第一篇:關于5月份安全大檢查的通知
通 知
公司各部門、各煤業公司:
公司決定自2014年5月20日起對各礦進行安全檢查,請公司各部門和各煤業公司做好檢查的各項準備工作。
一、檢查組織
組長:總經理
副組長:常務副總經理、機電副總經理、總工程師、通風副總、防治水主任工程師
成員:安監部、生產建設部、總工辦、調度室、機運部、人力資源部等部門。
二、檢查的主要內容
1、對省局查出的問題進行回查。
2、各專業質量標準化進行考核打分。
3、月度安全績效考核主要對安全管理制度的執行情況、安全隱患排查整治的閉環管理、“三違”治理情況、責任落實以及井下現場管理等進行全面檢查。
4、對照全員隱患排查獎勵報表核實“三違”處罰執行情況。
三、檢查時間1、20日:22煤業2、21日:333煤業3、22日:44煤業4、23日:55煤業
如遇上級檢查,檢查時間另行通知。
靈石22能源有限公司
二〇一四年五月十八日
第二篇:安全大檢查通知
通知
為迎接省質量安全總站12月21日對本工地的安全衛生大檢查,現對各班組負責人提出以下要求:
1、各班組職工在施工現場必須戴好安全帽。
2、職工宿舍內的被、服、鞋等放整齊。
3、宿舍門前及過道(包括門前水池處)的衛生要隨時保持干凈。
4、各班組食堂人員打掃本食堂及內外過道衛生。
各班組負責人務必在12月21日早上8點前將各項要求落實到位。
南通建工集團有限公司海南分公司
海景花園E型公寓樓項目部
2005年12月20日
第三篇:函關于月份安全大檢查情況的通報
貴州湘能實業有限公司
湘能實業安函〔2014〕108號
關于3月份安全大檢查情況的通報
公司所屬各礦:
根據《關于召開2014年二季度采掘抽平衡會的通知》(湘能實業生函[2014]95號)及《關于落實黃蘭香副省長對集團公司安全生產工作指示的通知》(湘煤集安[2014]50號)要求,按照公司統一安排,從3月17日—24日,由公司領導牽頭,安全生產部門全體人員參與,對公司所屬各礦進行了安全大檢查及技術基礎資料預檢,現將檢查情況通報如下:
一、安全技術基礎資料檢查存在的主要問題
(一)各礦存在的共性問題
1、各礦安全生產技術相關管理制度均未嚴格對照公司檢查要求內容進行編制,大部分管理制度無針對性和指導性,不具備可操作性。
2、各類基礎資料臺賬和記錄均未用專門文件夾(盒)分類存檔,大部分礦未完全建立所有臺賬和資料,各類資料無目錄和資料項目首頁執行情況匯總表,資料附件不全。
3、各礦均未按新的質量標準化要求,完善井下采掘工作 面的正規循環圖表、設備布置圖等圖紙資料。
4、未定期召開相關安全生產技術工作會議,未認真總結分析各階段安全生產技術管理工作情況。
(二)各礦存在的具體問題 神仙坡煤礦
1、安全管理:安全投入保障制度不完善、無安全費用提取、使用管理制度及安全費用使用計劃、無安全費用提取及使用管理臺帳;安全技術措施審批制度缺乏可操作性,安全技術審批程序不明確,需根據公司技術審批制度編制;安全事故匯報、調查、處理、分析及歸檔制度無紙質版可查;未制定三違處罰細則;應急救援宣傳工作計劃太籠統,無詳細工作計劃安排;無月度、季度、安全工作規劃及總結;無安全信息管理機構;一月、二月的安全隱患排查整改臺帳未建立,隱患整改閉環管理制度執行不嚴,部分隱患未及時驗收銷號;未建立重大安全隱患登記臺帳;未逐級簽訂安全承諾責任書。
2、生產技術管理:管理制度編制不完善,制度內容與公司檢查要求的內容不一致;大部分資料未歸檔;無生產計劃完成、重點工程臺賬;無采、掘、地測防治水專業培訓情況臺賬;作業規程學習貫徹無人員異動臺賬,無每月采后總結和工程完工竣工總結。
3、一通三防管理:(1)礦井未制訂防滅火制度;綜合防塵管理制度未及時更新;礦井沒有制定各級領導和業務部門的通風管理工作責任制;未制訂通風區隊管理制度;未編制通風各工種崗位責任制和操作規程;未編制通風儀器、儀表保管、2 維護和保養制度。管理制度、操作規程、責任制未按規定裝訂成冊。(2)瓦斯治理技術方案及安全技術措施不完善;采掘工作面瓦斯治理專項措施內容未更新;瓦斯排放措施無記錄可查;礦井專項防突設計、措施計劃未及時更新和報批,事故應急預案缺組織機構和人員情況;采掘工作面局部綜合防突措施內容沒有針對性;區域及局部防突措施未報公司審批;瓦斯抽采工程設計內容不規范;未編制防治煤層自然發火措施。(3)礦井現施工的所有采掘工作面未編制區域措施消突報告;礦井未編制、季度通風工作計劃及總結;局部通風機自動切換、風電、瓦斯電閉鎖試驗未按規定進行試驗;抽采系統檢查記錄以隱患表代替不合要求;無通風調度值班記錄;無消防材料庫檢查記錄。(4)礦井瓦斯地質圖11#煤層的未及時更新;未編制通風系統立體示意圖;安全監控、傳感器布置、防塵、防滅火系統圖未更新。
