議,完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。同時,作固定資產增加的賬務處理。
辦公設備的購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等,必須辦理政府采購手續,同時作固定資產增加的賬務處理。
大型修繕:反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。同時,作增加固定資產的賬務處理。
信息網絡購建:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等(如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映)。同時,作固定資產增加的賬務處理。
項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支,反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。
“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
第三篇:威信委統戰部2016部門決算
威信縣委統戰部2016部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、宣傳貫徹執行黨的統一戰線和民族宗教理論、方針、政策。
2、對全縣的統一戰線工作、民族、宗教工作情況開展調查研究,向縣委、縣政府及上級主管部門全面反映全縣統戰、民族、宗教工作情況,并提出工作意見和建議,檢查統戰、民宗政策執行情況,協調全縣統一戰線方面的關系,負責聯系各鄉(鎮)統戰委員工作。
3、負責聯系工商聯和無黨派人士,及時通報情況反映他們的意見和建議。
(二)2016重點工作任務介紹
深入調查摸底,完善全縣統一戰線代表人士相關檔案資料,做好人才儲備工作。通過召開座談會、政情通報會、培訓會等方式,加深與統一戰線代表人士的交流溝通,加強理論政策和形勢任務的學習,不斷提高統一戰線代表人士綜合素質。
組織開展民族團結宣傳月、周、日教育活動,制定好民族文明村寨建設實施規劃,結合新農村建設、農家文化大院建設和生態文明家園建設,抓好民族文明村寨示范點建設,積極配合縣委、政府進一步打造荒田紅軍苗寨黨性教育基地建設,加強民族文化建設,挖掘、保護、傳承民族民間文化,使民族文化資源與自然資源有機
結合,積極打造民族文化旅游精品景點。
積極引導宗教與社會主義社會相適應,切實維護宗教領域的和諧穩定。加強對縣宗教工作領導小組的領導,完善民族宗教工作聯席會議制度和鄉鎮、縣直部門民族、宗教工作信息收集、整理、報送等月報制度,制定落實《關于處置民族宗教群體性突發事件的預案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾糾紛和群體性突發事件預警處置機制。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入統戰部2016部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
威信縣委統戰部2016年末實有人員編制6人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制1人),離退休人員4人。其中:退休4人。實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2016部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2016部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
統戰部2016收入合計1242027元。都是財政撥款收入,即財政撥款收入1242027元。占總收入的100%;與上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因
1、工資調標。
2、是職工死亡后領一次性撫恤金。
二、支出決算情況說明
2016部門2016支出合計1048717元。本單位無項目支出。都是基本支出。與上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是
1、工資調標,2、職工死亡領取一次性撫恤金。
(一)基本支出情況
2016用于保障統戰部機關機構正常運轉的日常支出1048717元。與上年支出808932對比,增加了239785元。主要原因是工資調標。職工死亡領一次性撫恤金。基本工資、津貼補貼等人員經費支出763827元,占基本支出1042582的61%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出284890元,占總支出的23%。
(二)項目支出情況 2016年本部門無項目支出。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
威信縣委統戰部2016一般公共預算財政撥款支出1048717元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了239785元。主要原因是工資調標,死亡職工領取一次性撫恤金。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
威信縣委統戰部2016“三公”經費財政撥款支出預算為230000元,支出決算為22000元,完成預算的95%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為17000元,完成預算的95%;公務接待費支出決算為5000元,完成預算的100%。2016“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部門車輛進行嚴格管理。出差率減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2016“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出17000元,占77%;公務接待費支出5000元,占23%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出17000元。其中: 公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出17000元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于部門下鄉到各扶貧點和各宗教場所、縣領導出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5000元。其中:
國內接待費支出5000元,接待人次50人,主要用于部門工作,先后省市兩級相關領導到威調研等發生的接待支出。
其他無需說明。
第四篇:民革連云港委2016部門決算
民革連云港市委2016部門決算
第一部分 單位基本情況
一、主要職能
中國國民黨革命委員會(簡稱“民革”)是具有政治聯盟性質的、致力于建設有中國特色社會主義和促進祖國統一事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。參政議政、民主監督是民革現階段的基本職能。
二、部門決算單位構成情況
內設機構:辦公室、組宣處
三、2016重點工作完成情況
2016年是全面完成“十三五”規劃的開局之年,民革連云港市委在中共連云港市委和民革江蘇省委的正確領導下,團結帶領全市民革黨員,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,認真學習領會中共十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和總書記系列重要講話精神,學習貫徹各級統戰工作會議精神,以堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動為主線,切實加強自身建設,積極履行參政黨職能,繼承和發揚民革優良傳統,凝心聚力,開拓創新,各項工作取得了新的成績。
