第一篇:地質勘查類項目質量檢查要點H20150518[本站推薦]
地質勘查類項目質量檢查要點
一、槽探及鉆探工程檢查重點
槽探現場重點檢查其布設合理性,工作量屬實性,施工質量與刻槽取樣規格質量,分層是否合理,編錄導線端點木樁是否存在,現場探槽編號、分層標記、分樣樣線、樣品編號等是否標記并清晰。對照檢查槽探原始地質編錄、方格紙原始素描圖與實際地質現象一致性;素描圖要素是否齊全。
鉆探現場重點檢查施工孔位準確性,封孔及孔口標識合規性,巖心箱標識、巖心段標記及巖心牌填寫是否正確,巖礦心保管完好;鉆孔六大指標合格性;簡易水文及穩定水位觀測與記錄表、班報表、原始地質記錄表、分層統計表、孔深校正及彎曲度測量登記表、鉆孔方位角與傾角測量登記表、各類通知書、鉆孔設計書與封孔設計書(表)、封孔具狀圖、變更通知書、鉆孔質量驗收表等系列表格是否齊全正確,且表表間及表與實物間是否一致;鉆孔柱狀圖是否合要求,劈心樣是否分樣正確沒有跨層取樣,樣牌是否填寫正確。要有鉆孔原始地質編錄小結及孔位坐標測定成果。
槽探鉆探工作中,各類表格中人員與時間是否填寫;樣品登記表、送樣單及分析結果是否齊全;樣品重量是否稱重并登記,且樣重與理論重、樣品袋數是否相符;自檢、互檢及專檢質量檢查情況等。
二、地質填圖檢查重點
填圖用地形圖精度;必須有野外手圖;地質點(控制點)密度(每平方公里數量);手圖及實際材料圖上是否有填圖路線,點間記錄(路線記錄)與填圖路線小結情況;資料是否整理著墨,記錄中素描圖要素是否齊全;地質填圖工作小結是否合要求;填圖中樣品是否及時登記;記錄、手圖與實際材料圖一致性;成果地質圖情況等。
三、剖面測量檢查重點
現場檢查檢查剖面導線點、關鍵地質點現場標記,分層與記錄、剖面圖是否正確一致。分層與記錄精度是否合比例尺精度要求;剖面圖內容與地質圖內容一致性,剖面圖要素是否齊全且合規,分層登記表、厚度計算表、剖面樣品登記表、送樣單與分析結果等是否齊全,實測剖面小結是否合要求等。
四、化探工作檢查重點
是否按設計及規范要求采樣,樣品采樣位置是否合要求,并是否現場標記;采樣密度是否合精度要求;采樣記錄表、樣品登記表、樣品送樣單是否填寫齊全、準確;采樣點位及航跡資料是否齊全,點位圖、單元素地球化學圖與異常圖、綜合異常圖是否齊全并合規,樣品分析結果是否正式結果,化探工作總結是否合規。
五、物探工作檢查重點
物探測點現場是否標記,面積性物探要有點位及數據圖,物探等值線圖、異常圖及推斷解釋圖要齊全合規,有物探工作總結且合規等。
六、測量工作檢查重點
如有測量工作,要由有資質單位提供系統的測量資料、數據及測量成果圖件等,并有正式的測量工作總結。
七、水工環調查檢查重點
開展了鉆孔簡易水文觀測、終孔穩定水位觀測,對巖心進行了水文與工程地質編錄。如安排有面積性的水工環調查工作,應有水工環調查手圖、實際材料圖及成果圖件,野外調查相關記錄(表),水樣登記表、送樣單與分析結果;編制有水工環地質調查總結等。
八、項目內部質量控制檢查重點
各類資料的三檢表是否齊全,問題是否及時修改。
相關儀器是否受控:進入工區后,地質羅盤是否校正并有記錄,GPS是否用測量控制點校正并有校正記錄,物探儀器是否檢查、校正并有記錄等。
化學分析樣是否按要求比例抽取密碼編樣進行內檢與外檢。項目內質量活動及QC小組活動記錄與有效性。國家標準規范及省、局、隊技術質量要求等執行情況。
項目質量管理臺帳建立與齊全性,包括:項目各年度計劃任務書、受控設計書、設計審查意見書、勘查施工(投資)合同,勘查許可證、技術工作報告(月報、季報、專報及年報)、各級質量檢查意見文件,工作調整請示文件與批復文件,質量活動記錄,質量檢查記錄卡等。
