第一篇:2013年遼寧省本溪市農業經濟形勢分析
2013年遼寧省本溪市農業經濟形勢分析
2013年,本溪農業和農村經濟以“不斷提高農業綜合生產力、促進農民持續增收”為出發點和落腳點,立足于本溪市農業資源實際,緊緊圍繞“農業增效、農民增收”這一目標,積極推進設施農業建設、努力發展現代農業,依托區域優勢,發展“特色”農業,實施農業產業化經營,加速傳統農業向高產、優質、高效的現代農業轉變,促進了本溪市農業經濟的健康發展,使本溪市農村經濟整體繼續保持平穩良好的發展態勢。
一、全市農業經濟運行基本情況
(一)農林牧漁業經濟總量實現平穩增長
2013年,本溪市農林牧漁業實現產值123.9億元,比上年增長
7.3%。其中:農業產值39.5億元,增長5.3%;林業產值34.3億元,增長18%;牧業產值40.7億元,增長1.9%;漁業產值7.9億元,增長4.9%;農林牧漁服務業產值1.5億元,增長3.4%。農林牧漁業實現增加值63.3億元,按可比價計算(下同),比上年增長4.7%。其中:農業增加值21.7億元,增長5.1%;林業增加值20.7億元,增長8.2%;牧業增加值15.2億元,增長0.4%;漁業增加值4.8億元,增長4.3%;農林牧漁服務業增加值0.9億元,增長5.6%。
(二)糧食產量再獲豐收
糧食是人民生存的根本,本溪市緊緊圍繞糧食生產這一中心環節,從多方面落實糧食增產措施,一是備耕物資準備充足,惠農政策落實到戶,糧農直補資金落實的早;二是做好氣象預警預報、防災抗災工作;三是加強農資監管、調整種植結構,加強田間管理,科學種田意識增強。
全年全市糧食作物播種面積49448公頃(合741720畝),比上年減少481公頃,同比減少1.0%,其中:稻谷播種面積比2012年減少了198公頃;玉米比2012年增加了27公頃。2013年本溪市實現糧食總產量288105噸,比上年增產17966噸,增長6.7%。其中,玉米產量216869噸,增產22403噸,增長11.5%;稻谷種植面積減少,產量54680噸,減產1777噸,下降3.1%。豆類和折糧薯類較上年均有不同程度減產。糧食作物增產,主要市玉米單產提高,為農民增收和農業生產穩定發展奠定了堅實基礎。
(三)蔬菜保持穩產增產
“菜籃子”是民心工程,市委、市政府始終以民生為根本,大力扶持設施農業建設,著力調控市場,有效地調動了菜農的種菜積極性,實現了農民增收,同時也豐富了市場“菜籃子”,穩定了市場蔬菜價格。2013年全市蔬菜播種面積達4365公頃,蔬菜產量達21.8萬噸,在播種面積減少的情況下增產5600余噸;設施蔬菜面積為366.8公頃,產量2.3萬噸,增產1670噸,有蔬菜大棚3726個。
(四)畜牧業生產形勢不容樂觀
2013年由于受畜產品價格波動大、H7N9禽流感疫情、禁止牧養及征地等因素影響,本溪市畜牧業生產下滑。全市生豬飼養量96.9萬頭,同比下降3.7%,其中,生豬出欄61.7萬頭,下降3.7%,生豬存欄35.2萬頭(含可繁母豬存欄3.9萬頭),下降3.6%;牛飼養量達到18.7萬頭,同比下降16.6%,其中,牛出欄8.7萬頭,下降16.3%,牛存欄10萬頭,下降16%;羊飼養量達到59.1萬只,同比下降16.5%,其中,羊出欄28.3萬只,下降11%,羊存欄30.8萬只,下降21%;禽類飼養量達到3815萬只,同比下降7.3%,其中,禽類出欄2598萬只,下降2.6%,禽類存欄1217萬只,下降15.9%。肉產量達到11.4萬噸,同比下降5.8%,其中,豬肉5萬噸,與去年基本持平;牛肉
1.26萬噸,同比下降17.1%;羊肉0.44萬噸,下降17%;禽肉4.67萬噸,同比下降6.8%。禽蛋產量達到5.6萬噸,牛奶產量達到0.62萬噸,也小幅下降。
(五)林業、漁業生產穩步提高
林業經濟勃勃生機,大有文章。全市繼續加大青山工程建設,加強森林撫育和低產林改造,改善森林質量,加強保護和恢復天然林資源,逐步實現森林資源數量穩定增長、質量明顯提升和結構進一步優化。2013年全市完成造林面積2402公頃,更新造林面積1491公頃,完成低產低效林改造面積2221公頃,中、幼齡林撫育面積10353公頃,年末實有自然保護區面積26190公頃。林下經濟發展勢頭良好,林下參、干堅果、林蛙、中藥材、山野菜等生產逐步走上規模化、產業化,開拓了鄉村經濟發展新門路。
漁業生產穩步發展。2013年本溪市大力支持漁業發展,加大資金投入,不斷調整品種結構,加大流水養殖、網箱養殖力度,加快了
精品漁業開發,漁業生產穩步提高。全市淡水產品產量17133噸,比上年增長3.8%,養殖面積15309公頃。
(六)農機裝備總量持續增長,農機服務水平提升
2013年本溪市農機總動力達到59萬千瓦,比上年增長4.4%。拖拉機臺數1.6萬臺,比上年增長9.6%,其中,大中型拖拉機2128臺,比上年增長10.9%。拖拉機配套農具達到1.8萬部,比上年增長9.2%。農機裝備總量持續增長,為全市建設現代農業和提高農業綜合生產能力做出了突出貢獻。
二、本溪市農業經濟運行中存在的問題
本溪市農業經濟在過去的一年里有亮點也有不足,全市農業經濟發展還存在諸多矛盾和問題,要有清醒認識。
1、產業結構不優,發展方式相對粗放,農產品深加工水平不高
全市農產品質量不高、結構不優、技術支撐能力不強的問題仍很突出,制約發展的體制機制障礙性因素仍然存在。加工轉化的貢獻不大,轉化空間還待開發。產業鏈條短,初級產品多,精深加工產品少。一般性產品多,特色產品、高技術含量、高附加值產品少,品牌效應低,整體競爭能力不強。
2、畜牧業生產形勢堪憂
2013年下半年開始,生豬市場價格波動頻繁,飼料價格高居不下,生豬飼養利潤空間非常有限,有的甚至虧本。受H7N9禽流感疫情,禁止牧養及征地等因素影響,本溪市畜牧業整體形勢生產下滑,規模養殖戶憂心忡忡,這對今后畜牧業生產的發展有著較大的影響。
3、農村經濟發展后勁不足
一是農作物種植面積逐年減少,制約了農村經濟的發展。二是勞動力素質偏低,且大多數青壯勞力熱衷于外去打工,部分家庭從事農業生產的是中老年和婦女,不利于推進農村經濟快速發展。三是融資難,資金短缺問題仍很突出,特別是中小型規模農戶因資金短缺而影響發展的問題還較為突出,難有作為。四是農技推廣保障能力低,不利于農業新技術的推廣應用和服務水平的提高。
三、進一步加快全市農業發展的幾點建議
1、加強基本農田保護,推進土地經營規模化、集約化
隨著工業化和城市化進程的加快,耕地資源越來越有限,要保證糧食生產安全,必須加強基本農田的保護力度,保證有限耕地資源不被侵占。在土地流轉過程中,要嚴格規范土地用途,禁止私自變更耕地用途,保證糧食作物播種面積,不斷推進農村土地經營規模化、集約化。要不斷加強耕地的土壤保護,建立完備的土壤成分信息庫,指導農民合理施肥,提高土地的產能,減少農藥、化肥對土壤的傷害。
2、強化農業基礎設施建設,加快發展現代農業
牢固樹立農業基礎地位的思想不動搖,把加快農業基礎設施建設作為提高農業綜合生產能力的重要手段突出抓好。加大農業基礎設施投入,提高農業抗災防災能力。加大對水庫、渠溝、路及排灌設備建設的投入,并加強對各種設施的維護和養護工作,改善農業硬件環境,提高抗旱、防汛等抵御自然災害能力。要努力提高農業機械化水平,大力推廣機械播種、機械收割等農機新技術,扶持農機大戶,鼓勵發展農機服務組織,大幅度提高全市農業現代化水平。
3、推進標準化養殖,穩定畜牧業生產
積極推進畜牧業標準化養殖,鼓勵發展具有一定規模的企業,打造畜牧業知名品牌。大力發展肉制品工業,提高產品附加值和抵御市場風險能力。加強畜牧業市場預測,及時掌握生產量、交易量、生產成本,正確引導養殖戶合理生產,避免盲目養殖。
4、優化農業產業結構和農產品種植結構,實現農業發展方式轉變
進一步加快設施農業建設,向專業化、規模化、標準化種植、養殖轉變,改善產業結構和品種結構。通過政策扶持、項目帶動、做大做強龍頭企業。發展符合本溪山區特色的現代農業,堅持走“一鄉(村)一品”的精品農業之路。增強品牌意識,改變農業發展方式相對粗放的生產模式,不斷增加農產品的科技含量和附加值。加大以工扶農力度,加快鄉村農產品加工業發展步伐。
5、推進農業科技創新,促進農業新技術推廣
