第一篇:北京市園林綠化局部門“三公經(jīng)費”財政撥款情況
北京市園林綠化局部門“三公經(jīng)費”財政撥款情況
北京市園林綠化局部門“三公經(jīng)費”財政撥款情況表
單位:萬元
注:1.2011年“三公經(jīng)費”財政撥款決算數(shù),已公開2011年“三公經(jīng)費”的部門以公開的數(shù)據(jù)為準;未公開的部門以本部門2011年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為準。
2.2012年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù),是指本部門2012年部門預(yù)算安排的“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)(含基本經(jīng)費和項目經(jīng)費)。
關(guān)于北京市園林綠化局
部門“三公經(jīng)費”財政撥款情況的說明
一、“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市園林綠化局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市園林綠化局機關(guān)行政、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市林政稽查大隊、北京市林業(yè)保護站、北京市野生動物保護自然保護區(qū)管理站、北京市水源保護林試驗工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計院、北京市園林綠化局干部學校、北京市園林綠化宣傳中心、綠化與生活編輯部、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市園林綠化國際合作項目管理辦公室、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市園林綠化服務(wù)中心等22個所屬單位。
二、“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2012年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算773.23萬元,比2011年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少40.03萬元。其中:
1、因公出國(境)費用。2012年預(yù)算數(shù)140.18萬元,比2011年預(yù)算數(shù)120.00萬元增加20.18萬元,主要原因:第九屆園林博覽會邀展、國際交流任務(wù)增加等;2012年因公出國(境)費用主要
用于林業(yè)碳匯與園林綠化國際合作、2012年友好城市合作與交流、城市園林綠化規(guī)劃設(shè)計培訓(xùn)、森林防火相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費。2012年預(yù)算數(shù)35.38萬元,比2011年預(yù)算數(shù)33.12萬元增加2.26萬元,主要原因:公務(wù)接待任務(wù)略有增長。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2012年預(yù)算數(shù)597.67萬元,其中:公務(wù)用車購置費2012年預(yù)算數(shù)179.91萬元,比2011年預(yù)算數(shù)213.61萬元減少33.7萬元,主要原因:壓縮購置指標,單位購置標準進一步降低;公務(wù)用車運行維護費2012年預(yù)算數(shù)417.76萬元,比2011年預(yù)算數(shù)446.53萬元減少28.77萬元,主要原因:厲行節(jié)約,運行費用進一步降低。
第二篇:三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
一、“三公”經(jīng)費的單位范圍
南山區(qū)教育系統(tǒng)因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支。
二、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算719.24萬元,比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加29.11萬元。1.因公出國(境)費用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元。為進一步規(guī)范因公出國(境)經(jīng)費管理,我區(qū)因公出國(境)經(jīng)費完全按零基預(yù)算的原則編制,因此各單位2016年因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零,在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)配。
2.公務(wù)接待費。2016年預(yù)算數(shù)126.49萬元,比2015年減少13.90萬元。公務(wù)接待費主要用于接待來訪部門、結(jié)對學校來深調(diào)研、學習交流教育工作,在實際執(zhí)行中按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制公務(wù)接待費,適當減少公務(wù)接待活動
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年預(yù)算數(shù)592.75萬元,其中:公務(wù)用車購置費2016年預(yù)算數(shù)0萬元;公務(wù)用車運行維護費2016年預(yù)算數(shù)592.75萬元。我系統(tǒng)現(xiàn)有車輛137輛,2016年沒有公務(wù)用車購置預(yù)算,公務(wù)用車運行維護費用于車輛的維修、油料、購買保險等支出。因2014年我單位已實行公務(wù)用車改革,按照厲行節(jié)約的精神2016年對公務(wù)用車運行維護費進行壓縮。
第三篇:2017財政撥款三公經(jīng)費支出
2017 財政撥款“三公”經(jīng)費支出
決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 潮州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 7.19 萬元,完成預(yù)算 5.30 萬元的 135.66%。其中:因公出國(境)費支出決算為 1.11 萬元,完成預(yù)算 0.00 萬元的 100% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.67 萬元,完成預(yù)算 3.00 萬元的 89.00% ;公務(wù)接待費支出決算為 3.41 萬元,完成預(yù)算 2.30 萬元的 148.26%。
2017 “三公”經(jīng)費支出決算 大于 預(yù)算數(shù)的主要情況:
一、根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準,臨時增加出國任務(wù),增加了因公出國(境)費支出。
二、本開展省定貧困村創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制、歷史文化名城名鎮(zhèn)民村及歷史文化街區(qū)的規(guī)劃編制等項目,增加和其他城市規(guī)劃編制單位業(yè)務(wù)交流的接待費用支出。
