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紀委監察局內設機構

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第一篇:紀委監察局內設機構

紀委監察局內設機構

1、辦公室

負責綜合全區紀檢監察工作情況,組織起草工作計劃、報告和有關文件、編發信息簡報;承辦人大、政協有關建議及提案;綜合分析查辦案件情況;做好文件收發、財務管理、保密工作、車輛管理等機關行政事務性工作及負責機關離退休老干部的服務工作;負責常委會、全委會及有關會議的會務工作。

2、紀檢監察室

負責對基層黨組織、全區黨員及區直黨群、政府各部門、人大、政協、法院、檢察院和各鄉、街區管干部違紀違法案件的查處工作;協調、指導、檢查基層紀委的案件查辦工作;負責全區大要案的組織協調工作。

3、審理室

負責審理區紀委、監察局檢查處理案件;審核基層紀委報批或備案的案件;受理黨員、國家工作人員不服黨紀、政紀處分的申訴;確定申訴案件的復審復議復核;檢查指導基層紀委審理業務工作;對處分決定的執行情況進行檢查;做好審理檔案的歸檔及管理工作。

4、廉政建設教育調研室

負責制定加強全區黨風廉政及領導干部廉潔自律的有關制度規定,并監督檢查落實;對黨員、公務員進行黨風廉政和遵紀守法教育;組織召開廉潔自律民主生活會;組織選樹廉勤政典型;指導基層紀委開展黨風廉政宣傳教育工作;圍繞全區紀檢、監察工作重大課題開展調查研究;制定紀檢監察干部培訓計劃,抓好紀檢監察干部業務培訓。

5、執法監察室

負責檢查貫徹執行國家和省、市重大方針政策、法律法規及決定、命令的情況;監督檢查貫徹落實區委、區政府重大決策、重要工作部署的情況;組織開展重要的執法監察活動;抓好糾正行業不正之風的工作;檢查指導基層紀委的執法監察業務工作。

6、信訪室(監察局舉報中心)

負責辦理黨員、群眾的來信來訪和舉報事項;受理涉及黨風黨紀和政風政紀問題的檢舉控告;調查處理易查易結的信訪案件;為紀檢監察室提供案源;承辦、轉辦、督辦上級有關部門要結果和領導交辦的信訪案件;對基層紀委信訪業務工作進行培訓和指導;及時向領導反饋信訪動態,搞好信訪分析。

第二篇:佛山市紀委監察局機構設置

佛山市紀委、監察局機構設置

機構設置

中共佛山市紀律檢查委員會機關、佛山市監察局現設有14個內設機構和1個事業單位。

一、內設機構

(一)辦公室

負責市紀委常委會、書記辦公會和市紀委全會等各種會議的組織工作;承辦批辦、交辦件的催辦和匯報工作;負責本機關各類文件材料的收發、呈閱、傳遞;負責總結、報告、通知、調研報告等有關文字材料的撰寫;負責本機關的機要、保密和安全保衛工作;負責本機關的接待和對外事務性工作;負責本機關的行政事務、財務管理、物資管理、車輛管理和后勤服務,負責日常車輛的調度和派遣;負責市紀委、市監察局機關文書檔案、印章的管理工作;編報紀檢監察工作信息;組織協調機關各室的有關工作和指導下級紀檢監察機關的信息、保密等業務工作;負責佛山廉政網站運行的組織、協調工作;承辦領導交辦的其他事項。

(二)監察綜合室

負責以監察局的名義與市委、市政府各部門和區政府的聯系以及對監察綜合工作的業務指導;負責組織、協調、辦理市人大代表、市政協委員有關行政監察工作的建議和提案工作;承辦特約監察員的選聘、聯絡及組織管理工作;組織協調開展全市反腐敗抓源頭治理工作;對政府采購實施監督;協調、指導全市的監察綜合工作;協調、指導治理商業賄賂工作;研究制定治理商業賄賂的政策規定;研究處理與治理商業賄賂工作有關的其他重要問題。

(三)黨風廉政建設室(掛市委黨風和廉政建設領導小組辦公室、市小汽車定編辦公室牌子)

負責監督檢查和綜合分析全市黨風和廉政建設情況;組織重要的黨風廉政建設檢查活動;會同有關部門抓好領導干部廉潔自律工作和預防、治理腐敗工作;負責市黨風廉政建設領導小組的日常工作。全市黨政群機關、事業單位、國有企業的小汽車定編的審核、呈批、編后管理工作。

