第一篇:醫院安全檢查制度
醫院安全檢查制度
1、設立醫院安全管理領導小組,根據醫院實際情況制定相應的管理制度和工作方案。
2、對員工經常性進行安全教育、法制教育,增強每個人的安全主動性。
3、平時的安全檢查要做到常態化,經常組織相關人員進行醫院安全隱患排查,發現問題及時整改,確保醫院及周邊環境秩序良好。
4、醫院各部門每周要進行自查,綜合廳每月要進行至少一次全面排查,強化整改措施,提高全院人員的安全防范意識。
5、檢查的內容:
(1)安全防范措施、制度的落實情況,安全隱患的整改情況;
(2)安全設施、器材是還完好、有效,安全疏散通道是否暢通;
(3)安全責任人是否落實;
(4)電氣方面:配電箱是否潔凈,空開是否有短路跳閘現象,各種照明燈、消防指示燈及開關是否正常,空調機有無異常;
(5)水暖:各種閥門、水龍頭、消防栓是否滲漏,消防設施是否完好,玻璃、門等是否有損壞。
6、要有檢查記錄,以備查。
第二篇:醫院安全生產檢查和報告制度
醫院安全生產檢查制度
安全檢查制度是醫院安全工作事先防范的重要制度。為進一步有效地抓好安全工作,特制訂如下安全檢查制度:
1、各科室要設有安全員。科主任為本科室的第一責任人,責任要落到具體人頭上,對 重要部位和貴重物品檢查要做到定時、定人、定位。
2、安全檢查必須有計劃,有步驟地進行,并明確檢查內容、重點和方法,促進各項防 范措施的落實。電器、電源、用水、庫房、檢驗室、食品衛生、舊建筑物、鍋爐房、消防 措施等均為檢查的重點部位。
3、安全檢查要經常性進行。科主任每周對所在科室進行一次全面檢查,醫院領導帶隊 每月組織一次或兩次由相關科室主任組成的檢查組對全院安全工作進行拉網式檢查,檢查 時發現隱患,立即下達整改通知書,并限期指定專人進行整改,事后落實整改反饋情況。
4、嚴肅安全檢查報告、整改追源制度。對查出的不安全因素要及時報告醫院領導,并 要求有關科室及時整改。對重大問題不報告的或對已報告問題不處理而造成損失的相關科 室相關人員,將追究相關責任;造成嚴重損失的,將對相關人員進行行政處分或經濟處罰,構成犯罪的交司法機關查處。
5、嚴肅安全檢查登記制度。檢查中不能走馬觀花,流于形式或出現漏檢現象,對查出 的各類隱患,要詳細記錄,對檢查中發現的問題,要提出整改意見,盡最大可能當場落實 到具體人頭上。記錄要有檢查負責人和存有安全隱患的部門負責人簽字,有關落實情況檢 查負責人要進行再復查。
6、建立安全檢查評比制度。對自查自改無隱患的科室要給予表揚,對隱患多、漏洞大,又遲遲不整改的,進行批評教育或通報批評。安全檢查工作列入年終部門評先、個人評優 考核。
7、建立檢查情況院內通報及向領導匯報制度。醫院辦公室除了每月1—2 次的安全檢查之 外,元旦、春節、五
一、暑假、國慶、寒假分別進行六次大檢查,在重要階段或特殊時期 可隨時進行專項或全面的抽查,并將檢查情況在院內進行通報或直接向領導匯報。
第三篇:醫院安全檢查和隱患治理制度
永春縣醫院安全檢查及隱患治理制度
1.目的和內容:
1.1為了建立醫院安全檢查及隱患治理長效機制,加強事故隱患監督管理,防止和減少事故的發生,保障職工生命財產安全,制定本制度。1.2本制度規定了事故隱患分類﹑檢查、報告、治理及獎勵辦法。2.適用范圍:醫院全體職工 3.職責:
3.1醫院安全生產委員會應對事故隱患檢查和治理負全面的領導責任,應負責組織建立健全醫院事故隱患檢查治理的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。
3.2按照“誰主管,誰負責”的原則,各科室負責人為分管安全生產的第一責任人,對本單位事故隱患的檢查和治理負主要領導責任。各科室領導對所轄范圍的事故隱患檢查和治理工作負責,每個職工對本崗位的事故隱患檢查和治理負責,任何單位和個人發現事故隱患,均有權向醫院安全生產委員會、醫院領導報告。
3.3安全生產委員會負責對查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患檢查治理進行監督、檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。
