工作臺賬管理制度
工作臺賬管理制度1
第一章總則
第一條、為提高企業(yè)管理水平,建立科學規(guī)范的臺賬管理機制,保證臺賬資料完整、統(tǒng)一,提高綜合臺賬的利用效率,根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關于在全公司推行臺賬管理的有關精神制定本制度。
第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務量化,責任單位明確,時間節(jié)點具體,操作簡單容易。
第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應收應付款管理等
第四條、各公司辦公室、財務、業(yè)務人員負責綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。
第五條、臺賬運作程序:
(一)臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應的本部門工作臺賬,全面推行臺賬管理。
(二)臺賬督查。按職責分工對臺賬相關事項實行跟蹤督辦,周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結。對重要工作、重點工程、重點項目,適時組織相關部門開展聯(lián)合督查,及時公開督查結果。
(三)臺賬反饋。按職責分工對臺賬相關工作進展情況按月進行登記,并進行結果認定。每月5日前將結果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進行一次通報。
第二章合同臺賬管理制度
第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同,均應由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬,并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督,對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況,要及時向主管領導匯報,重要情況應同時向有關部門通報。
第八條、專職或兼職合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查。
第九條、合同臺帳應包括以下內(nèi)容:
(一)合同名稱;
(二)合同主體;
(三)合同內(nèi)容(含標的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項);
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
(五)合同所附資料;
(六)其他應當記載的重要內(nèi)容。
第十條、合同臺帳應附以下資料:
1.合同正本或副本;
2.對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件;
3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;
4.補充合同、會議紀要、往來函電;
5.有關的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權對合同及所附資料進行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為,嚴重損害我方利益等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺帳資料,應當辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關責任人責任。
第十三條、財務部門為合同金額的結算部門及控制部門
(一)對涉及金額結算的合同應嚴格按照合同的內(nèi)容及要求進行結算,嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。
(二)對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結算,對合同檔案進行管理并建立相應的合同臺帳。
(三)凡不按合同規(guī)定的結算方式辦理收款或付款手續(xù)的,財務部門有權拒絕辦理。
(四)付款或收款單位與合同對方當事人名稱不一致的,財務部門應當要求承辦部門索要對方當事人出具的相關證明。
(五)與非法人單位或一人公司簽訂合同時,不得有預付款的約定;與法人單位簽訂合同原則上預付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔保。
(六)對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金(現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式):
1.大宗材料訂購合同;
2.大型工程合同;
3.其他標的金額較大、存在履約風險的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項
(一)各公司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來,除標的額在3000元以下且能及時清結的外,均需簽訂書面合同;雖能及時清結,但屬批量交易、交易額較大或當時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術性能,極易引起糾紛或潛在風險較大的交易也應簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應簽訂合同。與合同有關的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
(二)簽訂合同應當使用政府相關部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定,但我方至少留存三份,綜合事業(yè)部一份、各公司財務部門一份、承辦部門一份。
(三)簽訂合同必須使用合同專用章。
(四)法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關批準的合同,合同簽訂后應由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù);凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關有關部門登記或備案的合同,必須向規(guī)定的機關申請登記或備案。
(五)雙方對合同達成一致意見后,由對方先蓋章,然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