九、檢查依據
固體礦產地質勘查規范總則(GB/T 13908-2002),固體礦產勘查原始地質編錄規程(DD2006-01),固體礦產普查勘探地質資料綜合整理規范,地質巖心鉆探規程(DZ/T0227-2010),區域地質圖圖例(Gb958-99)、礦區水文地質工程地質勘探規范,地質礦產實驗室測試質量管理規范,地質勘查質量管理體系文件,各礦種地質勘查規范等;關于開展省地勘基金項目2015年度專項檢查的通知,省地勘基金項目地質勘查項目野外檢查評分表,湖北省地質勘查基金項目管理暫行辦法,隊項目野外工作驗收要求,隊鉆探工程施工質量管理辦法,隊項目原始資料檢查暫行辦法,隊關于進一步加強地質項目質量管理工作的若干要求等;項目任務書、審批的投計及設計審查意見書,本通知要求等。
第二篇:地質勘查項目工作質量檢查自查結果評分表
地質勘查項目工作質量檢查自查結果評分表
作業單位:(蓋章)項目名稱:
檢查日期:
檢查地點:
項目技術負責人: 質量檢查負責人:
地質勘查項目工作質量檢查自查結果評分表填表說明
1.《地質勘查項目工作質量檢查自查結果評分表》是地勘單位自查工作成果的具體體現,并作為互查和抽查階段的原始依據。請各地勘單位認真測評填寫并上報各主管局及地勘協會。
2.表中“項目名稱”指2010年結題項目及正在實施非公益性地質勘查項目,一個項目填一張表。
3.表中“作業單位”指地質勘查項目具體實施單位。
4.《評分表》實行“權重評分法”,共六個方面自查內容(其中“地質填圖”系指地質工作;“野外作業”系指地質工作以外的其他工作方法及工程施工),30個自查小項,總分值3000分,每一小項“權重”乘以自測分值即為該小項自查結果得分。
5.表中“自查結果”表述均是完成各相關工作,且結果符合有關規定、標準要求,合理有效等,每項分值100分。自測評分時則應根據具體工作完成情況和工作效果、結果分檔次評分。參考分值在100-90分,89-75分,74-60分及59分以下。
6.最終得分:90分以上為優秀;89-75分為良好,74-60分為合格,59分以下為不合格。
第三篇:地質勘查項目管理辦法(安徽)
地質勘查項目管理辦法
第一章 總 則
第一條 為落實“地質立局、地質強隊”發展戰略,提高地質工作質量,規范全局地質勘查項目管理,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于局各地勘單位承擔的國家地質勘查項目(國土資源大調查、中央地質勘查基金、國家財政補貼項目等)、省地質勘查項目(省公益性地質工作項目和地質勘查基金項目)、局地勘費項目和市場地勘類項目(含水工環、礦山環境治理、地災治理、物探、測試等項目)。
第三條 根據“局為單元,隊為基礎”的管理模式,實行地質勘查項目分類管理。局參與國家和省重大公益性地質調查項目和礦產勘查項目的組織協調,參與國家和省地質勘查項目的監督和管理,對局地勘費項目實行全程監督管理,對市場類地勘項目局抽檢,隊進行全程監督管理。局(所屬地勘單位)投資入股勘查的國家和省地質勘查基金項目參照局地勘費項目管理。
第二章 項目的立項和確認
第四條 項目的立項
國家和省地質勘查項目的立項要圍繞國家和省公益性地質工作需要和重要礦產勘查目標,按項目主管部門指南和要求進行。局礦產勘查項目的立項以經濟效益為中心,圍繞礦業權的經營進行,主要安排具有較好找礦前景和能開發利用的項目,對能爭取國家地質勘查項目的前期工作給予支持,適當安排基礎地質研究,礦產地質研究,找礦新技術、新方法研究和拓展服務領域的地質環境類研究項目。