3.4醫院各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行檢查并監控治理。
3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。3.6安全生產委員會對隱患治理措施的可行性和合理性負責。4.事故隱患等級及登記建檔
4.1事故隱患的含義:本制度所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2事故隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
4.2.1一般事故隱患
是指危害和治理難度較小,發現后能夠立即治理排除的隱患。4.2.2重大事故隱患
重大事故隱患,是指危害和治理難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.3檔案建立
安全生產委員會應對各類人員查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案。5.預測預警
根據生產經營狀況及隱患檢查治理情況,運用定量的安全生產預測預警技術,建立體現醫院安全生產狀況及發展趨勢的預警指數系統。采用技術手段、儀器儀表及管理方法等,建立安全預警指數系統,每月進行一次安全生產風險分析。
二零一五年一月
永春縣醫院
第四篇:醫院財務監督檢查制度
醫院財務內部監督制度
為了適應醫院快速發展的需要,進一步加強醫院財務管理制度化、規范化,使醫院財務體系得以有效運行,以確保醫院資產完整及會計信息的真實性、準確性,特制定財務內部監督檢查制度。
一、設立財務監督檢查小組
檢查小組定期、不定期的對醫院財務執行情況進行監督檢查,對發現的問題和薄弱環節,要采取有效督導措施,改進和完善醫院財務管理制度。
二、實施細則
(一)、財務預算監督檢查
1.醫院財務是否按制度編制財務預算,一切收入、支出是否全部納入預算管理。
2.財務預算是否堅持以收定支、收支平衡、統籌兼顧、保證重點的原則,是否科學合理。
3.檢查預算的執行情況,是否按已編制的預算組織收入、安排支出。4.對預算執行中的問題,是否做出科學、客觀地分析并采取了改進措施。
(二)、財務收入監督檢查
1.各項收入的取得是否符合國家的有關法律和政策規定,是否由財務部門統一核算、統一管理,是否設立帳外帳和“小金庫”。2.門診收款員、出納員是否按規定的收款程序和要求進行工作,有無不按規定辦理的現象。3.各位收費人員是否將當日所收的款項按財務規定時間交給出納員,有無不及時交款或不交款現象。4.出納員是否按時將發生的收入及時入賬。
5.票據管理員是否按規定管理收入票據,是否按要求發放、登記,跟蹤收款票據使用的整個環節,是否存在票據遺失等現象;檢查票據管理員是否進行認真審核門診、住院退費單據、所附憑證是否完整及退費審批情況。
6.預收金明細帳登記情況,是否及時準確的將發生的預收金收支入帳,月末是否將預收明細賬余額并與總帳金額核對。
(三)、貨幣資金支付監督檢查
1.檢查貨幣資金支付授權批準手續是否健全、是否嚴格執行審批程序、是否存在越權審批行為。
2.各項貨幣資金支出是否符合國家有關財經法規、是否嚴格按照醫院財務會計制度的規定確認、核算支出。
3.銀行預留印鑒財務專用章與手章是否按內控要求由專人分別保管。
4.不定期檢查庫存現金的帳實相符情況,抽查銀行對帳單、銀行日記帳、銀行存款余額調節表,核對是否相符。
5.貨幣資金支出是否取得合理合法的原始票據,支出是否及時準確下帳。
(四)、藥品、庫存物資控制監督檢查
1.藥品、庫存物資的采購是否遵照國家相關規定,驗收入庫手續是否齊全;出庫單是否填寫詳實、出庫手續是否齊全。
2.部門會計是否嚴格按照財務制度辦理出入庫手續、是否及時記賬、及時按財務科要求上報月末報表;出入庫單據匯總金額是否與月末匯總表、賬簿一致。
3.部門會計是否每月與財務科總帳進行核對,對帳情況如何,對于不相符的帳目是否按財務制度進行調整處理。
4.物資管理部門是否定期進行盤點,盤點出實物與帳簿不符的情況是否查明原因,并采取相應的措施進行處理,是否存在物資損壞、長期積壓而未采取處理措施的現象。對藥品、庫存物資的盤盈、盤虧、毀損的處理程序是否完備。