(六)未經(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的,應在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領導、公司主管領導同意,并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示,補辦合同審批手續(xù)。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應做好簡便有效的合同履行督促檢查工作,定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格,報部門領導及公司相關部門。
第三章應收賬款臺賬管理制度
第十六條、應收帳款管理目標
1.有效控制在途應收帳款的額度,實現(xiàn)合理鋪貨,加快資金周轉(zhuǎn)。
2.降低應收帳款的管理成本,提高銷售利潤。
第十七條、應收賬款的日常管理
1.做好應收帳款的日常記錄。
2.做好客戶基本信息的收集(地址、電話、負責人、資金狀況、有關負債等情況,如本部人力有限則要求客戶親自填寫);法律憑證收集(要求一切原始憑證,主要是合同、退貨申請單等,因為涉及以后法律糾紛,要求銷售部門有一份留檔)。
3.發(fā)貨之日起10日內(nèi),及時做好發(fā)貨情況的核查工作,并做好臺帳記錄,月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務人員應建立銷售及應收賬款的.明細臺賬:
(一)業(yè)務部門按客戶設置應收賬款臺賬,詳細記錄應收賬款基礎資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員,項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關發(fā)生日期等。
(二)銷售及應收賬款臺賬應以數(shù)據(jù)庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應收賬款即登入臺賬。
(三)應收賬款臺賬,按客戶分類管理。
第十九條、業(yè)務人員對應收賬款管理的責任
(一)業(yè)務人員對其經(jīng)辦的應收賬款全程負責,并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析,及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度,保證應收賬款的回收。
(二)業(yè)務人員應對應收賬款客戶分類管理,賬期內(nèi)的應收賬款應在到期前30天及時提醒客戶按約付款,在到期前10天傳真提醒客戶按約付款;逾期的應收賬款,業(yè)務人員提交分析說明及清收措施交部門領導審閱,并向客戶寄、送催款書。
(三)業(yè)務人員工作調(diào)動,該銷售業(yè)務人員經(jīng)辦或接管的應收賬款應作為主要內(nèi)容逐筆進行交接,后任業(yè)務人員必須接任應收賬款清欠責任,發(fā)生逾期呆賬、壞賬的,應根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責任。
(四)業(yè)務人員應定期與客戶對賬,對賬結果可使用詢證函或?qū)~確認書加以確認。詢證函或?qū)~確認書應由雙方蓋章,并及時交財務部門,確保債權明確有效。雙方對賬有問題的,必要時由財務部門提供對賬支持,和業(yè)務人員共同與客戶對賬。
第二十條、財務人員對應收賬款管理的責任
(一)財務部門按客戶設置應收賬款明細賬,及時反映每一客戶應收賬款的發(fā)生,余額的增減變動,監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
(二)財務部門負責編制應收賬款明細表,并對應收賬款賬齡進行分析,提供給銷售部門和公司領導,根據(jù)信用政策對應收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預警信息反饋。按照公司核定下達的應收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。
(三)財務部門在清查應收賬款時,相對應的應付款項應當一并清查。對既有債權又有債務的同一債權人,應由銷售部門、采購部門共同說明情況,經(jīng)銷售部門、采購部門領導審批后,由財務部門進行賬務抵扣處理,以確認應收賬款的真實數(shù)額。
(四)財務部門于每月底要對往來帳目進行核對。,對當月發(fā)貨情況進行對帳核實,發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應收賬款,財務部門也應定期對賬。定期清收。
(五)財務部門負責核定應收賬款占用額、賬齡結構和周轉(zhuǎn)期,并分解到各業(yè)務分部,與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應收賬款的催收管理
(一)主要通過電話、傳真等方式,由業(yè)務部門專人負責催收工作。根據(jù)公司催收工作程序,每3-4天催收1次,并做好日常催收臺帳記錄。
(二)做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書,交部門領導審核后,呈報營銷副總經(jīng)理。
工作臺賬管理制度2
1、企業(yè)應當制定安全生產(chǎn)管理臺賬。
2、安全生產(chǎn)臺賬要指定專人負責,認真填寫,妥善保管。
3、安全生產(chǎn)管理臺賬內(nèi)容填寫要及時,有關落實制度的事項必須內(nèi)容清淅。
4、安全生產(chǎn)臺賬管理負責人必須如實填寫,不得有制做假臺賬,欺騙企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。
5、企業(yè)安全生產(chǎn)負責人應當經(jīng)常檢查各有關安全生產(chǎn)臺賬的內(nèi)容,如有錯漏,要及時糾正。
6、嚴禁企業(yè)負責人或安全生產(chǎn)管理負責人指使臺賬管理負責人制假做假。
7、企業(yè)發(fā)生嚴重安全生產(chǎn)事故,必須如實報告和填寫臺賬,如有做假做造假,情節(jié)嚴重者將依法處理。
工作臺賬管理制度3
第一條
妥善管理支部工作資料是落實黨建工作目標的一個重要內(nèi)容,是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設,必須建立健全支部工作臺帳。
第二條
黨支部建立:“一個手冊”、”一本記錄簿”、“八類資料夾”等工作臺帳。
“一個手冊”,即黨員手冊;“一本記錄簿”,即:黨支部會議記錄簿;
“八類資料夾”,是指需要保存的八種類別的重要工作資料,即:支部行文資料、上級文件資料、學習教育資料、計劃總結資料、評比表彰資料、發(fā)展黨員資料、轉(zhuǎn)遞關系資料、綜合材料資料。
第三條
工作臺帳的基本要求是規(guī)范、齊全、求實。具體要求是:
1、黨員手冊由黨員本人保管,并按照要求認真填寫有關項目內(nèi)容,貼好本人照片,加蓋鄉(xiāng)機關黨委印章。黨員參加組織活動的情況,要按照時間順序逐項填寫。黨員繳納黨費的情況,應由收繳人填寫字。
2、黨支部會議記錄簿由支部組織委員保管,并按照要求負責填寫。每次會議和活動,要填寫會議名稱、時間、地點、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會議(活動)的內(nèi)容等情況,重要會議要填寫清楚到會人數(shù)、會議議題、到會人員發(fā)言要點、舉手表決情況和最后的決議等內(nèi)容。