圍繞實施科教興農戰略和提高農業綜合生產能力,加強基層農技隊伍建設,加大基層農業技術推廣力度;加強農業項目建設,加強繁育基地建設,推廣良種和配套高產栽培技術;保障農業科技投入,配齊配強農科、畜牧、林業、農機等涉農站所的科技力量,廣泛開展技術培訓與科技指導,實現科技進村入戶;推進信息化建設,利用廣播、電臺、宣傳版、宣傳站等方式,為農民提供適時信息服務。
第二篇:2013年遼寧省丹東市農業和農村經濟形勢分析
2013年遼寧省丹東市農業和農村經濟形勢分析
2013年,丹東市全面落實強農惠農政策措施,穩定發展糧食、畜禽生產,加快發展高效農業,繼續實現糧食增產、農業增效、農民增收。
一、農業經濟全面平穩發展
2013年,丹東市不斷調整農業生產結構、推廣新品種、新技術,農業生產健康、穩定發展。農業經濟總量持續提高,產值和增加值同步增長。據統計,2013年,全市農林牧漁業完成現價總產值251.3億元,按可比價計算(下同),同比增長5.1%。其中:種植業產值85.2億元,增長5.1%;林業產值10.0億元,增長6.1%;牧業產值73.5億元,增長3.9%;漁業產值75.2億元,增長6.1%;農林牧漁服務業產值7.4億元,增長6.2%。同時,農林牧漁業增加值也保持了穩步增長的態勢。2013年,全市實現農林牧漁業現價增加值147.8億元,按可比價計算(下同),同比增長5.0%,其中農、林、牧、漁業增加值分別為55.5億元、6.7億元、26.0億元和55.7億元,同比分別增長4.9%、4.7%、4.0%和5.8%;農林牧漁服務業增加值3.9億元,增長4.1%。
圖一
二、農業生產能力穩步提高,各行業生產穩中有增
(一)糧食生產再獲豐收
2013年,全市糧食總產量達95.9萬噸,同比增加0.7萬噸,增長0.7%,是丹東市糧食總產歷史上的第二個豐收年。其中:水稻總產量達37.1萬噸,同比減少1.1萬噸,下降2.9%;玉米總產量達55.4萬噸,同比增加2.6萬噸,增長4.9%;大豆總產量為1.1萬噸,同比減少0.3萬噸,下降21.4%。
圖二
從畝產看,2013年全市糧食綜合平均畝產393.3公斤,同比增加9.7公斤,增長2.5%。其中:水稻平均畝產493.7公斤,同比減少1.6公斤,下降0.3%;玉米平均畝產369.1公斤,同比增加21.4公斤,增長6.2%;大豆平均畝產109.2公斤,同比減少34公斤,下降23.7%。
(二)蔬菜、水果生產呈上升趨勢
2013年,全市進一步推進農業現代化建設,積極引進推廣蔬菜新品種、實用新技術,蔬菜、水果現代化水平進一步提升。據統計,2013年全市蔬菜產量105.5萬噸,同比增加7.4萬噸,增長6.8%。其中:白菜類50.5萬噸,瓜菜類12.7萬噸,茄果類15.1萬噸;2013年全市水果總產量達到52.1萬噸,同比增加1.5萬噸,增長3%。其中:園林水果產量19.9萬噸,瓜果類32.2萬噸。
(三)畜牧業生產增速放緩,形勢不容樂觀
2013年,全市肉蛋奶總產量達到54.2萬噸,同比增長7.3%,比2012年慢
2.5個百分點。其中:肉總產量35.2萬噸,同比增長8.6%;蛋總產量15.9萬噸,同比增長5.3%;奶總產量3.1萬噸,同比增長3.3%。丹東市畜牧業生產主要有以下特點:
1、育肥豬量增價降。2013年,隨著能繁母豬數量增加和新興養殖技術的應用與推廣,仔豬疫病較少發生,育肥豬數量有所增加。2013年末,全市生豬存欄82.9萬頭,同比增長2.5%;全年生豬出欄132.7萬頭,同比增長3.9%;豬肉產量11.1萬噸,同比增長4.7%。2013年活豬收購平均價格14.85元/千克,同比下降2.18%;仔豬平均價格48.15元/千克,同比上漲10.22%。玉米價格回落后趨于平穩,豬糧比價呈現“下降-回升-平穩”趨勢,全年豬糧比價平均處于6.62∶1左右,同比增長2.11%,受肉豬價格降低及養殖成本上升等因素影響,養豬盈利明顯減少。
圖三
2、蛋雞飼養量平穩,雞蛋價格略有上漲。2013年末,全市蛋雞存欄1423.6萬只,同比增長4%。雞蛋價格較上年略有上漲,受節日影響較大,中秋節前后價格最高。全年雞蛋收購價格平均7.26元/千克,同比上漲4.21%。受養殖成本上升影響,蛋雞養殖業盈利水平下降。
圖四
3、肉雞價格持續低迷。春秋季是肉雞銷售黃金期,2013年,由于受南方禽流感影響巨大,養殖戶數下降,肉雞屠宰加工企業盈利困難,肉雞經紀人、肉種雞場持續虧損,肉雞養殖業效益下降較大。2013年全市雞飼養量有所增加,但增速明顯放緩。全市雞飼養量達14405.2萬只,同比增長6.1%,增速同比下降
5.7個百分點。肉雞收購平均價格8.97元/公斤,同比下降3.1%。
圖五
4、牛羊及鮮乳價格上漲。近年來,全市牛羊價格呈現持續上漲態勢,且上漲勢頭較為強勁。據調查,2013年,全市肉牛收購平均價格24元/公斤,同比增長26.52%;羯羊收購平均價格32.17元/公斤,同比增長23.34%;生鮮乳收購平均價格4.46元/公斤,同比增長8.45%。由于價格的提高,帶來了養殖利潤的上漲,從而提升了養殖戶的積極性。據統計,2013年全市肉牛期末存欄4.4萬頭,同比增長18.9%,出欄4.4萬頭,同比增長12.8%;受我省封山禁牧政策影響,肉羊養殖散戶的數量逐步減少,自繁自育的肉羊規模場、養殖大戶數量增加,目前全市羊規模養殖場(戶)數(年出欄200只以上)115家。2013年末全市羊存欄40.8萬只,同比下降6.8%,出欄36.5萬只,同比下降3.2%。
(四)林業生產平穩,特色林業取得新進展
2013年,丹東市以建設生態林業和民生林業為出發點,全面實行青山工程,效果顯著,林業生產能力得到進一步提高。全市共完成造林綠化面積7.14萬畝,更新、改造、補植造林2.7萬畝,植樹3000萬株,退耕、退坡地還林2.94萬畝;建設板栗高產示范園10.2萬畝,建立板栗立體栽培模式10個,2013年全市板栗產量達9萬噸,同比增長3.4%;2013年,全市林下中藥材新增10.3萬畝,林下野山菜新增10.5萬畝,紅松果材兼用林新植5.4萬畝,核桃、榛子新增1.1萬畝;新建林業合作社20個。
(五)漁業生產持續發展,精品漁業產量比重增加
2013年,丹東市堅持以漁業增效、漁民增收為中心,大力發展精品漁業、健康漁業、高效漁業,全面推進現代漁業建設進程。2013年,全市水產品總產量達60.49萬噸,同比增長6.1%。其中:海水產品產量46.2萬噸,同比增加2.75萬噸,增長6.3%;淡水產品產量14.29萬噸,同比增加0.72萬噸,增長5.3%。2013年,丹東市漁業基礎設施建設力度不斷加大,實現淺海灘涂貝類養殖基地面積89萬畝,增長2.3%;港灣生態立體養殖基地穩定在12萬畝;海水工廠化養殖基地51萬平方米,增長6.3%;淡水網箱養殖基地70萬平方米,增長16.7%。2013年,丹東市在穩步發展海蜇、蝦、蟹、淡水魚等傳統品種養殖的基礎上,新引進和開發福瑞鯉和籃子魚2個名優新品種,“名優新品種”規模化養殖面積
持續擴大。全年預計精品漁業產量44.5萬噸,同比增長9%,占水產品總產量的71%。
(六)農業機械化水平進一步提高,農機經營收入穩步增長
2013年,全市農機經營總收入8.9億元,同比增加0.5億元,增長6%;機播面積13.9萬公頃,同比增加2萬公頃,增長16.8%;機電灌溉面積4.7萬公頃,同比增加1.4萬公頃,增長42.4%;農業機械總動力199萬千瓦,同比增加10.1萬千瓦,增長5.3%;拖拉機保有量39942臺,同比增長12.2%;水稻插秧機3757臺,同比增長29.2%;聯合收割機696臺,同比增長37%;割曬機527臺,同比增長5.6%。
(七)農民人均純收入增速連續8年超過兩位數
據抽樣調查數據顯示,2013年丹東市農民人均純收入12822元,同比增加1394元,增長12.2%,增速連續8年超過兩位數。
三、現階段制約丹東市農業和農村經濟發展的幾個問題
1、農業生產成本上升,利潤空間降低。近年來,隨著固定資產投入的增加、人工費用及種子、化肥、柴油、地膜等農資價格的不斷提高,使農業生產成本逐年攀升,減少了農產品價格上漲帶來的收益,擠壓了有限的利潤空間。據調查,目前丹東市玉米種子平均價格在10元/斤左右,比2010年增加4元/斤,年均增長10.8%;水稻種子平均價格在5.5元/斤左右,比2010年增加2.5元/斤,年均增長12.9%;復合肥2500元/噸,比2010年增加100元/噸,年均增長1%。