與上年相比,2017 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 增加2.33 萬元,增長47.94%。其中:因公出國(境)費支出決算 增加1.11萬元,增長100% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算 與上持平;公務(wù)接待費支出決算 增加1.22萬元,增長55.71%。因公出國(境)費支出增加的主要情況:2017年根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準,臨時增加出國任務(wù);公務(wù)接待費支出增加的主要情況:本開展省定貧困村創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制、歷史文化名城名鎮(zhèn)民村及歷史文化街區(qū)的規(guī)劃編制等項目,增加和其他城市規(guī)劃編制單位業(yè)務(wù)交流的接待費用支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 1.11 萬元,占 15.44% ;公務(wù)用車購置及運行費支出 2.67萬元,占37.13% ;公務(wù)接待費支出 3.41萬元,占47.43%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 1.11 萬元。全年使用財政撥款安排 局機關(guān)1 個單位出境累計 1 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0.00萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0.00萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察1.11萬元,主要用于局領(lǐng)導(dǎo)參加市委組織的出境學習考察費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.67 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0.00 萬元,2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運行及維護支出 2.67 萬元,2017年局機關(guān) 公務(wù)用車保有量為 1 輛,主要用于 機要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)。
3.公務(wù)接待費支出 3.41 萬元,主要用于 其他城市規(guī)劃編制單位到我局進行業(yè)務(wù)交流的接待費用支出。2017年,局機關(guān)1個單位 共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待 18 次,接待人數(shù)共 180 人,主要包括“規(guī)劃建設(shè)遙感監(jiān)測圖斑核查”、“潮州市綜合管廊專項規(guī)劃編制”、“省定貧困村創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制”等項目的公務(wù)接待。
潮州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 2018年9月21日
第四篇:局 三公經(jīng)費自查報告
××局三公經(jīng)費自查報告
根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展“三公經(jīng)費”支出情況專項檢查的通知》(財行[2014]893號),以及區(qū)委區(qū)政府關(guān)于加強“三公經(jīng)費”管理的有關(guān)要求,信訪局對2014年1-6月份“三公經(jīng)費”支出情況開展了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
我局成立了以局長同志為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、其他班子成員為成員的“三公經(jīng)費”管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在局辦,×同志任主任,負責“三公經(jīng)費”管理及公務(wù)卡制度執(zhí)行情況的日常事務(wù)。
二、狠抓落實,嚴控各項經(jīng)費支出
1、公款出國(境)費
今年上半年我局沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。
2、公務(wù)用車費
我局對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度。如實登記上報公務(wù)車輛情況,節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在指定地點的規(guī)定。今年上半年,公務(wù)用車費為×萬元,比去年同期減少了30%。
3、公務(wù)接待費用
我局的公務(wù)接待嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定,不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況,公務(wù)接待費為×萬元,比
去年同期減少了30%。
三、完善監(jiān)管,防控共建長效機制
根據(jù)自查結(jié)果,我局嚴格“三公”支出管理,研究制定了九項強化措施。
一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執(zhí)行力,超前謀劃,按時保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。
二是加強對會議經(jīng)費的管理,能夠簡化會議形式的一定要簡化。
三是加強對考察及差旅費的管理,不安排沒有實際意義的公務(wù)考察活動。
四是加強對公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。
五是加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理,提倡節(jié)約用電。
六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。
七是控制公務(wù)接待費用。嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度,控制接待標準。
八是規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施,辦公用品采購實行定點采購。
九是規(guī)范財務(wù)管理。公務(wù)費用支出實行計劃管理,規(guī)范報批手續(xù),實行“一支筆”審批和財務(wù)公開制度。
×局
2014年7月20日
第五篇:2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算
2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
公開參考文本
部門預(yù)算 2018年)
(目 錄
第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況
1、主要職責
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表
1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會收支預(yù)算總表
2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會支出預(yù)算總表(按功能科目分類)
3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收入安排支出預(yù)算表
4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表
5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出預(yù)算表
第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責
(一)參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟、社會生活中重要
4增加 萬元,原因是人員增加。
二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 萬元,比上年預(yù)算增加 萬元,其中:出國(境)經(jīng)費 萬元,公務(wù)接待費 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 萬元,其中公務(wù)車輛運行經(jīng)費 萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)