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優(yōu)酷2012年第二季度財務(wù)報告

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第一篇:優(yōu)酷2012年第二季度財務(wù)報告

優(yōu)酷2012年第二季度財務(wù)報告 8月6日下午,互聯(lián)網(wǎng)視頻公司優(yōu)酷(NYSE:YOKU)于今天公布了其2012財年第二季度的財務(wù)報告。凈虧損達(dá)到6280萬元,較去年同期的2810萬元擴(kuò)大223%。2012年第二季度業(yè)績亮點

? 凈收入為人民幣3.874億元(美元6100萬元),較2011年同期增長96%。? 毛利潤為人民幣7690萬元(美元1210萬元),較2011年同期增長45%。非美國通用會計準(zhǔn)則的毛利潤,即不計入期權(quán)費用的毛利潤,為人民幣7950萬元(美元1250萬元),較2011年同期增長48%。

? 凈虧損為人民幣6280萬元(美元990萬元),2011年同期為人民幣2810萬元(美元440萬元)。2012年第二季度非美國通用會計準(zhǔn)則的凈虧損,即不計入期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用的虧損,為人民幣2930萬元(美元460萬元),2011年同期為人民幣2080萬元(美元330萬元)。這主要因為2011年公司采用加速攤銷計算方式而導(dǎo)致的內(nèi)容成本增加、公司擴(kuò)充內(nèi)容庫、業(yè)務(wù)快速增長導(dǎo)致的人員擴(kuò)招、以及公司持續(xù)增加投資移動、搜索、社交和付費等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)。

? 每股美國存托憑證基本和攤薄虧損(每ADS相當(dāng)于我們的18股A類普通股)于2012年第二季度分別為人民幣0.54元(美元0.09元)和人民幣0.54元(美元0.09元)。

? 截止2012年6月30日的現(xiàn)金、現(xiàn)金等值或短期投資總額達(dá)人民幣35億元(美元5.466億元)。

? 2012年第二季度采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣2260萬元(美元360萬元),2011年同期為人民幣1890萬元(美元300萬元)。

? 2012年第二季度采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣5160萬元(美元810萬元),2011年同期為人民幣1.442億元(美元2270萬元)。

優(yōu)酷董事會主席兼首席執(zhí)行官古永鏘(微博)說:“在充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下,我們實現(xiàn)了又一季度的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)發(fā)展。我們樂見視頻領(lǐng)域回歸理性,內(nèi)容及帶寬支

出不斷改善。與土豆的整合進(jìn)展順利,將如期發(fā)揮中國第一及第二大網(wǎng)絡(luò)視頻平臺的潛能。”

優(yōu)酷總裁劉德樂表示:“我們將進(jìn)一步鞏固我們在視頻業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。由于網(wǎng)絡(luò)視頻能夠提供更高的市場推廣投資回報,業(yè)界可見傳統(tǒng)媒體投放向視頻領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移。我們將不斷增強(qiáng)我們在用戶體驗、內(nèi)容管理及變現(xiàn)能力的優(yōu)勢,以達(dá)可持續(xù)的盈利發(fā)展。”

2012年第二季度業(yè)績

凈收入達(dá)到人民幣3.874億元(美元6100萬元),較2011年同期增長96%,達(dá)到公司早前公布的業(yè)務(wù)預(yù)期。凈收入增長主要來自廣告商平均廣告投入從每位人民幣90萬元增長到每位人民幣170萬元,而廣告商數(shù)目從260增長到283,兩者較2011年同期分別增長89%及9%。

帶寬成本為人民幣1.119億元(美元1760萬元),占凈收入的29%。2011年同期的帶寬成本占收入的33%。

內(nèi)容成本為人民幣1.44億元(美元2270萬元),占同期凈收入的37%。2011年同期為25%。這主要因為2011年公司采用加速攤銷計算方式導(dǎo)致的內(nèi)容成本增加,以及公司內(nèi)容庫的擴(kuò)充。

毛利潤為人民幣7690萬元(美元1210萬元),較2011年同期增長45%,2011年同期毛利潤為人民幣5290萬元(美元830萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤于2012年第二季度為人民幣7950萬元(美元1250萬元),較2011年同期的人民幣5360萬元(美元840萬元)增長48%。

運營費用為人民幣1.583億元(美元2490萬元),2011年同期的人民幣8070萬元(美元1270萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用,即不計入期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用,于2012年第二季度為人民幣1.274億元(美元2010萬元),較2011年同期的人民幣7410萬元(美元1170萬元)增長了72%。該費用增加主要源自公司業(yè)務(wù)大幅增長帶來的銷售、營銷、產(chǎn)品開發(fā)、日常及行政管理成本。各費用具體明細(xì)如下:

銷售及營銷費用為人民幣8030萬元(美元1260萬元),2011年同期為人民幣5270萬元(美元830萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用,即不計入期權(quán)費

用,于2012年第二季度為人民幣7430萬(美元1170萬元),較之2011年同期的人民幣4970萬元(美元780萬元)增長50%。這主要因為收入增長之際,銷售團(tuán)隊的營銷及傭金費用相應(yīng)增加。

產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣3500萬元(美元550萬元),2011年同期為人民幣1420萬元(美元220萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用,即不計入期權(quán)費用,于2012年第二季度為人民幣2860萬元(美元450萬元),較2011年同期的人民幣1250萬元(美元200萬元)增加130%。增幅主要來自增招無線、搜索、社交及付費等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)人員,導(dǎo)致薪金福利開支增長。

日常及行政管理費用為人民幣4300萬元(美元680萬元),2011年同期為人民幣1380萬元(美元220萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用,即不計入期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用,于2012年第二季度為人民幣2450萬(美元390萬元),較之2011年同期的人民幣1200萬元(美元190萬元)增長104%。這主要因為公司專業(yè)費用開支(professional fees),人事相關(guān)開支及稅負(fù)增加。