3、支部行文資料夾,主要存放以支部名義上報或下發(fā)的文件(含請示、報告、通知等)。以時間為序整理好(下同)
4、上級文件資料夾,一律存放上級機關黨組織下發(fā)的文件。
5、學習教育資料夾,主要存放各種學習教育材料和書籍,以及學習方面的通知、方案、要求和學習考試成績等資料。
6、計劃總結資料夾,主要存放年度支部工作計劃、總結和向黨員大會所作的報告;階段性工作計劃和總結;專題性工作計劃和總結以及換屆選舉時所作的工作報告等相關材料等。
7、評比表彰資料夾,主要存放用于評比表彰的各種先進個人和先進集體的事跡材料(含各種表彰表格和照片等)。
8、發(fā)展黨員資料夾,主要存放入黨申請書、入黨志愿書、預備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、群眾座談會和評議情況等相關材料等。發(fā)展黨員資料盒,應視情況按照申請入黨同志分別集中存放。
9、轉(zhuǎn)遞關系資料夾,主要存放轉(zhuǎn)入的黨員介紹信、轉(zhuǎn)出的黨員介紹信等。
10、綜合材料資料夾,主要存放黨員花名冊、黨員統(tǒng)計表、黨員廉政情況材料、黨員思想?yún)R報材料、以及其他綜合類資料等。
第四條
支部工作臺帳的建立由支部組織委員負責,其他委員協(xié)助。組織委員不在時,轉(zhuǎn)由支部書記負責或由支部書記指定專人負責。各種會議記錄簿的記錄要及時、規(guī)范,不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應及時、有序,便于查找。年度工作結束后,應將年度工作有關資料裝訂成冊。預備黨員轉(zhuǎn)正前的一切資料,由支部組織委員保管;轉(zhuǎn)正之后,應及時進行整理,其中入黨申請書、轉(zhuǎn)正申請報告、入黨志愿書、政審(外調(diào))材料等需轉(zhuǎn)交人事部門歸檔,其他材料如個人書面思想?yún)R報、申請入黨積極分子考察表、預備黨員考察表和群眾座談會匯總意見等,應由鄉(xiāng)機關黨委負責歸入發(fā)展工作文書資料。組織委員變動時,應將所保管的材料臺帳進行移交。
第五條
支部工作臺帳的建立健全列入黨建目標管理的內(nèi)容。有關負責人要切實負起責任,凡不符合上述要求的,應及時加以改正。在每年年底前的黨建目標管理考核檢查中,一并對支部臺帳工作進行考核。
臺賬管理制度15篇
臺賬管理制度1
為了從制度上保證學校安全管理工作的領導、部門責任的落實,安全隱患整治工作的'跟蹤問效和責任追究,有計劃、有步驟地消除學校安全隱患,有效防止學校安全事故的發(fā)生,推動教育和諧持續(xù)健康發(fā)展,我校特制定學校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責任、及時整治。
一、查清隱患,建立臺帳,做到底數(shù)清、情況明
二、明確責任,分類管理,做到職責明、考核嚴
三、齊抓共管,大力整治,做到力度大、效果好
四、完善制度,注重防范,做到機制好,有創(chuàng)新
臺賬管理制度2
企業(yè)的人事檔案主要要圍繞檔案的作用來建立。
企業(yè)人事檔案的作用大概有:
1、考證職工身份、資歷,
2、預防發(fā)生勞動糾紛,
3、記載職工工作業(yè)績,
4、確定職工工資待遇等。
對考證職工身份、資歷需留存身份證、學歷證、職業(yè)資格證等復印件。注意法律規(guī)定不得扣留原件,企業(yè)不留存身份證復印件會受到勞動保障監(jiān)察的處罰。對預防發(fā)生勞動糾紛需留存失業(yè)證復印件或個人未與其他單位建立勞動關系的書面申明,簽訂的勞動合同原件,續(xù)簽的勞動合同原件,領取單位發(fā)放的服裝、證件、辦公用品、重要設備等的簽收單據(jù),證明職工個人已經(jīng)知道單位內(nèi)部規(guī)章制度(尤其是涉及扣款)的證據(jù)(如簽字的`內(nèi)部規(guī)章制度原件)等。對記載職工工作業(yè)績需留存單位的獎懲情況,的總結和各部門的鑒定,重大業(yè)績和過失的書面情況。對確定職工工資待遇需留存每次調(diào)整工資的記載等。勞動關系臺賬是便于企業(yè)人事管理和便于勞動保障行政機關監(jiān)管的資料匯編,他是人事檔案的組成部分,又與人事檔案不同。
勞動關系臺賬要在完善的人事檔案基礎上制作,并與人事檔案的記載內(nèi)容相符合。勞動關系臺賬以能夠檢索的表格為主要形式,內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的具體情況擬定,主要有:
1、人員基本情況(姓名、性別、年齡、學歷、婚育情況、住址、聯(lián)系電話、擔保人或主要聯(lián)系人等);
2、簽訂勞動合同基本情況(簽訂時間、期限、終止時間、勞動合同的特殊約定條款);
3、職工參加社會保險的情況(參保種類、開始時間、繳費標準、個人帳戶號碼等)
4、工資待遇的基本情況(勞動合同約定的工資標準、最近調(diào)資的時間、目前工資標準等);
5、休息休假和加班情況(職工請假、加班天數(shù))
6、領取企業(yè)公用物品的情況等。
臺賬管理制度3
一、目的
1、規(guī)范安全管理,有章可循、有據(jù)可查、有責可究。
2、健全完善安全檔案,總結經(jīng)驗教訓,提高管理水平。
二、責任
1、安全科負責執(zhí)行本制度;
2、有關部門履行本制度。
三、適用范圍:本制度適用于本企業(yè)有關部門
四、本企業(yè)應建安全帳
(一)基礎管理臺帳責任部門協(xié)助部門
1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務
2、安全生產(chǎn)機構和組織網(wǎng)絡安全科
3、安全生產(chǎn)責任制主要負責人安全科
(1)各級人員安全職責
(2)各機構或職能部門安全職責
4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負責人安全科
5、安全操作規(guī)程技術/生產(chǎn)科安全科
6、應急救援預案主要負責人安全科
(二)安全教育臺帳
1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科
2、從業(yè)人員信息表人事科安全科
3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組
4、持證上崗人員一覽表安全科人事科
5、安全生產(chǎn)會議(活動)記錄分管付職安全科
(三)安全檢查臺帳
1、安全檢查表安全科車間/班組
2、安全獎勵記錄安全科人事科
3、安全處罰記錄安全科人事科
4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務科安全科
(四)設備管理臺帳
1、特種設備一覽表設備科安全科
2、特種設備登記表設備科安全科
3、普通設備一覽表設備科安全科
4、普通設備登記表設備科安全科
5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科
6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科