(五)、固定資產監督檢查
1.固定資產的購置、大修理、盤盈、盤虧、毀損報廢、閑置、有償轉讓等環節的會計核算是否執行國家有關法律法規和醫院會計制度,固定資產技術改造、大修理替換下來的材料零部件是否存在越權處置或處置不當的情況。
2.固定資產明細會計是否定期與財務對帳,對帳情況如何,固定資產檔案管理是否完整、規范,檔案與實物是否相符。
3.閑置的固定資產是否已由供應科固定資產管理人員進行封存管理,并定期進行養護。
4.毀損、報廢的固定資產是否進行技術鑒定,是否辦理相關報批手續并進行財務處理。
5.盤虧的固定資產是否查明原因并進行盤虧責任認定以及是否按國家有關的法律法規和醫院有關制度進行處理。
(六)、債權和債務監督檢查
1.債權是否存在越權審批,審批手續是否健全,是否定期進行債權清理及債權帳齡分析。
2.應收醫療款中病人欠費是否有領導批示。
3.債務的執行情況是否存在越權審批,是否進行及時清償清理。
第五篇:安全檢查制度
安全現場辦公會議制度
為了認真貫徹落實安全生產法律、法規,及時研究解決安全生產工作中存在問題,強化現場安全管理,確保我礦實現安全生
產,特制定我礦安全現場辦公會議制度。
1、礦每周一組織召開一次安全現場辦公會議,(遇有特殊情況,如傳達上級會議精神,即隨時召開)
2、安全現場辦公會議由安全礦長主持。
3、安全現場辦公會議的參加人員:礦領導、副總師、各區隊正職、部室正副部長、各科科長。
4、安全生產辦公會議的時間和任務:
早上7:25分在礦調度室集中,7.30分開會,按照專業分組,對井下各工作地點和地面進行檢查,下午17時在礦調度會議室開會總結落實;
會議的主要內容是:
①根據查出的問題和隱患,由分管安全礦長安排落實整改。各部門要嚴格按照會議精神和礦的安排,按照“五定”的原則認真落實整改。安監部按照會議安排,進行追蹤檢查,督促整改,凡未在規定時間內完成的,按照礦規定或有關處罰標準進行處罰。
②傳達貫徹上級有關安全文件及領導指示。
③由安監部通報上周安全辦公檢查問題的整改結果及處罰情況。
④由安監部通報上周工傷情況和二級以上非傷亡事故情況。⑤由調度室通報上周各單位影響生產事故情況。⑥由各專業組組長就上周未整改隱患說明原因。
⑦由各專業組組長匯報本周安全辦公所查出隱患的整改具體安排情況。
5、有關要求
①參加會議成員必須合理安排自己的工作,按時參加會議,有事必須在會前向安全礦長請假,凡是無故不參加會議,一次罰款100元。
②會議期間必須關閉一切通訊工具或調至震動,凡手機響罰款50元/次。
③安監部負責做好現場辦公會會議記錄和參加辦公會人員考勤。
④參加會議的正職坐會議桌前面,與會人員不能遲到、早退,否則罰款100元。
⑤與會人員必須攜帶記錄本,對會議安排的工作要作好記錄,按時完成。
⑥安監部負責對會議安排工作的完成情況進行落實考核。
事故隱患排查與整改制度
為進一步落實各級安全生產責任制,秉承“從零開始、向零奮斗”的安全理念,構筑隱患排查治理體系,及時消除各級、各類事故隱患,防止事故發生,特制定我礦事故隱患排查與整改制度。
一、事故隱患的分類和級別
1、根據煤礦井下生產特點,事故隱患的種類分為:頂板、瓦斯、機電、運輸、爆破、水害、火災、其它等八類。
2、隱患級別分為重大隱患和一般隱患,其中重大隱患是指《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》第八條第二款所列15種重大安全隱患和《河南煤業化工集團重大隱患認定辦法(試行)》認定的重大隱患;一般隱患是指除重大隱患外,在安全生產過程中出現的可能導致人身傷害或者經濟損失的事故隱患。
二、事故隱患排查整改
1、礦每月組織一次綜合隱患排查,時間為每月5號前;參加人員:副總師以上領導、安監部、生產技術部、調度室、綜合辦、機電科、財務部、企管科負責人參加。各專業每半月組織一次專業隱患排查,時間前半月為6號前,后半月為19號前;對排查出的問題,要嚴格按“五定”原則制定整改方案和措施,落實責任人,并組織整改落實,實現閉合管理。
