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需求申請及采購流程

時間:2019-05-13 22:15:59下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《需求申請及采購流程》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《需求申請及采購流程》。

第一篇:需求申請及采購流程

有關采購采購流程再次明確

一、需求申請發起

1、采購申請單,相關列表填寫要求如下:

1.1、品名——所需物資的名稱、規格型號

1.2、單位——物資標準計量單位

1.3、數量——此次采購所需數量

1.4、計劃單價——此次需求申請計劃單件商品單價

1.5、計劃合計——此次需求申請計劃花費總金額

1.6、上次采購日期——明確填寫上次采買此類商品的采購日期(年、月、日)(若無可不填)

1.7、上次采購單價——明確填寫上次采買此類商品的藏偶單價(若無可不填)

1.8、用途及品質要求——根據實際需要填寫

2、采購申請單,其他項目填寫要求如下:

2.1、申請部門——物資需求部門

2.2、申請人——制單人簽字確認

2.3、時間——填寫制單日期

2.4、部門經理——由部門負責人確認所需購買物資的必要性

2.5、總經理——由公司負責人確認是否同意購買商品

3、根據填寫完整的采購申請單,在簽批流程完成后,轉采購進行采買

二、采買物資相關要求

1、采購部人員需求部門要求進行采買,采買物資需有如下環節:

1.1、貨比三家——對所購買物資進行比價,在選擇性價比最優商品進行采購,零星采購由采購部負責人進行審核,并轉公司負責人確認

1.2、明確供應商資質——對供應商資質進行確認(零星采買可不進行此操作),一般包括:營業執照、銀行開戶許可、相關衛生檢驗證明等

1.3、確定供應商——已確定的供應商,由采購部提交貨比三家及相關資質證明,由采購部負責人簽字確認后,轉公司負責人審批。

1.3、簽訂合同——我司購進原材料等物品要求簽訂合同,重點明確合同主要條款,包括:合同起止時間、所購物資項目品類,數量、單價、金額,明確票據種類、結算方式、運費承擔、意外損失責任確認等雙方權利

義務,1.4、采購有關物資,根據供應商提供的銷售出庫單等有有效憑據辦理入庫手續。

1.5、根據實際入庫情況,與供應商索要相關發票,憑發票辦理結算手續。

第二篇:采購申請、審批流程

規范企業采購申請流程

一、請購及其規定

1.請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據的整個過程。

2.請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素:

(1)請購的部門;

(2)請購物品所屬項目;

(3)請購的用途;

(4)請購的物品名;

(5)請購的物品數量;

(6)請購的物品規格;

(7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

(8)請購的物品的需求時間;

(9)請購如有特殊需要請備注;

(10)請購單填寫人;

(11)請購部門主管;

(12)請購單審核人;

(13)采購負債人審核;

(14)財務審核人;

(15)公司總經理。

3.請購單及其提報規定

(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;(2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;(3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表.)的格式填寫提報;(4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;(5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;(6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

(7)遇公司生產、生活急需的物資,公司

領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。(8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。(9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4.公司物資請購單的提報部門

(1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;(2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

(1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

(4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;(2)對于緊急請購項目應優先處理;

(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

(1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

(2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天

(3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;(4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;

(5)請購部門應按照以上(1)-(4)條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;

(6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;

三、詢價及其規定

1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

3.對于緊急請購項目應優先處理;

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;

5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報

價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;

7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;

9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;

11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;

4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一

步談判。

四、比價、議價結果匯總

1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。

1.合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。(1)合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

2)采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分; 3)包裝要求;

4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;

5)付款方式; 6)工期; 7)質量保證期; 8)質量要求及規范;

9)違約責任和解決糾紛的辦法; 10)雙方的公司信息; 11)其他約定。(2)合同簽訂及其規定

1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任; 2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單;

4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點; 5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;

6)詳細約定發票的提供時間及要求;

7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款; 9)違約責任一定要詳細、具體;

10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查; 12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執行 1.付款規定

(1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行;(2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

(3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

(4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2.合同執行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領

導;

(2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

(3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

七、報驗與入庫

1.報驗

(1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;(2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;(3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;(4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2.入庫

(1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;(2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;(3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;(4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;(5)外協加工件應按照原材料入庫;

(6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

第三篇:微信公眾賬號申請流程和需求

微信公眾賬號申請需求(申請通過需要7個工作日左右):

1、QQ號碼或者郵箱(已經注冊微信賬號的QQ不能開通微信公眾平臺)。

2、注冊人拿身份證清晰照片。

2、填寫賬號名稱、密碼以及公司的主營業務說明。

3、設置二維碼和賬號頭像(公司Logo)。

微信公眾賬號認證條件:

1、微信號名字和微博號名字一摸一樣。

2、微信到500個粉絲后,進入微信公眾平臺后臺:點擊“申請認證”,進入提交入口頁面,你可以有兩種方式選擇,一是您的騰訊微博認證了,第二是您的新浪微博認證了:.完成與微博賬號的綁定之后,用戶還需要簽署微信公眾平臺認證用戶承諾書,然后登錄騰訊或者新浪微博,將微信公眾帳號開通的信息分享到微博即可完成認證。

認證好處:

1、排名靠前,當查找附近用戶時你的潛在客戶第一個找到你;

2、品牌效應,可信度更高,客戶更加信任;

3、在功能上說,認不認證基本上是一樣的,不認證一樣的可以群發消息。

第四篇:采購流程

企業采購管理基本流程

來源:原創 添加時間:2012-03-31 查看次數:1246

本文關鍵字:采購管理

【摘要】不同的企業,采購的物品種類,注意事項有所不同,相同種類的企業由于經營大小的不同,采購環節的管理也有所不同,但是無論是哪種需要采購管理的企業都需要包括以下流程。

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1、填寫請購單

①各需求部門根據使用情況的需求提出采購申請,由專人負責填寫《請購單》,列出需采購物品清單,包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源、需求時間,供采購人員參考之用。為確保采購周期,采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。

②車間每日所需原材料,由車間各需求負責人填寫《請購單》,直接報總經理審批。

2、請購申請的審批

①車間負責人的審批:申請人將采購申請遞交給部門負責人審批。車間負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動,有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。

②庫管審核:庫管人員在收到請購單后,核對庫存、采購周期及其他情況,對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處,要求申請部門進行相應變更。

③財務的審批:審核采購申請的預算情況,從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。

④總經理審批:對采購申請進行最終審批。

⑤最后將采購單交采購,采購物品。

3、請購物品的采購

采購人員獲得通過審批的請購單后,負責向2家以上供應商詢價,除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商,充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素,并逐步建立起合格供應商檔案。

4、采購變更

請購部門若對采購計劃發生更改,應重新填寫請購單,按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化,由采購人員及時告知申請部門,協商后要更改采購內容,則重新填寫請購單,然后按采購流程執行。

5、采購驗收

采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤,對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品,采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收,核對物品的名稱、規格型號、數量,經請購部門相關人員驗收后入庫同時需附經核準的請購單。入庫單一式三聯,其中記賬聯需每天提供給財務部;

在點收貨物時,應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料,倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單,以便需要維修或技術支持時,可及時與供應商聯系。

6、采購付款

固定供應商每月5-10日到財務部核對賬務結款,所需憑據:正規發票、入庫單及入庫單匯總表。

采購人員負責對其他非固定供應商采購物品的付款及報銷。

六、采購申請流程:

①需求部門 ——采購部——財務部——總經理采購部(實施采購)

填寫請購單 審批

②車間每日需求物料——總經理——采購部(實施采購)

保運通提示:小型企業的采購流程基本上就是以上流程,大型企業的采購管理流程在以上流程上更為細化,正確的采購管理促進了企業的發展,為企業帶來更多的利益。

一)對物資采購實行歸口管理,除規定的具有對外采購職能的物資管理部門及委托代理人(以下簡稱采購員)外,其他各部門及人員原則上不得對外采購物資。

(二)采購部計劃人員根據當期生產、維修計劃及材料消耗計劃編制當期物資采購計劃,報請分管公司領導審核后并呈董事長批準,交物資采購人員按計劃采購物資。

(三)物資采購(10000元下的零星采購除外)應按照公司《價格管理辦法》進行采購價格審核,按照公司《合同管理辦法》的要求,簽訂物資購銷合同。

第五條購入物資的采購成本組成

(一)買價;

(二)運雜費(包括運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等,不包括按規定根據運輸費的一定比例計算的可抵扣的增值稅額);

(三)運輸途中的合理損耗;

(四)入庫前的挑選整理費用(包括挑選整理中發生的工、費支出和必要的損耗,并減去回收的下腳廢料價值);

(五)購入物資負擔的稅金(如關稅等)和其他費用。

以上第(一)項應當直接計入各種物資的采購成本,第(二)

(三)(四)