2016年“兩會”期間,民革黨員中人大代表、政協委員,以高度的政治責任感和使命感,切實履行職責,積極建言獻策。在市政協十二屆五次會議上,市委會作了題為《關于推動我市提升司法公信力的幾點建議》的大會發言,提交集體提案2件,大會發言1件,個人及聯名提案21件。其中,《關于關于引進和留住高層次人才的建議》《關于充分發揮律師在處理群體性信訪事件中作用的提案》等提案被列為市政協重點提案,《關于優化第一人民醫院醫療環境的建議》被市政協評為優秀社情民意,《關于推進優質普惠選前教育發展的建議》被市政協評為優秀協商議政發言材料。
繼續深化社會服務和促進祖國統一工作。社會服務活動深入基層,組織捐款捐書,為東海縣高山小學建設“圖書館”,為駐連部隊、為貧困戶送去慰問物品。更好促進兩岸民間交流,認真學習領會中央對臺工作大政方針,特別是總書記一系列對臺重要講話精神,通過在臺屬黨員中舉辦中秋座談會等,進一步發揮民革同臺灣、港澳聯系廣泛的優勢,積極牽線搭橋,為促進民革祖統事業作出新貢獻。
2016年是連云港民革市委會換屆年,市委會對換屆工作高度重視,并圓滿完成市委會換屆。2016全年共發展新黨員31人,其中中高級職稱者占比91 %,大學以上學歷者占比82 %,平均年齡39歲。截止到2016年12月,民革共有基層組織12個,其中總支1個(下轄支部2個),支部12個,黨員265人。
第二部分 2016決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)收入總計171.30萬元。包括:
1.財政撥款171.30萬元,為市級財政當年撥付的資金。
(二)支出總計193.35萬元。包括: 1.一般公共服務支出172.75萬元,2.住房改革支出6.80萬元。3.其他支出13.8萬元。(三)年末結轉和結余60.40萬元。二、一般公共預算財政撥款支出情況
財政撥款支出決算反映的是公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出總體情況,既包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用上財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
2016財政撥款支出193.35萬元,主要用于以下幾個方面:一般公共服務支出172.75萬元,占91.47%;住房保障支出6.8萬元,占2.11%;其他支出13.8萬元,占6.42%。
三、收入決算情況說明
2016收入合計171.30萬元,包括:一般公共服務支出172.75萬元。
四、支出決算情況說明
2016支出合計172.75萬元,其中:基本支出總計172.75萬元。包括: 1.一般公共服務支出172.75萬元,2.住房改革支出6.8萬元。3.其他支出13.8萬元。五、一般公共預算財政撥款基本支出情況
2016年,民革連云港市委一般公共預算財政撥款基本支出決算172.75萬元。其中: 1.人員經費182.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2.日常公用經費11.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
六、政府性基金預算財政撥款收支情況
民革連云港市委2016沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,也沒有使用政府性基金安排的支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無數據。財政撥款收支全部為一般公共預算財政撥款收支。
七、政府性基金預算財政撥款收支情況
民革連云港市委2016沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公經費”公共預算財政撥款支出情況
2016年,民革連云港市委一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算18萬元,支出決算4.51萬元,完成預算的25.05 %。其中:因公出國(境)費用支出0萬元;公務用車運行維護費支出0萬元;公務接待費支出1.6萬元,完成預算的35.47%,全年國內公務接待15批次,70人次。
九、其他重要事項的情況說明
國有資產占用情況:截至2016年12月31日,民革連云港市委共有一般公務用車0輛。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入,是指市級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入,指事業單位收到從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。
三、其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
四、上年結轉和結余,是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。五、一般公共服務(類)支出,是指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
六、農林水事務(類)支出,是指政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革、促進金融支農支出等。
七、資源勘探電力信息等事務(類)支出,是指用于資源勘探、制造業、建筑業、電力信息等方面支出。
八、商業服務業等事務(類)支出,是指商業服務業等事務支出。包括商業流通事務支出、旅游業管理與服務支出、涉外發展服務支出等。
九、社會保障和就業(類)支出,是指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
十、住房保障(類)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。
十一、其他支出,指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
十二、結余分配,是指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應上繳的基本建設峻工項目結余資金。
十三、年末結轉和結余資金,是指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余
十四、基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十六、“三公經費”,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第五篇:上饒國資委2017部門決算
上饒市國資委2017部門決算
目 錄
第一部分 市國資委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 市國資委概況
一、部門主要職能
監督管理市本級出資監管企業和行政事業單位經營性國有資產;指導服務全市國有企業改革;指導監督各縣(市、區)國有資產監管工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3 個,包括:上饒市國有資產監督管理委員會、上饒市出資監管企業監事會辦公室、上饒市產權交易管理辦公室。
本部門2017年年末編制人數20個,其中:行政編制7個,機關工勤2個,紀檢編制5個,事業編(監事會辦公室)6個。實有人數36人,其中:委機關24人,監事會辦公室2人,產權交易管理辦公室自收自支12人(無編制)。委機關退休人員9人。
第二部分 2017部門決算表
第三部分 2017部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017收入總計615.17萬元,其中年初結轉和結余90.39萬元,較2016年增加59.93萬元,增長196.75%;本年收入合計524.78萬元,較2016年增加14.34萬元,增長2.8 %,主要原因是:單位在職人員增加,國資經營預算收入經費增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入524.78萬元,占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017支出總計615.17萬元,其中本年支出合計551.39萬元,較2016年增加100.87萬元,增長22.39%,主要原因是發生老年體協工程款及審計費40.62萬元,以及在職人員增加,增加工作經費;年末結轉和結余63.78萬元,較2016年減少26.61萬元,下降29.44 %,主要原因是:2017年工作經費支出增加。