凈虧損為人民幣6280萬元(美元990萬元),2011年同期為人民幣2810萬元(美元440萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損,即不計入期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用,于2012年第二季度為人民幣2930萬元(美元460萬元),2011年同期為人民幣2080萬元(美元330萬元)。此增長主要包括公司采用加速攤銷計算方式導(dǎo)致的內(nèi)容成本增加、擴(kuò)充內(nèi)容庫、業(yè)務(wù)快速增長導(dǎo)致的人員擴(kuò)招、以及持續(xù)加大投資移動、搜索、社交和付費等產(chǎn)品開發(fā)。

非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(EBITDA),即根據(jù)收入稅、利息支出、利息收入、折舊及攤銷(排除內(nèi)容采購之?dāng)備N)、根據(jù)期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用及其他非運營

項目等調(diào)整之前,于2012年第二季度為人民幣3310萬元(美元520萬)。2011年同期為人民幣1010萬元(美元160萬元)。主要來自運營成本增加。

業(yè)務(wù)展望

優(yōu)酷預(yù)計2012年第三季度凈收入較去年同期增長70%到80%。該預(yù)期反映優(yōu)酷當(dāng)前的初步估算,不排除調(diào)整變化的可能。

第二篇:優(yōu)酷土豆2013年第二季度財務(wù)報告

優(yōu)酷土豆2013年第二季度財務(wù)報告

北京時間8月9日,優(yōu)酷土豆集團(tuán)(NYSE:YOKU)于今天公布了公司2013年第二季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。第二財季,優(yōu)酷土豆凈虧損為1710萬美元,比去年縮減40%。

2013年第二季度業(yè)績要點:

? 綜合凈收入為人民幣7.535億元(美元1.228億元),較2012年同期的預(yù)計綜合凈收入增長了30%。

? 綜合毛利潤為人民幣1.902億元(美元3100萬元),較2012年同期的預(yù)計綜合毛利潤增長了87%。綜合或預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤,即不計入期權(quán)費用及公司合并后用戶自制內(nèi)容相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤于2013年第二季度為人民幣2.044億元(美元3,330萬元),較2012年同期的預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤增長77%。

? 綜合凈虧損為人民幣1.051億元(美元1,710萬元),較2012年同期的預(yù)計綜合凈虧損縮減40%。綜合或預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損,即不計入期權(quán)費用、商業(yè)合并、及合并導(dǎo)致的無形資產(chǎn)攤銷,于2013年第二季度為人民幣4,460萬元(美元730萬元),較2012年同期的預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損縮減63%。

? 每股美國存托憑證基本和攤薄虧損(每ADS相當(dāng)于我們的18股A類普通股)于2013年第二季度分別為人民幣0.63元(美元0.10元)和人民幣0.63元(美元0.10元)。

? 截止2013年6月30日的現(xiàn)金、現(xiàn)金等值或短期投資總額達(dá)人民幣33億元(美元5.438億元)。

? 2013年第二季度綜合采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣3,450萬元(美元560萬元)。

? 2013年第二季度綜合采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣1.025億元(美元1,670萬元)。

優(yōu)酷土豆集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官古永鏘表示:“中國網(wǎng)民的視頻使用習(xí)慣已從單一的PC端觀看切換到多屏觀看。憑借視頻行業(yè)領(lǐng)先的品牌知名度、海量的視頻內(nèi)容以及炫酷的跨屏產(chǎn)品體驗,優(yōu)酷土豆集團(tuán)引領(lǐng)中國多屏視頻服務(wù)進(jìn)入激動人心的新階段。移動流量增長迅猛,日VV已突破2億,過去六個月內(nèi)增長超過100%。綜合PC端原有的巨大優(yōu)勢,優(yōu)酷土豆集團(tuán)毋庸置疑地成為了中國最領(lǐng)先的多屏視頻公司。”

優(yōu)酷土豆集團(tuán)總裁劉德樂表示:“第二季度,我們在財務(wù)和運營層面都有長足進(jìn)步。優(yōu)酷與土豆合并后,協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn),成本結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,廣告售賣更有效率,收入增長提速,盈利顯著改善。我們將持續(xù)建設(shè)UGC內(nèi)容的生態(tài)圈,同時提升集團(tuán)自制內(nèi)容能力,從而豐富內(nèi)容營銷解決方案,并進(jìn)一步實現(xiàn)優(yōu)酷和土豆的品牌差異化。”

2013年第二季度業(yè)績

綜合凈收入于2013年第二季度達(dá)到人民幣7.535億元(美元1.228億元),較2012年同期的預(yù)計綜合凈收入增長30%,達(dá)到公司早前公布的業(yè)務(wù)預(yù)期。綜合廣告凈收入為人民幣7.266億元(美元1.184億元),達(dá)到公司早前公布的綜合廣告凈收入預(yù)期。增長主要來自品牌廣告主的業(yè)務(wù)增長,廣告主數(shù)目及平均廣告主的投入增長。

綜合帶寬成本作為綜合收入成本之一,于2013年第二季度為人民幣1.641億元(美元2,670萬元),占公司綜合凈收入的22%。2012年同期,預(yù)計綜合帶寬成本為人民幣1.77億元(美元2,880萬元),占公司綜合凈收入的31%。