(四)糾風室

根據上級部署的糾風工作任務和同級政府的要求,研究制定本地區糾風工作的目標、任務、措施,督促指導各地區、各部門抓好工作落實;協助政府組織協調各部門圍繞不同時期群眾反映的“熱點”、“難點”問題開展糾風專項治理工作,切實糾正群眾反映強烈不正之風問題;協助政府督促各部門各行業落實“管行業必須管行風”原則,強化對本系統的監管責任,促進部門行業作風建設;規范和深化民主評議政風行風和政風行風熱線工作,強化政風行風群眾監督作用;依法行使紀檢監察機關的檢查權、調查權和處分權,糾正和查處部門和行業不正之風問題。受理公路三亂投訴舉報,負責治理公路三亂辦公室和省查禁公路三亂舉報督察站的日常工作。

(五)執法監察室

依法對黨組織及其黨員、國家行政機關及其工作人員和國家行政機關任命的其他人員貫徹執行黨的路線、方針、政策、決議和國家法律、法規、決定、命令情況的監督檢查,維護黨紀、政紀權威、確保黨令、政令暢通。對貫徹落實科學發展觀情況開展監督檢查。深化建設工程、土地出讓和產權交易等要素市場的改革。開展土地調控政策落實情況和礦產資源開發秩序的監督檢查。對環境保護法律法規和政策規定貫徹落實情況的開展監督檢查。對工程建設招標投標執法活動和房地產市場宏觀調控政策落實情況的監督檢查。糾正土地征用中侵害農民利益、城鎮拆遷中損侵害居民利益、企業重組改制和破產中侵害職工合法權益、拖欠和克扣農民工工資等損害群眾利益的突出問題。對安全生產政策法規落實情況開展監督檢查。參加整頓和規范市場經濟秩序工作。

(六)效能監察室(掛佛山市人民政府行政投訴中心、佛山市監察局電子監察中心牌子)

對國家行政機關及其工作人員履行職責、依法行政的效率、效果和效益進行監督、檢查、考核,對在落實政府工作部署及行政管理活動中影響行政效能的問題依法作出處理或者提出改進意見。受理公民、法人和其他組織對國家行政機關及工作人員影響行政效能的問題和行為的投訴,建設、維護、管理佛山市行政電子監察系統和12345行政投訴熱線,對行政審批、行政投訴、行政處罰等行政行為實施電子監察和督查督辦。黨政干部的問責和電子監察系統的監管。

(七)紀檢監察一室

負責監督檢查區和市直單位領導班子及其領導干部遵守黨章,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、決定、命令以及黨風廉政建設的情況;查處區和市直單位的市管干部違紀問題和案件;協調、指導聯系區和市直單位的紀檢監察案件檢查工作。

(八)紀檢監察二室

負責監督檢查區和市直處級單位和企、事業單位市管領導班子及其領導干部遵守黨章,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、決定、命令以及黨風廉政建設的情況;查處區和市直單位市管干部違紀問題和案件;協調、指導區和市直單位紀檢監察案件檢查工作。

(九)案件管理室

對紀檢機關重要案件線索實行統一管理,及時將案件線索移交相關案件檢查部門辦理;協助領導做好查辦案件的組織協調工作,促進執紀執法機關形成辦案的整體合力;加強對辦案過程的監督檢查,促進依紀依法辦案;對案件及相關事項進行督促辦理,促進督辦事項的具體落實;深入開展案件統計分析工作,研究違紀違法案件的特點和發案規律,為領導指導辦案工作提供決策參考;市黨風廉政建設教育基地管理中心的管理。

(十)案件審理室

審理本級紀檢監察機關批準或作出處分決定的案件;審理需報上級黨委、紀檢監察機關,同級黨委、政府審批的案件;審理雖然不屬于本級監察機關行政處分權限之內,但由本級監察機關直接立案調查,提出行政處分建議的案件;審理申訴案件;審理征求意見案件;審理下級紀委呈報的備案案件;審理本級紀檢監察機關領導同志交辦的其他案件;審理下級紀委對同級黨委處理案件的決定有不同意見,請求予以復議或復查的案件;對下級紀檢監察機關的案件審理工作和執行紀律的情況調查研究,進行業務指導;草擬案件審理程序方面的條規和規定;編寫典型案例,進行黨風廉政教育;辦理并指導辦理行政復議、行政應訴案件。