本年支出的具體構成為:基本支出358.75萬元,占65.06% ;項目支出192.64萬元,占34.94 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017財政撥款本年支出年初預算數為510.54 萬元,決算數為551.39萬元,完成年初預算的 108%,主要原因是:在職人員增加,工作經費增加。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為510.54 萬元,決算數為551.39萬元,完成年初預算的108 %,主要原因是在職人員增加,工作經費增加。
(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款基本支出358.75 萬元,其中:
(一)工資福利支出249.72萬元,較2016年增加21.54萬元,增長9.44%,主要原因是在職人員增加。
(二)商品和服務支出 49.2萬元,較2016年增加11.62 萬元,增長30.92 %,主要原因是:2017年公車補貼預算經費納入商品和服務支出。
(三)對個人和家庭補助支出55.03萬元,較2016年減少26.1 萬元,下降32.17 %,主要原因是:退休人員9人退休費未納入2017年預算,由社保局統籌安排。
(四)其他資本性支出4.8萬元,較2016年增加4.8 萬元,增長100 %,主要原因是:2017年發生網絡更新費用4.8萬元。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費
支出年初預算數為15萬元,決算數為10.67萬元,完成預算71.13 %,決算數較2016年減少1.94萬元,下降 15.38 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0.54 萬元,決算數較2016年增加0.54 萬元,增長100%。主要原因是:贛港經貿活動未納入年初預算。
(二)公務接待費支出年初預算數為15萬元,決算數10.13萬元,完成預算的67.53 %,決算數較2016年增加2.95萬元,增長41.09 %。主要原因是在職人員增加,國資國企改革和監管工作任務增加。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0 萬元,決算數較2016年減少5.43萬元,下降100 %。主要原因是:機關公車改革,本委取消公務車輛,采取發放公務交通補貼方式。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017機關運行經費支出54 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加39.2萬元,增長264.86%,主要原因是本委2017發生公車補貼經費24萬元,網絡信息更新費4.8萬元及其他相
關支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017政府采購支出總額7.6986萬元,其中:政府采購貨物支出7.6986萬元。授予中小企業合同金額7.6986萬元,占政府采購支出總額的100 %。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金140萬元,占一般公共預算項目支出總額的75.68%。
組織對“國資經營預算收入”項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出140萬元。從評價情況來看,根據項目實施的具體情況對委機關“國資經營預算收入”項目專項資金個性指標進行了調整細化,根據細化指標完成情況進行考核。
組織對市國資委機關開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出471.39萬元。從評價情況來看,2017年委機關預算收入總額為471.39萬元,資金來源為財政撥款收入。2017年預算支出總額為471.39萬元,其中基本支出286.39萬元,大專項25萬元,國資經營預算收入支出160萬元。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我委財
政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在省級部門決算中反映“國資經營預算收入”項目績效自評結果。
“國資經營預算收入”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“國資經營預算收入”項目績效自評得分為98.8分。項目全年預算數為140萬元,執行數為140萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:全市國資系統在市委、市政府的堅強領導下,緊緊圍繞“改革攻堅、創新驅動、壯大龍頭、提質增效”戰略,全力推進國資國企改革發展工作。國有經濟總量快速做大,全市國有企業資產總額過2千億、列全省第二;國企改革邁出堅實步伐,出臺了《上饒市市屬國資國企改革實施方案》、《關于調整市屬國有企業領導人員管理方式的通知》、《市屬國企重大事項報告暫行規定》等文件,規范了市屬企業管理層選拔任用和考核機制及企業投資、并購、融資等報告事;國有資本經營預算逐步實現全覆蓋。社區移交平穩有序,按時有序完成了我市16個省屬企業社區移交任務;大力推進央企入贛,2017年我市與央企簽約項目6個,總投資額53.5億元,5個項目實現了當年正式開工。
發現的問題及原因:一是專項資金預算難以做到細化。由于有些活動沒有統計數據和歷史資料可以利用,因此只能
根據經驗分析和判斷制定定額,往往缺乏精確性和科學性。二是專項經費管理工作缺乏經驗,對專項經費支出系統的管理水平有待提高。針對以上問題,我們將強化專項資金監督自查,有效發揮財政資金使用效率。下一步改進措施:一是不斷完善專項經費管理制度,統籌預算安排,對專項經費的支出進行進一步細化。二是不斷提高專項經費管理的工作能力,加強對專項資金的科學管理。
第四部分 名詞解釋
一.收入科目
財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二.支出科目
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。
醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(國有資產監管)(項):反映行政單位(包括公務員管理的事業單位)的基本支出。
資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)國有企業監事會專項(項):反映國有企業監事會完成國務院交辦任務所發生的支出。
資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項):反映除所列項目以外其他用于國有資產監管方面的支出。
資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項):反映除所列項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項): 反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三公”經費支出是指用一般公用預算財政撥款安排的因公出國(境)支出、公務接待費支出、公務用車購置及運行維護費支出。
機關運行經費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業單位用一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支出。