綜合內(nèi)容成本于2013年第二季度為人民幣3.035億元(美元4,940萬元),占綜合凈收入的40%,2012年同期,預(yù)計綜合內(nèi)容成本為2.083億元,占預(yù)計綜合凈收入的36%。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則內(nèi)容成本,即不計入期權(quán)費用及公司合并后用戶自制內(nèi)容相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷,于2013年第二季度為人民幣2.892億元(美元4,710萬元),占綜合凈收入的38%。在任何預(yù)計調(diào)整之前,綜合非美國通用會計準(zhǔn)則內(nèi)容成本為人民幣2.486億元(美元4,050萬元),占2012年同期的預(yù)計綜合凈收入的43%。預(yù)計調(diào)整之后,綜合非美國通用會計內(nèi)容成本為人民幣1.946億元(美元3,170萬元),占2012年同期的預(yù)計綜合凈收入的34%。

綜合毛利潤于2013年第二季度為人民幣1.902億元(美元3,100萬元),較2012年同期的,預(yù)計綜合毛利潤人民幣1.018元(美元1,660萬元)增長87%。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤于2013年第二季度為人民幣2.044億元(美元3,330萬元),占綜合凈收入的27%,2012年同期,較預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣1.155億元(美元1,880萬元),占預(yù)計綜合凈收入的20%。

綜合運營費用于2013年第二季度為人民幣3.068億元(美元5,000萬元),2012年同期預(yù)計綜合運營費用為人民幣2.968億元(美元4,840萬元)。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用,即不計入期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用以及合并帶來的相關(guān)客戶關(guān)系、技術(shù)和非競爭性條款之無形資產(chǎn)攤銷,于2013年第二季度為人民幣2.606億元(美元4,250萬元),較2012年同期預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用為人民幣2.544億元(美元4,150萬元)增長2%。各費用具體明細(xì)如下:

綜合銷售及營銷費用于2013年第二季度為人民幣1.652億元(美元2,690萬元),2012年同期,預(yù)計綜合銷售及營銷費用為人民幣1.461億元(美元2,380萬元)。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用,即不計入期權(quán)費用、及合并帶來的客戶關(guān)系之無形資產(chǎn)的攤銷,于2013年第二季度為人民幣1.504億元(美元2,450萬元),較2012年同期預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用,即不計入期權(quán)費用,為人民幣1.347億元(美元2,190萬元)增加12%。增幅主要來自收入增長過程中給于銷售團(tuán)隊的傭金費用增長。

綜合產(chǎn)品開發(fā)費用于2013年第二季度為人民幣6,610萬元(美元1,080萬元),2012年同期的預(yù)計綜合產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣5,730萬元(美元930萬元)。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用,即不計入期權(quán)費用、及合并帶來的技術(shù)之無形資產(chǎn)的折舊,于2013年第二季度為人民幣5,480萬元(美元890萬元),較2012年同期的預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣4,820萬元(美元790萬元)增加14%。增幅主要來自無線、搜索、社交及付費等領(lǐng)域的人事相關(guān)費用增長。

綜合日常及行政管理費用于2013年第二季度為人民幣7,560萬元(美元1,230萬元),2012年同期的預(yù)計綜合日常及行政管理費用為人民幣9,350萬元(美元1,520萬元)。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用,即不計入期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用、及合并帶來的非競爭性條款之無形資產(chǎn)折舊,于2013年第二季度為人民幣5,540萬元(美元900萬元),較2012年同期預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用為人民幣7,150萬元(美元1,160萬元)縮減22%。

綜合凈虧損于2013年第二季度為人民幣1.051億元(美元1,710萬元),較2012年同期預(yù)計綜合凈虧損為人民幣1.763億元(美元2,870萬元)縮減40%。綜合非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損于2013年第二季度為人民幣4,460萬元(美元730萬元),較2012年同期預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣1.201億元(美元1,960萬元)縮減63%。

綜合非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(EBITDA),即根據(jù)收入稅、利息支出、利息收入、折舊及攤銷(排除內(nèi)容采購之?dāng)備N)調(diào)整之前,并進(jìn)一步根據(jù)期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用及其他非運營項目調(diào)整的綜合或預(yù)計綜合凈虧損,于2013年第二季度為人民幣2,870萬元(美元470萬),較2012年同期的預(yù)計綜合非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損為人民幣1.139億元(美元1,860萬元)縮減75%。

業(yè)務(wù)展望

公司預(yù)計2013年第三季度綜合凈收入將達(dá)人民幣8.3億至8.7億元之間,綜合廣告凈收入將達(dá)人民幣7.4億至7.7億元之間。該預(yù)期反映公司當(dāng)前的初步估算,不排除調(diào)整變化的可能。

第三篇:優(yōu)酷2012年第三季度財務(wù)報告

優(yōu)酷2012年第三季度財務(wù)報告 北京時間11月30日凌晨,優(yōu)酷土豆(NYSE:YOKU)今天發(fā)布了截至9月30日的2012財年第三季度未經(jīng)審計財報,這是自優(yōu)酷和土豆網(wǎng)(28.25,0.00, 0.00%)合并以來公司發(fā)布的首份財報。報告顯示,優(yōu)酷土豆第三季度總凈營收為人民幣5.022億元(約合7990萬美元),其中來自于優(yōu)酷的凈營收為人民幣4.835億元(約合7690萬美元),比去年同期增長84%,超出公司此前預(yù)期的上限;總凈虧損為人民幣9150萬元(約合1460萬美元),其中優(yōu)酷的凈虧損為人民幣9150萬元,去年同期凈虧損為人民幣4750萬元(約合760萬美元)。

報告背景

優(yōu)酷及土豆控股有限公司于2012年8月23日正式宣布優(yōu)酷土豆合并完成。合并之后,優(yōu)酷改稱為優(yōu)酷土豆集團(tuán),土豆的財務(wù)管理并入此公司。由于優(yōu)酷及土豆的銷售業(yè)務(wù)從合并完成至2012年第三季度末大致保持獨立運營,所以本次財報是由優(yōu)酷Q3整體業(yè)績數(shù)據(jù)及土豆網(wǎng)8月24日至9月30日數(shù)據(jù)組成。從2012年第四季度起,優(yōu)酷土豆將整合優(yōu)酷及土豆的整季度財務(wù)信息,并提供合并財務(wù)報告。2012年第三季度業(yè)績要點