(十一)信訪室(掛市監察局舉報中心牌子)

負責辦理群眾來信、來訪和舉報事項;受理涉及黨風黨紀和政紀問題的檢舉、控告、申訴;督促、催辦轉請下級紀檢監察部門承辦的控告、申訴和其他重要的信訪問題;核查有關信訪案件線索;調查了解突出的信訪舉報問題;編報重要信訪信息;協調、指導全市紀檢監察的信訪舉報工作。

(十二)調研教育室

組織起草工作報告和其他重要文件;開展調查研究并擬定有關政策規定;開展紀檢監察理論研究;宣傳紀檢監察工作方針、政策;負責相關的新聞報道和新聞發布工作;負責反腐保廉黨紀政紀條規教育;負責電化教育工作;擬定紀檢監察干部的業務培訓計劃并組織實施;協調、指導全市的紀檢監察調研教育工作。

(十三)干部室

負責委局機關的機構設置、人員編制、工資福利和人事檔案管理等工作;承辦委局機關干部職工的考察、任免、招錄、獎懲和業務培訓工作;負責派駐機構干部的機構編制、考察任免、交流錄用、教育培訓、考核、人事檔案等有關干部工作和日常管理工作;負責本機關紀律檢查和行政監察工作;負責對區、市直局以上單位紀檢監察機構設置和領導班子成員的了解考察工作,并對其領導成員的正常調整、調動、任免向有關黨委提出意見;負責委局機關離退休干部的管理以及機關黨委、工青婦、計生等工作。

(十四)企(事)業單位黨風廉政建設工作巡查辦公室

監督檢查被巡查單位及所屬單位(企業)貫徹執行黨的路線方針政策和決議,遵守國家法律、法規,執行市委、市政府決策、部署的情況,實施黨章和有關規定范圍內的黨內監督,支持、保護和促進企業的生產經營健康順利進行和事業發展;監督檢查貫徹執行民主集中制、貫徹落實黨風廉政建設責任制和廉政勤政的情況,對被巡查單位及所屬單位(企業)的黨風廉政建設狀況進行調查,及時提出加強黨風廉政建設的建議,糾正各種損害黨和國家利益的不正之風;監督檢查貫徹執行中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于《國有企業領導人員廉潔從政若干規定》情況,重點對生產經營的重大決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金運作事項的決策進行監督;檢查、處理被巡查單位領導班子及其成員違反黨紀政紀的案件;指導被巡查單位開展黨風廉政建設工作。

二、事業單位

佛山市黨風廉政教育基地管理中心承擔市、區紀委進點辦案和上級紀委臨時借用辦案時的組織協調和陪護、后勤保障,以及日常的物業管理工作。

第三篇:內設機構(推薦)

內設機構

根據上述職責,四川省審計廳設14個內設機構:

(一)辦公室。

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作,承擔財務、保衛、信訪、保密、宣傳、外事、新聞發布、績效管理、政務公開等工作;編制全省審計工作計劃;牽頭起草審計結果報告、審計工作報告及審計發現問題的糾正和處理結果報告;起草機關管理方面的綜合性文件;綜合考核市(州)審計機關業務工作;負責全省審計業務統計工作;組織指導協調全省審計機關信息化工作,組織實施“金審工程”,負責機關政務網絡信息發布和安全管理;聯系特約審計員;承擔廳舉報中心工作;指導、監督廳所屬單位的財務收支。

(二)法規處。

組織貫徹執行審計工作的法律、法規、行政規章、審計準則和指南以及相關規章制度等;負責地方審計法規、規章的草擬及修改和報批,承擔有關協調工作;參與研究制訂財政經濟方面的法規和政策,提出有關建議;審理有關審計業務事項;承擔機關有關規范性文件的合法性審核工作;實施審計行政執法和審計業務質量的監督檢查,監督審計決定的執行;承擔機關行政復議、行政應訴和普法、依法治理等工作。

(三)內部審計監督指導處。

負責指導、監督內部審計工作;組織協調對社會審計機構出具的屬于審計機關審計監督對象的單位的相關審計報告核查工作。

(四)財政審計一處。

負責審計省級預算執行、其他財政收支及稅收征管、省國庫辦理省級預算資金的收納撥付情況及市(州)人民政府預算執行、決算和其他財政收支情況;開展相關專項審計調查。

(五)財政審計二處。

負責審計擴權強縣試點縣(市)預算執行、決算以及其他財政收支和稅收征管情況;開展相關專項審計調查。

(六)行政事業審計處。

負責審計省級人大機關、政協機關、法院機關、檢察院機關、政黨組織、社會團體的財務收支;組織審計省政府有關部門及直屬單位的財務收支;負責審計省政府主管部門管理的教科文衛專項資金;開展相關專項審計調查。