(五)綜合管理臺帳
1、事故匯總表安全科車間/班組
2、事故情況登記表安全科車間/班組
3、勞動防護用品發(fā)放情況表供銷科安全科
4、勞動防護領用清單供銷科安全科
5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科
6、危險源(重大隱患)登記表安全科有關責任部門
五、管理要求
1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴格分類的`原則進行;
2、安全臺帳必須真實,依據(jù)資料來源的時間先后順序來進行;
3、安全臺帳由責任部門負責登記,有關部門協(xié)助,每月一次由安全科統(tǒng)一匯總,按季、年定期整理保管。
4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定,一般性安全資料至少要保存二年時間,重要資料至少要保存五年以上備查;事故處理資料要作為長期檔案保存。
5、安全檔案必須保持清潔干凈;
6、安全檔案內(nèi)保存的資料,一般要求是原始資料,盡量不保存復印資料。
7、安全檔案借閱時,必須辦理借閱登記手續(xù),及時歸還,原則上不得借出企業(yè)外;
臺賬管理制度4
1、必須向具有合法資質(zhì)的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購農(nóng)資產(chǎn)品。進貨時應當索取、核實并妥善保存供應商的`營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明材料復印件(須加蓋公章)以及供貨協(xié)議。
不得向無證企業(yè)或個人采購農(nóng)資產(chǎn)品。
2、采購農(nóng)資時,應當按照國家相應的農(nóng)資產(chǎn)品包裝、標簽和說明書等管理規(guī)定,查驗產(chǎn)品包裝、標簽、說明書、生產(chǎn)日期,索取相應批次的質(zhì)量檢驗合格證以及有關登記、批準證明文件復印件(須加蓋公章)。對經(jīng)查驗不符合規(guī)定的農(nóng)資,不得入庫,并做好退貨處理記錄,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品應立即向XX縣(區(qū))農(nóng)業(yè)局報告。所購產(chǎn)品信息必須納入農(nóng)藥監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)。
3、對供貨商資質(zhì)和產(chǎn)品證明核實無誤后,應索取進貨發(fā)票,進貨發(fā)票應注明進貨時間、產(chǎn)品名稱(產(chǎn)品通用名)、規(guī)格、批次、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。
4、必須向農(nóng)資購買者出具發(fā)票或銷售憑據(jù),銷售憑據(jù)應當如實注明售出產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、銷售時間以及購買人和經(jīng)營單位名稱等信息,必要時,還應根據(jù)實際情況當出具使用指導意見和注意事項。
5、所有產(chǎn)品均應按進、銷貨日期依次記錄并建立進貨、銷售臺帳。進銷臺帳內(nèi)容包括:
進貨日期、供貨商、商品名稱、商標、規(guī)格、進貨數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品登記證以及銷售日期、購貨單位、規(guī)格型號、銷貨數(shù)量、保質(zhì)期等。
進、銷貨憑證、證明文件資料分類保管,臺帳至少保存兩年。
6、推行實名購買制度,進貨、銷售信息應當實時錄入農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品可追溯。
臺賬管理制度5
為了認真貫徹落實管理方針政策,不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識,總結安全管理經(jīng)驗教訓,促進安全工作,使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的有關要求,現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下:
一、規(guī)范臺賬內(nèi)容
(一)法規(guī)文件:有關幼兒園安全工作的法律、法規(guī),以及上級黨委政府、教育行政、安全管理等有關部門下發(fā)的各類安全工作文件。
(二)組織領導:幼兒園安全工作領導小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡、工作職責等。
(三)管理制度:幼兒園基本情況、最新修訂的`各項安全管理規(guī)章制度,各類安全應急預案等。
(四)安全管理:各類安全工作責任書、安全工作學期和計劃、總結,各類有關安全工作的會議紀要,幼兒園隱患排查整改、綜合治理等安全工作報表等。
(五)安全教育:開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
(六)檢查整改:各類安全工作檢查記錄,幼兒園安全日巡查記錄,學校安全工作檢查記錄,安全隱患排查、整改、跟蹤督查情況記錄等。
(七)預案演練:防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、防盜竊、防詐騙、大型集體活動等應急預案組織演練情況記載(文字、圖片、影像資料)等。
(八)事故案例:相關安全事故及處理情況的記載,對各類事故的反思總結等。
(九)安全考核:各類安全考核的組織實施及結果等。
(十)經(jīng)費投入:安全設施設備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。
二、嚴格臺帳管理
(一)上述1—3項臺帳為長期使用,4—10項臺帳為分歸檔,隨時備查。
(二)高度重視建立安全管理臺帳工作,指定專人負責,及時收集、歸檔相關資料。
(三)臺帳資料要求全面完整,圖文并茂,按上述條目逐項分類整理歸檔。
臺賬管理制度6
第一條 為進一步加強安全生產(chǎn)管理基礎工作,完善安全生產(chǎn)臺帳的標準化、規(guī)范化,特制定本制度。
第二條 局及下屬各安全生產(chǎn)責任單位必須建立安全生產(chǎn)臺帳。臺帳包括安全生產(chǎn)會議記錄、安全管理監(jiān)督檢查記錄、安全事故記錄、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)制度、安全生產(chǎn)宣傳教育與培訓、安全管理文件匯編、其它共八類。具體要求為:
(一)安全生產(chǎn)會議記錄臺賬
按要求填寫會議時間、地點、會議名稱、參加人員、主持人、記錄人等內(nèi)容,做好到會人員的簽到記錄,摘錄記錄會議主要內(nèi)容。
(二)安全管理監(jiān)督檢查記錄臺帳
定期組織安全檢查,如實填寫檢查時間、檢查地點、檢查人員、檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、處理意見、限期整改時間,并讓受檢單位責任人簽字