2、種植業優質產品比重低。由于推廣力度不夠,農業生產技術水品很不高及農業基礎設施薄弱等因素影響,丹東市高效經濟作物種植面積仍然較小農產品附加值低,市場競爭力不強。
3、畜牧業發展受阻。受禽流感等疫病以及市場規律影響,丹東市畜牧業發展嚴重受阻,主要問題表現在以下幾方面:一是畜牧業養殖資金短缺,政策性扶持力度不夠;二是生產基礎設施、品牌意識等相對薄弱,抵御市場風險能力較差;三是畜禽產品價格波動大,養殖戶難以把握,效益不穩定;四是養殖大戶少,產業化程度低;五是養殖疫病風險大,保障機制不完善。
4、新型合作組織發展緩慢,農業服務體系不健全。現階段丹東市專業合作社、農民協會等農村新型合作經濟組織和農業產業化發展較慢。農民的組織化、有序化程度比較低,新形勢下一家一戶小規模分散經營與大市場、專業化和集約化經營不相適應的矛盾難以解決,農村二三產業發展緩慢;此外,丹東市農業基礎設施、農業科技、信息、標準化生產、防疫體系建設以及農產品檢測等方面的投入不足,制約了農業現代化發展的步伐。
四、進一步加快丹東市農業生產發展的幾點建議
1、加大農村產權制度改革,提高土地利用率。在加快和完善農村產權制度
改革力度的同時,依靠制度的創新,嚴守耕地紅線。一方面可以繼續實施土地流轉制度,走市場化的路子,鼓勵農民將不種的土地繼續合理地流轉,減少土地拋荒、閑置,提高土地利用率。另一方面要繼續發展農民專業合作社,發展農業的規模經營,使土地相對集中,才能更好地向集約化、規模化、產業化發展。
2、加大農村基礎設施投入,增強農業發展后勁。農村各項基礎設施建設滯后,是制約農業發展最突出的問題。我們必須要擺脫“靠天吃飯”的困境,當務之急是抓好水利化、機械化、信息化三項重點建設。不斷提高農田基礎設施的管理水平,用好現有的農業基礎設施,充分發揮效益。建立農業風險防范機制,加強自然災害和重大動植物病蟲害預測預報和預警應急體系建設,提高農業防災減災能力,確保2014年糧食穩定增產。
3、繼續優化農業產業結構,提高農產品附加值。在穩定糧食生產的基礎上,因地制宜發展高效農業、規模農業、設施農業。以現代農業園區和高效農業特色村為載體,重點抓好設施蔬菜等效益較高的高效農業發展,將其與現代農業園區、觀光休閑農業相結合,培育品牌,培植市場,拓展功能,提高附加值。
4、積極推廣種植業新品種,加快畜牧業生產方式轉變。進一步加大農業科學技術的應用推廣,不斷優化栽培方式,鼓勵農戶多種植像良玉88這樣的高產密植品種,提高糧食產能;按照畜禽養殖污染防治技術規范,加強污染防治工作,引進和推廣先進的無污染養殖技術和設備,推進畜牧經濟與環境保護的和諧發展。鼓勵規模養殖的發展,繼續加大優惠政策的爭取力度,對養殖大戶、標準化養殖、牲畜品種改良等予以重點扶持。
第三篇:2013年遼寧省丹東市經濟形勢分析
2013年遼寧省丹東市經濟形勢分析
2013年,丹東市積極應對錯綜復雜的國際國內環境,全面落實中央各項宏觀調控政策,全力破解經濟下行壓力,以穩增長、調結構、提質量為重點,狠抓任務落實,全市經濟保持平穩發展態勢。
13項主要經濟指標中,7項指標即地區生產總值、工業產品產銷率、固定資產投資、工業用電量、出口總額、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入增速高于全省平均水平。規模以上工業增加值增速與全省平均水平持平。4項指標增速位次比上年實現前移,其中地區生產總值比上年前移1位,居全省第4位;工業產品產銷率比上年前移10位,居全省第4位;固定資產投資比上年前移3位,居全省第2位;工業用電量比上年前移1位,居全省首位。居民消費價格指數排在全省第4位。(見表一)
表一2013年丹東市主要經濟指標完成情況表
一、從生產看,三次產業平穩增長,產業結構進一步優化
全年全市實現地區生產總值1107.3億元,按可比價格計算,比上年增長9.3%。其中,第一產業增加值147.8億元,增長5%;第二產業增加值547.4億元,增長9.8%;第三產業增加值412.1億元,增長10%。三次產業比為13.4:49.4:37.2。服務業增加值增速比GDP
增速高0.7個百分點,城區服務業增加值增速比全市服務業增加值增速高0.1個百分點,服務業增加值占GDP比重比上年提升了1.1個百分點,實現了省政府提出的服務業“兩高一點”目標。
1.農業生產形勢良好,糧食生產獲得豐收
全年全市糧豆社會總產量為95.9萬噸,比上年增長7000噸,連續三年喜獲豐收。其中:水稻37.1萬噸,比上年下降2.9%;玉米55.4萬噸,比上年增長4.9%;大豆1.1萬噸,比上年下降21.4%。畜牧業、漁業生產保持穩定。預計全年肉類總產量35.2萬噸,比上年增長
8.5%;蛋類總產量15.9萬噸,比上年增長5.7%;奶類總產量3.1萬噸,比上年增長0.1%。全市水產品總產量60.4萬噸,比上年增長5.9%。
2.工業生產平穩運行
在第二產業增加值中,全部工業增加值458.1億元,占GDP比重為41.4%,比上年下降0.8個百分點,占第二產業比重為83.7%;建筑業增加值89.3億元,占GDP比重為8%,占第二產業比重為16.3%。雖然工業增加值占GDP比重在逐年下降,但在相當長的一段時期內,仍將是拉動全市經濟增長的主要動力。
2013年全市規模以上工業增加值389.3億元,按可比價格計算比上年增長9.6%,增速居全省第12位;工業產品產銷率97.4%;全市工業用電量63.4億千瓦時,比上年增長30.6%,增速居全省首位。2013年丹東市新增億元以上企業40戶,規模以上企業32戶;新增兩個省級重點產業集群,形成汽車及零部件、防護紡織制品、儀器儀表3個百億元產業集群。中小企業公共服務平臺建成并通過國家級示范平臺考核。日林集團進入中國企業500強行列。本鋼不銹鋼冷軋板、禾豐成三飼料加工等重大工業項目的竣工投產,為丹東工業發展注入新的動力。
從經濟類型看,國有經濟、集體經濟增長較快,分別比上年增長36%和17%;股份合作制經濟、外商及港澳臺經濟、股份制經濟穩定增長,分別比上年增長9.7%、8.5%和8.5%。
從輕重工業看,重工業發展步伐加快。規模以上工業增加值輕重工業的比例為27.7:72.3,重工業拉動全市工業增長6.8個百分點,貢獻率為64.4%,主導丹東市工業經濟增長。
從行業看,丹東市工業七大重點行業中,農副食品加工業、非金屬礦物制品業、黑色金屬礦采選業增加值總量所占比重分別位居前三位,占規模以上工業的36.6%。其中,全市106家農副食品加工業企業實現增加值約占全市規模以上工業增加值的13.9%,穩居丹東工業行業的第一位。
從產品產量看,農產品加工、儀器儀表、化學制藥好于上年。在農產品加工業中,飼料23.6萬噸,比上年增長31.5%;精制食用植物油19.9萬噸,比上年增長39%;冷凍水產品7.3萬噸,比上年增長
4.8%;飲料酒98692千升,比上年下降0.3%。儀器儀表制造與化學制藥業產量比上年大幅提升。其中,工業自動調節儀表與控制系統10413臺(套),比上年增長35.8%;化學藥品原藥產量14萬噸,比上年增長33.5%。采礦和部分制造業產品產量降幅較大。其中,生鐵
6.1萬噸,比上年下降59.9%;粗鋼20.4萬噸,比上年下降74.9%;鋼材13.5萬噸,比上年下降42.9%;金屬切銷床2205臺,比上年下降24.5%;電子元件1.2億只,比上年下降21.1%;水泥240.6萬噸,比上年下降9.7%。汽車3.9萬輛,比上年下降1.8%。
從節能減排看,六大高耗能行業增幅下降。2013年全市規模以上工業六大高耗能行業實現工業增加值91.27億元,占規模以上工業增加值比重為23.4%,比上年增長8.8%。增速比上年回落3.9個百分點,比規模以上工業增加值速低0.8個百分點。
從結構升級看,高新技術產品占比提高。2013年,全市規模以上工業企業高新技術產品實現工業增加值137.95億元,同比增長33.14%,占規模以上工業增加值的比重為35.4%,增長幅度較上年同期提高11.3個百分點,占規模以上工業增加值比重較上年同期提高
8.7個百分點。
