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輔導期企業(yè)報告填寫說明

時間:2019-05-13 12:19:37下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《輔導期企業(yè)報告填寫說明》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《輔導期企業(yè)報告填寫說明》。

第一篇:輔導期企業(yè)報告填寫說明

輔導期企業(yè)報告填寫說明

輔導期企業(yè)報告需要提交:

1.情況說明;

2.企業(yè)現(xiàn)場報告明細表;

3.其他相關材料。

具體填報中請注意如下事項:

1.請將輔導期90天內(nèi)所有外匯收支業(yè)務,進出口報關單信息填寫在明細表中。請按照業(yè)務類型(進口、出口、轉口)分別填寫明細表,不同業(yè)務類型的數(shù)據(jù)請不要填在一起。

2.企業(yè)需要按照貿(mào)易合同的貨物與資金流的對應關系填報明細表,一個合同項下使用一個序號。請注意幣種、金額、合同、批次要有對應關系。

3.保稅區(qū)企業(yè)由其他公司代理報關,請?zhí)顚憽氨砥撸簠^(qū)內(nèi)企業(yè)輔導期劃匯業(yè)務”表,請注意外匯收支的對應關系。請該類企業(yè)在情況說明中寫清代理關系,同時提交代理協(xié)議,并在明細表只有資金流沒有貨物流的數(shù)據(jù)備注欄中注明代理情況。

4.如果某筆資金流或者貨物流明細數(shù)據(jù)的對應的另外一端發(fā)生在90天之外,請在備注欄注明其實際或者預計發(fā)生日期。

第二篇:2014輔導期企業(yè)業(yè)務情況說明

輔導期企業(yè)情況說明

致國家外匯管理局廣東省分局:

茲有**公司,組織機構代碼**,于***年*月成立(工商營業(yè)執(zhí)照注冊號:***),注冊資本**,法人代表**,公司地址設在**,聯(lián)系電話020-******,公司性質(zhì)為***,經(jīng)營范圍包括****等。

我公司于2014年*月*日發(fā)生首筆貿(mào)易外匯收支業(yè)務,于2014年*月*日滿90天輔導期結束。現(xiàn)將輔導期發(fā)生業(yè)務報告如下:

一、輔導期基本業(yè)務情況:

我企業(yè)在輔導期內(nèi)共出口**筆業(yè)務,出口金額是***美元,收匯*筆金額為***的美元,總量差額為****美元。

二、出口與收匯匹配的業(yè)務:

我公司在輔導期內(nèi)出口與收匯匹配的業(yè)務共*筆,出口金額為***美元,收匯***美元,差額為***美元,差額原因為銀行手續(xù)費和收取客戶樣品費。

三、出口與收匯不匹配的業(yè)務及原因:

我公司在輔導期內(nèi)出口與收匯金額不匹配的業(yè)務有*單,出口金額為***美元,預計全部收回的日期為***年**月**日前。導致出口與收匯不匹配的原因為我公司客戶延期付款。

我公司承諾本說明書及輔導期企業(yè)貿(mào)易收支報告表內(nèi)容均屬實,如有不實,我公司愿意承擔相關責任。

**************公司2014年**月**日

第三篇:輔導期增值稅一般納稅人報表填寫說明

增值稅一般納稅人納稅輔導期填表須知

為增加增值稅一般納稅人納稅輔導期納稅申報速度,減少申報排隊等候時間,中興通公司依據(jù)國稅局的業(yè)務要求,實現(xiàn)了增值稅一般納稅人納稅輔導期IC卡電子申報,因增值稅一般納稅人納稅輔導期申報表與正式一般納稅人申報表填寫方法有很大區(qū)別,請各增值稅一般納稅人納稅輔導期企業(yè)認真閱讀本須知,并嚴格按填表說明進行填寫。

特別注意

因IC卡中的增值稅一般納稅人納稅輔導期申報表與正式一般納稅人申報表不同,當增值稅一般納稅人納稅輔導期結束轉為正式一般納稅人的次月,請持申報IC卡到中興通電子申報服務臺把正式一般納稅人申報表寫入到申報IC卡中。

填表須知

本須知只適用于增值稅一般納稅人納稅輔導期申報表的填寫。增值稅一般納稅人納稅輔導期申報表與正式一般納稅人申報表銷項填寫都一樣,最大區(qū)別是進項稅額實行“先比對、后抵扣”的辦法。

輔導期納稅人取得的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書和廢舊物資普通發(fā)票以及貨物運輸發(fā)票的進項稅額,要在收到上述憑證的當月到稅務機關辦理認證手續(xù),并將上述數(shù)據(jù)填寫在增值稅納稅申報表附列資料(表二)中“待抵扣進項稅額”相關欄次內(nèi)。其中,企業(yè)申報時海關進口增值稅專用繳款書、廢舊物資普通發(fā)票和貨物運輸發(fā)票可錄入在IC卡中進行采集,并在稅務機關交叉稽核比對無誤,收到《稽核結果通知書》后,方可予以抵扣。具體填表采集要求如下:

1、當月收到的海關進口增值稅專用繳款書、廢舊物資普通發(fā)票、貨物運輸發(fā)票,如何進行錄入采集。

以上三種進項憑證需按要求錄入在IC卡中的〈海關完稅憑證抵扣清單〉、〈廢舊物資發(fā)票抵扣清單〉、增值稅運輸發(fā)票抵扣清單〉中,企業(yè)在進行納稅申報時由稅務機關進行采集。

2、經(jīng)稅務機關交叉稽核比對無誤,收到《稽核結果通知書》的 可抵扣數(shù)據(jù)如何錄入填寫在IC卡中進行申報抵扣。

(1)、“增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)稽核結果明細清單”中的可抵扣金額、稅額,必須錄入在《增 1 值稅納稅申報附例資料表(表三)》“前期認證相符且本期申報抵扣”小計欄次內(nèi),注意錄入時錄入合計金額、稅額。

注意:表三“前期認證相符且本期申報抵扣”合計欄金額、稅額,應等于《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》中第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”的金額、稅額項數(shù)據(jù)相等。

(2)、“稽核通過的上期增值稅運輸發(fā)票抵扣清單”

本清單填寫增值稅輔導期一般納稅人取得的《貨物運輸發(fā)票抵扣稽核結果明細清單》,注明的稽核比對相符的貨物運輸發(fā)票,份數(shù)、金額、稅額。

注意:清單中的“合計”欄“允許計算抵扣的運費金額”、“計算抵扣的進項稅額”項數(shù)據(jù)與《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》中第8欄“貨物運輸發(fā)票”的金額、稅額項數(shù)據(jù)相等。

(3)、“海關完稅憑證稽核結果明細清單”

本清單中的可抵扣金額、稅額,按相應項目逐行填寫錄入在IC卡內(nèi)“稽核通過的上期海關完稅憑證明細清單”表格內(nèi)。

注意:清單中“稅款金額”欄數(shù)據(jù)等于《增值稅納稅申報表附列資料

(二)》第5欄“其中:海關完稅憑證”中“稅款金額”欄數(shù)據(jù)。(4)、“廢舊物資發(fā)票抵扣清單”

本清單填寫輔導期增值稅一般納稅人取得所有需抵扣增值稅進項稅額的《廢舊物資發(fā)票》,應根據(jù)《廢舊物資發(fā)票》相應項目逐票填寫。

注意:本清單“發(fā)票金額”欄、“計算抵扣稅額”欄數(shù)據(jù)分別等于《增值稅納稅申報表附列資料

(二)》(第30欄)“廢舊物資發(fā)票”中“金額”、“稅額”欄數(shù)據(jù)。

3、《增值稅納稅申報附例資料表(表四)》的填寫方法

企業(yè)依據(jù)申報所屬期開具的增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)如實填寫在《增值稅申報表附例資料表四》中,可填寫合計數(shù)。

4、《增值稅納稅申報附例資料表(表三)》的填寫方法

增值稅輔導期一般納稅人填寫本表“本期認證相符且本期申報抵扣”項目時必須填“零”。“前期認證相符且本期申報抵扣”應填寫企業(yè)本期取得的《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)稽核結果明細清單》比對相符的金額、稅額,填寫合計數(shù)據(jù)。本表合計欄金額、稅額,應等于《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》中第3欄“前期認證相符且本 2 期申報抵扣”的金額、稅額項數(shù)據(jù)相等。

5、《增值稅納稅申報附例資料表(表二)》的填寫方法

(1)、本表第23欄填寫認證相符但未收到稽核比對結果的防偽稅控增值稅專用發(fā)票月初剩余的份數(shù)、金額、稅額,本欄填寫的數(shù)據(jù)應等于上期本表第25欄填寫的數(shù)據(jù)。(2)、本表第24欄填寫本月己認證相符但未收到稽核比對結果的防偽稅控增值稅專用發(fā)票份數(shù)、金額、稅額。

(3)、本表第25欄填寫結止到本期已認證相符但未收到稽核比對結果的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票月末余額數(shù),本欄應等于本表的第23欄加24欄減第3欄。

(4)、本表第26欄填寫按照稅法規(guī)定不允許抵扣,而只能作為出口退稅憑證或應列入成本、資產(chǎn)等項目的防偽稅控增值稅專用發(fā)票。包括外貿(mào)出口企業(yè)用于出口而采購貨物的防偽稅控增值稅專用發(fā)票;納稅人購買固定資產(chǎn)的防偽稅控增值稅專用發(fā)票;因退貨將抵扣聯(lián)退還銷貨方的防偽稅控增值稅專用發(fā)票等。