(七)農業與資源環保審計處。

負責審計省政府主管部門管理、其他單位受省政府或省政府主管部門委托管理的農業專項資金、資源能源和生態環境保護資金、扶貧開發和大中型水庫移民資金等;開展相關專項審計調查。

(八)固定資產投資審計處。

負責審計省政府投資和以省政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算、省管國家重大工程項目資金的籌集、使用情況;組織對省管其他國家建設項目和省屬國有及國有控股施工企業、房地產業的審計監督;開展相關專項審計調查。

(九)金融審計處。

負責審計省屬國有金融機構、期貨交易機構和省屬國有資本占控股或主導地位金融機構以及審計署授權或統一組織的國家金融機構、期貨交易機構的資產、負債、損益;負責審計省屬國有擔保公司、政府性融資平臺公司;對地方債券、集資的審批和證券發行進行審計監督;承辦省政府授權的金融審計監督事項;開展相關專項審計調查。

(十)企業審計處。

負責審計省屬國有及國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債和損益,組織實施對其他國有及國有資本占控股或主導地位企業的審計監督;依照法律、法規規定或省政府要求對其他企業進行審計監督;開展相關專項審計調查。

(十一)社會保障審計處。

負責審計省政府主管部門和其他單位受省政府或省政府主管部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支;開展相關專項審計調查。

(十二)外資運用審計處。

負責審計國際組織和外國政府在川援助、貸款和贈款項目的財務收支和項目執行情況;負責審計省政府或省政府主管部門駐外非經營性機構的財務收支;對省屬國有資本占控股和主導地位的中外合資合作企業、境外中資企業和機構進行審計監督;負責審計省屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益;開展外債審計、專項審計;開展相關專項審計調查。

(十三)人事處。

承擔機關及直屬單位的機構編制、人事管理、教育培訓、計劃生育、出國(境)人員政審和審計專業技術職稱考評等工作;承辦協管市(州)審計機關負責人的有關事項。

(十四)離退休人員工作處。

負責機關離退休人員工作,指導直屬單位的離退休人員工作。

機關黨委 負責機關及其直屬單位的黨群工作。其辦事機構的設置方式由審計廳黨組按照省委規定確定。

要職責

(一)貫徹執行國家有關審計工作的方針政策和法律法規。擬訂全省審計地方性法規、規章草 案,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制,制訂并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃,制訂并組織實施審計計劃,組織對全省性重大投資項目、重大突發性公共事項、重要專項資金及國家、省重大政策措施執行情況的審計和專項審計調查,對直接審計、審計調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。

(二)負責對省級財政收支和法律法規規定屬審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護國家財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展,對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任并負有督促被審計單位整改的責任。

(三)向省長提出省級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告,受省政府委托向省人大提出省級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告,向政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果,依法向社會公布審計結果,向省政府有關部門和市(州)、擴權強縣試點縣(市)人民政府通報審計情況和審計結果。

(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議:

1.省級財政預算執行情況和其他財政收支,省直各部門(含直屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支。

2.市(州)、擴權強縣試點縣(市)人民政府預算的執行情況、決算以及其他財政收支,省級財政轉移支付資金。

3.使用省級財政資金的事業單位及直屬單位和社會團體的財務收支。

4.省政府投資和以省政府投資為主的建設項目預算執行情況和決算。

5.省屬國有企業和地方金融機構、省屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益。

6.省政府部門以及其他單位受省政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。

7.國際組織和外國政府在川援助、貸款項目的財務收支。

8.法律、行政法規和地方性法規、政府規章規定應由審計廳審計的其他事項。

(五)按規定對市廳級領導干部及依法屬審計廳審計監督的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。

(六)組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與省級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

(七)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或省政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

(八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(九)與市(州)人民政府共同領導市(州)審計機關,依法領導、指導和監督下級審計機關的業務,組織下級審計機關實施特定項目的專項審計或審計調查,糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定作出的審計決定,按照干部管理權限協管市(州)審計機關負責人。

(十)組織審計省政府或省政府主管部門駐外非經營性機構的財務收支,依法通過適當方式組織審計省屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益。