3.服務業保持平穩發展
傳統服務業仍是丹東市服務業的主體。其中,交通運輸業、批零住餐業及房地產業增加值占第三產業增加值的49.2%。
交通運輸業穩定增長。全市公路客運量5686萬人,公路貨運量8137萬噸,比上年分別增長4%和9%;水運客運量43.1萬人,比上年下降4.2%,水運貨運量522萬噸,比上年增長15.2%;東北東部鐵路和丹東至通化高速公路開通以來,丹東港貨物吞吐全面加速,全年港口貨物吞吐量1.2億噸,比上年增長24.5%。
金融業不斷壯大。遼陽銀行、陽光財險和多元證券等金融機構進駐丹東市。全年全市完成金融機構本外幣各項存款余額1363億元,居全省第6位,比上年增長9.5%,增速居全省第13位;全年完成新增貸款103.9億元,新增貸款連續三年突破百億元。貸款余額788億元,居全省第7位,比上年增長15.5%,增速居全省第6位。其中,中長期貸款370.3億元,比上年增長16.2%。存貸比為57.8%,比上年提高3個百分點。
房地產市場平穩發展。2013年全市房屋新開工面積748.9萬平方米,比上年提高12.6個百分點。商品房銷售面積490.8萬平方米,比上年增長2.2%,其中住宅銷售面積444.5萬平方米,比上年增長1.5%;商品房銷售額211.7億元,比上年增長18.6%,其中住宅銷售額174億元,比上年增長13.7%。
旅游業持續發展。旅游業發展態勢良好,寬甸成為全省首個生態旅游實驗區,溫泉、溝域、鄉村、江海、邊境旅游升溫。旅游宣傳力度進一步加大,盛夏“涼爽丹東”成為城市新名片。國家級赴朝旅游集聚區項目申報至國家旅游局。全年接待國內外旅游者2712萬人次,比上年增長8%,全年旅游總收入377億元,比上年增長12%。
二、從需求看,三大需求平穩增長,投資結構進一步調整
1.投資保持快速增長,結構進一步調整。全年全市完成固定資產投資1003.7億元,比上年增長17.6%,增速排在全省第2位。其中,房地產投資256.3億元,比上年增長29.2%,增速排在全省第1位。從投資結構看,第一產業完成投資5.8億元,下降39.9%;第二產業完成投資379.4億元,下降7.5%,其中,工業完成投資372.6億元,下降4.6%;第三產業完成投資618.5億元,增長42.7%,增速高于全市投資增速25.1個百分點。三次產業投資比重由上年的1.1:48.1:50.8調整為0.6:37.8:61.6。
從投資規模看,全市億元以上新開工項目69個,占全部新開工項目個數的10.3%,完成投資額178.5億元。億元以上建設項目156個,比去年減少86個,占全部建設項目的18.9%,完成投資434億元,比上年增長4.7%,占全部建設項目投資完成額的58.1%。
從投資類型看,在全市固定資產投資中,國有投資完成150.8億元,比上年下降18.9%;非國有投資852.9億元,比上年增長27.8%,其中民間投資823億元,比上年增長29.7%,占固定資產投資的82%。
2.消費市場平穩運行。消費品市場規模不斷擴大,城鄉市場共同發展,批發業和零售業穩步增長,零售業主導作用明顯增強,住宿和餐飲業略見回暖。全年全市實現社會消費品零售總額427億元,比上年增長13.6%,增速居全省第11位。
從城鄉看,城鎮消費市場實現零售額362億元,比上年增長13.7%;鄉村消費市場實現零售額65億元,比上年增長13.3%。從規模看,限額以上實現零售額133億元,比上年增長13.2%;限額以下實現零售額294億元,比上年增長13.8%。
根據全市限額以上批零企業統計的25類消費品中,糧油、食品、飲料和煙酒類,通訊器材類,文體辦公用品類和五金電料類增幅居前,分別比上年增長25.2%、23.4%、22.1%和20.4%;化妝品類、體育娛樂用品類、煤炭及制品類、電子出版物及音像制品類出現負增長,分別比上年下降18%、19.5%、56.6%和86.3%。
3.出口增長較快,進口略有下降。全年全市進出口總額49.82億美元,比上年增長8.37%,其中出口總額實現32.72億美元,比上年增長13.81%,高于全省平均水平2.4個百分點,增速在全省居第10位;進口總額17.1億美元,比上年下降0.71%。凈出口(GDP構成要素之一)15.6億美元,比上年增長35.5%,折合成人民幣為95.2億元,占GDP總量的8.6%。招商引資穩步推進,全年全市引進內資項目到位資金526.5億元,比上年增長26.9%;實際利用外商直接投資額11億美元,比上年下降8.4%,比全省平均增速低16.7個百分點。
三、從收入和居民生活看,三大收入穩步增長,物價增長維持在合理區間
2013年全市完成公共財政預算收入136.4億元,比上年增長
6.6%,總量居全省第6位,比上年提升2位,增速居全省第5位。其中,各項稅收102.7億元,比上年增長6.9%。稅收收入增速比公共財政預算收入增速高0.3個百分點,稅收收入總量首次突破百億元。非稅占比24.6%,比上年回落0.3個百點。從主要稅種看,增值稅5.7億元,雖然增速仍比上年下降3.2%,但比今年前三季度提升了5.1個百分點;營業稅25.4億元,增長15.8%。
全年城鎮居民人均可支配收入21745元,比上年增長10.8%,增
速居全省第4位;全年農村居民人均純收入12822元,比上年增長12.2%,增速居全省第9位。
全年居民消費價格總指數為2.1%,物價相對穩定。分類別看,食品、衣著、醫療保健和個人用品、居住類分別比上年同期上漲2.7%、0.1%、2.1%和6.9%;煙酒及用品、家庭設備用品及維修服務、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務類下降0.5%、1%、0.2%、0.2%。
第四篇:2013年遼寧省丹東市農業和農村經濟形勢分析
2013年遼寧省丹東市農業和農村經濟形勢分析
2013年,丹東市全面落實強農惠農政策措施,穩定發展糧食、畜禽生產,加快發展高效農業,繼續實現糧食增產、農業增效、農民增收。
一、農業經濟全面平穩發展
2013年,丹東市不斷調整農業生產結構、推廣新品種、新技術,農業生產健康、穩定發展。農業經濟總量持續提高,產值和增加值同步增長。據統計,2013年,全市農林牧漁業完成現價總產值251.3億元,按可比價計算(下同),同比增長5.1%。其中:種植業產值85.2億元,增長5.1%;林業產值10.0億元,增長6.1%;牧業產值73.5億元,增長3.9%;漁業產值75.2億元,增長6.1%;農林牧漁服務業產值7.4億元,增長6.2%。同時,農林牧漁業增加值也保持了穩步增長的態勢。2013年,全市實現農林牧漁業現價增加值147.8億元,按可比價計算(下同),同比增長5.0%,其中農、林、牧、漁業增加值分別為55.5億元、6.7億元、26.0億元和55.7億元,同比分別增長4.9%、4.7%、4.0%和5.8%;農林牧漁服務業增加值3.9億元,增長4.1%。
圖一
增加值(億元)2013年農林牧漁業增加值季度走勢圖發展速度60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00一季度二季度三季度四季度牧業種植業發展速度漁業發展速度種植業漁業林業發展速度農林牧漁服務業發展速度林業農林牧漁服務業牧業發展速度7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%
二、農業生產能力穩步提高,各行業生產穩中有增
(一)糧食生產再獲豐收
2013年,全市糧食總產量達95.9萬噸,同比增加0.7萬噸,增長0.7%,是丹東市糧食總產歷史上的第二個豐收年。其中:水稻總產量達37.1萬噸,同比減少1.1萬噸,下降2.9%;玉米總產量達55.4萬噸,同比增加2.6萬噸,增長4.9%;大豆總產量為1.1萬噸,同比減少0.3萬噸,下降21.4%。
圖二
2013年各類糧食作物產量占總產量比重圖高粱, 0.10%豆類, 1.15%水稻, 38.69%玉米, 57.77%小麥, 0.02%其他谷物,0.06%谷子, 0.02%薯類, 2.19%谷子玉米小麥水稻豆類高粱薯類其他谷物