(五)項,凡能分清的,可以直接計入各種物資的采購成本;不能分清的,應按物資的重量或買價等比例,分攤計入各種物資的采購成本。

第六條 采購借款掛賬及報銷

(一)采購人員在物資入庫驗收后,根據采購供貨合同、供貨單位開具的增值稅專用發票及“物資驗收單”,填寫“采購報銷單”(借款單須填寫供貨單位名稱、賬號、開戶行、所購物資規格型號、數量、單價、金額)經財務部審核合格后報董事長批準后予以掛賬。

二)采購部庫房于每月月底前將當月“物資驗收單”匯總填寫“材料收發登記表”送交財務部,由財務部會計人員將庫房“物資驗收單”與采購人員已掛賬的“采購借款單”進行配單、報銷,并作賬務處理。

(三)購進的各種材料、物資嚴格按照公司制定的付款政策進行付款,嚴格控制預付款。對確需預付的材料款由物資采購部門提出特殊付款申請報告,財務部嚴格審定供貨合同和有關憑證后,經財務主管審核,報請公司總經理批準后,安排資金支付。

(四)采購的各類物資必須取得國家規定的增值稅專用發票,對小規模納稅人開具的發票(不實行增值稅的行為除外),財務人員一般不得辦理掛賬手續。如屬生產臨時急需,需先征得財務部主管領導同意后方可購買,并在稅務機關開具增值稅發票,財務人員才能掛賬付款。

(五)采購的各類物資取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,會計人員必須自該專用發票開具之日起90日內到稅務機關認證,認證通過的增值稅專用發票,應在認證通過的當月掛賬并按增值稅有關規定核算當期進項稅并申報抵扣。

第七條 材料物資的管理

(一)材料物資采購入庫后,庫房要保持材料、物資的完整性,收入、發出要有憑據,做到日清月結;并按財務部要求,在每月初前三日前報出庫存物資收、發、存增減匯總表,定期進行盤點清查,做到財務賬、實物賬、實物三相符,如有盈虧應隨時報告。

(二)財務部根據采購部庫房上報物資臺賬嚴格稽核各種原始單據,在確定無差錯后進行材料的收入、發出賬務處理;每月末將財務部賬務系統中的材料余額與采購部庫房臺賬中月末余額數相核對,確保賬實相符。

(三)對材料物資發生盤盈、盤虧、毀損(報廢)等情況,應采取相應的處理方式。對盤盈、盤虧物資采購部庫房應提出書面情況說明報財務部;對毀損、報廢物資應由采購部牽頭,組織質量部、技術部進行技術鑒定,并出具書面鑒定及處理意見,交財務部審核,財務部審核匯總后向公司領導報批,然后根據核準數作賬務處理。

第八條 材料成本差異的計算

財務部對材料成本差異的計算要遵循配比原則。應嚴格以當月發生的材料成本差異為計算依據,其差異率的計算公式為:

材料成本差異率=(期初結存差異余額+本期發生差異額)÷(期初庫存材料余額+本期材料入庫數)×100%

財務部應按月編制材料成本差異計算表并進行賬務處理,且材料成本差異因受成本結算期影響,每半年或全年應對材料成本差異進行匯總清算。

第五篇:采購流程

第二章 采購及付款循環 第一節

一、請購物品分類(一)、生產性物品

1.原物料:供生產產品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應商提供勞務,制造出本公司指定規格產品之加工作業,分為原物料加工及成品加工兩種.3.商品:可直接銷售,不需再經加工之產品.(二)、非生產性物品

1.一般消耗性物品:(1).制造部門使用之消耗性物品(2).研發部門之研發用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,.2.自制設備之材料零件采購及零組件制作外包.3.設備維修.4.零星採購:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請購項目

二、生產性物品之請購:(一)、原物料請購:

生管物控人員依據業務部門之每月Forecast需求明細,扣除現有成品庫存量及已生產之在途量,得出當月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現有庫存量及已請購之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂

「材料備料總表」「計劃備料金額表」購量及最小包裝量予以調整請購量后,編制及,請購作業

呈總經理核準后,據以開立原物料「請購單」,並參考請購當時業務需求變化分批請購呈部門主管審核后,交采購單位采購,實際訂單之原物料需求量超出上述計劃備料計劃量時,生管物控人員依超出量開立「請購單」,依核決權限呈權責主管簽核后,交採購單位采購.(二)、原物料加工:

生管物控人員依採購回復之原物料交期安排原物料加工作業,經採購搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管物控人員開立原物料「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(三)、成品加工:

生管單位依照生產計劃安排成品委外加工生產時,經採購單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管人員依據核準之制造命令單開立成品「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(四)、商品請購:

採購人員依據業務實際商品訂單需求,扣除現有庫存及已請購之在途量,開立「訂購單」呈權責主管簽核后交採購單位採購.當商品兼有自制時,由生管人員依實際訂單需求,扣除現有庫存量,已請購之在途量及生產在途量,衡量自行安排生產或外購,如決定商品外購時,由生管人員開立「請購單」呈權責主管審核后,交采購單位開立「訂購單」采購.三、非生產性物品之請購:

(一)、一般消耗性物品:

需求單位填寫「請購驗收單」之請購欄,載明品名,規格,需求日期,數量,預估單價,用途,參考廠商相關資料,依照核決權限呈核后,轉采購單位進行採購;統一請購或全廠共用物品之請購,得由采購單位依相關來源單據或估計之實際需求填請購驗收單,簽核后進行採購作業.(二)、設備維修:

維修承辦單位依據核準之「修護申請單」,填寫「請購驗收單」轉采購單位辦理.(三)、零星採購:

金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購買后填「請款單」辦理請款,不須經請購,訂購,驗收等程序,但請其他單位代購時仍應填寫「請購驗收單」辦理請購.符合零星採購限額之統一請購或全廠共用物品之請購,得比照本項規定由採購單位主管直接核定辦理.(四)、請購驗收單單據編號原則:

由采購單位比照固定資產請購驗收「事先連續編號控制方法」.「非/固定資產連續編號清單」應按固定資產與非固定資產類分開管理,固定資產由採購課,管理課及資訊部統籌管理;非固定資產則由各部門自行建檔管理.(五)、請購金額3,000以上(含)一律需填請購驗收單.(六)、凡屬於工作申請單之請購事項,不論金額大小,一律皆需填寫請購驗收單.(七)、固定資產請購驗收單事先連續編號控制方法: 1.編號原則: X X XXXX 第一碼:

部門別

采購課S

管理課A

資訊部K 第二

三碼

中華民國 第四 五 六 七碼:

流水號

例如:S880001 880002

880003 ………889999 2.採購單位需影印一份請購驗收單歸檔備查,並按序號由小至大歸檔.四、控制重點

(一)、請購單必須詳細注明參考廠商,規格型式及需用日期等內容,如申請物品需采用特別運送及保存方式者,應加注意事項.(二)、請購必須先作庫存審核,核準時應遵照核決權限辦理.(三)、緊急采購不應經常發生,事后應補開請購單,追究原因是否為不可抗力,有無改善計劃.(四)、應定期檢討請購單有無延遲採購情形,請購數量應符合經濟采購量要求.第二節

採購作業

一、採購單位:(一)、採購課:生產物品,制造部門使用之消耗性物品,研發部門之研發用料,自制設備之材料零件採購及零組件制作外包,機器設備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,廠房,辦公設備及其他設備之維修.(三)、資訊部:電腦設備之維修

二、採購程序

(一)、生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核:

採購人員於收到採購申請文件時,須審核請購資料是否完備,若不完備須通知請購單位補齊資料或退件,採購申請文件之請購資料須有品名,料號,單位,數量,交期,品質要求等資料,若為外購商品應審核有否外購商品成品圖.緊急採購事後應補齊請購單,且不應經常發生,發生時應追究原因,如非不可抗力,應請請購單位提出改善計劃或對策.2.合格廠商之搜尋:

(1).當採購申請文件之產品為初次採購時,採購人員可向既有之合格廠商詢問,若所詢問之廠商無該產品時,則進行廠商搜尋,調查及評鑑等事宜.(2).凡初次採購之產品或初次往來之廠商,皆須送樣承認,必要時可與合格廠商簽訂合約,並將合格廠商登錄於合格廠商名錄.3.詢價,比價,議價:採購人員隨時不定期向廠商詢價並與廠商議價,其結果及時維護並記錄在合格廠商名錄.(1).詢價

A:採購金額低於NT$30,000得不需取得供應商之書面報價資料.B:新材料或產品之詢價以現有供應商為優先考慮對象.(2).比價

A:原物料及商品請購:生管人員依用料或業務需求量開立請購單,電腦系統即依據請購料號自合格廠商名錄中依序列出三家單價較低之廠商資料,採購人員則依成本,品質,交期因素選取適當廠商,如選取之廠商非最低價者,採購人員必須加註原因說明,呈採購主管簽核后執行訂購作業.B:委外加工:生管人員依生產計劃開立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採購單位應先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,編制委外加工比價表供生管單位選取適當廠商,新增或修改廠商資料時採購單位須即時更新委外加工比價表轉生管備查.生管人員選取委外加工廠商非最低價者,應於委外加工比價表注明原因,每月存檔備查.C:若非特殊規格者,需有二家以上之供應商比價.D:若產品僅有獨家供應,擬於產品規格無法替換則可以免比價,.E:向長期供應商合約採購或策略性專案採購者得免逐筆比價程序.(3).議價:採購人員經詢價后有下列情形者,應再與供應商議價