(5)、本表其它欄次按企業(yè)實際情況時行填寫,如填寫為灰色不可填寫,那么本欄數(shù)據(jù)是由相關報表數(shù)據(jù)自動帶出。

6、《增值稅納稅申報附例資料表(表一)》的填寫方法

《增值稅申報表附例資料表一》的填寫方法以正式一般納稅人報表填寫方法為準。

7、《增值稅納稅申報表(一般人)》的填寫方法

(1)、輔導期納稅人在每月填制《增值稅納稅申報表》主表時,應將當月所有已入庫的預繳稅款合計數(shù)填在《增值稅納稅申報表》第28行中,并于次月申報期將當月所有《輔導期內(nèi)的一般納稅人預繳增值稅稅款通知單》、預繳稅款的《稅收通用繳款書》復印件隨申報資料報征收所查驗。

(2)、輔導期納稅人在次月進行納稅申報時,按照一般納稅人計算應納稅額方法計算申報增值稅。如預繳增值稅稅額超過應納稅額的,經(jīng)主管稅務機關評估核實無誤,多繳稅款可在下期應納稅額中抵減,預繳稅款允許自行填寫,但申報時要求與國稅征管理系統(tǒng)的預繳稅款進行比對。

(3)、其它欄次的填寫方法正式一般納稅人報表填寫方法為準。

第四篇:關于實習報告填寫說明

關于實習回校后需要提交的材料,一共4份: 所有材料下學期開學來一起上交。

第一份:填寫好《普通高等教育專業(yè)實習評價表》。

備注:評價表隨著自己的檔案走的,請大家妥善保管并小心填寫。評價表里面“實習小組意見”欄不用填寫,“實習單位意見”欄需用人單位蓋章。評分和“實習單位指導教師意見”欄可由帶領你的人填寫。

第二份:填寫好《普通高等教育專業(yè)實習實習生手冊》。

備注:“專業(yè)實習計劃P5、P6”項和“實習單位基本情況P7”項需要填寫;“院內(nèi)實習指導記錄”項不用填寫;“實習單位指導記錄P14”項需要填寫;“實習周記P32”項至少需要寫4篇。

第三份:實習報告。

備注:必須與教育類無關,寫作說明詳見《普通高等教育專業(yè)實習實習生手冊》P3第五點,需要打印獨立裝訂并交電子版于526544497@qq.com。

第四份:實習調(diào)查報告。

備注:必須與教育類無關,寫作說明詳見《普通高等教育專業(yè)實習實習生手冊》P3第六點,需要打印獨立裝訂并交電子版于526544497@qq.com。

第五篇:實習報告填寫說明

實習報告填寫說明

本實習報告是學院公布的實習表格,適用于2011屆畢業(yè)生。建議在使用前與自己的輔導員聯(lián)系,確認是此表格和內(nèi)容后再參考。

一、表格內(nèi)容及填寫說明

1、實習報告題目

2、實習目的

了解和掌握所學XXX專業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營實踐(說明具體行業(yè))中的運用,增強學生對本專業(yè)學科知識的感性認識……應該結合專業(yè)和具體的實習崗位來寫。

3、實習時間

具體實習的時間。

4、實習地點

實習單位的名稱、具體地點。

5、實習內(nèi)容

1)實習單位的介紹,所處行業(yè)、基本組織結構、主要經(jīng)營范圍、經(jīng)營業(yè)績等,不要求面面俱到,請結合與本專業(yè)實習相關的重點方面介紹即可。2)具體做過的實習崗位職責描述。

3)結合實際的實習工作崗位內(nèi)容填寫,注意所從事的崗位應與本專業(yè)和所寫論文相關。(重點)

4)實習中做了哪些工作,你是怎樣開展工作的,并從中學習到了哪些知識和技能。(重點)

6、實習體會

1)對實習過程的回顧

2)專業(yè)知識、技能在實習過程中的應用 3)對用人單位崗位需求的適應過程

7、實習建議

通過畢業(yè)實習,對本專業(yè)的專業(yè)知識,課程結構有什么建議和想法。

8、實習總結

1)實習過程中的體會與認識,實習中有些什么收獲或深刻體會。

2)結合實習單位的時機情況和所學的有關方面的理論知識,分析存在的問題。3)針對存在的問題,提出可行的改進以及今后努力的方向。

9、實習報告評定

1)指導老師意見(指導老師填寫)2)單位意見(單位填寫,蓋章)3)系意見(各系填寫)

二、實習報告注意事項

1)實習報告必須由本人填寫、不允許有涂抹現(xiàn)象,字跡干凈整潔。2)實習報告字數(shù)為4000字以上。3)在規(guī)定時間內(nèi)將報告交回所在系。

二、實習報告上交時間 實習報告電子稿定開學交,由各系任課教師檢查完合格后,月底再交加蓋實習單位公章的正式版本。

注意:各系組織畢業(yè)生認真學習《哈爾濱現(xiàn)代公共關系職業(yè)學院文件實習管理暫時規(guī)定》相關內(nèi)容。其中涉及對實習學生的要求,諸如實習期間的考勤、實習期間遵守的紀律,以及實習的考核和成績評定作為畢業(yè)生重點學習內(nèi)容。

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