4、地測防治水管理:(1)有地測、防治水管理制度,但沒有裝訂成冊,針對性不強,有的制度從網上抄襲后,沒有根據礦井實情修改,相關制度沒有落實,如實際沒有執行每月應召開一次業務工作會議。(2)地質素描、構造臺帳未及時觀測、整理好,生產地質報告無相應圖紙。(3)礦井涌水量觀測臺帳數據不全,充水性圖未及時更新。探放水三線圖沒有標繪在采掘工程平面圖上。
晉家沖煤礦
1、安全管理:安全投入保障制度內容過于簡單,噸煤提取費用標準與公司規定不符,無安全費用管理和使用制度、 3 安全費用使用計劃及使用管理臺帳;安全隱患排查整改制度內容不完善,部分條款不符合規程規定;安全技術措施審批制度缺乏可操作性,需根據公司技術審批制度編制;無班組建設相關管理管理制度;培訓計劃未以文件形式下發,且無組織管理機構;無職業危害防治計劃;應急演練規劃、計劃和方案未按災害類型單獨編制,未進行演練,無演練報告可查;事故應急救援預案安全科無存檔;隱患閉環管理不到位,礦井對公司及地方政府檢查的部分隱患沒有組織驗收;未按規定每旬召開一次安全辦公會;未逐級簽訂安全承諾責任書。
2、生產技術管理:管理制度編制不完善,資料未歸檔;無生產計劃完成、重點工程臺賬;無采、掘、地測防治水專業培訓情況臺賬,作業規程學習貫徹無人員異動臺賬;無每月采后總結和工程完工竣工總結,無會議資料;資料打印馬虎,辦公室衛生差。
3、一通三防管理:(1)未設置安全監控管理機構;防滅火管理制度未更新,未編制“一通三防”相關工種的操作規程;未編制通風區隊管理制度;管理制度、操作規程、責任制未按規定裝訂成冊。(2)瓦斯治理技術方案及安全技術措施內容不完善,無管理機構和人員名單及責任等內容;礦井防突設計未報公司審批;瓦斯抽采規程設計圖紙不全,無每循環鉆孔設計;綜合防塵措施未附圖紙;未編制防治煤層自然發火措施。(3)未編制礦井主要通風機裝置外部漏風測定報告;未編制11113機巷消突評價報告;未正常開展“一通三防”儀器、儀表、設備、設施校正、檢測等工作;礦井未編制洗塵計劃; 4 未編制、季度通風工作總結及計劃。(4)礦井通風系統無審查記錄;通風調度值班記錄無人簽字;礦井瓦斯地質圖無坐標數據;未編制通風系統立體示意圖;通風系統圖未標注工作面回采動態;未編制分層通風系統圖;安全監控、防塵、防滅火及抽采系統圖未更新。
4、機電運輸管理:機電運輸基礎資料沒有機電運輸員工培訓備課、點名冊、考試評價結果;無各專業小組定期進行活動的臺帳記錄。
5、地測防治水管理:(1)礦井地測、防治水制度管理不完善,甚至有的制度(業務安全工作會議制度)不符合質量標準化標準要求;(2)礦井部分地質、水文地質預報、地質說明書礦總工、連隊及相關科室負責人沒簽字;地質素描、構造未按規定及時收集、整理;(3)礦井儲量管理不到位,儲量動態圖沒及時更新,季度末沒有建立臺帳報表,礦井地測圖、防治水圖沒有按《煤礦地質測量圖例》要求填繪,內容不全。
義忠煤礦
1、生產技術管理:管理制度編制不完善,大部分資料缺少。
2、一通三防管理:(1)礦井未編制安全監控人員操作規程、值班制度;未編制防滅火操作規程;未編制通風各工種操作規程;通風儀器、儀表保管、維護和保養制度不完善。管理制度、操作規程、責任制未按規定裝訂成冊。(2)礦井未編制無計劃停電、停風應急預案;瓦斯治理技術方案及安全技術措施編制無針對性、內容簡單;采掘工作面瓦斯治理專項措 5 施內容不完善;礦井專項防突設計未報公司審批,未編制事故應急預案;未編制綜合防塵措施、火災應急預案。(3)礦井各采掘工作面消突評價報告未報公司審批;洗塵計劃內容無針對性;未編制季度、月度通風工作計劃及總結;未開展局部通風機自動切換、風電閉鎖試驗;預測預報檢驗報告單設計圖不規范;抽采系統無檢查記錄。(4)礦井無通風隱患排查、通風調度值班記錄;無通風(反風)設施檢查及維修記錄;無消防材料庫、隔爆設施檢查記錄;礦井瓦斯地質圖比例錯誤;未編制通風系統立體示意圖、瓦斯抽采系統圖。