從畝產看,2013年全市糧食綜合平均畝產393.3公斤,同比增加9.7公斤,增長2.5%。其中:水稻平均畝產493.7公斤,同比減少1.6公斤,下降0.3%;玉米平均畝產369.1公斤,同比增加21.4公斤,增長6.2%;大豆平均畝產109.2公斤,同比減少34公斤,下降23.7%。
(二)蔬菜、水果生產呈上升趨勢
2013年,全市進一步推進農業現代化建設,積極引進推廣蔬菜新品種、實用新技術,蔬菜、水果現代化水平進一步提升。據統計,2013年全市蔬菜產量105.5萬噸,同比增加7.4萬噸,增長6.8%。其中:白菜類50.5萬噸,瓜菜類12.7萬噸,茄果類15.1萬噸;2013年全市水果總產量達到52.1萬噸,同比增加1.5萬噸,增長3%。其中:園林水果產量19.9萬噸,瓜果類32.2萬噸。
(三)畜牧業生產增速放緩,形勢不容樂觀
2013年,全市肉蛋奶總產量達到54.2萬噸,同比增長7.3%,比2012年慢2.5個百分點。其中:肉總產量35.2萬噸,同比增長8.6%;蛋總產量15.9萬噸,同比增長5.3%;奶總產量3.1萬噸,同比增長3.3%。丹東市畜牧業生產主要有以下特點:
1、育肥豬量增價降。2013年,隨著能繁母豬數量增加和新興養殖技術的應用與推廣,仔豬疫病較少發生,育肥豬數量有所增加。2013年末,全市生豬存欄82.9萬頭,同比增長2.5%;全年生豬出欄132.7萬頭,同比增長3.9%;豬肉產量11.1萬噸,同比增長4.7%。2013年活豬收購平均價格14.85元/千克,同比下降2.18%;仔豬平均價格48.15元/千克,同比上漲10.22%。玉米價格回落后趨于平穩,豬糧比價呈現“下降-回升-平穩”趨勢,全年豬糧比價平均處于6.62∶1左右,同比增長2.11%,受肉豬價格降低及養殖成本上升等因素影響,養豬盈利明顯減少。
圖三
2013年丹東市豬產品價格曲線圖單位:元/千克706050白條豬價格仔豬價格4030生豬價格201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2、蛋雞飼養量平穩,雞蛋價格略有上漲。2013年末,全市蛋雞存欄1423.6萬只,同比增長4%。雞蛋價格較上年略有上漲,受節日影響較大,中秋節前后價格最高。全年雞蛋收購價格平均7.26元/千克,同比上漲4.21%。受養殖成本上升影響,蛋雞養殖業盈利水平下降。
圖四
2013年丹東市雞蛋收購價格曲線單位:元/千克9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
雞蛋收購價格
3、肉雞價格持續低迷。春秋季是肉雞銷售黃金期,2013年,由于受南方禽流感影響巨大,養殖戶數下降,肉雞屠宰加工企業盈利困難,肉雞經紀人、肉種雞場持續虧損,肉雞養殖業效益下降較大。2013年全市雞飼養量有所增加,但增速明顯放緩。全市雞飼養量達14405.2萬只,同比增長6.1%,增速同比下降5.7個百分點。肉雞收購平均價格8.97元/公斤,同比下降3.1%。
圖五
2013年丹東市肉雞收購價格曲線單位:元/千克 元/只***月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月肉雞收購價格肉雞雛價格
4、牛羊及鮮乳價格上漲。近年來,全市牛羊價格呈現持續上漲態勢,且上漲勢頭較為強勁。據調查,2013年,全市肉牛收購平均價格24元/公斤,同比增長26.52%;羯羊收購平均價格32.17元/公斤,同比增長23.34%;生鮮乳收購平均價格4.46元/公斤,同比增長8.45%。由于價格的提高,帶來了養殖利潤的上漲,從而提升了養殖戶的積極性。據統計,2013年全市肉牛期末存欄4.4萬頭,同比增長18.9%,出欄4.4萬頭,同比增長12.8%;受我省封山禁牧政策影響,肉羊養殖散戶的數量逐步減少,自繁自育的肉羊規模場、養殖大戶數量增加,目前全市羊規模養殖場(戶)數(年出欄200只以上)115家。2013年末全市羊存欄40.8萬只,同比下降6.8%,出欄36.5萬只,同比下降3.2%。
(四)林業生產平穩,特色林業取得新進展
2013年,丹東市以建設生態林業和民生林業為出發點,全面實行青山工程,效果顯著,林業生產能力得到進一步提高。全市共完成造林綠化面積7.14萬畝,更新、改造、補植造林2.7萬畝,植樹3000萬株,退耕、退坡地還林2.94萬畝;建設板栗高產示范園10.2萬畝,建立板栗立體栽培模式10個,2013年全市板栗產量達9萬噸,同比增長3.4%;2013年,全市林下中藥材新增10.3萬畝,林下野山菜新增10.5萬畝,紅松果材兼用林新植5.4萬畝,核桃、榛子新增1.1萬畝;新建林業合作社20個。
(五)漁業生產持續發展,精品漁業產量比重增加
2013年,丹東市堅持以漁業增效、漁民增收為中心,大力發展精品漁業、健康漁業、高效漁業,全面推進現代漁業建設進程。2013年,全市水產品總產量達60.49萬噸,同比增長6.1%。其中:海水產品產量46.2萬噸,同比增加2.75萬噸,增長6.3%;淡水產品產量14.29萬噸,同比增加0.72萬噸,增長5.3%。2013年,丹東市漁業基礎設施建設力度不斷加大,實現淺海灘涂貝類養殖基地面積89萬畝,增長2.3%;港灣生態立體養殖基地穩定在12萬畝;海水工廠化養殖基地51萬平方米,增長6.3%;淡水網箱養殖基地70萬平方米,增長16.7%。2013年,丹東市在穩步發展海蜇、蝦、蟹、淡水魚等傳統品種養殖的基礎上,新引進和開發福瑞鯉和籃子魚2個名優新品種,“名優新品種”規模化養殖面積
持續擴大。全年預計精品漁業產量44.5萬噸,同比增長9%,占水產品總產量的71%。
(六)農業機械化水平進一步提高,農機經營收入穩步增長
2013年,全市農機經營總收入8.9億元,同比增加0.5億元,增長6%;機播面積13.9萬公頃,同比增加2萬公頃,增長16.8%;機電灌溉面積4.7萬公頃,同比增加1.4萬公頃,增長42.4%;農業機械總動力199萬千瓦,同比增加10.1萬千瓦,增長5.3%;拖拉機保有量39942臺,同比增長12.2%;水稻插秧機3757臺,同比增長29.2%;聯合收割機696臺,同比增長37%;割曬機527臺,同比增長5.6%。
(七)農民人均純收入增速連續8年超過兩位數
據抽樣調查數據顯示,2013年丹東市農民人均純收入12822元,同比增加1394元,增長12.2%,增速連續8年超過兩位數。
三、現階段制約丹東市農業和農村經濟發展的幾個問題
1、農業生產成本上升,利潤空間降低。近年來,隨著固定資產投入的增加、人工費用及種子、化肥、柴油、地膜等農資價格的不斷提高,使農業生產成本逐年攀升,減少了農產品價格上漲帶來的收益,擠壓了有限的利潤空間。據調查,目前丹東市玉米種子平均價格在10元/斤左右,比2010年增加4元/斤,年均增長10.8%;水稻種子平均價格在5.5元/斤左右,比2010年增加2.5元/斤,年均增長12.9%;復合肥2500元/噸,比2010年增加100元/噸,年均增長1%。
2、種植業優質產品比重低。由于推廣力度不夠,農業生產技術水品很不高及農業基礎設施薄弱等因素影響,丹東市高效經濟作物種植面積仍然較小農產品附加值低,市場競爭力不強。
3、畜牧業發展受阻。受禽流感等疫病以及市場規律影響,丹東市畜牧業發展嚴重受阻,主要問題表現在以下幾方面:一是畜牧業養殖資金短缺,政策性扶持力度不夠;二是生產基礎設施、品牌意識等相對薄弱,抵御市場風險能力較差;三是畜禽產品價格波動大,養殖戶難以把握,效益不穩定;四是養殖大戶少,產業化程度低;五是養殖疫病風險大,保障機制不完善。
4、新型合作組織發展緩慢,農業服務體系不健全。現階段丹東市專業合作社、農民協會等農村新型合作經濟組織和農業產業化發展較慢。農民的組織化、有序化程度比較低,新形勢下一家一戶小規模分散經營與大市場、專業化和集約化經營不相適應的矛盾難以解決,農村二三產業發展緩慢;此外,丹東市農業基礎設施、農業科技、信息、標準化生產、防疫體系建設以及農產品檢測等方面的投入不足,制約了農業現代化發展的步伐。
四、進一步加快丹東市農業生產發展的幾點建議
1、加大農村產權制度改革,提高土地利用率。在加快和完善農村產權制度改革力度的同時,依靠制度的創新,嚴守耕地紅線。一方面可以繼續實施土地流轉制度,走市場化的路子,鼓勵農民將不種的土地繼續合理地流轉,減少土地拋荒、閑置,提高土地利用率。另一方面要繼續發展農民專業合作社,發展農業的規模經營,使土地相對集中,才能更好地向集約化、規模化、產業化發展。