(十一)組織開展審計領域的國際交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用,組織建設四川審計信息系統。

(十二)承辦省政府交辦的其他事項。

第四篇:內設機構職責

內設機構

(三)登記注冊股(外商投資企業登記注冊股)

調查研究企業、個體私營經濟發展情況,擬定企業(含個體工商戶、私營企業、農民專業合作社,外商投資企業及其分支機構、從事生產經營活動的外國[地區]企業)登記注冊的具體措施、辦法;組織指導全縣系統企業(含個體工商戶、私營企業、農民專業合作社,外商投資企業及其分支機構、從事生產經營活動的外國[地區]企業)的登記注冊工作;承擔規定范圍內的企業登記注冊工作;承擔全縣企業登記管理信息庫的建立、維護和企業登記注冊信息的分析、公開工作。

(四)監督管理股(含外資、個體私營經濟和企業、商標、廣告)

擬定監督管理的具體措施、辦法,組織指導本系統企業、個體工商戶、農業專業合作社、外資企業及其分支機構以及從事生產經營活動的外國(地區)企業等市場主體的監督管理工作;組織查處違反登記管理法規的行為;負責全縣工商局登記注冊企業的年檢和個體工商戶驗照工作;組織指導企業和個體工商戶信用分類管理工作;指導個體勞動者協會、私營企業協會的的工作。擬定商標監督管理的具體措施、辦法;承擔商標使用、商標印制等管理工作,組織查處商標侵權等商標違法案件;加強馳名商標、著名商標、知名商標的保護工作,依法保護特殊標志、官方標志;承擔馳名商標和著名商標、知名商標的推薦工作;研究擬定全縣商標發展規劃,組織實施商標知識產權戰略;監督管理商標代理機構。擬定廣告業發展規劃、政策措施并組織實施;擬定廣告監督管理的具體措施、辦法;組織、指導監督管理廣告活動,組織實施廣告出證及備案工作;組織監測各類媒介廣告發布情況;查處虛假廣告等違法行為;指導廣告審查機構和廣告行業組織的工作。

(五)市場合同監督管理股

擬定規范市場秩序的具體措施、辦法;承擔規范維護各類市場經營秩序工作;參與市場培育建設和市場布局規劃;承擔監督管理網絡商品交易及有關服務行為的工作;組織指導商品交易市場信用分類管理工作;組織指導市場專項治理工作;組織對全縣經濟人進行監督管理,知道經紀人協會、市場管理協會和汽車交易管理協會工作。擬定合同行政監督管理的具體措施、辦法;組織實施合同行政監督管理;承擔管理動產抵押物登記、拍賣行為工作;查處合同欺詐等違法行為;制定合同示范文本,監督管理格式條款訂立,開展重合同守信用活動;指導重合同守信用企業協會工作。

(六)消費者權益保護股(食品流通監督管理股)

承擔流通領域商品質量監督管理工作;開展有關服務領域消費維權工作;查處假冒偽劣等違法行為;承擔和指導消費者咨詢申訴、舉報的受理處理及信息的匯總、分析、管理、使用工作;承擔指導12315行政執法體系和消費維權網絡體系建設工作;擬定流通環節食品安全監督管理、有關市場準入和保護消費者權益的具體措施、辦法;組織實施流通環節食品安全監督檢查、抽樣檢驗及食品流通有關市場準入管理工作;承擔流通環節食品安全突發事件應對處置和食品安全案件查處工作;組織協調本系統流通環節食品安全監督管理工作。經濟監督檢查大隊

擬定有關反不正當競爭的具體措施、辦法;查處市場交易中的不正當競爭、商業賄賂、走私販私及其他經濟違法案件;承擔全縣系統典型案件的查處工作;擬定直銷監督管理和禁止傳銷的具體措施、辦法;承擔監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動工作;協調有關方面開展打擊傳銷聯合行動;查處違法直銷和傳銷案件;承擔本系統公平交易執法和直銷監督管理工作;與有關部門配合開展行政執法專項整頓工作。

第五篇:審計署內設機構

審計署內設機構:

1、辦公廳

負責文電、會務、值班、機要、檔案、舉報、督辦等機關日常運轉工作;研究擬訂審計工作的政策、規劃和計劃,承擔統計、信息、審計結果公告、新聞宣傳、政務公開、門戶網站等工作;牽頭起草審計結果報告、審計工作報告和審計發現問題的糾正處理結果報告,以及其他重要文稿;承擔審計署部門預算、國有資產、基建投資、政府采購、機關事務的管理和本級財務核算,以及信息化、保密、保衛、扶貧等工作;組織辦理人大代表建議和政協提案,聯系審計署特約審計員;負責與中央紀委等相關部門協調重大案件查處工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設15個內設處室:政策研究室、計劃統計處、財務一處、財務二處、秘書處、新聞處、檔案處、信息化處、機關事務管理處、保衛處、審計長辦公室、舉報中心辦公室、辦公室(保密辦)、數據分析處、信息綜合處。

2、法規司

承擔審計法律、行政法規、規章制度、審計準則和指南的起草工作;參與起草財政經濟相關法律法規草案工作,負責有關的協調事項;負責機關有關規范性文件合法性審核;審理有關審計業務事項;監督檢查審計署派出機構及地方審計機關的審計業務質量,依法糾正或責成糾正地方審計機關違反國家規定作出的審計決定;承擔指導和監督內部審計工作,負責聯系中國內部審計協會;承擔組織協調對社會審計機構出具的相關審計報告核查工作;組織實施審計機關普法依法治理工作;依法辦理行政復議、行政訴訟或國務院裁決中的有關事項;負責與公安部等相關部門對重大案件(事項)的移送協調;指導地方審計機關的法制工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設5個內設處室:法規準則處、審理一處、審理二處、檢查指導處、法律事務處。

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3、財政審計司

組織審計中央預算執行和其他財政收支情況;組織審計省級人民政府預算執行、決算和其他財政收支情況;組織審計省級人民政府管理的中央轉移支付資金;組織審計國務院主管部門和省級人民政府管理的農業專項資金;開展相關專項審計調查;具體組織對省級人民政府主要負責人實施經濟責任審計;協助起草審計結果報告、審計工作報告及審計發現問題的糾正和處理結果報告;督促被審計單位整改;指導地方審計機關財政審計和農業專項資金審計業務;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:一處、二處、三處、四處。

4、行政事業審計司

組織開展中央部門預算執行情況審計和決算草案審簽;組織審計國務院主管部門和省級人民政府管理的教科文衛專項資金;組織審計民革中央等8個民主黨派、中華全國工商業聯合會、全國人大常委會辦公廳、政協全國委員會辦公廳、中國人民武裝警察部隊、中央政府駐港聯絡辦、中央政府駐澳門聯絡辦、中共中央直屬機關事務管理局、國務院機關事務管理局、審計署和國家人民防空辦公室的預算執行情況;開展相關專項審計調查;具體組織對中央部門(含直屬單位)主要負責人實施經濟責任審計;組織協調派出審計局的審計業務工作;督促被審計單位整改;指導地方審計機關行政事業審計業務;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:一處、二處、三處、四處。

5、農業與資源環保審計司

組織審計國務院主管部門和省級人民政府管理的資源能源、環境保護資金和項目;開展相關專項審計調查;督促被審計單位整改;指導地方審計機關資源能源、環境保護審計業務;承擔亞洲審計組織環境審計委員會秘書處工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:一處、二處、三處、四處。

6、固定資產投資審計司

組織審計中央投資和以中央投資為主的建設項目的預算執行情況和決算以及其他關系到國家利益和社會公共利益的重大建設項目;開展相關專項審計調查;督促被審計單位整改;指導地方審計機關固定資產投資審計業務;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:一處、二處、三處、四處。

7、金融審計司

組織審計中央國有金融機構和國務院規定的中央國有資本占控股或主導地位金融機構的資產、負債、損益情況;組織審計中國人民銀行、國家外匯管理局的財務收支;組織審計中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會預算執行情況;開展相關專項審計調查;具體組織對中央國有金融機構和國務院規定的中央國有資本占控股或主導地位金融機構的主要負責人實施經濟責任審計;督促被審計單位整改;指導地方審計機關金融審計業務;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:一處、二處、三處、四處。

8、企業審計司

組織審計中央國有企業和國務院規定的中央國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債、損益情況;開展相關專項審計調查;具體組織對中央國有企業和國務院規定的中央國有資本占控股或主導地位企業的主要負責人實施經濟責任審計;督促被審計單位整改;指導地方審計機關企業審計業務;承辦審計署交辦的其他事項。