第五條 項目的申報
申報國家和省級地質勘查項目,須先報局總工辦。由局組織 1
專家進行項目可行性論證,對重復項目進行協調后方可上報。國
家或省自上而下部署的項目除外。
局地勘費項目的立項由局統一部署。局根據財政項目預算時間要求,下達立項指南或通知,各單位在規定時間內申報,經局
組織專家論證后批準立項,列入下地質工作計劃。
第六條 項目的確認
地勘單位根據國家和省地質勘查項目任務書組織編寫設計,并組織專家進行設計初審。中央地質勘查基金項目和國土資源大調查項目按要求報各主管部門審查;省地質勘查項目設計須經局組織專家初審后,再按要求報項目主管部門審查。設計審批后均
需報局一份備案。
局地勘費項目任務書下達后,各申報單位應在規定時間內編寫設計報局總工辦,局組織專家進行審查,經局批準后實施。除局地勘費項目以外,其他所有項目合同簽訂后,應報局相
關處室備案。第三章 項目的實施和監督
第七條 項目承擔單位必須嚴格按批準的項目設計組織實施,完成設計的任務和工作量,并保證工作質量和進度;如有工
作變動,需上報各項目主管部門審批同意。
第八條 局地勘費項目承擔單位應向局上報半年報和年報。國家和省地質勘查項目承擔單位除按項目主管部門要求上報工
作報告外,同時向局上報半年報和年報。
第九條 局對國家及省地質勘查項目的實施進行監督檢查;
對局地勘費項目進行全程監督管理。
第十條 局參與國家和省級地質勘查項目的野外驗收,組織
局地勘費項目的野外驗收。
第十一條 國家和省地質勘查項目成果報告完成后報局總工
2辦,經局組織專家初審后報有關主管部門評審驗收。局地勘費項目成果報告完成后先由地勘單位進行驗收,提出初審意見后報局總工辦,局組織專家對成果報告進行評審驗收。第十二條 地質勘查項目成果報告(含市場類地質勘查項目)經有關管理部門認定后,除按國家規定和有關部門要求匯交資料外,同時還應按局地質資料管理辦法向局科技與信息處上交資
料。
第四章 項目的經濟管理
第十三條 項目的經濟管理是指對項目實施的全過程按照政府項目資金使用辦法及財會規章制度進行管理、檢查和監督,并通過績效跟蹤和專項審計對已完成的地質勘查項目進行經濟評
價,從而發現問題、肯定成績,規范項目資金管理。第十四條 局對地質勘查項目實行分類經濟管理。國家和省級地質勘查項目嚴格按照項目主管部門的要求實施經濟管理;局入股的國家地質勘查基金項目、局地勘費項目以及隊和其他單位合資勘查項目按照本辦法要求進行經濟管理;市場類地質勘查項
目按照財會制度實施項目資金管理,參照本辦法執行。單位財務部門應參與地質勘查項目資金的預算編制。所有地
質勘查項目的合同或任務書須送單位財務部門備案。第十五條 各類地質勘查項目經費均應由項目承擔單位的財務部門統一管理,按各地質勘查項目名稱單獨設帳,并輔助設置工作項目科目,獨立核算,以反映各項目的真實成本和費用。項
目完成后應按項目進行財務決算和經濟審計。
第十六條 各類地質勘查項目資金禁止采用簡單經費切塊包干管理制,應實行項目實施與經費控制責任制,落實項目經理責任制,其主要指標有:成本與費用控制、質量控制、職工收入、3節約分成、安全控制等,根據完成情況的程度予以獎懲。每一項經費支出應由項目承擔單位的財務部門根據批準的項目設計預算使用范圍和實物工作量進行成本費用核算,按項目的工作進度核撥經費,確保項目經費支出與工作進度和工作項目
相適應。
第十七條 項目承擔單位應按國家和有關部門要求和項目實施實際情況,規范合理使用項目經費,保證專款專用,嚴禁出現以下違規現象:擴大與項目無關的開支范圍、提高與項目無關的開支標準、虛列或不列支出、挪用和擠占項目經費,隨意轉撥項