整體凈收入為人民幣5.022億元(美元7990萬元),其中優(yōu)酷的凈收入為人民幣4.835億元(美元7690萬元),較2011年同期增長84%,超出上季度公布的業(yè)務(wù)預(yù)期上線。

整體毛利潤為人民幣1.254億元(美元2000萬元),其中優(yōu)酷的毛利潤為人民幣1.814億元(美元2890萬元),較2011年同期增長168%。優(yōu)酷非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤,即不計入期權(quán)費用,為人民幣1.850億元(美元2940萬元),較2011年同期增長167%。

整體凈虧損為人民幣9150萬元(美元1460萬元),其中優(yōu)酷凈虧損為人民幣9150萬元(美元1460萬元),2011年同期為人民幣4750萬元(美元760萬元)。優(yōu)酷2012年第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤,即不計入期權(quán)費用、投資虧損及公司合并相關(guān)費用,為人民幣2530萬元(美元400萬元),2011年同期優(yōu)酷的非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣2820萬元(美元450萬元)。

每股美國存托憑證基本和攤薄虧損(每ADS相當(dāng)于我們的18股A類普通股)于2012年第三季度分別為人民幣0.67元(美元0.11元)和人民幣0.67元(美元0.11元)。

截止2012年9月30日的現(xiàn)金、現(xiàn)金等值或短期投資總額達(dá)人民幣38億元(美元6.035億元)。

2012年第三季度整體采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣3320萬元(美元530萬元),其中優(yōu)酷第三季度采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣3230萬元(美元510萬元),2011年同期為人民幣1180萬元(美元190萬元)。

2012年第三季度整體采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣1.489億元(美元2370萬元),其中優(yōu)酷采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣1.226億元(美元1950萬元),2011年同期為人民幣

1.899億元(美元3020萬元)。

2012年第三季度業(yè)績

整體凈收入于2012年第三季度達(dá)到人民幣5.022億元(美元7990萬元),其中優(yōu)酷的凈收入為人民幣4.835億元(美元7690萬元),較2011年同期增長84%,超出上季度公布的業(yè)務(wù)預(yù)期上線。凈收入增長主要來自廣告商平均廣告投入從每位人民幣100萬元增長到每位人民幣170萬元,而廣告商數(shù)目從296增長到316,兩者較2011年同期分別增長70%及7%。

整體帶寬成本于2012年第三季度為人民幣1.366億元(美元2170萬元),其中優(yōu)酷帶寬成本為人民幣1.129億元(美元1800萬元),占優(yōu)酷凈收入的23%,2011年同期優(yōu)酷的帶寬成本占收入的35%。

整體內(nèi)容成本于2012年第三季度為人民幣1.82億元(美元2900萬元),其中優(yōu)酷的內(nèi)容成本為人民幣1.364億元(美元2170萬元)占優(yōu)酷同期凈收入的28%,2011年優(yōu)酷同期比例為26%。這主要因為2011年公司采用加速攤銷計算方式,擴(kuò)充了內(nèi)容庫,同時增招了內(nèi)容團(tuán)隊人員,導(dǎo)致薪資及福利支出增加。整體自制內(nèi)容成本在2012年第三季度為950萬元(美元150萬元),其中優(yōu)酷的自制內(nèi)容成本為800萬元(美元130萬元),2011年同期為860萬元(美元140萬元)。

整體毛利潤為人民幣1.254億元(美元2000萬元),其中優(yōu)酷的整體毛利潤為人民幣1.814億元(美元2890萬元),較2011年同期優(yōu)酷毛利潤人民幣6780萬元(美

元1080萬元)增長168%。整體非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤,即不計入期權(quán)費用以及商業(yè)合并帶來的用戶生成內(nèi)容之無形資產(chǎn)折舊,于2012年第三季度為人民幣

1.472億元(美元2340萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤,即不計入期權(quán)費用,為人民幣1.850億元(美元2940萬元),較2011年同期人民幣6920萬元(美元1100萬元)增長167%。這一增長主要歸因于強(qiáng)力有效的運營管理。

整體運營費用于2012年第三季度為人民幣2.276億元(美元3620萬元),其中優(yōu)酷的運營費用為人民幣1.984億元(美元3160萬元),2011年同期為人民幣1.201億元(美元1910萬元)。整體非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用,即不計入期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用以及商業(yè)合并帶來的相關(guān)客戶關(guān)系、技術(shù)和非競爭性條款之無形資產(chǎn)折舊,于2012年第三季度為人民幣1.957億元(美元3110萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用,即不計入期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用,于2012年第三季度為人民幣1.682億元(美元2680萬元),較2011年同期優(yōu)酷非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用1.023億元(美元1630萬元)增長64%。該費用增加主要源自公司業(yè)務(wù)大幅增長帶來的銷售、營銷、產(chǎn)品開發(fā)、日常及行政管理成本。各費用具體明細(xì)如下:

整體銷售及營銷費用于2012年第三季度為人民幣1.093億元(美元1740萬元),其中優(yōu)酷的運營費用為人民幣9330萬元(美元1490萬元)。2011年同期,優(yōu)酷的運營費用為人民幣7420萬元(美元1180萬元)。整體非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用,即不計入期權(quán)費用、及商業(yè)合并帶來的相關(guān)客戶關(guān)系之無形資產(chǎn)折舊,于2012年第三季度為人民幣1.011億元(美元1610萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用,即不計入期權(quán)費用,為人民幣8610萬元(美元1370萬元),較去年同期的人民幣6820萬元(美元1090萬元)增長26%。這主要因為收入增長之際,市場營銷費用及銷售傭金費用相應(yīng)增加。