(三)安全事故記錄臺帳
按照有關的安全事故報告和調(diào)查處理條例,記錄事故發(fā)生單位、時間、地點、經(jīng)過(包括傷亡和損失、接到報告時間和上報時間及采取的措施等應報告的內(nèi)容),并嚴格按照“四不放過”原則,進行事故原因及責任分析,填寫事故處理意見。
(四)安全生產(chǎn)責任制臺帳,包括與上級或下級簽訂的安全生產(chǎn)責任書,及與安全生產(chǎn)責任制有關的其他材料。
(五)安全生產(chǎn)制度臺帳,包括安全生產(chǎn)機構設置、事故應急預案、崗位責任、操作規(guī)程等材料。
(六)安全生產(chǎn)宣傳教育與培訓臺帳
按要求記錄安全生產(chǎn)宣傳教育活動的名稱、時間、地點、對象、人數(shù)、教育培訓的相關內(nèi)容情況。
(七)安全管理文件匯編臺帳
包括本單位下發(fā)和接收上級各有關部門的有關安全生產(chǎn)的文件,記錄文件的'標題、收發(fā)文號及收發(fā)文時間。
(八)其它與本單位安全生產(chǎn)有關的各類臺帳。
第三條 臺帳要求書寫規(guī)范、字跡清晰、保存完整,防止缺、少、漏現(xiàn)象發(fā)生,嚴禁弄虛作假。
第四條 臺帳的歸檔要及時,局各責任科室,在每次安全生產(chǎn)活動(如安全生產(chǎn)會議、安全檢查活動等)結束后3天內(nèi),必須將有關的臺帳整理好,報局專職臺帳管理員處歸檔。
第五條 各單位需指定專人負責安全生產(chǎn)臺帳的記錄、收集和整理,如人員工作調(diào)動,要認真做好臺帳的交接清點工作,臺帳資料應按妥善歸檔保管。
第六條 本制度自文件下發(fā)之日起施行,局各科室及下屬各單位,要充分認識安全生產(chǎn)臺帳管理工作的重要性,認真執(zhí)行本制度。若因臺帳整理不完整、歸檔不及時,造成不良后果的,各相關責任科室要承擔責任。
臺賬管理制度7
1、幼兒園園長為本單位安全第一責任人,對本單位安全工作負全面責任; 每一位教職員工應落實崗位職責中的安全責任要求,確保教育教學活動和廣大 師生的安全。
2、幼兒園全體教師負責對全校進行安全排查、整治。
3、幼兒園各班負責人對本班進行安全排查、整治。
4、各個部門、各位責任人發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告,及時排除隱患,確保 師生生命、財產(chǎn)安全。
5、安全隱患排查做到一日一小查,寒暑假和節(jié)假日前一大查,安全處負責 將安全排查和整改工作向園領導小組匯報。
6、重大的安全隱患要及時報告,爭取上級教育行政主管部門的幫助解決。
7、對于排查出來的安全隱患,幼兒園建立安全隱患臺帳制度,即由園長把 安全隱患登記在案,督促有關部門進行整改,整改完成才予以注銷。
8、對于客觀存在的安全隱患卻沒有查實出來,或者已經(jīng)登記在案的'安全隱患,因為整治不力而造成安全事故的,園安全領導小組將追究有關責任人的責 任,并根據(jù)幼兒園和上級有關規(guī)定給予相應的處分。
臺賬管理制度8
臺賬管理
第一條 為保證合同臺賬資料完整、統(tǒng)一,規(guī)范企業(yè)各類合同的管理,特制定本辦法。
第二條 凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬,并向公關法務部備案。
第三條 合同管理人員為簽訂合同的聯(lián)系人和法務聯(lián)絡員,負責合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第四條 合同管理人員應在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬,并對重大合同進行備案審查,協(xié)助法務部對合同管理的工作進行指導和檢查。
第五條 合同臺賬采用表格式,一份合同填寫一張表格,建立一份檔案。
第六條 合同臺帳應包括以下內(nèi)容:
(一)合同名稱;
(二)合同主體;
(三)合同內(nèi)容(含標的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須注明的事項);
(四)合同履行情況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);
(五)合同所附資料;
(六)其他應當記載的重要內(nèi)容。
第七條 合同臺帳應附以下資料:
1、合同正本或副本;
2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復印件;
3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權委托書及代理人身份證明;
4、補充合同、會議紀要、往來函電;
5、有關的重要資料。
第八條 合同臺帳管理人員,有權對合同及所附資料進行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時,應及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第九條 使用或借用合同臺帳資料,應當辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結束后,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關責任人責任。
第十條 本辦法由法務部制定并解釋,自頒布之日起執(zhí)行。
檔案管理為進一步規(guī)范合同文檔管理工作,提高合同管理水平,逐步實現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化,特制定本制度。
一、本制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務經(jīng)營中形成的.各種協(xié)議、合同文本(不包含勞動合同)。
二、合同檔案管理原則
1、合同檔案實行公司財務部集中統(tǒng)一管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、財務部應指定專人負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔,并負責監(jiān)督指導各部門的合同管理工作。
3、需以公司名義訂立各種履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門,為合同承辦部門,承辦部門應根據(jù)合同項目需要指定承辦人,試用期內(nèi)員工非經(jīng)總經(jīng)辦允許不得作承辦人。
三、合同文檔的管理辦法
1、合同文檔以部門名稱結合簽署日期年月份進行分類編號。
2、合同編號規(guī)則:承辦部門名稱首字母-合同簽署年、月份(六位)-順序號(三位)。示例:TGB-02-001(推廣部20xx年2月份第1號合同)
3、合同管理實行承辦部門與相關部門審查會簽相結合的制度,承辦部門對合同訂立、履行全過程負全部責任。承辦部門主管為第一責任人,承辦人為直接責任人。總經(jīng)辦和審查會簽部門對應當提出相關意見而未提出的,應當承擔相應的責任。