3、地測防治水管理:(1)礦井地測防治水制度管理不完善,沒編制具體的地測防治水技術規定實施細則,缺技術員培訓計劃;(2)礦井地質素描、構造資料沒有及時收集整理,地測、防治水圖紙沒有按《煤礦地質測量圖例》要求填繪,圖紙內容不全,地測部門沒有根據生產揭露地質情況及時修改地質、水文地質圖紙。(3)井下防誤空煤層鉆孔管理牌板及防治水管理牌板沒具體標明允掘起始點位置。
保華煤礦
1、安全管理:安全投入保障及安全費用提取和使用制度與公司規定不符;基本管理制度未全部裝訂成冊;無班組建設相關管理制度;礦領導下井帶班制度不完善;無職業危害防治計劃;無應急演練規劃、計劃和方案;無應急宣傳教育工作計劃及培訓計劃,無安全費用使用計劃及使用管理臺帳;災害預防處理計劃及事故應急救援預案安全科沒有紙質版存檔;未逐級簽訂安全承諾責任書。
2、生產技術管理:管理制度編制不完善,大部分制度抄襲,無針對性和指導性;無生產計劃完成、重點工程統計臺賬,無專業培訓臺賬;作業規程學習貫徹無人員異動臺賬,無每月采后總結和工程完工竣工總結,無會議資料。
3、一通三防管理:(1)管理制度、操作規程、責任制未按規定裝訂成冊。(2)礦井瓦斯治理技術方案及安全技術措施無采掘作業計劃;采掘工作面瓦斯治理專項措施無采面上隅角瓦斯治理措施;礦井專項防突設計未報公司審批;綜合防塵措施無采掘作業計劃。(3)礦井2014年反風演習不合格,現在未進行反風;未組織有關單位編制通風機性能測定報告;礦井2012、2013年未進行瓦斯等級鑒定;工作面區域效果評價未按公司批復進行修改。(4)通風系統審查記錄內容不完善,無巷道、通風設施檢查修理內容;瓦斯超限處置記錄不完善,無撤人、站崗、處理人員等內容;礦井未對井下防塵測定記錄進行測定結果評定;通風設施檢查維修記錄、防滅火檢查記錄、消防材料庫檢查記錄、隔爆設施檢查記錄、測風記錄無簽字內容;未編制通風系統立體圖;所有圖紙無近階段采掘作業動態;未編制礦井保護層綜合圖。
4、機電運輸管理:鋼絲繩檢查記錄不真實,數據沒有任何變化;無井下設備布置圖;瓦斯抽放泵房記錄空班現象嚴重,2月11日至3月6日無記錄,沒有設備事故、設備檢查檢修、干部查崗記錄。
5、地測防治水管理:(1)礦井地測防治水制度管理不完善,沒具地測防治水技術規定實施細則,缺技術員培訓計劃; 7(2)礦井地質素描、構造資料沒有及時收集、分析、整理,地測、防治水圖紙沒有按《煤礦地質測量圖例》要求填繪,圖紙內容不全,地測部門沒有根據生產揭露地質情況及時修改地質、水文地質圖紙;(3)礦井今年井下水泵聯合排水試驗還未實施。
豐勝煤礦
1、安全管理:安全費用提取制度中提取標準與公司不符;“三違”處罰細則未通過辦公室正式行文;安全技術審批制度中的審批程序、步驟表述不清,無可操作性;安全事故匯報、調查、處理、分析及歸檔制度無紙質版可查;安全教育培訓計劃無培訓計劃表,一月、二月的培訓資料未歸檔管理;無職業危害防治計劃;無應急演練規劃、計劃和方案,應急宣傳教育工作計劃及培訓計劃內容不完善;無月度、季度、安全工作規劃和總結;災害預防與處理計劃未按公司批復進行修改,未見相關圖紙、應急機構人員通訊錄,未組織相關人員貫徹學習;無重大安全隱患登記臺帳。
2、生產技術管理:管理制度編制不完善,無針對性和指導性;技術人員變動大,臺賬資料未建立。
3、一通三防管理:(1)瓦斯工作防治領導小組無打鉆隊人員信息;未編制礦井各級領導和業務部門的通風管理工作責任制;通風各工種操作規程中無風筒吊掛內容。管理制度、操作規程、責任制未按規定裝訂成冊。(2)無計劃停電、停風應急預案及處理記錄內容簡單,無針對性;瓦斯治理技術方案及技術措施內容無針對性,無生產計劃內容(缺乏編制 8 依據);采掘工作面瓦斯治理專項措施中無掘進工作面瓦斯治理內容;礦井專項防突設計無生產計劃內容,未上報公司審批;事故應急預案未更新;綜合防塵措施無生產計劃內容。(3)11094外機巷未編制消突評價報告;月度瓦斯檢查地點設置計劃無交接班內容;礦井未編制、季度、月度通風工作計劃和總結;無通風系統審查記錄;未正常開展局部通風機自動切換和風電閉鎖試驗。(4)通風日報未經礦長、總工程師審查簽字;礦井防突預測預報檢驗報告單簽字不全、鉆孔設計圖有誤,個別報告單數據填寫不全;抽采鉆孔無臺賬;無抽采檢查記錄;無抽采檢測裝置、儀器、儀表臺賬;通風設施、防滅火、消防材料庫、隔爆設施檢查記錄無檢查人員、驗收人員簽字;礦井瓦斯地質圖比例錯誤,現階段采掘工程未上圖;未編制通風系統立體示意圖、分層通風系統圖;瓦斯抽采系統圖未標明抽采區域和巷道。