整體產(chǎn)品開發(fā)費用于2012年第三季度為人民幣4490萬元(美元710萬元),其中優(yōu)酷的產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣3770萬元(美元600萬元),2011年同期,優(yōu)酷的產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣2410萬元(美元380萬元)。整體非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用,即不計入期權(quán)費用、及商業(yè)合并帶來的相關(guān)技術(shù)之無形資產(chǎn)折舊,于2012年第三季度為人民幣3810萬元(美元610萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用,即不計入期權(quán)費用,為人民幣3150萬元(美元500萬元),較去年同期的人民幣1850萬元(美元290萬元)增長70%。增幅主要來自增招無線、搜索、社交及付費等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)人員,導(dǎo)致薪金福利開支增長。

整體日常及行政管理費用于2012年第三季度為人民幣7340萬元(美元1170萬元),其中優(yōu)酷的日常及行政管理費用為人民幣6730萬元(美元1070萬元),2011年同期,優(yōu)酷的日常及行政管理費用為人民幣2180萬元(美元350萬元)。整體非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用,即不計入期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用及商業(yè)合并帶來的非競爭性條款之無形資產(chǎn)折舊,于2012年第三季度為人民幣5650萬元(美元900萬元)。優(yōu)酷的日常及行政管理費用,即不計入期權(quán)費用及公司合并相關(guān)費用,為人民幣5060萬元(美元810萬元),較去年同期的人民幣1560萬元(美元250萬元)增長225%。該增長主要來自人員相關(guān)費用增加及一次性稅費。

整體凈虧損于2012年第三季度為人民幣9150萬元(美元1460萬元),其中優(yōu)酷凈虧損為人民幣9150萬元(美元1460萬元),優(yōu)酷于2011年同期的凈虧損為人民幣4750萬元(美元760萬元)。凈虧損主要來自于合并完成后土豆的凈虧損。整體非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損,即不計入期權(quán)費用、因商業(yè)合并引發(fā)的無形資產(chǎn)折舊、及商業(yè)合并相關(guān)費用,于2012年第三季度為人民幣3770萬元(美元600萬元)。優(yōu)酷非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤為人民幣2530萬元(美元400萬元)。優(yōu)酷2011年同期非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣2820萬元(美元450萬元)。優(yōu)酷本季度能于運營層面實現(xiàn)盈利,得益于強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)增長以及帶寬成本和人員相關(guān)費用的有效控制。

整體非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(EBITDA),于2012年第三季度為人民幣2680萬元(美元430萬)。優(yōu)酷非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前利潤,為人民幣3390萬元(美元540萬),2011年同期虧損為人民幣2150萬元(美元340萬元)。

業(yè)務(wù)展望

公司預(yù)計2012年第四季度凈收入將達(dá)到人民幣6.1億至6.3億元之間,其中廣告凈收入為5.6至5.9億元之間。該預(yù)期反映優(yōu)酷當(dāng)前的初步估算,不排除調(diào)整變化的可能。

第四篇:優(yōu)酷土豆2013年第三季度財務(wù)報告

優(yōu)酷土豆2013年第三季度財務(wù)報告 北京時間11月15日凌晨,優(yōu)酷土豆集團(tuán)(NYSE:YOKU)于今天公布了公司2013年第三季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。報告顯示,優(yōu)酷土豆第三季度凈營收為人民幣

8.577億元(約合1.402億美元),較上一季度增長了14%;凈虧損為人民幣2.186億元(約合3570萬美元)。

值得注意的是,不按美國通用會計準(zhǔn)則計算,優(yōu)酷土豆預(yù)計2013年第四季度將首次實現(xiàn)盈利。

根據(jù)雅虎財經(jīng)匯總的數(shù)據(jù),華爾街8位分析師平均預(yù)計,按美國通用會計準(zhǔn)則(GAAP)計算,優(yōu)酷土豆第三財季每股虧損將達(dá)0.38美元。財報顯示,優(yōu)酷土豆第三財季每股虧損為0.21美元,超出分析師預(yù)期。

此外,華爾街9位分析師平均預(yù)計,優(yōu)酷土豆第三財季營收將達(dá)8.51億元人民幣。財報顯示,優(yōu)酷土豆第三財季營收為人民幣8.577億元,超出分析師預(yù)期。此外,華爾街9位分析師平均預(yù)計,優(yōu)酷土豆第四財季營收將達(dá)人民幣9.22億元。財報顯示,優(yōu)酷土豆預(yù)計第四財季營收為人民幣8.6億至9億元之間,不及分析師預(yù)期。

2013年第三季度業(yè)績要點

? 凈收入為人民幣8.577億元(美元1.402億元),較2013年第二季度增長了14%。

? 鑒于所購買的影視劇流量分布呈現(xiàn)新的消費形態(tài),我們調(diào)整了內(nèi)容成本的攤銷方式。從2013年第三季度開始,我們將進(jìn)一步加速內(nèi)容攤銷。如未采用新的內(nèi)容成本攤銷方式,2013年第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則內(nèi)容成本為人民幣3.341億元(美元5,460萬元),占凈收入的39%,比實際披露的攤銷額少人民幣1.442億元(美元2,360萬元)。

? 毛利潤為人民幣8,230萬元(美元1,340萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣1.004億元(美元1,640萬元)。如未采用新的內(nèi)容成本攤銷方式,則2013年第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣2.446億元(美元4,000萬元),較上一季度增長20%,占凈收入的29%。