2、加大農村基礎設施投入,增強農業發展后勁。農村各項基礎設施建設滯后,是制約農業發展最突出的問題。我們必須要擺脫“靠天吃飯”的困境,當務之急是抓好水利化、機械化、信息化三項重點建設。不斷提高農田基礎設施的管理水平,用好現有的農業基礎設施,充分發揮效益。建立農業風險防范機制,加強自然災害和重大動植物病蟲害預測預報和預警應急體系建設,提高農業防災減災能力,確保2014年糧食穩定增產。
3、繼續優化農業產業結構,提高農產品附加值。在穩定糧食生產的基礎上,因地制宜發展高效農業、規模農業、設施農業。以現代農業園區和高效農業特色村為載體,重點抓好設施蔬菜等效益較高的高效農業發展,將其與現代農業園區、觀光休閑農業相結合,培育品牌,培植市場,拓展功能,提高附加值。
4、積極推廣種植業新品種,加快畜牧業生產方式轉變。進一步加大農業科學技術的應用推廣,不斷優化栽培方式,鼓勵農戶多種植像良玉88這樣的高產密植品種,提高糧食產能;按照畜禽養殖污染防治技術規范,加強污染防治工作,引進和推廣先進的無污染養殖技術和設備,推進畜牧經濟與環境保護的和諧發展。鼓勵規模養殖的發展,繼續加大優惠政策的爭取力度,對養殖大戶、標準化養殖、牲畜品種改良等予以重點扶持。
第五篇:中國共產黨遼寧省本溪市
中國共產黨遼寧省本溪市
明山區紀律檢查委員會
2018 部門決算
目錄 錄
第一部分
明山區紀委 概況 一、主要職責 二、部門決算單位構成 第二部分
明山區紀委 2018部門決算報表 一、2018收入支出決算總表 二、2018收入決算表 三、2018支出決算表 四、2018財政撥款收入支出決算表 五、2018一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、2018一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、2018政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、2018財政專戶管理資金收入支出決算表 九、2018一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分
明山區紀委 2018部門決算情況說明 第四部分
名詞解釋
第一部分
明山區紀委 概況
一、主要職責 1、集中力量管好黨紀工作。檢查和審批黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的案件,懲處違反黨紀的黨員,清除黨內的腐敗分子。
2、協助黨委管好黨風工作。調查分析各時期的黨風黨紀狀況;搞好黨風黨紀考核工作;制定端正黨風的規章制度;制止和糾正黨內的不正之風。
3、搞好黨內監督,進行黨紀教育。監督黨的各級組織,特別是黨的領導機關和領導干部執行黨的路線、方針、政策、決議和貫徹民主集中制的情況;教育黨員遵紀守法,履行義務,發揮黨的優良作風,增強反腐蝕的能力。
4、保護黨員民主權利。受理群眾對黨組織和黨員的控告,受理黨員對黨紀處分不服的申訴,使黨員的民主權利不受侵犯。
5、搞好調查研究工作。檢查和指導下級紀委開展工作,要圍繞黨的中心工作和黨內存在的問題,及時提出紀檢工作任務,幫助基層紀委解決工作中遇到的實際問題。
6、搞好紀檢隊伍的自身建設。健全紀檢機構,配齊、配好紀檢干部;搞好業務培訓,不斷加強紀檢隊伍的組織建設、思想建設、業務建設和作風建設。
二、部門決算單位構成
納入 明山區紀委 2018 年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:明山區監察委員會
第二部分
明山區紀委 2018 部門決算公開報表
一、2018收入支出決算總表
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開。
2.本表含政府性基金預算財政撥款。
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
收入 支出 項目 行次 金額 項目 行次 金額 欄次欄次一、財政撥款收入 1 437.41 一、一般公共服務支出 32 389.95
其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00 三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 38 0.00
八、社會保障和就業支出 39 0.00
九、醫療衛生與計劃生育支出 40 0.00
十、節能環保支出 41 0.00
十一、城鄉社區支出 42 0.00
十二、農林水支出 43 0.00
十三、交通運輸支出 44 0.00
十四、資源勘探信息等支出 45 0.00
十五、商業服務業等支出 46 0.00
十六、金融支出 47 0.00
十七、援助其他地區支出 48 0.00
十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00
十九、住房保障支出 50 14.99
二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
二十一、其他支出 52 0.00
二十二、債務還本支出 53 0.00
二十三、債務付息支出 54 0.00 本年收入合計 24 437.41 本年支出合計 55 404.95 用事業基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 56 0.00 年初結轉和結余 26 0.00
其中:提取職工福利基金 57 0.00
其中:項目支出結轉和結余 27 0.00
轉入事業基金 58 0.00
年末結轉和結余 59 32.47
其中:項目支出結轉和結余 60 32.47
總計 31 437.41 總計 62 437.41
二、2018收入決算表
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行公開。
2.本表含政府性基金預算財政撥款。
3.本表公開到項級科目。
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 437.41 437.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務支出 422.42 422.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 紀檢監察事務 422.42 422.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101
行政運行 342.42 342.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102
一般行政管理事務 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199
其他紀檢監察事務支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201
住房公積金 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、2018支出決算表
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行公開。
2.本表含政府性基金預算財政撥款。
3.本表公開到項級科目。
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 404.95 357.41 47.53 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務支出 389.95 342.42 47.53 0.00 0.00 0.00 20111 紀檢監察事務 389.95 342.42 47.53 0.00 0.00 0.00 2011101