目資金等。
第十八條 局財務處負責對地質勘查項目的經濟管理實行定期監督檢查,對項目經費支出的預、決算進行審核,對完成的地
勘項目進行經濟評價。
第十九條 局對地勘項目的效益實施績效考評。項目考評內容主要有三方面:項目成本控制是否合理、節約;項目質量是否達到驗收規范和設計標準;項目投資的經濟效益和社會效益是否體現。對不符合國家有關制度、規定和合同約定以及違反財務會計制度、規章的情況給予通報批評、責成改正。各單位對所有地勘類項目進行績效考評,局抽查考評,考評結果作為以
后申報項目依據。
第二十條 各單位應制定項目經濟管理實施細則,明確項目資金的管理權限、成本費用支出的審批權限以及對項目承擔者的獎懲措施。
第二十一條 局礦產勘查類項目經費作為風險投入,允許地 4
勘單位出資與局合作進行礦產勘查,局對取得成果能進行轉讓和
轉入開發的項目經費按局礦業權經營管理辦法執行。
第五章 附 則
第二十二條 本辦法自印發之日起執行,局地地?2007?263號文件印發的《安徽省地質礦產勘查局地質勘查項目管理 辦法》
同時廢止。
第二十三條:本辦法解釋權在局。
來源:考試大-項目管理師考試
第四篇:地質勘查項目質量管理辦法
地質勘查項目質量管理辦法
第一章總 則
第一條 為科學、規范、有效地開展地質勘查項目質量管理工作,保證地質勘查項目的優質、高效實施,根據我院地質勘查工作實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于省煤田地質勘察院(以下簡稱“院”)組織實施的地質勘查項目。
第三條 地質勘查項目實施單位(以下簡稱“實施單位”)為院屬各勘探隊和機關相關科室。
第四條 地質勘查項目管理原則
(一)地質勘查項目質量管理以院質量管理體系為主,各項規章制度為補充,不斷提高質量管理體系運行質量;
(二)地質勘查項目實行實施單位負責制;
(三)地質勘查項目實行分級管理,分類指導。
第五條 地質勘查項目質量管理貫穿設計書的審批、工作質量檢查、野外原始資料檢查驗收、成果報告的評審、地質勘查成果資料匯交等地質勘查項目工作全過程。
第二章管理職責
第六條 院主要管理職責
(一)負責組織地質勘查項目立項建議書初審;
(二)負責組織地質勘查項目設計書審批;
(三)負責組織專家對地質勘查項目進行質量檢查和監控,查處重大質量事故;
(四)負責組織地質勘查項目野外原始資料驗收工作;
(五)負責組織地質勘查項目成果報告的評審;
(六)按規定接收地質勘查項目原始資料和成果資料。
(七)院總工辦為職責履行的職能部門。
第七條 實施單位主要職責
(一)組織編制地質勘查項目立項建議書;
(二)組織編寫地質勘查項目設計書;
(三)組織地質勘查項目具體實施和日常質量管理工作;
(四)組織編寫地質勘查項目成果報告;
(五)組織地質勘查項目成果報告的初步審查;
(六)保管地質勘查項目的原始資料和實物資料,匯交地質勘查項目成果資料及規定的原始資料。
第三章 設計書審批
第八條 審批工作分級實施
凡單項目工作經費(合同額)大于20萬元的勘查項目由院總工辦統一組織審批;凡單項目工作經費(合同額)小于20萬元的勘查項目由項目實施單位技術負責人組織審查,將審查記錄報院總工辦核準。
第九條 審查依據
(一)設計審查依據的有關標準必須是現行的國家標準,有關部門頒布的行業標準以及項目委托單位(如油田)的相關規定和要求。
(二)項目任務書(或合同)等文件的相關規定和要求。
第十條 審查程序及要求