? 凈虧損為人民幣2.186億元(美元3,570萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣1.596億元(美元2,610萬元)。如未采用新的內(nèi)容成本攤銷方式,則2013年第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損將為人民幣1,540萬元(美元250萬元),較上季度縮減65%。

? 每股美國存托憑證基本和攤薄虧損(每ADS相當(dāng)于我們的18股A類普通股)于2012年第四季度分別為人民幣1.31元(美元0.21元)和人民幣1.31元(美元0.21元)。

? 截止2013年9月30日的現(xiàn)金、現(xiàn)金等值、受限資金或短期投資總額達(dá)人民幣32億元(美元5.235億元)。

? 采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣6,730萬元(美元1,100萬元)。? 采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣1.716億元(美元2,800萬元)。

優(yōu)酷土豆集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官古永鏘表示:“我們非常高興看到本季度收入實現(xiàn)14%的強(qiáng)勁增長,移動端日均播放量已超過3億。我們將進(jìn)一步推動移動貨幣化,開拓本土廣告主,加強(qiáng)內(nèi)容營銷方案及付費業(yè)務(wù)。我們期待優(yōu)酷土豆集團(tuán)在2013年第四季度實現(xiàn)盈利,去年第三季度優(yōu)酷已實現(xiàn)單平臺盈利,現(xiàn)狀再度證明了優(yōu)酷土豆團(tuán)隊卓越的執(zhí)行力以及合并的成功。”

優(yōu)酷土豆集團(tuán)總裁劉德樂表示:“公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮作用,運營層面虧損顯著縮減。我們成功控制成本,有效利用平臺規(guī)模效應(yīng)及內(nèi)容自制能力。早先強(qiáng)化自制內(nèi)容及用戶上傳內(nèi)容(UGC)的策略收效非凡。”

2013年第三季度業(yè)績

凈收入于2013年第三季度達(dá)到人民幣8.577億元(美元1.402億元),較2013年第二季度增長14%,達(dá)到公司早前公布的業(yè)務(wù)預(yù)期。廣告凈收入為人民幣7.450億元(美元1.217億元),較2013年第二季度增長3%,達(dá)到公司早前公布的廣告凈收入預(yù)期。增長主要來自品牌廣告主的業(yè)務(wù)成長,廣告商數(shù)量及廣告商平均投入的增加。

帶寬成本于2013年第三季度為人民幣1.817億元(美元2,970萬元),占公司凈收入的21%。2013年第二季度,帶寬成本為人民幣1.641億元(美元2,680萬元),占該季度凈收入的22%。

內(nèi)容成本于2013年第三季度為人民幣4.965億元(美元8,110萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則內(nèi)容成本為人民幣4.783億元(美元7,820萬元),占凈收入的56%。鑒于所購買的影視劇流量分布呈現(xiàn)新的消費形態(tài),我們調(diào)整了內(nèi)容成本的攤銷方式。從2013年第三季度開始,我們將進(jìn)一步加速內(nèi)容攤銷。如果未采用新的內(nèi)容成本攤銷方式,2013年第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則內(nèi)容成本為人民幣3.341億元(美元5,460萬元),占凈收入的39%,比實際披露的攤銷額少人民幣1.442億元(美元2,360萬元)。

毛利潤于2013年第三季度為人民幣8,230萬元(美元1,340萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣1.004億元(美元1,640萬元)。如未采用新的內(nèi)容成本攤銷方式,則2013年第三季度的非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤將為人民幣2.446億元(美元4,000萬元),較上季度增長20%,或占凈收入的29%。

運營費用于2013年第三季度為人民幣3.128億元(美元5,110萬元)。2013年第二季度的運營費用為人民幣3.068億元(美元5,010萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用為人民幣2.719億元(美元4,440萬元),較2013年第二季度非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用為人民幣2.606億元(美元4,260萬元),增長4%。各費用具體明細(xì)如下:

銷售及營銷費用于2013年第三季度為人民幣1.718億元(美元2,810萬元)。2013年第二季度銷售及營銷費用為人民幣1.652億元(美元2,700萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用為人民幣1.573億元(美元2,570萬元),較2013年第二季度非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用為人民幣1.504億元(美元2,460萬元)增長5%。

產(chǎn)品開發(fā)費用于2013年第三季度為人民幣7,860萬元(美元1,280萬元)。2013年第二季度產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣6,610萬元(美元1,080萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣6,750萬元(美元1,100萬元),較2013年第二季度的非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣5,480萬元(美元900萬元)增加23%。增幅主要來自無線、搜索、社交及付費等領(lǐng)域的人事相關(guān)費用增長。

日常及行政管理費用于2013年第三季度為人民幣6,250萬元(美元1,020萬元),2013年第二季度的日常及行政管理費用為人民幣7,560萬元(美元1,240萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用為人民幣4,710萬元(美元770萬

元),較2013年第二季度非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用為人民幣5,540萬元(美元910萬元)下降15%。

凈虧損于2013年第三季度為人民幣2.186億元(美元3,570萬元),非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣1.596億元(美元2,610萬元)。如果未采用新的內(nèi)容成本攤銷方式,則2013年第三季度非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣1,540萬元(美元250萬元),較上季度縮減65%。

非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(EBITDA),即根據(jù)收入稅、利息支出、利息收入、折舊及攤銷(排除內(nèi)容采購之?dāng)備N)調(diào)整之前,并進(jìn)一步根據(jù)期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用、其他非運營項目,于2013年第三季度為人民幣1.411億元(美元2,310萬),較2013年第二季度非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損為人民幣2,870萬元(美元470萬元)。如果繼續(xù)使用2013年第二季度的內(nèi)容成本攤銷方式,則2013年第三季度的利潤為人民幣310萬元(美元50萬元)。