行政運行 342.42 342.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102
一般行政管理事務 47.53 0.00 47.53 0.00 0.00 0.00 221 住房保障 支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201
住房公積金 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00
四、2018財政撥款收入支出決算表 收
入 支
出 項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 欄次欄次3 4 一、一般公共預算財政撥款 1 437.41 一、一般公共服務支出 30 389.95 389.95 0.00 二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
六、科學技術支出 35 0.00 0.00 0.00
七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
八、社會保障和就業支出 37 0.00 0.00 0.00
九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00
十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00
十一、城鄉社區支出 40 0.00 0.00 0.00
十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00
十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00
十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 48 14.99 14.99 0.00
二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00
二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 24 437.41 本年支出合計 53 404.95 404.95 0.00 年初財政撥款結轉和結余 25 0.00 年末財政撥款結轉和結余 54 32.47 32.47 0.00
一般公共預算財政撥款 26 0.00
政府性基金預算財政撥款 27 0.00
總計 29 437.41 總計 58 437.41 437.41 0.00
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行公開。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
五、2018一般公共預算財政撥款收入支出決算表 科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 項目支出結轉 項目支出結余 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計 0.00 0.00 0.00 437.41 357.41 80.00 404.95 357.41 47.53 32.47 0.00 32.47 0.00 201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 422.42 342.42 80.00 389.95 342.42 47.53 32.47 0.00 32.47 0.00 20111 紀檢監察事務 0.00 0.00 0.00 422.42 342.42 80.00 389.95 342.42 47.53 32.47 0.00 32.47 0.00 2011101
行政運行 0.00 0.00 0.00 342.42 342.42 0.00 342.42 342.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102
一般行政管理事務 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 71.00 47.53 0.00 47.53 23.47 0.00 23.47 0.00 2011199
其他紀檢監察事務支出 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 0.00 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 0.00 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201
住房公積金 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 0.00 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行公開。
2.本表公開到項級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)
六、2018一般公共預算財政撥款基本支出決算表
人員經費 公用經費 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 301 工資福利支出 273.54 302 商品和服務支出 45.79 307 債務利息及費用支出 0.00 30101
基本工資 103.80 30201
辦公費 15.86 30701
國內債務付息 0.00 30102
津貼補貼 76.31 30202
印刷費 1.94 30702
國外債務付息 0.00 30103
獎金 26.76 30203
咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00 30106
伙食補助費 0.00 30204
手續費 0.00 31001
房屋建筑物購建 0.00 30107
績效工資 0.00 30205
水費 0.00 31002
辦公設備購置 0.00 30108
機關事業單位基本養老保險費 35.19 30206
電費 0.00 31003
專用設備購置 0.00 30109
職業年金繳費 0.00 30207
郵電費 1.12 31005
基礎設施建設 0.00 30110
職工基本醫療保險繳費 13.23 30208
取暖費 0.00 31006
大型修繕 0.00 30111
公務員醫療補助繳費 0.00 30209
物業管理費 0.00 31007
信息網絡及軟件購置更新 0.00 30112
其他社會保障繳費 0.14 30211
差旅費 0.24 31008
物資儲備 0.00 30113
住房公積金 18.11 30212
因公出國(境)費用 0.00 31009
土地補償 0.00 30114
醫療費 0.00 30213
維修(護)費 0.00 31010
安置補助 0.00 30199
其他工資福利支出 0.00 30214
租賃費 0.00 31011
地上附著物和青苗補償 0.00 303 對個人和家庭的補助 38.08 30215
會議費 0.00 31012
拆遷補償 0.00 30301
離休費 0.00 30216
培訓費 0.00 31013
公務用車購置 0.00 30302
退休費 0.00 30217
公務招待費 0.00 31019
其他交通工具購置 0.00
30303
退職(役)費 0.00 30218
專用材料費 0.00 31021
文物和陳列品購置 0.00 30304