設5個內設處室:一處、二處、三處、四處、五處。

9、社會保障審計司

組織審計國務院主管部門、省級人民政府管理和其他單位受國務院及其部門委托管理的社會保障資金、社會捐贈資金;組織審計全國社會保障基金理事會預算執行情況和財務收支;開展相關專項審計調查;督促被審計單位整改;指導地方審計機關社會保障審計業務;承辦審計署交辦的其他事項。

設3個內設處室:一處、二處、三處。

10、外資運用審計司

組織審計國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支;開展相關專項審計調查;督促被審計單位整改;對審計署國外貸援款項目審計服務中心進行業務指導;指導地方審計機關外資運用審計業務;承辦審計署交辦的其他事項。

設3個內設處室:一處、二處、三處。

11、經濟責任審計司

承擔經濟責任審計行政法規草案、規章制度的起草工作;負責經濟責任審計的歸口管理,組織協調開展經濟責任審計工作;組織對審計署直屬事業單位和駐地方特派員辦事處以及省級審計機關主要負責人實施經濟責任審計;指導地方審計機關的經濟責任審計業務;承擔中央五部委經濟責任審計工作聯席會議有關工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:一處、二處、三處、四處。

12、境外審計司

承擔境外審計行政法規草案、規章制度、準則和標準的起草工作;負責境外審計的歸口管理,組織協調開展對國家駐外非經營性機構的財務收支和以適當方式對中央金融機構和國有企業的境外資產、負債和損益的審計工作;開展相關專項審計調查;督促被審計單位整改;指導地方審計機關境外審計業務;在審計長擔任聯合國審計委員會委員期間,承擔對聯合國有關機構和項目的審計工作,負責聯合國審計委員駐紐約辦公室工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設3個內設處室:一處、二處、三處(駐紐約辦公室)。

13、國際合作司

協調管理與世界審計組織、區域審計組織的交流合作事務,承擔國際審計組織的相關工作;組織開展與外國審計機關的交流和合作,協調實施與外國審計機關的合作項目;承辦審計涉外宣傳工作;開展國際政府審計動態研究;管理審計署機關及所屬單位的港澳臺事務和日常外事工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:一處、二處、三處、四處。

}

14、人事教育司

承擔署機關、派出機構和直屬事業單位的干部人事、機構編制、人才隊伍建設、教育培訓、對外引智和審計專業技術職稱考評等工作;對地方審計機關人事教育有關工作進行業務指導;承辦省級審計機關負責人的協管事項;承辦審計署交辦的其他事項。

設6個內設處室:辦公室、機關干部處、地方干部處、工資調配處、教育職稱處、綜合處(巡視監督辦公室)。

15、機關黨委

負責署機關、派出審計局和在京直屬事業單位的黨群工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設4個內設處室:辦公室、組織部、宣傳部、中共審計署直屬機關紀律檢查委員會辦公室。

16、離退休干部局

負責署機關、派出審計局離退休干部工作;指導駐地方特派員辦事處和審計署直屬事業單位的離退休干部工作;承辦審計署交辦的其他事項。

設3個內設處室:綜合處、服務一處、服務二處。

中國國家審計程序通常包括制定審計項目計劃、審計準備、審計實施和審計終結四個環節。

1、制定審計項目計劃。審計機關應根據國家形勢和審計工作實際,對一定時期的審計工作目標任務、內容重點、保證措施等進行事前安排,作出審計項目計劃。

2、審計準備。根據審計項目計劃確定的審計事項組成審計組,并應當在實施審計三日前,向被審計單位送達審計通知書;遇有特殊情況,經本級人民政府批準,審計機關可以直接持審計通知書實施審計。

上級審計機關對統一組織的審計項目應當編制審計工作方案,每個審計組實施審計前應當進行審前調查,編制具體的審計實施方案。

3、審計實施。審計人員通過審查會計憑證、會計賬簿、財務會計報告,查閱與審計事項有關的文件、資料,檢查現金、實物、有價證券,向有關單位和個人調查等方式進行審計,取得證明材料,并按規定編寫審計日記,編制審計工作底稿。

4、審計終結。審計組對審計事項實施審計后,應當向審計機關提出審計組的審計報告。審計組的審計報告報送審計機關前,應當征求被審計對象的意見。

審計機關對審計組的審計報告進行審議,提出審計機關的審計報告;對違反國家規定的財政收支、財務收支行為,依法應當給予處理、處罰的,在法定職權范圍內作出審計決定或者向有關主管機關提出處理、處罰的意見

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