業(yè)務(wù)展望

公司預(yù)計2013年第四季度綜合凈收入將達(dá)人民幣8.6億至9億元之間,增長率在35%到42%。綜合廣告凈收入將達(dá)人民幣7.8億至8.2億元之間,增長率在37%到43%。

公司預(yù)計2013年第四季度將實現(xiàn)非美國通用會計準(zhǔn)則盈利。

該預(yù)期反映公司當(dāng)前的初步估算,不排除調(diào)整變化的可能。

第五篇:優(yōu)酷土豆2013年第四季度財務(wù)報告

優(yōu)酷土豆2013年第四季度財務(wù)報告 北京時間2月28日凌晨,優(yōu)酷土豆集團(tuán)(NYSE:YOKU)于今天公布了公司未經(jīng)審計的2013財年第四季度及財務(wù)報告

財報顯示,優(yōu)酷土豆第四季度凈收入為人民幣9.013億元(約合1.489億美元),較2012年同期的預(yù)計綜合凈收入增長42%。

第四季度,按美國通用會計準(zhǔn)則(GAAP)計算,優(yōu)酷土豆凈虧損為人民幣2460萬元(美元410萬元),較2012財年同期下降78%。

第四季度,不按美國通用會計準(zhǔn)則(non-GAAP)計算,優(yōu)酷土豆凈利潤為人民幣4420萬元(美元730萬元),而2012財年同期非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣6230萬元(美元1030萬元)。這是優(yōu)酷土豆首次實現(xiàn)季度盈利。

根據(jù)雅虎財經(jīng)匯總的數(shù)據(jù),華爾街9位分析師平均預(yù)計,按美國通用會計準(zhǔn)則(GAAP)計算,優(yōu)酷土豆第四財季每股虧損將達(dá)0.33元人民幣。財報顯示,優(yōu)酷土豆第四財季每股虧損為0.15元人民幣,超出分析師預(yù)期。

此外,華爾街10位分析師平均預(yù)計,優(yōu)酷土豆第四財季營收將達(dá)8.8416億元人民幣。財報顯示,優(yōu)酷土豆第四財季營收為9.013億元人民幣,超出分析師預(yù)期。根據(jù)雅虎財經(jīng)匯總的數(shù)據(jù),華爾街12位分析師平均預(yù)計,按美國通用會計準(zhǔn)則(GAAP)計算,優(yōu)酷土豆2013財年每股虧損將達(dá)3.69元人民幣。財報顯示,優(yōu)酷土豆2013財年每股虧損為3.5元人民幣,超出分析師預(yù)期。

此外,華爾街16位分析師平均預(yù)計,優(yōu)酷土豆2013財年營收將達(dá)30.2元億人民幣。財報顯示,優(yōu)酷土豆2013財年營收為30億元人民幣,不及分析師預(yù)期。2013財年第四季度業(yè)績要點

? 凈收入為人民幣 9.013億元(美元1.489億元),較2012財年同期增長42%。? 毛利潤為人民幣2.543億元(美元4,200萬元),較2012財年同期增長119%。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤,即不計入期權(quán)費用及公司合并后用戶自制內(nèi)容相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷。2013財年第四季度非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣2.683 億元(美元4,430萬元),較2012財年同期增長108%。

? 凈虧損為人民幣2,460萬元(美元410萬元),較2012財年同期下降78%。非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤或虧損,即不計入期權(quán)費用、商業(yè)合并及合并導(dǎo)致的無形資產(chǎn)攤銷。2013財年第四季度非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤為人民幣4,420萬元(美元730萬元),而2012財年同期非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣6,230萬元(美元1,030萬元)。

? 每股美國存托憑證基本和攤薄虧損(每ADS相當(dāng)于我們的18股A類普通股)于2013財年第四季度分別為人民幣0.15 元(美元0.02元)和人民幣0.15元(美元0.02元)。

? 截止2013年12月31日的現(xiàn)金、現(xiàn)金等值、受限資金或短期投資總額達(dá)人民幣32億元(美元5.247 億元)。

? 2013財年第四季度,采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣1,500 萬元(美元250萬元)。

? 2013財年第四季度,采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣2.275億元(美元3,760萬元)。2013財年業(yè)績要點

? 凈收入為人民幣30億元(美元5.003億元)。

? 毛利潤為人民幣5.411億元(美元8,940萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣6.013億元(美元9,930萬元)。

? 凈虧損為人民幣5.807 億元(美元9,590萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣3.421億元(美元5,650萬元)。

? 每股美國存托憑證基本和攤薄虧損(每ADS相當(dāng)于我們的18股A類普通股)于2013財年分別為人民幣3.50元(美元0.58元)和人民幣3.50元(美元0.58)元。? 2013財年采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣1.441 億元(美元2,380萬元)。

? 2013財年采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣7.406 億元(美元1.223 億元)。

“第四季度財務(wù)和運營的有力表現(xiàn)使優(yōu)酷土豆集團(tuán)在歷史上首次達(dá)到盈利,這個里程碑是在規(guī)模效應(yīng)、健康生態(tài)模式和卓越執(zhí)行力的基礎(chǔ)上取得的。”優(yōu)酷土豆

集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官古永鏘表示,“隨著移動流量在2013年獲得爆發(fā)式增長,我們擁有的最豐富內(nèi)容庫和兩個最知名視頻品牌的優(yōu)勢也得以全面展現(xiàn),從而使我們成為多屏合一時代絕對領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)視頻公司。”