A:報價高於前批采購價格者

B:請購量較前批量大者.C:已知市價有下趨勢者.4.開立訂購單及訂購單之更改取消

(1).採購單位考量請購單位之需求期限及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件向選定供應商開立「訂購單」自存備查並以傳真或郵寄通知供應商.供應商須於訂購單確認欄內簽字確認訂購單內容,並以郵寄,傳真或電話方式確認,如以電話確認,採購人員須記載確認時間及確認無誤之字樣並簽字.(2).若採購之供應商為國外廠商,則依據「進口作業程序」辦理之.(3).當請購單位需求「訂購變更通知單」通知採購人員,採購人員與廠商協商后回復請購單位,當未有進料驗收時,在電腦系統作修改或取消訂購單;如已有進料記錄,尚有未交貨數量時,則在電腦系統以結案方式修改訂購單並知會供應商.(4).當單價,付款條件異動時,採購單位承辦人員填寫「單價異動通知單」檢附供應商報價單,依核決權限呈主管簽核后,將異動后之資料輸入電腦系統,屬原物料,委外加工品則影印1份轉交財務部,商品則影印2份分別轉交市場部及財務部.5.訂購之跟催:(1).采購人員須將訂購單上廠商回復之交期輸入電腦,並依據電腦進貨明細表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購單跟催:

由生管課提供「每周交貨通知單」通知採購課下週進貨明細,採購課先行確認內容之后,再以傳真或電話聯絡方式通知供應商,經供應商確認交期及數量后,採購人員在每周交貨通知單確認交期及數量,若交期及數量有修改時應於修改處簽名后,回復生管物控人員,並將交期,數量輸入電腦更新.(3).供應商因故交貨延遲影響生產計劃或出貨時,如為原物料時,採購人員須開立「採購延遲入庫單」通知生管單位,如為商品時須開立「延遲出貨單」通知業務單位,並得依合約或訂購單之延遲扣款規定辦理扣款.(二)、非生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核: 比照生產性物品採購程序之原則辦理.2.合格廠商之搜尋: 查詢過去詢價及采購記錄,若無舊記錄,則另尋找新供應商,進行詢價,比價,議價之作業.3.詢價,比價,議價: 比照生產性物品之詢,比,議價之規定辦理.議價完成后,採購單位承辦人員應整理各供應商之報價,並填寫於「請購驗收單」之詢比價欄內,作成選定供應商建議,實際採購金額低於或等於原請購金額時,由原請購核決之低一階主管核準后進行訂購作業;若高於原請購單核準的金額,則比照請購單的核決權限簽核后進行採購作業.4.開言訂購單:(1).依簽準之后請購驗收單,採購單位考量請購單位之需注日期及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件開立「訂購單」由採購單位課級主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應商后,存檔備查.訂購金額低於NT$10,000時,得不開立「訂購單」.(2).若採購之供應商為國外供應商,則依據「國外進口作業程序」辦理之.(3).若供應商因故導致交貨延遲,必要時可依照合約或訂購單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購合約書,由採購單位理級主管及原申請單位與供應商辦理簽約.(5).合約簽訂內容須含價格,付款方式,完成時間,驗收方式,延期扣款罰則,解約條件等事項.重要採購合約簽訂前須委請法律專家審查表示意見.三、控制重點:(一)、詢價資料平日應注意收集,須詳實完備,保持最新時效,供應商資料亦應隨時更新,保持正確記錄.(二)、請購單必須經主管核準后,方得辦理採購.(三)、辦理比價,議價,招標等作業應符合公司規定,外購進度亦依預定採購程序控制追蹤.(四)、大量採購之主料,副料,包裝材料,以合約採購為原則,並應保持二家同時供料,以免受到供貨品質之限制,影響生產作業.(五)、重要採購合約簽訂前須洽法律專家表示意見.(六)、遇到市場上各項原材料之供應將大幅變化時,須通知有關部門,以便事先連擊;報告呈核后,立即採取應變措施.(七)、國外購置應利用避險方法,使成本固定,或將匯率變動損失降到最低.

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