退稅申請書
退稅申請書1
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書2
xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人: xx
xxxx年x月x日
退稅申請書3
xx稅局:
本公司xxxx。因xx年x月x日在申報稅款所屬期為xx年x月x日至xx年x月x日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年x月x日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。
請予核準(zhǔn)。
特此說明!
xx單位
xx年x月x日
退稅申請書4
______稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:____________,納稅人識別碼為:_______________。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20______]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20______年49號)的文件精神,從20______年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____________年___月和___月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納____________年___月和___。特此申請。
申請公司:_________
日期:20______年___月______日
退稅申請書5
xxxx國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號:330103768xxxxxx。20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。
特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。
望批準(zhǔn)!
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請書6
XX稅局:
20xx_年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為XXXX元,稅款于20xx年XX月XX日繳入XXXX市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
退稅申請書7
xxx稅局:
20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的'元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
退稅申請書8
打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺辦理退稅。
這個不僅僅是退個人所得稅的問題,你上個月還多報了個人收入,這個申報記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時候會有麻煩。
退稅申請書9
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
____________公司
20____年____月____日
退稅申請書10
_____稅局:
本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為_____年1月01日至_____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。
在_____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:_____銀行銀行賬號:_____特此說明!
_____單位名字
_____-7-25
退稅申請書11
___地稅局:
20__年_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20__年_月_日繳入___市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:_________
_______年_______月________日
退稅申請書12
xxx海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書13
______________海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
4.取款人姓名:____________________________________________________________
5.取款人單位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________
申請人簽章:______________________________
____________年____________月____________日
申請單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系人:__________________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
退稅申請書14
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xxx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。
我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
20xxx年月日
退稅申請書15
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2、申請退稅理由:_______________________________________________。
3、申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
4、申請人名稱:___________________________________________________
5、開戶銀行:_____________________________________________________
6、開戶銀行賬號:_________________________________________________
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅申請書范本
1、“申請單位(人)”——是納稅人的單位名稱的全稱。可參照《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人全稱”欄填寫。
2、“納稅人識別號”——是納稅人稅務(wù)登記號的15位或18位號碼。可參照《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人代碼”欄填寫。
3、“納稅人編碼”——是納稅人12位電腦編碼。若沒有該號碼,則可以不填寫。
4、“開戶銀行名稱”——是納稅人繳納稅款的銀行名稱。可參照《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。
5、“開戶銀行行號”——是對應(yīng)填寫繳納稅款銀行名稱的行號(8位號碼)。可參照《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。
6、“收款帳號”——是填寫納稅人繳納稅款的銀行賬號。
7、“稅款所屬期”——指納稅人發(fā)生該筆應(yīng)交稅款的所屬期。
8、“稅票號碼”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》右上角紅色的8位號碼來填寫。
9、“稅種”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上的“稅種(品目名稱)”欄的內(nèi)容填寫。
10、“已入庫稅額”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上標(biāo)明的稅款金額。
11、“申請退稅金額”——納稅人申請的退稅額。“合計”欄小寫金額前必須有人民幣符號“¥”,大寫金額與“人民幣”字樣間不得留有空白。
12、“申請退稅原因”——必須填寫,一式四聯(lián)均要加蓋公章!公章內(nèi)容要與申請單位一致。若無公章的個體戶,必須由法定負(fù)責(zé)人簽名。
-----------(1)先去找稅管員拿《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》以及《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》XmPig'Blog Q4q5Q T k q2E/U(2)把申請單跟通知單填寫完整,申請單要蓋財務(wù)專用章;并附上增值稅專用發(fā)票復(fù)印件加蓋公章
(3)打一份證明:
今收到XX公司于XXXX年XX月XX日開具的增值稅專用發(fā)票N張(NO。發(fā)票號碼),貨物名稱:XX;單位:XX 數(shù)量:XX,單價:XX,金額:XX,稅額:XX 由于發(fā)票的貨物名稱開具錯誤,故申請進貨退回。
XXXXXXXXXXXX公司(蓋公章)j XXXX年XX月XX日