(一)施工單位(項目組)自收到項目任務書(或合同簽訂)之日起20日內,按規定向院總工辦提交項目設計書(或工作方案)的送審稿一式三份(和電子文檔),并附項目任務書(或合同書)。凡提交院總工辦審查的設計書送審稿,應在送審之前交實施單位技術負責人審閱。
(二)院總工辦自收到設計書之日起10日內(一般情況控制在5日內)完成設計的審批工作。
(三)設計評審采取會審或函審形式
會審形式,評審組通過聽取設計編寫人員的介紹、提問和答辯,并經認真討論,提出存在的問題、修改意見和建議,形成書面審查意見。
在委托方施工時間安排較緊的情況下采取(電子郵件)函審形式,函審專家成員應認真審閱設計,實事求是,客觀公正地對設計書進行評審,提出存在的問題、修改意見和建議,形成書面審查意見。
(四)院總工辦根據評審工作情況和專家審查意見,負責整理形成審查意見,并向提交設計書單位反饋審查意見,規定修改和再提交時間。
第十一條 評審組人員構成
(一)院總工辦應聘請熟悉相關專業(如安全、經濟等)領域及項目情況的專家參加設計評審。評審組一般由3—5名人員組成。
(二)評審組成員對設計評審質量負責,并對設計項目的資料負有保密的責任和義務。第十二條 評審主要內容
目的任務,以往資料的收集和綜合研究情況,工作部署,技術路線,工作方法及技術要求,監視和檢驗活動的規定,實物工作量,經費預算,組織管理和質量、安全保證措施,施工安排,預期成果,資源配置,質量目標,驗收準則等。
第十三條 設計審批
(一)設計評審工作結束后,設計提交單位自收到設計審查意見之日起5日內,根據設計評審意見完成設計書(送審稿)的修改,并將設計書(修改稿)報送院總工辦。
(二)院總工辦對設計書的修改情況驗證合格后,編制最終設計審查意見書(格式1)報審查組長簽批,并將簽批過的意見書及時下發項目實施單位。
(三)設計審批后,設計提交單位向院總工辦提交項目設計書紙介質和電子文檔各一套。
第十四條
未經院審查批準的設計書不得提交委托方審批和實施。
第四章
項目工作質量檢查
第十五條 項目分級檢查
(一)凡國家、省級勘查項目院總工辦必須進行中間過程檢查;
(二)市場項目中單項目合同額大于100萬元、工作周期大于6個月以及國外勘查項目(單項目合同額大于50萬元、工作周期大于1個月)院總工辦必須進行中間過程檢查;
(三)其他勘查項目:由承擔項目施工的分院進行中間過程檢查并保持檢查記錄,院總工辦進行不定期抽查。
(四)院總工辦組織檢查的工作項目比例一般不低于全院當年地質勘查項目總數的30%,項目實施單位必須對當年本單位實施的所有地質勘查項目進行100%檢查。
第十六條 檢查的時間安排
(一)對所有勘查項目,在項目野外工作開始后,完成總工作量1/3~1/2時段必須進行一次檢查;
(二)對于工作周期大于6個月的勘查項目,每完成總工作量的1/3時必須進行一次檢查。
(三)項目施工單位總工程師根據項目實施進度及時安排檢查,并根據需要報請院總工辦組織進行質量檢查。
第十七條 檢查的內容及要求
(一)資源(包括人力、設備、文件資料等)的配置是否符合策劃及合同要求;
(二)質量意識教育是否符合院管理體系的相關要求;
(三)質量管理組織是否健全,質量管理措施的可操作程度以及質量管理崗位職工對管理措施的認知程度;
(四)質量管理措施的落實情況,質量交底記錄內容是否全面正確;
(五)儀器設備的性能試驗的時機、方法的正確性以及試驗結果是否符合策劃及相關規范要求;
(六)工作進度是否符合策劃及合同要求;
(七)各級檢查驗收的時機、方法、檢查工作量是否符合策劃及相關規范要求;
(八)各項技術指標是否符合策劃及相關規范要求;
(九)檢查工作必須保持記錄(參照格式2),做出當次檢查工作的書面結論。對檢查工作中發現的問題,要根據其輕重程度提出相應的整改書面要求,并進行關閉驗證。