撫恤金 36.92 30224
被裝購置費 0.00 31022
無形資產購置 0.00 30305
生活補助 1.16 30225
專用燃料費 0.00 31099
其他資本性支出 0.00 30306
救濟費 0.00 30226
勞務費 0.60 399 其他支出 0.00 30307
醫療費補助 0.00 30227
委托業務費 0.00 39906
贈與 0.00 30308
助學金 0.00 30228
工會經費 0.00 39907
國家賠償費用支出 0.00 30309
獎勵金 0.00 30229
福利費 0.00 39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 30310
個人農業生產補貼 0.00 30231
公務用車運行維護費 3.21 39999
其他支出 0.00 30399
其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239
其他交通費用 22.83
30240
稅金及附加費用 0.00
30299
其他商品和服務支出 0.00
人員經費合計 311.62 公用經費合計 45.79
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)
七、2018政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行公開。
2.本表公開到項級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 項目支出結轉 項目支出結余 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
八、2018財政專戶管理資金收入支出決算表
注:1.本表依據《財政專戶管理資金收入支出決算表》(財決11表)進行公開。
2.本表公開到項級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 用事業基金彌補收支差額 結余分配 年末結轉和結余 支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計
九、2018一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 注:本表反映部門本財政專戶管理資金收入支出及結轉和結余情況。
項
目 目 8 2018 年預算數 8 2018 年決算數 合計 計 3.21 3.21 1、因公出國(境)費 0.00 0.00 2、公務接待費 0.00 0.00 3、公務用車購置及運行費 3.21 3.21 其中:(1)公務用車運行維護費 3.21 3.21
(2)公務用車購置費 0.00 0.00
第三部分
明山區紀委 2018 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計437.41 萬元,包括:
1.財政撥款收入437.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入437.41萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比,今年收入增加 211.19 萬元,提高 93%,主要原因:在編人員增加,違紀案件增多。
(二)支出總計404.95 萬元,包括:
1.基本支出357.41萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出273.54萬元,對個人和家庭的補助支出38.08萬元,商品和服務支出45.79萬元。
2.項目支出47.53萬元,主要包括紀檢監察事務等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加 178.73 萬元,提高 79%,主要原因:在編人員增加。
(三)年末結轉和結余32.47 萬元 主要是紀檢監察事務項目形成的結余。
與上年相比,今年增加結轉結余 32.47 萬元,提高 100%,主要原因:節省辦公經費等。
二、財政撥款支出決算情況 (一)總體情況 財政撥款支出決算反映 明山區紀委 2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018財政撥款支出404.95萬元,其中:基本支出357.41萬元,項目支出47.53萬元。
(二)具體情況 2018財政撥款支出404.95萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出389.95萬元,住房保障支出支出14.99萬元。
1.一般公共服務支出389.95萬元,包括:
(1)紀檢監察事務389.95萬元,主要是行政運行342.42萬元、一般行政管理事務等支出47.53萬元。
2.住房保障支出14.99萬元,包括:
住房改革支出14.99萬元,主要是住房公積金支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2018一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.21萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費3.21萬元。2018“三公”經費支出比2017年減少0.29萬元,下降8%,主要是運行維護成本降低的原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費0萬元,2018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費3.21萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費3.21萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。
四、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費支出情況 2018年 明山區紀委 機關運行經費支出357.41萬元,比2017年增加200.41萬元,增長127%,主要原因是人員增加、業務量增長。
(二)政府采購支出情況 2018年 明山區紀委 政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支
出總額的0%。
(三)國有資產占用情況 截至2018年12月31日,明山區紀委 共有車輛2輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況 根據財政預算管理要求,對2018預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。(2018年本單位年初批復績效目標的項目數為0)
通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:無。下一步將采取以下措施加以改進:無。
第四部分
名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上 繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.:
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
8.上年結 轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和
事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“ 三公” 經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。