優(yōu)酷土豆集團(tuán)總裁劉德樂補充道:“在中國,使用多種互聯(lián)網(wǎng)終端觀看視頻已經(jīng)越來越成為習(xí)慣,豐富多樣的內(nèi)容組合對提升我們的媒體價值和繼續(xù)拓展國內(nèi)業(yè)務(wù)至關(guān)重要。相信我們所提供的豐富的內(nèi)容會不斷充實中國數(shù)億用戶的文化娛樂生活。”

2013財年第四季度業(yè)績

凈收入于2013財年第四季度達(dá)到人民幣9.013億元(美元1.489億元),較2012財年同期增加42%,超過公司早前公布的業(yè)務(wù)預(yù)期的上限。廣告凈收入為人民幣8.010億元(美元1.323億元),達(dá)到公司早前公布的廣告凈收入預(yù)期。增長主要來自品牌廣告主的業(yè)務(wù)成長及廣告主平均投入的增加。

帶寬成本于2013財年第四季度為人民幣1.788億元(美元2,950萬元),占公司凈收入的20%,而2012財年同期占比為26%。

內(nèi)容成本于2013財年第四季度為人民幣3.537億元(美元5,840萬元),占凈收入的39%。非美國通用會計準(zhǔn)則內(nèi)容成本,即不計入期權(quán)費用及公司合并后用戶自制內(nèi)容相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷,于2013財年第四季度為人民幣3.397億元(美元5,610萬元),占凈收入的38%,而2012財年同期占比為41%。

毛利潤于2013財年第四季度為人民幣2.543億元(美元4,200萬元),較2012財年同期增長119%。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣2.683億元(美元4,430 萬元),較2012財年同期增長108%,得益于卓越的運營。

運營費用于2013財年第四季度為人民幣3.334億元(美元5,510萬元),而2012財年同期為人民幣2.450億元(美元4,050萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用,即不計入期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用以及合并帶來的相關(guān)客戶關(guān)系、技術(shù)和非競爭性條款之無形資產(chǎn)折舊,于2013財年第四季度為人民幣2.785億元(美元4,600萬元),較2012財年同期增長35%。各費用具體明細(xì)如下:

銷售及營銷費用于2013財年第四季度為人民幣2.164億元(美元3,580萬元),而2012財年同期為1.078 億元(美元1,780萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則銷

售及營銷費用,即不計入期權(quán)費用、及合并帶來的客戶關(guān)系之無形資產(chǎn)的折舊,于2013財年第四季度為人民幣1.958億元(美元3,230萬元),較2012財年同期增長106%。增長主要源于年末廣告銷售促銷費用和移動端產(chǎn)品的營銷費用。

產(chǎn)品開發(fā)費用于2013財年第四季度為人民幣7,650萬元(美元1,260萬元),而2012財年同期為6,410萬元(美元1,060萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用,即不計入期權(quán)費用、及合并帶來的技術(shù)之無形資產(chǎn)的折舊,于2013財年第四季度為人民幣6,130萬元(美元1,010萬元),較2012財年同期的人民幣5,430萬元(美元900萬元)增長13%。增幅主要來自無線、搜索、社交及付費等領(lǐng)域的人事相關(guān)費用增長。

日常及行政管理費用于2013財年第四季度為人民幣4,040萬元(美元670萬元),而2012財年同期為人民幣7,310萬元(美元1,210萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用,即不計入期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用、及合并帶來的非競爭性條款之無形資產(chǎn)折舊,于2013財年第四季度為人民幣2,140萬元(美元350萬元),較2012財年同期降低62%。

凈虧損于2013財年第四季度為人民幣2,460萬元(美元410萬元),較2012財年同期的人民幣1.136 億元(美元1,880萬元)減少78%。非美國通用會計準(zhǔn)則凈利潤于2013財年第四季度為人民幣4,420萬元(美元730萬元),而2012財年同期為非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損人民幣6,230萬元(美元1,030萬元)。

非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(EBITDA),即根據(jù)收入稅、利息支出、利息收入、折舊及攤銷(排除內(nèi)容采購之?dāng)備N)調(diào)整之前,并進(jìn)一步根據(jù)期權(quán)費用、公司合并相關(guān)費用、其他非運營項目,于2013財年第四季度為人民幣3,680萬元(美元610萬元),而2012財年同期為虧損人民幣4,610萬元(美元760萬元)。

2013財年業(yè)績

凈收入為人民幣30億元(美元5.003億元)。

帶寬成本為人民幣6.857億元(美元1.133億元),占公司凈收入的 23%。內(nèi)容成本為人民幣14億元(美元2.350億元),占凈收入的47%。

毛利潤為人民幣5.411億元(美元8,940萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則毛利潤為人民幣6.013億元(美元9,930萬元)。

運營費用為人民幣12億元(美元2.017億元)。非美國通用會計準(zhǔn)則運營費用為人民幣10 億元(美元1.722億元)。各費用具體明細(xì)如下:

銷售及營銷費為人民幣6.810億元(美元1.125億元)。非美國通用會計準(zhǔn)則銷售及營銷費用為人民幣6.190億元(美元1.023億元)。

產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣2.780億元(美元4,590萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費用為人民幣2.320億元(美元3,830萬元)。

日常及行政管理費用為人民幣2.618億元(美元4,320萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則日常及行政管理費用為人民幣1.915億元(美元3,160萬元)。

凈虧損為人民幣5.807億元(美元9,590萬元)。非美國通用會計準(zhǔn)則凈虧損為人民幣3.421億元(美元5,650萬元)。

非美國通用會計準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(EBITDA),為人民幣3.095億元(美元5,110萬元)。

業(yè)務(wù)展望

公司預(yù)計2014年第一季度凈收入將達(dá)人民幣6.8億至7.2億元之間,廣告凈收入將達(dá)人民幣6億至6.4億元之間。該預(yù)期反映公司當(dāng)前的初步估算,不排除調(diào)整變化的可能。

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