(十)原始資料的檢查記錄或專題報告等作為技術資料歸檔保存。第十八條 三級檢查驗收
(一)“三級”是指方法組(或生產大組)、實施單位(隊)和科,各方法的日常驗收以及委托方的檢查驗收均不包含在內。
(二)實施單位對所承擔的工作項目野外原始資料,組織進行方法組(或生產大組)自檢(100%)或互檢(100%)和實施單位(或項目組)的抽檢(30%),院級檢查以抽檢(10%)方式為主。
(三)野外質量檢查須結合野外實地抽查,實地抽查工作量分別要求達到5%、3%和1%。
第十九條
實施單位按照院質量管理體系要求,把質量檢查工作納入質量體系運行過程中,嚴格執行質量檢查制度。
第五章
野外原始資料驗收
第二十條
有野外實物工作量的地質勘查項目原始資料驗收工作應在野外工作現場進行,驗收的依據是項目設計書及有關技術標準和要求。
第二十一條
野外原始資料驗收工作分級實施。凡單項目工作經費(合同額)小于20萬元的勘查項目,委托實施單位總工程師組織驗收,驗收意見報院總工辦核準;單項目工作經費(合同額)大于20萬元的項目,野外原始資料驗收必須由院總工辦組織進行。
第二十二條
實施單位在項目野外工作結束前10—15天,向院總工辦提出項目野外原始資料驗收申請。院總工辦收到野外驗收申請5日內,確定驗收專家組成員,并與實施單位協商確定驗收時間、地點。野外驗收組人員應覆蓋野外工作涉及的主要專業。
第二十三條
申請野外驗收必須具備的條件:
(一)已完成設計規定的野外工作;
(二)原始資料齊全、準確;
(三)原始資料(含實物資料)已經進行了整理,并進行了質量檢查和編目造冊;
(四)進行了必要的綜合整理,編寫了項目工作總結。
第二十四條 項目提供野外驗收的資料包括:
(一)全部野外原始資料
1.野外原始圖件(實際材料圖等); 2.儀器性能試驗資料;
3.野外記錄本、野外原始記錄卡片、原始數據記錄、相冊、表格等; 4.野外各類原始編錄資料,及相應的圖件; 5.樣品鑒定、分析、測試送樣單; 6.各類典型實物標本;
7.過渡性綜合解釋成果資料和綜合整理、綜合研究成果資料;
8.其他相關資料。
(一)質量檢查記錄(包括原始資料各級檢查驗收記錄)。
(二)工作總結,包括:任務完成情況(含工作量)、初步地質成果、工作質量、存在問題及改進意見等。
第二十五條
野外驗收的主要內容
(一)原始資料是否齊全、準確;
(二)是否完成了規定的目標、任務;
(三)是否完成了批準的工作量;
(四)工作質量是否符合各類規范、規定要求;
(五)地質資料綜合整理、初步研究是否符合有關要求;
(六)質量體系運行情況是否正常、有效;
(七)工作總結是否系統、全面;
(八)野外實地抽查是否合格。
第二十六條 野外驗收要求
(一)野外驗收過程中被驗收單位應提交全部資料,回答質疑,提供驗收組必要的工作條件。
(二)野外驗收應對該項目野外工作原始資料質量劃分等級。根據資料質量情況參照《物化探生產技術管理(地礦部1983)》和中國地質調查局質量管理制度中相關要求劃分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。
(三)野外原始資料等級評定后,驗收組形成野外驗收意見書(見格式3),并及時通知被驗收單位。
(四)被驗收單位收到野外驗收意見后,應按意見的要求完善各項工作;需補充野外工作的,還應及時補充和完善野外工作;驗收組驗證認可后,方可撤離野外工作現場。
第二十七條
未經院級驗收(或經分院驗收,院總工辦核準)的原始資料不得提交委托方驗收和用于成果報告的編寫。
第六章
成果報告的評審