4、各相關部門和總經(jīng)辦依其職能對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行監(jiān)察、審計。
5、公司內(nèi)各職能部門一律不得以個人名義對外發(fā)出要約,作出承諾,簽訂合同或具有履約性質(zhì)的書面文件。
6、合同承辦部門和財務部應分別建立合同臺賬,實行履行跟蹤報告責任制,合同履行及原始資料必須由財務部保管,承辦部門只留存影印件。
7、保存的合同文檔每年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理,并追究相關人員責任;對超過兩年以上(包含本數(shù))的已履行完畢的合同協(xié)議,由財務部甄別并予以歸案。
8、財務部要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單,以有效開展合同文檔的查詢、利用工作。
9、各部門員工可在財務部查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須進行登記,方可在財務部辦理相關借閱手續(xù),以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。
10、合同文檔的保存條件有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同文檔的安全。
11、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料,違者視情節(jié)予以處罰。
12、合同文檔的密級為機密,任何人不得擅自將合同對外公開,違者視情節(jié)予以處罰。
13、已簽署的合同應明確支付方式及付款時間,并交予財務部及時催款。
四、合同文檔的移交
1、各部門在正式簽署合同后,須在一周內(nèi)將合同正本原件移交財務部存檔。
2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更,則合同編號不予改變。
3、合同文檔移交時,必須編制合同移交清單并當面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續(xù)。
寧夏友廈建設集團有限公司
臺賬管理制度9
(一)責任體系。
學校基本信息;安全管理機構人員名單及職責分工文件;安全管理工作的規(guī)章制度;安全管理工作會議紀要及活動記錄;安全管理工作計劃及總結;學校與上級有關部門簽訂的安全管理責任書;學校與各處室、年級、班級及具體項目負責人簽訂的安全管理責任書;
(二)消防安全。
消防部門核發(fā)的消防審核意見書,消防驗收合格證;學校消防安全管理工作規(guī)章制度;校園各樓層消防逃生疏散指示圖;校園消防車道消防栓、滅火器、消防通道、應急燈、安全出口指示、報警系統(tǒng)等消防設施設備分布情況詳細記錄及圖示;消防設施設備檢查維護情況記錄;消防安全教育情況;師生消防疏散演練記錄;
(三)房舍及設施設備。
學校房舍及設施設備管理規(guī)章制度;建筑物通過有關部門驗收的有效文書;建筑物檢查及記錄;易發(fā)生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故場所懸掛警示標志的記錄;各類設施、器材符合國家安全標準的記錄及說明;各類設施、器材的使用、檢查、維護記錄。
(四)飲食安全。
衛(wèi)生部門核發(fā)的《食品衛(wèi)生許可證》;學校飲食安全管理工作規(guī)章制度;廚房平面圖及用具詳細清單;逐級安全管理責任書;在食堂上墻的安全管理制度清單;食堂具體管理人員培訓記錄;食堂從業(yè)人員培訓記錄;食堂從業(yè)人員的身份證、健康證;食堂物品進貨憑證及供貨單位資質(zhì)文書;器材消毒及食品留樣;燃氣使用檢查記錄;食品農(nóng)藥殘留超標檢測記錄;食堂具體管理人員檢查記錄及學校領導檢查記錄;師生飲用水情況說明及相關資料;師生飲用水檢測文書;供桶裝水公司資質(zhì)證明文書及水質(zhì)檢測報告書;飲水機定期檢查、維護記錄。如果學校食堂屬于承包或送餐公司配餐,還必須有承辦合同及安全責任書、承辦方的資質(zhì)證明資料。
(五)師生集體活動。
學校師生集體活動安全管理工作規(guī)章制度;師生校內(nèi)大型活動的計劃、安全保障方案及安全應急預案、活動前安全教育記錄;師生外出活動的計劃、報批文書、安全保障方案及安全應急預案;委托或聯(lián)合其它單位舉辦的應有安全管理書面約定;集體活動結束后的'總結。如在活動過程中發(fā)生事故,應有處理事故的全過程記錄。
(六)師生宿舍。
學校師生宿舍安全管理工作規(guī)章制度;師生宿舍來源說明及證明材料;師生宿舍建設面積、占地面積、房間數(shù)量及每間面積、住宿安排情況;逐級安全管理工作責任書;宿舍管理員身份證、工作安排表、詳細檢查記錄;標明師生宿舍位置的學校平面圖;師生宿舍樓層的平面圖;師生宿舍樓層消防栓、滅火器、消防通道、應急燈、安全出口標示、每層樓安全疏散示意圖、報警系統(tǒng)等設施設備分布情況詳細圖示及檢查記錄;宿舍區(qū)域逃生演練計劃及實施記錄;宿舍用電用氣情況統(tǒng)計及檢查記錄。
(七)安全教育。
學校安全教育規(guī)章制度。學校安全教育的計劃及總結;學校實施安全教育計劃中的詳細資料;學校利用廣播、宣傳欄、班隊會、團日活動、講座以及專門的安全課等形式開展安全教育的資料、圖片等;學校安全教育周的詳細資料;教師進行安全教育學科滲透的計劃和案例;學校開發(fā)的校本安全教育教材及使用情況記錄。
(八)危化品管理。
學校危化品安全管理工作規(guī)章制度;庫存危化品詳細清單;危化品管理人員及雙人雙鎖持鎖者信息表;危化品購買許可證;危化品購置、運送、領取、使用、回收、銷毀詳細記錄及相關憑證。
(九)自然災害。
學校自然災害(水澇、臺風、雷電、邊坡、擋土墻)安全管理工作規(guī)章制度;學校對水澇、臺風、雷電、邊坡?lián)鯄τ绊憣W校安全的分析與評估報告;校園周邊及校內(nèi)水澇隱患的詳細記錄、防澇設施設備清單及能否正常使用的檢查記錄;校園內(nèi)外可能因臺風而引起的安全隱患的詳細記錄及檢查記錄;校舍防雷建設憑證及防雷驗收合格文書;邊坡?lián)鯄υ敿氋Y料;邊坡?lián)鯄Σ榭从涗洝⒄斡涗洝⒕鋮^(qū)域和警戒告示安置位置平面圖。
(十)電力燃氣。
學校用電用氣安全管理工作規(guī)章制度;電管人員身份證、上崗證及信息采集表;用電設施設備詳細清單及起始使用時間;用電設施設備使用、檢查、維修、更新詳細記錄;食堂使用電力燃氣平面圖;燃氣使用安全檢驗報告:燃氣使用檢查、維護詳細記錄。
(十一)衛(wèi)生防疫。
學校衛(wèi)生防疫安全管理工作規(guī)章制度;衛(wèi)生保健專職人員身份證、上崗證、信息采集表;衛(wèi)生保健室、隔離室的藥品及器材清單和使用記錄;衛(wèi)生保健人員培訓學習資料;流行病、傳染病監(jiān)測記錄;校園消殺記錄;幼兒園每天晨檢記錄表。
(十二)應急預案。
學校各類應急預案文本;各類應急預案演練詳細記錄;因人員及崗位變動而調(diào)整應急預案涉及的人員變動的文件。
(十三)事故處理。
學校各類事故處理的規(guī)章制度;各類事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、涉及人員、處理經(jīng)過、處理結果、原因分析等詳細資料;對責任事故實行責任例查、責任追究的資料。