4、機電運輸管理:地面各機房均無設備事故記錄;無礦井機電運輸職工培訓計劃及相應配套資料;無礦井機電運輸設備檢修計劃,更新改造計劃,機電運輸質量達標規劃;機電運輸崗位責任制、各工種操作規程不全,懸掛也不全;專業化管理機構無定期開展活動的資料。
5、地測防治水管理:(1)礦井地測機構不健全,測量人員尚未配置專門人員,防治水制度管理不完善,沒有具體地測防治水技術規定實施細則,缺技術員培訓計劃;(2)礦井地質素描、構造資料沒有及時收集、分析、整理,地測、防治水圖紙沒有按《煤礦地質測量圖例》要求填繪,圖紙內容不全,地 9 測部門沒有按生產揭露地質情況及時修改地質、水文地質圖紙,地質說明書、部分地質、水文地質預報通知單沒有相關科、隊負責人簽字;(3)礦井今年井下水泵聯合排水試驗尚未實施。
黔源煤礦
1、安全管理:基本管理制度均未裝訂成冊;其他資料不完善,部分無紙質資料可查。
2、生產技術管理:管理制度編制不完善;無生產計劃完成、重點工程統計臺賬;無專業培訓情況臺賬,作業規程學習貫徹無人員異動臺賬;無每月采后總結和工程完工后竣工總結。
3、一通三防管理:(1)未編制礦井安全監控人員操作規程;未編制防滅火操作規程;未編制通風區(隊)管理制度;未編制通風各工種崗位責任制和操作規程;通風儀器、儀表保管、維護和保養制度內容簡單。管理制度、操作規程、責任制未按規定裝訂成冊。(2)礦井無計劃停電、停風應急預案未更新;礦井通風設計及安全措施未進行貫徹學習;未編制瓦斯治理技術方案及安全技術措施;礦井2013未進行瓦斯等級鑒定;無儀器儀表校正和鑒定、臺賬;未編制礦井洗塵計劃;無通風系統審查記錄。(3)無瓦斯超限斷電試驗記錄;消防器材庫檢查無記錄;無員工培訓記錄。礦井瓦斯地質圖、安全監控系統圖未更新。
4、機電運輸管理:礦燈房延時交燈記錄未嚴格遵守制度規定要求落實匯報、跟蹤、信息反饋等情況的處置和記錄;機電運輸基礎資料沒有井下電氣檢查、試驗記錄;無各專業小組 10 定期進行活動的臺帳記錄;無機電運輸員工培訓計劃及相應資料;無設備檢修計劃、更新改造計劃、機電運輸質量達標規劃。
5、地測防治水管理:(1)礦井地測、防治水制度基本修正好,但礦井各項技術規定實施細則沒有修編好,另外是有的管理制度針對性不強,制度落實不到位;(2)礦井井下巷道素描、地質構造沒有及時收集、整理、上圖,地質臨時預報和水文地質臨時預報不到位,沒有及時下發預報通知單;(3)礦井儲量動態管理欠佳,沒有分煤層編制儲量動態管理圖。
下河壩煤礦
1、安全基礎資料管理:安全投入保障及安全費用提取和使用制度與公司規定不符;基本管理制度未全部裝訂成冊;培訓計劃缺特種作業人員、全員及新工人培訓計劃表;無應急演練報告;無安全工作規劃;安全費用提取與使用管理臺帳不完善;礦井瓦斯檢查員人數不足。
2、生產技術管理:管理制度編制不完全,資料無生產計劃完成、重點工程統計臺賬,無專業培訓情況臺賬,作業規程學習貫徹無人員異動臺賬,無每月采后總結和工程完工后竣工總結,無生產技術科會議記錄。
3、一通三防管理:(1)礦井未設置安全監控管理機構;礦井未制定通風區(隊)管理制度;未編制采掘工作面瓦斯治理專項措施;無瓦斯排放措施;礦井主要通風機裝置外部漏風無測定報告。(2)2013年未進行瓦斯等級鑒定;無防突裝備儀器、儀表臺賬及鑒定報告;無防塵儀器、儀表校正鑒定報告; 11 礦井未編制洗塵計劃;未編制通風工作計劃及總結。(3)無瓦斯超限斷電試驗記錄;通風隱患排查、通風工作例會無記錄;無瓦斯調度臺賬;無通風系統立體示意圖。
4、機電運輸管理:機電運輸基礎資料無各專業小組定期進行活動的臺帳記錄;機電運輸員工培訓有計劃,但沒有相應的資料;無設備檢修計劃、機電運輸質量達標規劃;有更新改造計劃,但沒有以正式文件形式下發到礦內各部門單位。
5、地測防治水管理:(1)礦井地測防治水制度修編不徹底,如公司名稱等發生變更的情況沒有修正,無地測、防治水技術規定實施細則;(2)礦井地質素描內容不全,構造資料沒有及時收集、分析、整理上圖,地測、防治水圖紙沒有按《煤礦地質測量圖例》要求填繪,圖紙內容不全,地測部門沒有按生產揭露地質情況及時修改地質、水文地質圖紙,沒有對地質情進行綜合分析;(3)地質臨時預報和水文地質臨時預報不到位,沒有及時下發預報通知單;礦井今年井下水泵聯合排水試驗尚未實施。
二、現場檢查存在的主要問題 神仙坡煤礦
1、采掘:11114風巷探放水牌板填寫時間、剩余進尺數據矛盾。
