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清理“小金庫”自查匯報5篇范文

時間:2019-05-12 12:26:33下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《清理“小金庫”自查匯報》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《清理“小金庫”自查匯報》。

第一篇:清理“小金庫”自查匯報

根據xx州財政克財監【2012】1號文件精神,我校財務監督小組進行了自查,并對自查情況總結如下:

一、統一思想,提高認識,切實增強做好“小金庫”專項治理工作的責任感

“小金庫”是指違反國家財經法規和其它有關規定,侵占、截留、隱匿各種應交收入,或以虛列支出、資金返還等方式轉移資金,私存私放,不將資金納入學校預算管理,不將收支列入學校會計帳內的行為。學校財務制度明確規定:“學校必須嚴格按照國家的有關政策規定依法組織收入,各項收入必須全部納入學校預算,統一管理、統一核算。”即使是合法收入,單位也不能部分更不能全部自行坐收坐支,必須把所有的收入全部上交學校財務,納入學校預算,進行統一管理、統一核算,按規定合理使用。領導必須嚴格執行這一財務規定,加強財務管理,規范財務行為,單位相關人員要堅決做到不制造“小金庫”,不縱容“小金庫”,不參與 “小金庫”。

小金庫危害性十分巨大:一是造成學校收入流失,財力分散;二是不利于黨風廉政建設,腐蝕人們的思想,成為貪污、腐敗的溫床;三是導致學校經濟秩序的混亂,影響學校整體發展;四是造成個人經濟犯罪的隱患。關于清理小金庫問題,必須要有清醒認識,充分認識到小金庫的危害性和嚴重性,增強法制觀念和責任意識。封殺小金庫是加強財務管理,規范財務行為,健全內控機制的需要;是避免資金流失,防止腐敗發生,關心、愛護、保護干部的需要。各單位行政主要負責人,是本單位清查小金庫的第一責任人。

二、克州三小財務監督領導小組

為了加強財務管理,實行財務監督,嚴肅財經紀律,提高學校資金使用效益,促進我校教育教學事業健康發展,我校成立了克州三小財務監督領導小組:

組 長:麥迪尼也提.依明

副組長:米娜瓦爾校長

成 員:熱衣木江、楊花明、吐地古力、熱孜萬古麗.阿

依馬木買買提、古再努爾.亞森

為了搞好此次專項清理工作,學校把5月26日-6月10日期間定為學習動員、成立專班和自查自糾階段。在此階段,我校高度重視、全面徹底、不錯不漏、不走過場,在規定時間內徹底清查學校賬目。

我校能嚴格根據財務制度進行管理,各項事務由上級財務部門批準后才具體實施,做到收支活動心中有數,從不盲目開支。學校自20**年9月至2012年6月以來,認真貫徹執行上級主管部門所下達的財務制度。深入組織財務人員及校級領導學習財務制度,按章辦事。無私設小金庫。推行校務公開,財務收支透明化,三年來無接到任何有關財務方面的舉報。

第二篇:幼兒園自查小金庫匯報材料

幼兒園治理“小金庫”匯報材料

根據《關于印發2011年 “小金庫”專項治理工作實施方案的通知》(金辦[2011]1號)文件規定,市幼兒園高度重視,積極貫徹落實文件精神,精心組織實施,認真、仔細地開展治理“小金庫”專項工作。在自查中,幼兒園財務管理均按照國家有關財經法規執行,嚴格財務管理制度,無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。通過深入自查,加強了財務管理及財經法規政策的認識,促進收支管理的進一步規范,現將具體情況匯報如下:

一、基本情況

市幼兒園現有17個班級。其中,小班4個,中班3個,大班10個。在園幼兒總數為660人,全園教職工56人,其中專任教師52人。

二、收費項目

收費項目中的幼兒管理費由150元/人〃月提升為220元/人〃月,其他項目不變。收費項目主要有以下幾種:

1、按照發展和改革委員會審核的收費許可證項目的要求,我園向幼兒家長收取了以下費用主要有幼兒管理費220元/人〃月;幼兒冬季取暖費15元/人〃月;

2、按照市財政局審核的收費項目,我園收取了勤工儉學收入;固定資產變價收入等。

三、收費情況 略:

四、賬戶管理情況

我園共有工商銀行賬戶4個,其中有經費賬戶;工會賬戶;食堂賬戶;財政局代管戶賬戶等

五、治理小金庫工作開展情況

(一)領導重視,認識到位

我園治理“小金庫”工作領導小組積極將專項治理“小金庫”工作與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來。認真學習領會有關文件精神,全面安排部署此項工作,把深入開展“小金庫”自查工作作為源頭。按照文件要求,我們首先對自身財務進行自查,從自查情況看,未設“小金庫”,所有收支按規定進行,賬目清楚,公示到位。

(二)精心組織,周密部署

在開展自查工作中,認真總結經驗,對存在的問題和下一步工作進行了分析研究,要求在規定時限內,再進一步開展自查自糾工作。將自查工作全面覆蓋、徹底清查、不留死角。按照市財政局集中支付要求,現金管理采取備用金制度,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制經費支出,實行收支兩條線,不以任何形式進行私存私放。未單獨設立帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

六、建立預防“小金庫”的長效機制。

進一步建立健全財務監督管理制度,研究“小金庫”發生的客觀原因,探索建立健全預防“小金庫”的長效機制。以“小金庫”專項治理為契機,進一步提高我單位收支監管水平,努力實現標本兼治的目標。進一步強化幼兒園財務管理機制。2011年開學初,市教育局聯合市監察局、發展和改革委員會、衛生局四部門組成檢查組,于3月9日至3月15日,對我園收費工作進行認真的檢查。通過這次檢查使我園的收費工作、財務管理工作更加的規范化、制度化,我園的教育收費已朝著“領導重視、政策嚴謹、收費透明、管理規范、家長自覺”的良好方向發展。

七、建章立制,規范管理

(一)幼兒園堅持以制度建設為抓手,成立了財經領導小組,按照逐級審核的原則,完善了財務管理制度,加強了我園的財務管理和監督。

(二)我園按編制預算,按學期進行財務公開,并在教代會上向全體教職工匯報學校財務收支、設備采購等情況。

(三)各項支出均能嚴格執行國家規定的開支范圍及標準,按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于各項款支出,均實行逐級審核簽名的操作程序,對于涉及大額資金的支出,都必須通過園委會開會研究決定。

通過深入自查,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我們

將進一步完善相關財務制度,強化內部制約和外部監督,堵塞財務管理漏洞,規范資金使用,提高教育經費使用效益。

第三篇:清理整頓私設小金庫匯報

關于開展違規私設“小金庫”自查自糾工作的匯報

湖北水利水電職業技術學院紀委:

根據學院《關于開展違規私設“小金庫”自查自糾專項清查治理工作》精神,對照自查自糾工作內容,武漢志宏水利水電設計院及卓越監理公司領導高度重視,結合公司的實際情況,立即布置自查清理工作,并組織相關人員進行清理和摸排。經清理排查我單位不存在 “小金庫”。具體清理工作匯報如下:

一、志宏設計院及卓越監理公司自設立以來只有工商銀行一個基本戶,所有進出資金均通過基本戶劃轉。

二、單位所有費用的報銷實行實報實銷制,無需備用金。

三、公司開辦至今未處置過任何企業資產,無營業外收入。

四、員工的工資性收入均通過銀行轉賬支付。

五、所有經營、非經營收入均存入公司工行基本戶。

六、為了謹慎,辦公室、財務室組織聯合清理小組,對志宏設計院及卓越監理內部各部門、各設計室進行突襲檢查,也未發現部門有私設“小金庫”現象。

以上匯報情況真實、準確,無任何虛報瞞報情況。今后工作中,我單位嚴格執行“現金管理”辦法,所有資金收付均通過財務入賬并及時足額繳存公司銀行賬戶;絕不截留、擠占、挪用、坐支公款;在費用開支上嚴格按照國家“三公經費”和“八項費用”的規定執行。遵守賬戶管理規定,按照規定用途使用賬戶,不違規開設銀行賬戶。