第二十八條
成果報告的評審依據項目任務書(或合同)、設計書、設計審查意見書、任務變更和工作調整批復意見書、野外驗收意見書,以及有關技術標準和要求進行。
第二十九條
成果報告應全面、系統、客觀地反映項目的工作情況和工作成果,應力求文字簡練、流暢,附必要的圖表、冊、附件,附圖要清晰、美觀。成果報告完成編寫并通過實施單位總工程師初審后,提請院總工辦評審。
提請評審必須具備以下條件: 1.全面完成了設計書的任務; 2.野外原始資料通過了“三級”驗收; 3.各類技術資料齊全; 4.形成文字報告和各類圖件;
5.成果報告通過項目實施單位總工程師初審。第三十條 評審的程序及要求
(一)申請評審單位應提前10日將成果報告送達院總公辦。并提交文字報告、附圖、附表、項目任務書(或合同)、設計審批意見書、任務變更和工作調整申請報告與批復意見書、原始資料檢查驗收意見書等資料。
(二)成果報告送審稿的份數由院總公辦視項目規模、技術復雜程度以及評審組人數確定,一般應≥3份。
(三)申請評審單位的領導應參加會審,并安排被評審報告的項目負責人、報告主編及相關技術人員參加會審。
(四)院總工辦收到成果報告評審申請后,在5日內確定評審形式、評審專家人員組成、評審時間、地點等有關事項。
(五)地質勘查項目成果報告評審形式以會審為主,特殊情況經院總工程師批準采用函審。院總工辦根據成果報告審查申請及項目情況確定評審專家人員組成。評審專家組成人員主要在院Ⅰ、Ⅱ級方法技術帶頭人中產生,并應覆蓋項目工作涉及的主要專業。評審專家組一般由3—7人組成,小型項目人數可酌情減少。
(六)參加評審工作的專家,收到成果報告送審稿后,均應認真審閱,形成書面評審意見,并對評審意見負責。
(七)報告評審應堅持實事求是、客觀公正、注重質量、講求實效的原則,保證評審工作的嚴肅性和科學性。
第三十一條 評審的主要內容
(一)技術資料是否齊全、準確;
(二)原始資料質量符合設計和相關技術標準的規定;
(三)項目工作任務和預期成果目標的完成情況;
(四)成果的綜合研究水平及推斷解釋結論的可靠性;
(五)成果報告和綜合圖件的質量;
(六)存在問題及建議。
第三十二條
評審組通過審閱成果報告,查閱各類資料,聽取報告組匯報、答辯,并與報告組交換意見的基礎上,由主審專家主筆并匯總其它評委的意見,經評審委員會討論形成評審意見。
第三十三條
成果報告提交單位在收到評審意見后,應根據評審意見對報告進行認真修改、補充、完善,并在15日內將修改后的完整成果報告1套和電子文檔1套送院總工辦審查。院總工辦在收到成果報告修改稿后,應在10日內完成對報告的審查,驗證意見修改情況并編制最終評審意見書(格式4),報專家組長批準。
第三十四條
評審結束后,院總工辦將最終評審意見書下發成果報告提交單位(附電子文檔)。報告提交單位應根據審查意見書對報告進行最終修改定稿,按規定復制或出版,并及時匯交成果資料。
第三十五條
未通過院評審的成果報告不得提交委托方評審驗收。
第七章 成果資料匯交
第三十六條 實施單位為地質勘查資料匯交單位,院資料室為地質勘查成果資料管理部門。
第三十七條 地質勘查資料匯交單位應在成果報告審查意見書下發之日起180日內,按皖勘院[2006]58號文的相關要求向資料室匯交地質資料紙介質和電子文檔資料,并及時向委托方匯交地質勘查成果資料。
第三十八條 匯交的地質勘查成果資料應當符合有關技術標準和院科技檔案管理辦法要求。
第八章 附則
第三十九條 在實施中國地質調查局、各大油田等機構的地質勘查項目時,本辦法如與其管理規定不一致,則在不違背委托方規定的基礎上執行本辦法。