2、一通三防:11114風巷區域防突管理牌板填寫不規范,抽放管距迎頭較遠;11096采面高位巷無計劃停風,瓦斯超限達2%;11096采面回風瓦斯超限達1.36%,上隅角瓦斯超限; 12 11096采面光學瓦檢儀、便攜式瓦檢儀及瓦斯傳感器測定結果相差懸殊;114南底板瓦斯巷密閉外瓦斯超限。
晉家沖煤礦
1、采掘:11112上采面機巷超前支護不合要求;11131采面機巷超前支護不足。
2、一通三防:11131采面防突管理牌板未按規定填寫,機巷轉載點噴霧裝置沒水,缺壓風自救裝置;11131采面回風聯絡巷未設置柵欄;11114底板瓦斯巷缺防誤透煤層允掘距離管理牌板;4#、5#鉆場無鉆孔設計及竣工圖,單孔檢測牌板孔號與實際不符;11113機巷2個區域校檢孔允掘100m,不符合規定;11113底板瓦斯巷24#鉆場瓦斯超限,11#、12#鉆場未安裝瓦斯探頭。
3、機電運輸:(1)11113機巷:噴漿機電機接線盒蓋板螺栓斷裂一個,失爆;一綜保開關喇叭嘴松動,失爆;鉆機開關綜合保護器短接失效,控制回路保險用銅絲替代,開關防爆面無油;風電閉鎖開關1#、9#線短接。(2)11113底板瓦斯巷:JD-11.4絞車開關操作按鈕少一個彈簧墊,失爆,開關綜合保護器短接失效,控制回路保險用銅絲替代,開關防爆面無油;三臺隔爆開關喇叭嘴松動,失爆;另JD-11.4絞車屬淘汰設備,請予以更換。(3)11114底板瓦斯巷:P-30耙巖機電機接線盒少一個彈簧墊,失爆;另P-30耙巖機屬淘汰設備,請予以更換;鉆機操作按鈕6個螺栓均缺少彈簧墊,失爆;電煤鉆無輔助接地線。(4)11131采面:機巷綜保小喇叭嘴松動,失爆;補機巷局扇接線盒喇叭嘴松動,失爆;(5)112車場一 13 局扇接線盒喇叭嘴松動,失爆;(6)其他:井下所有噴漿機每次使用后都沒有按要求對機器和輸料管道進行清理沖洗,造成進料口、拌料腔及輸料管道結垢堵塞;井底外水倉煤泥堆滿,需組織清理;井底2#水泵對輪無間隙;副井113水平以下,架空人車下行側無急停拉線。義忠煤礦
1、采掘:11112風巷錨索外露過長,影響行人,易傷人。
2、一通三防:11093、11094頂板瓦斯巷所施工的鉆孔未進行抽放,水堵嚴重,聯抽器漏氣;無抽采管理單孔檢測牌,鉆孔未嚴格按設計施工;11112風巷工作面防突壓點未編號管理,牌板填寫不清楚、不及時;防突反向風門關閉不嚴。保華煤礦
1、采掘:11144皮帶上山未使用前探支護,空頂作業;11144皮帶上山未進行探放水,牌板資料仍是機巷的;11144風巷掘進未按中腰線施工,探放水允掘距離超掘7m;11141采面上隅角6架棚腿懸空,不安全,采面下段采高不夠,π梁成組不規范。
2、一通三防:1610石門密閉前支架漏頂,柵欄破壞,密閉漏風;11141采面T0、T1探頭位置不對,T0航空插頭損壞,風速傳感器數據不準確;11131風巷密閉前柵欄破壞。
3、機電運輸:主抽風機房溫度參數監控儀失效。豐勝煤礦
1、采掘:11142底板瓦斯巷1#鉆場迎頭背頂不嚴,施鉆空頂作業;11142機巷外段局部U型棚變形嚴重。
2、一通三防:11142底板瓦斯巷風門聯鎖失效,防誤穿煤層鉆孔管理牌板填寫不規范;11091采面上隅角沒有及時回柱,瓦斯超限;11094頂板瓦斯巷部分鉆場密閉外瓦斯超限;11094外機巷往里掘無防突設計,且已掘4m,無防突管理牌板、允掘標志點、瓦斯探頭,未送風、未劃腰線;11113機巷在1470回風石門中出矸(共用回風)、瓦斯管未接到位,風筒破口多,漏風大,出口風量小,未進行區域驗證;1425回風石門未進行區域驗證、回風柵欄阻礙風流,不合格;1425回風石門與1425軌道石門貫通在即未排放瓦斯。
3、機電運輸:11142底板瓦斯巷鉆機電機進線喇叭嘴電纜未壓緊;1515偏口一信號按鈕喇叭嘴處電纜羊尾巴;副斜井1560以下猴車下行側無急停拉線。黔源煤礦
1、采掘:11123機巷水溝不暢通,采面有淋水;11078風巷局部地段壓力大,底鼓,棚腿擠出;11076采面超前支護不足,上出口坡度大,下出口支架未及時回收。
2、一通三防:11078機巷部分抽采鉆孔未掛單孔檢測管理牌,抽采系統積水嚴重;11124機巷防突牌板上的累計進尺與實際不符。
3、機電運輸:11078機巷第二臺溜子減速器與電機止口未正確安裝,使用多個墊圈甚至是螺母來彌補尺寸誤差;11123機巷斗口第一臺40型溜子減速器與電機止口未安裝到位,誤差達到10mm,已經造成對輪損壞;主平硐裝車場電機車司機不按規程要求操作電機車,砂箱內無防滑沙礫,前后照明燈長 15 期不使用。下河壩煤礦