(十四)安全隱患排查整治。
學校安全隱患排查整治工作規(guī)章制度;逐級簽訂安全隱患排查整治責任書;每一次發(fā)現(xiàn)安全隱患的詳細記錄及整治過程的詳細資料;上級下達的整改通知書及完成整改工作的詳細資料;向上級報告的安全隱患及上級的批示處理意見、最后處理結果;對一時無法整治的安全隱患采取的措施及監(jiān)控記錄。
(十五)校園周邊環(huán)境。
校園周邊環(huán)境安全管理工作規(guī)章制度;學校周邊環(huán)境平面圖;學校周邊可能影響師生安全的地點、項目標示圖;參加有關部門聯(lián)合整治校園周邊環(huán)境的詳細資料;向有關部門通報的學校周邊安全隱患文書及整治結果資料。
(十六)校園內(nèi)保。
學校關于加強校園內(nèi)保工作的規(guī)章制度;專職保安人員身份證、信息采集表;內(nèi)保人員信息采集表;來人來訪登記表;保衛(wèi)人員值班、巡查記錄表。
臺賬管理制度10
一、食堂安全保衛(wèi)工作由管理員實施監(jiān)督,由食堂管理員負責,要明確責任,責任落實到人。
二、使用各種餐飲設備必須嚴格按操作規(guī)程進行,專人使用保養(yǎng);工作中要精神集中,不準說話聊天;必須戴套袖圍裙和工作帽,杜絕人身事故的'發(fā)生。
三、注意用電安全,做到機器使用后必須關閉總電源。人人注意節(jié)電、節(jié)水,發(fā)現(xiàn)問題及時報告、及時處理,避免責任事故的發(fā)生。
四、使用煤氣時要做到“火等氣”,鼻子要靈,發(fā)現(xiàn)漏氣時要及時修理,開著火不準離開人,以防火災事故的發(fā)生。每個人都要學會滅火器的使用方法,記住火警電話119.
五、下班后,食堂管理員要檢查煤氣、水、點、門窗是否關好,做好防盜、防潮等安全措施。
臺賬管理制度11
(一)為規(guī)范保健食品購進管理,保障產(chǎn)品安全。根據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關流通法律、行政規(guī)章。制定保健食品臺賬管理和控制。
(二)根據(jù)“按需購進,擇優(yōu)選購”的原則,依據(jù)市場動態(tài)、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃,報企業(yè)負責人批準后執(zhí)行。要建立供銷平衡,保證供應,避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。
(三)要認真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽,考察其履行合同的能力,必要時應對其進行現(xiàn)場考察,簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書,協(xié)議書應注明購銷雙方的質(zhì)量責任,并明確有效期。
(四)加強合同管理,建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應的質(zhì)量條款。購銷人員要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準證書》和《產(chǎn)品檢驗報告書》,以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣。
(五)購進保健食品應有合法票據(jù),按規(guī)定做好購進記錄,做到票、帳、貨相符,購進記錄保存至超過保健食品有效期1年,但不得少于2年。
(六)嚴禁采購以下保健食品:
1、無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品;
2、無保健食品檢驗合格證明的.產(chǎn)品;
3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的產(chǎn)品;
4、超過保質(zhì)期限的產(chǎn)品;
5、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。
臺賬管理制度12
第一條
妥善管理支部工作資料是落實黨建工作目標的一個重要內(nèi)容,是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設,必須建立健全支部工作臺帳。
第二條
黨支部建立:“一個手冊”、”一本記錄簿”、“八類資料夾”等工作臺帳。
“一個手冊”,即黨員手冊;“一本記錄簿”,即:黨支部會議記錄簿;
“八類資料夾”,是指需要保存的八種類別的重要工作資料,即:支部行文資料、上級文件資料、學習教育資料、計劃總結資料、評比表彰資料、發(fā)展黨員資料、轉(zhuǎn)遞關系資料、綜合材料資料。
第三條
工作臺帳的基本要求是規(guī)范、齊全、求實。具體要求是:
1、黨員手冊由黨員本人保管,并按照要求認真填寫有關項目內(nèi)容,貼好本人照片,加蓋鄉(xiāng)機關黨委印章。黨員參加組織活動的情況,要按照時間順序逐項填寫。黨員繳納黨費的情況,應由收繳人填寫字。
2、黨支部會議記錄簿由支部組織委員保管,并按照要求負責填寫。每次會議和活動,要填寫會議名稱、時間、地點、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會議(活動)的內(nèi)容等情況,重要會議要填寫清楚到會人數(shù)、會議議題、到會人員發(fā)言要點、舉手表決情況和最后的決議等內(nèi)容。
3、支部行文資料夾,主要存放以支部名義上報或下發(fā)的文件(含請示、報告、通知等)。以時間為序整理好(下同)
4、上級文件資料夾,一律存放上級機關黨組織下發(fā)的文件。
5、學習教育資料夾,主要存放各種學習教育材料和書籍,以及學習方面的通知、方案、要求和學習考試成績等資料。
6、計劃總結資料夾,主要存放支部工作計劃、總結和向黨員大會所作的報告;階段性工作計劃和總結;專題性工作計劃和總結以及換屆選舉時所作的工作報告等相關材料等。
7、評比表彰資料夾,主要存放用于評比表彰的各種先進個人和先進集體的事跡材料(含各種表彰表格和照片等)。
8、發(fā)展黨員資料夾,主要存放入黨申請書、入黨志愿書、預備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、群眾座談會和評議情況等相關材料等。發(fā)展黨員資料盒,應視情況按照申請入黨同志分別集中存放。
9、轉(zhuǎn)遞關系資料夾,主要存放轉(zhuǎn)入的'黨員介紹信、轉(zhuǎn)出的黨員介紹信等。
10、綜合材料資料夾,主要存放黨員花名冊、黨員統(tǒng)計表、黨員廉政情況材料、黨員思想?yún)R報材料、以及其他綜合類資料等。
第四條