2、事故隱患排查整改按照“誰主管、誰負責”和“管生產必須管安全”的原則,礦長是隱患排查整改的第一責任人,對礦井事故隱患的排查“閉環”管理全面負責;各分管副職對分管業務范圍內的隱患排查整改工作負責;總工程師對隱患排查整改的安全技術工作負責;各專業部室對專業系統隱患排查整改落實負責,各單位對本單位隱患排查整改落實負責。
3、重大事故隱患由礦長按“五定”原則組織制定隱患整改方案、安全保障措施、整改責任人、資金、期限等,并組織實施。同時,要將整改方案及安全措施報公司分管專業部室和安監部備案。
4、建立三級安全隱患排查治理自述旬報制度。礦級領導每旬向新鄉焦煤公司領導匯報;各區隊、部室負責人每日向礦各分管領導和安監部匯報;各單位班組長每班向本單位匯報安全隱患排查治理情況。安監部對查出的各類隱患負責分類梳理后報各分管礦領導和新鄉焦煤公司安監部。各級領導要認真落實安全隱患排查、治理責任,把隱患排查、治理作為實現安全生產工作目標的重要日常工作內容,作為搞好安全生產工作的重要抓手。對重大隱患安監部要將隱患信息匯總,分類分級分專業分解落實整改責任。
5、加強重大隱患排查整改工作的監督落實,對重大隱患實行掛牌管理。礦和各專業部室必須建立重大隱患排查治理臺帳和重大隱患跟蹤落實臺帳,對存在的重大隱患根據整改期限要求,專業部室每月至少進行一次跟蹤落實整改進度,安監部負責督辦。
6、重大隱患都要定方案、定措施、定資金、定時間、定責任人,實現閉合管理。隱患排查、整改落實要有記錄,整改結束要有復查人、復查結果和復查日期,做到閉合管理。
7、安全監察部和各專業要及時將排查出的重大隱患及整改進程報送調度室,由調度室負責隱患牌板的建立、管理、登記、銷號。
8、一般隱患由責任單位按“五定”原則整改,安監部進行跟蹤落實。
三、事故隱患排查有關要求
1、礦長每月至少組織開展一次全礦綜合隱患排查,覆蓋率達到100%。
2、礦各分管負責人,每月至少組織開展兩次本專業系統隱患排查,認真落實隱患排查的責任并親自參加隱患排查及簽字;對本專業排查出的事故隱患,及時研究分析明確事故隱患的識別、評估、監控和治理標準,采取針對性措施,及時消除事故隱患。
3、對隱患排查要做好記錄并做好隱患排查報告。
4、在事故隱患排查治理活動中,各單位要嚴格按照整改時間和要求,及時進行整改、復查,實現閉合管理。
四、責任追究
1、業務部室負責對本部門職責范圍內事故隱患閉合管理進行督促落實。安監部負責對隱患閉合管理進行監督檢查,負責對隱患閉合管理執行不好的單位和部門給予經濟處罰和責任追究。
2、各級領導認真落實隱患排查責任,按規定組織隱患排查,否則少排查一次對責任人罰款2000元。
3、對存在各種隱患,按“五定”原則進行整改,做到閉合管理,否則對責任人罰款200元/條,在隱患閉合管理中弄虛作假的對責任人罰款1000元/條;存在重大隱患隱瞞不報或未列入整改計劃的,對單位罰款5000-20000元,對單位相關責任人人罰款1000—5000元。
4、對存在的一般隱患,能夠現場整改的,現場立即整改;現場不能整改的,責任單位按“五定”原則制定整改方案整改落實,安全監察部負責跟蹤落實。對不能按期整改的隱患或在整改過程中弄虛作假的,對責任單位罰款1000元/條,對單位負責人罰款200元/條。重復出現的隱患加倍處罰。
5、各專業部室、各單位必須建立安全隱患排查整改記錄,對各類安全隱患實行閉環管理,確保隱患得到整改落實。對不按要求進行隱患整改的,對責任人罰款1000元;不按規定落實三級隱患排查旬報制度,對責任人每次罰款200-500元。
6、各單位對礦或上級安全檢查中查出的各類隱患的整改情況,要及時反饋到安全監察部。不按要求反饋整改情況的,對責任單位罰款500元,對責任人罰款100元。
7、如因事故隱患整改不力、瞞報及拖延不報而導致事故發生的,嚴格按照礦及上級公司相關規定從嚴從重追究行政、經濟責任,造成重大事故的,按國家相關法律法規嚴肅處理。
8、各單位、各專業要認真按照“管業務必須管安全”和“誰分管誰負責”的原則排查治理隱患。凡被上級部門查出未排查出的重大隱患,從嚴追究專業部門負責人和隱患排查人員的責任。
9、凡被上級查出未列入整改計劃或查出應整改而未按期整改的重大隱患,或多次出現重復性、反復性隱患,將按照礦和上級有關規定對專業部門、單位負責人和相關責任人進行責任追究。