1、采掘:11171采面上部滯后,工程質量極差,中上部老空區積水,物探出工作面上前方有積水現象;11071機巷架棚前傾后仰,背幫、背頂差;11074采面切頂線密集支護不足,擋矸簾未掛好,竄矸嚴重,中上部坡度大,無擋煤板;11071機巷無探放水起始點。
2、一通三防:11172風巷未采取防誤透煤層措施,無允掘標志點,防突管理牌板數據亂寫亂填,缺T2傳感器,T1傳感器距迎頭大于7m;11171采面上隅角瓦斯超限,防突管理牌無任何數據;11172機巷未采取防誤穿煤層措施,無允掘標志點,防突管理牌板數據亂寫亂填;11071機巷工作面防突允掘距離超掘。
3、機電運輸:111車場三角垛處一饋電開關出線密封圈內徑過大,失爆;11172機巷和11074采面電煤鉆綜保無任何保護作用; 11074采面電煤鉆電纜破口露芯線,失爆;中央水泵房1#泵對輪無間隙;副井絞車房松繩保護失效;井下電機車司機離開電機車取掉插銷保險,導致照明燈不亮;乳化泵房文明生產差,乳化泵箱內極臟,未定期清洗,乳化泵體漏液嚴重,要安排檢修更換密封件。
三、處罰決定 神仙坡煤礦:
總工程師彭韶文處罰400元;(①本次檢查11096采面上隅角、回風巷及高位瓦斯巷瓦斯超限;②3月5日公司檢查,16 11093補風巷風門無開關傳感器及11094風巷風門無傳感器復查時未整改。)
機電副礦長廖建春處罰200元;(本次檢查架空乘人裝置急停拉線多處未恢復,急停保護未投入使用。)
礦長曾慶余、書記周甲庚及安全副礦長蔡耀,對3月5日公司檢查隱患及11096采面瓦斯超限處置整改督促不力,各處罰200元;
駐礦安監站長劉操對安全隱患整改督促不力,處罰200元。晉家沖煤礦:
總工程師李紹斌處罰400元;(①3月6日公司檢查,2月份上報抽放鉆孔區域抽放孔設計不規范復查時未整改;②3月14日公司檢查,11114底板瓦斯巷4-5#鉆場鉆孔未聯抽,迎頭遇13#煤復查時未整改。)
防突副礦長高宗果處罰200元;(3月6日公司檢查,11113底板瓦斯巷部分鉆孔未封孔、抽放,引起瓦斯超限復查時未整改。)
機電副礦長帥常姣處罰2800元;(①本次檢查十一處電氣失爆及兩處開關綜合保護器短接失效;②3月6日公司檢查,副井架空人車急停拉線不起作用復查時未整改。)
書記謝建長(分管生產)處罰200元;(3月14日公司檢查11131補風巷凈斷面不足復查時未整改。)
礦長肖陽、安全副礦長劉劍彪,對3月6日及14日公司檢查隱患整改督促不力,各處罰500元;
駐礦安監站長劉伯軍對安全隱患整改和電氣失爆監管督 17 促不力,處罰1000元。
保華煤礦:
總工程師王翔處罰800元;(3月8日公司檢查:①11144風巷局部通風管理差復查時未整改;②1610石門密閉漏風復查時未整改;③11141機巷石門風門無開關傳感器復查時未整改;④礦井專項防突設計未上報公司審批復查時未整改。)
生產副礦長李增亮處罰200元;(3月8日公司檢查,11141采面上下出口“四對八梁”未按要求架設復查時未整改。)
礦長伍先文、書記王鐵林(分管安全),對3月8日公司檢查隱患整改督促不力,各處罰500元。
豐勝煤礦:
機電副礦長袁明喜處罰200元;(2月22日公司檢查,一偏口到三偏口人車無急停拉線復查時未整改。)
礦長劉愛軍、安全副礦長湯文,對2月22日公司檢查隱患整改督促不力,各處罰100元。
黔源煤礦:
總工程師梁建明處罰200元;(3月1日公司檢查,11123切眼中部轉彎處有淋水,巷道高度不夠復查時未整改。)
生產副礦長黃慶勇處罰400元;(3月1日公司檢查:①11076采面機、風巷超前支護不足復查時未整改;②掩護支架風巷無壓架復查時未整改。)
機電副礦長劉建華處罰50元;(本次檢查井下電機車長期不使用前后照明燈。)
礦長李順華、書記劉思美(分管安全),對3月1日公司 18 檢查隱患整改督促不力,各處罰300元。
下河壩煤礦:
總工程師高泳處罰200元;(3月2日公司檢查,110南大巷修理瓦斯探頭落后工作面12m復查時未整改。)
機電副礦長劉湘鳴處罰800元;(本次檢查兩處電氣失爆及兩處電煤鉆綜保無任何保護作用。)
礦長曹立新、書記江文府及安全副礦長唐皓,對3月2日公司檢查隱患整改督促不力,各處罰100元。
四、工作要求
(一)各礦對此次安全大檢查查處的隱患和問題(詳見安全隱患排查整改表),要徹底進行整改,逐條落實到人,由礦長全面負責,駐礦安監站長督促落實。公司將組織復查,對隱患拒不整改或整改不合格的將處罰分管領導200元/條,另對礦長、書記、安全副礦長及駐礦安監站長按相關文件規定進行聯責處罰。