武漢志宏水利水電設計院

卓越監理工程有限責任公司

2016.10.12

第四篇:XXX開展小金庫自查清理情況報告

XXXX開展“小金庫”自查清理

情況報告

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實XXXXXXX《關于進一步開展“小金庫”自查清理工作的通知》(XXX[2012]38號)文件精神,現把我會自查自糾情況匯報如下:

一、認真學習,提高認識。

接到XXXXX[2012]38號文件后,我會及時召開專題會議,傳達學習《關于進一步開展 “小金庫”自查清理工作的通知》文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強清理工作的主動性,確保清理工作取得成效,認真制定人防防腐制度方案,把“小金庫”自查清理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

二、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領導和財務人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發生的必要業務招待費,單位將根據實際情況,出臺 1

一些符合實際的政策,使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監管,基層單位未經批準不得私自開設銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。規范各單位經營性資產管理、節約和控制成本支出、加強對各單位發票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產管理

首先,加強資產產權管理,對單位辦公用房、公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理。加強資產產權管理,防止國有資產閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

(三)加強對下屬單位財務人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質量,使會計的監督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產生。

(四)加強群眾監督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經發現,嚴肅處理并按規定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對各經營單位負責人和財務人員的法律法規宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。按照財務管理、資產管理相結合的原則,加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定,一個單位只允許設立一個賬戶,并按月據實向主管部門報送會計報表;加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內部審計監督、檢查工作,及時發現問題并整改上報。

三、工作打算及工作意見

下一步,我們在“小金庫”專項治理工作方面,主要將抓好以下四個方面的工作。

一是采取切實有效措施,把上級精神和要求落到實處,對自查中發現的問題要進行認真分析,按性質的不同,做好分類,區別對待;對較為普遍的問題,應認真研究、客觀對待、認真落實每一個問題。

二是做好自查、檢查中的深化工作。對那些不配合“小金庫”治理工作,檢查中有刁難設卡,要作為重點治理對象。特別是利用假發票入賬形成“小金庫”的;截留上級財政資金形成“小金庫”的;不配合檢查的;其他涉及到“小金庫”問題的,我們將堅決予以清理到底,絕不手軟。

三是繼續加大宣傳力度。首先要做好面上宣傳,讓廣大群眾加深對“小金庫”專項治理政策的理解,擴大 “小金庫”專項治理工作成效,讓系統所有單位和部門引起重視。

四是繼續加強對全系統“小金庫”專項治理工作的督查指導,督查工作針對性要強,要求要進一步細化。

為確保爭取的項目資金發揮最大的效益,在項目的組織實施中,嚴格按照扶貧資金的管理規定,加強資金的日常管理。項目資金實行專戶存儲,專款專用。在實際操作中,嚴格執行報帳制度。堅決做到進度不落后,款項不濫撥,根據工程進度撥付資金,做到資金及時足額撥付,項目建設資金、物資嚴格執行“三制度一公開”(項目資金管理責任制、物資政府統一采購制、資金回補報帳制)資金補助標準,物資使用情況向群眾公示,自覺接受群眾監督。同時,由縣監察、財政、審計等部門組成督查組,定期不定期對資金使用情況進行監督檢查,發現問題及時督促整改,有效保證了項目資金安全運行。

第五篇:關于清理小金庫工作的自檢自查總結

為認真做好2008年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據**縣《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從2008年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照施辦發[2008]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛樹為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》施辦發[2008]4號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

三、我辦監管使用的票據有:行政事業性收費專用收據,票據由我辦財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我辦按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

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