支部工作臺帳的建立由支部組織委員負責,其他委員協(xié)助。組織委員不在時,轉(zhuǎn)由支部書記負責或由支部書記指定專人負責。各種會議記錄簿的記錄要及時、規(guī)范,不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應及時、有序,便于查找。工作結束后,應將工作有關資料裝訂成冊。預備黨員轉(zhuǎn)正前的一切資料,由支部組織委員保管;轉(zhuǎn)正之后,應及時進行整理,其中入黨申請書、轉(zhuǎn)正申請報告、入黨志愿書、政審(外調(diào))材料等需轉(zhuǎn)交人事部門歸檔,其他材料如個人書面思想?yún)R報、申請入黨積極分子考察表、預備黨員考察表和群眾座談會匯總意見等,應由鄉(xiāng)機關黨委負責歸入發(fā)展工作文書資料。組織委員變動時,應將所保管的材料臺帳進行移交。
第五條
支部工作臺帳的建立健全列入黨建目標管理的內(nèi)容。有關負責人要切實負起責任,凡不符合上述要求的,應及時加以改正。在每年年底前的黨建目標管理考核檢查中,一并對支部臺帳工作進行考核。
臺賬管理制度13
為了認真貫徹落實管理方針政策,不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識,總結安全管理經(jīng)驗教訓,促進安全工作,使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的有關要求,現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下:
一、規(guī)范臺賬內(nèi)容
(一)法規(guī)文件:有關學校安全工作的法律、法規(guī),以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關部門下發(fā)的各類安全工作文件。
(二)組織領導:學校安全工作領導小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡、工作職責等。
(三)管理制度:學校基本情況、最新修訂的各項安全管理規(guī)章制度,各類安全應急預案等。
(四)安全管理:各類安全工作責任書、安全工作學期和計劃、總結,各類有關安全工作的會議紀要,學校綜治安全工作月報表等。
(五)安全教育:開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。
(六)檢查整改:各類安全工作檢查記錄,學校安全重點部位日巡查記錄,學校安全重點部位周檢查記錄,安全隱患排查情況記錄,安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
(七)預案演練:防食物中毒、防踩踏、防火災、防地震、大型集體活動等應急預案組織演練情況記載(文字、圖片、影像資料)等。
(八)事故案例:相關安全事故及處理情況的`記載,對各類事故的反思總結等。
(九)安全考核:各類安全考核的組織實施及結果等。
(十)經(jīng)費投入:安全設施設備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。
二、嚴格臺帳管理
(一)上述1—3項臺帳為長期使用,4—9項臺帳為分歸檔,隨時備查。
(二)高度重視建立安全管理臺帳工作,指定專人負責,學校有關部門和人員要及時提供相關資料。
(三)臺帳資料要求全面完整,圖文并茂,按上述條目逐項分類整理歸檔。
臺賬管理制度14
為嚴格控制公司財務制度,杜絕財務漏洞;現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定:
1.前臺各種重控單據(jù)必須連號使用,存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。
2.每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。
3.前臺賬務資料按日歸類,每月匯總,由日審標示后存檔封存。
4.前臺賬務資料封存后完整保存,需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進行。
5.前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性,不得隨意透露他人。
6.其它客人重要賬務單據(jù),如信用卡預授權單的保存須按照其業(yè)務單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權單及簽購單保存期為入賬日起一年。)
7.每日收入報表由夜審完成并由次日上報店會,由日審于次日對其進行賬務調(diào)整,并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。
8.調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩年,以便進行收入及營業(yè)分析及預算。
9.前臺單據(jù)及收入報表由專人管理,嚴禁隨意透露。
10.客人持本店收據(jù)要求補開發(fā)票或查詢賬目時,前臺賬務人員有義務幫助客人辦理,不得以任何理由推脫,當賬務發(fā)生期超過半年時,以電腦資料為準并上報前臺主管。
11.公司為客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實、準確,可以少于實際金額,但不得超過實際消費。
12.正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查;除前臺外的.各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機打發(fā)票,無發(fā)票記帳聯(lián)的應將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查)
13.當工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時,以國家相關會計制度為準則,并及時上報前臺主管或其他財務部有關領導解決。
以上規(guī)定前臺賬務人員須嚴格執(zhí)行,凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者,由當事人承擔全部刑事責任并負責公司的經(jīng)濟損失;上報店級領導處理;公司保留對當事人采取法律行動的權利。
臺賬管理制度15
青年文明號臺賬是創(chuàng)建青年文明號活動過程中收集、積累的原始材料,是展示創(chuàng)建成果、創(chuàng)建經(jīng)驗、創(chuàng)建過程的有力舉證,更是推進創(chuàng)建活動深入開展可借鑒、可總結、可交流的經(jīng)驗素材。特制定以下規(guī)定:
1、號手根據(jù)分工負責的內(nèi)容收集,整理。本著定時收集、及時收集、準確收集、完整收集的'要訣收集。
2、按臺帳規(guī)范分類內(nèi)容。
3、所有資料不外借,如要查閱必須經(jīng)號長同意。
4、更新、添加內(nèi)容及時記錄。
5、如有圖片的內(nèi)容必須要彩打,要有說明。
6、每本資料有管理臺帳的承諾書,必須簽名負責。
7、電子文檔不準復制給查閱人員。
8、收集資料及時、詳細、動態(tài),注意原始資料的完整。
9、杜絕作假,整理不規(guī)范,不及時。
10、管理人員要力保資料齊全。
11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創(chuàng)建的經(jīng)過與效果。