(二)礦井在對此次檢查的隱患進行整改的同時,要進一步發現和排查治理其它的安全隱患及問題,務必消除生產現場的不安全因素。嚴格落實各項安全生產工作責任制,加強礦井領導下井帶班管理,切實抓好生產現場的安全監管,及時發現和處理問題,確保安全生產。
(三)加強防突及瓦斯超限管理。要嚴格按照《防治煤與瓦斯突出規定》、《巖巷掘進防誤穿煤層規定》、《瓦斯超限調度處置規定》及地方政府的瓦斯治理相關文件做好防突及瓦斯超限管理工作。嚴格執行“區域措施先行、局部措施補充”瓦斯防 19 治原則,認真落實兩個“四位一體”綜合防突措施,加強巖巷掘進地質預測預報及瓦斯超限管理基礎工作,防范瓦斯事故。
(四)礦井要認真開展安全生產技術基礎資料專項整治月活動及安全質量標準化建設工作,公司四月初將組織安全生產技術基礎資料專項檢查及一季度安全質量標準化檢查,將嚴格按文件規定獎罰到位。
(五)本次安全大檢查的罰款,由安全監管部開具罰款單,經分管領導批準后交公司財務資產部,罰款從本人當月工資中扣除,罰款進公司安全獎勵基金。
貴州湘能實業有限公司
2014年3月31日
抄送:公司領導。
貴州湘能實業有限公司辦公室
2014年3月31日印發
第四篇:春季安全大檢查通知
關于認真組織開展
****年***安全大檢查活動的通知
********:
為認真貫徹執行“安全第一、預防為主,綜合治理”安全生產方針,全面堅守“電網堅強智能、設備穩定可靠、全員安全高效”安全主題,緊緊圍繞安全生產標準化鞏固提升工作,按照安康供電分公司《關于開展****年春季安全大檢查活動的通知》安地電發【****】***號文件,結合公司實際,從***年**月**日至*月**日在全公司范圍內組織開展春季安全大檢查活動,現將有關事項通知如下:
一、整體要求
本次春安大檢查按照“黨政同責,一崗雙責,失職追責”和“管行業必須管安全,管業務必須管安全,管經營必須管安全”的基本要求,按部門安全職責分工,實行各部門組織安排、督促指導,站所、工程公司、外委工隊、各級客戶及小水電自查整改,公司領導、職能部門監督檢查,全過程包抓,公司驗收考評的工作機制,按照“安排、布置、檢查、整改、總結”等環節開展工作,做到重點突出、責任明確、100%覆蓋、不留死角、整改到位、成效明顯。
二、組織安排
(一)成立**公司春檢工作領導小組
查工作動員會,成立春安檢查工作小組,并結合部門、站所安全工作特點,統一部署,認真對待,制定詳細的春檢工作計劃,落實好春檢各階段的工作安排。
第二階段為自查、整改階段(**月**日至**月**日),遵循“誰檢查、誰負責”、“邊檢查、邊整改”的原則,組織開展查思想、查領導、查隱患、查制度、查管理(簡稱五查)活動,按照人員分工、崗位職責,落實安全隱患的排查、整改責任,對查出的缺陷和安全隱患建立隱患排查檔案和設備缺陷庫,制定消缺整改方案,并組織實施。
第三階段縣公司驗收總結階段(從**月**日至**月**日)。各部門、站所于**月**日前上報春檢工作總結,總結內容要全面、數據真實。**月**日至**月**日,公司成立春檢驗收考評小組,依據檢查表對各部門、站所春檢工作開展逐條核查考評,準確打分,開展評比,對達不到春檢要求的部門、站所,進行通報批評。
第四階段為市公司抽查階段(從**月**日至**日)。在此期間市公司將組成**個檢查組,針對檢查內容制定檢查提綱,隨機抽查**公司及各基層站所,對公司春檢工作開展情況進行檢查驗收,并針對存在的問題現場下發安全監察通知書,凡被**公司檢查通報站所,***將對站所進行嚴格考核。
****在**月**日前將春檢總結報****公司安監部,四、春安大檢查主要內容
本次春安大檢查包括物的不安全狀態、人的不安全行為及-4
患排查整改落實情況,及時為客戶提供隱患治理整改的專業技術指導建議和跟蹤服務,積極主動為客戶提供技術支持,協助客戶制定整改計劃,落實相關整改措施。
運維班、各供電所要組織開展**kV及**kV客戶自籌線路設備的專項監督檢查工作,按維管區域落實檢查責任到人,檢查自籌客戶是否有用電安全管理制度,是否有專職電工,電工是否持有效證件上崗;檢查客戶設備的接線、裝置是否規范,電線有無私拉亂接,絕緣破損、線徑過小、過熱現象,檢查充油設備的油位是否合適,有無滲油現象,電纜有無過負荷現象,電纜頭(接頭)是否完好,接地或接零是否可靠,對不符合規定的裝置和缺陷應及時下發安全整改通知書,組織客戶進行消缺處理;檢查客戶漏電保護器安裝、投運率是否達到100%,檢查客戶自備電源是否加裝防倒送電裝置,建賬登記;檢查桿塔、拉線的基礎(包括拉線棒地下部分)沖刷、起土、上拔等狀況,桿塔的傾斜狀況、混凝土電桿的彎曲、裂紋、剝落等狀況以及橫擔的銹蝕狀況、線路弧垂對下層線路及對地的安全距離(重點在三線交越、搭掛處)。
(四)查樹線、房線隱患
加大對樹線、房線隱患的排查和治理,對危及電力設施安全運行的建房、種樹、取土、放炮等現象和行為,對外方在我方桿塔上懸掛告示牌、架設通信線路等現象和行為,發現一起查處一起,特別要對線路通道內建房的,及時下發《安全隱患通知書》-6
松脫現象,各接地體連接是否牢固。
2、查10KV及低壓配網設備
①查變壓器臺架的高度是否符合規定標準,配變警告牌是否齊全,配變、避雷器的接地電阻、絕緣電阻搖測是否合格。線路、配變絲具熔絲是否按規定配置,有無用銅、鋁絲代替現象,變壓器有無過負荷現象,是否缺油,有無滲油現象。變壓器引線是否按規定配置。查開關油位是否正常,開關保護定值是否精確,有無定值過大或過小現象,有無滲油現象。②查導線對地、對建筑物和對各種弱電線路的交跨距離是否符合規程要求,導線有無老化或過載現象。查線路通道是否暢通,所有警示牌、桿號牌等是否齊全。線路弧垂等是否符合規定要求,各運行設備的接點接觸是否良好。檢查桿塔、拉線的基礎(包括拉線棒地下部分)狀況、桿塔的傾斜狀況、混凝土電桿的彎曲、裂紋、剝落等狀況以及橫擔的銹蝕狀況、桿基的沖刷、起土、上拔、滑坡等狀況。
3、檢查各配電室
①檢查配電室漏電保護器的管理情況,檢查低壓進出線有無過負荷現象,接頭是否完好,檢查配電室控制開關、RTO保險絲配置是否合理,有無用銅、鋁絲代替現象。②計量表箱有無未上鎖及竊電現象,檢查各配電室內的監測儀表、儀器是否齊全完好。③配電室頂及墻壁有無滲漏現象,墻基有無滑坡和下沉現象。④配電室內有無私拉亂接、線路零亂及嚴重危及人身和設備安全的現象。
7、消防安全檢查
①檢查各部門、站所是否制定落實消防安全制度和防火責任制,火災隱患的整改情況以及防范措施是否落實到位。②檢查各部門、站所是否定期對各類消防器材進行檢查和維修,是否制定消防應急預案,安全疏散通道是否暢通、疏散指示標志是否明確。③檢查各部門、站所人員疏散方案的制定及對消防知識的掌握情況。④檢查消防安全重點部位的管理情況,易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施的落實情況以及其他重要物資的防火安全情況。
五、工作要求
1、各部門按職責分工,制定春檢實施方案,組織基層站所開展好春檢各項工作,每周向領導小組匯報春檢工作開展情況,站所如因工作失職、檢查不到位、敷衍了事、消缺整改不徹底等原因導致在某區域發生安全生產事故(事件),將對有關責任人進行嚴肅處理,站所負責人就地免職。
2、在春檢工作中各站所要做好防汛的各項準備工作,修訂和完善各類事故(事件)應急現場處置方案,增強應急處置預案的技術保障和電網應急管理能力。
3、各包抓小組每月必須至少2次深入基層站所和現場,監督檢查包抓站所春檢工作,及時匯報站所春檢工作中存在的重大問題。
4、各站所春檢巡視工作必須分組進行,全面開展,組長由-10
樹枝。在檢查配變時,監護人必須認真進行監護,不得讓檢查人員接近或觸及帶電設備,使用梯子時應有人扶持。
2、在巡視檢查時應選擇較好通行道路,不得攀登危險的峭壁,在山區巡視檢查時,應注意天氣變化,防止雷擊和山洪瀑發,通過農戶時,小心惡犬咬傷,穿過叢林時,小心毒蛇和螞蜂傷人。
3、各種停電消缺工作必須嚴格執行標準化作業和“兩票三制”,堅決杜絕無票工作,無票操作和不認真宣讀工作票及單人操作的違章行為。
****年**月**日
第五篇:安全生產大檢查通知
通知
1、自2012年8月10日至2012年8月15日;
2、檢查內容:
(1)外業:施工現場、辦公區域、宿舍(包括臨時用電、現場防護、機械使用和停放、有無“三違”、安全“三寶”的使用情況、防暑降溫等);
(2)內業:檢查安全臺賬(包括對本項目部現有駕駛員的安全教育情況記錄、本次在自查自糾過程中所發現的隱患及整改落實情況等);
3、檢查組人員:由經理室、安全設備科、辦公室有關人員組
成;
望各部門在接到通知后要高度重視,開展自查自糾并對檢查結果記錄備案,積極、認真地做好此次安全大檢查工作。
此通知!