第四十條 實施單位發生弄虛作假、偽造資料,回避設計審查,拒絕質量檢查、原始資料驗收、成果報告評審,不匯交地質勘查成果資料或不提交項目工作成果報告等有關管理規定的,院將按照《院質量管理經濟責任制度》(另文下發)的相關規定對其進行扣除質量保證金、通報批評等處罰。
第四十一條
院、分院相關管理人員在項目管理工作中玩忽職守,徇私舞弊,造成惡劣影響的,對直接責任人給予通報批評或處分。
第四十二條 本辦法自印發之日起施行。
第五篇:地質勘查項目質量管理辦法(規范稿)
地質勘查項目質量管理辦法
第一章 總則
第一條 為科學、規范、有效地開展地質勘查項目質量管理工作,保證地質勘查項目的優質、高效實施,根據我公司地質勘查工作實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于我公司組織實施的地質勘查項目。
第三條 地質勘查項目實施單位為公司勘查院、相關部室。
第四條 地質勘查項目管理原則
1、地質勘查項目質量管理以公司質量管理體系為主,各項規章制度為補充,不斷提高質量管理體系運行質量;
2、地質勘查項目實行實施單位負責制;
3、地質勘查項目實行分級管理、分類指導。
第五條 地質勘查項目質量管理貫穿實施方案的審批、工作質量檢查、野外原始資料檢查驗收、成果報告的評審、地質勘查成果資料匯交等地質勘查項目工作全過程。
第二章 管理職責
第六條 公司主要管理職責
1、負責組織地質勘查項目立項建議書編制和初審;
2、負責組織地質勘查項目實施方案的審(報)批;
3、負責組織專家對地質勘查項目進行質量檢查和監控,查處重大質量事故;
4、負責組織地質勘查項目野外原始資料驗收工作;
5、負責組織地質勘查項目成果報告的評審;
6、按規定接收地質勘查項目原始資料和成果資料。
7、公司總工辦為職責履行的職能部門。
第七條 實施單位主要職責
1、協助總工辦編制地質勘查項目立項建議書;
2、組織編寫地質勘查項目實施方案;
3、組織地質勘查項目具體實施和日常質量管理工作;
4、組織編寫地質勘查項目成果報告;
5、協助地質勘查項目成果報告的初審、終審;
6、保管地質勘查項目的原始資料和實物資料,匯交地質勘查項目成果資料及規定的原始資料。
第三章 實施方案審批
第八條 審批工作分級實施
勘查項目預算投資大于20萬元的,由公司總工辦統一組織審查;小于20萬元的勘查項目由勘查院組織審查,將審查記錄報公司總工辦核準。第九條 審查依據
1、設計審查依據的有關標準必須是現行的國家標準,有關部門頒布的行業標準以及項目委托單位的相關規定和要求。
2、項目任務書(或合同)等文件的相關規定和要求。第十條 審查程序及要求
1、施工單位(項目組)自收到項目任務書(或合同簽訂)之日起20日內,按規定向公司總工辦提交項目實施方案的送審稿一式三份(和電子文檔),并附項目任務書(或合同書)。凡提交公司總工辦審查的實施方案送審稿,應在送審之前交實施單位負責人審閱。
2、公司總工辦自收到實施方案之日起7日內,完成設計的審查工作。
3、實施方案評審采取會審或函審形式。如采取會審形式,評審組通過聽取實施單位負責人的介紹、提問和答辯,并經認真討論,提出存在的問題、修改意見和建議,形成書面審查意見。
如采取(電子郵件)函審形式,函審專家成員應認真審閱實施方案,實事求是,客觀公正地對設計書進行評審,提出存在的問題、修改意見和建議,形成書面審查意見。
4、公司總工辦根據評審工作情況和專家審查意見,負責整理形成審查意見,并向提交設計書單位反饋審查意見,規定修改和再提交時間。
第十一條 評審組人員構成
1、公司總工辦應聘請熟悉相關專業領域專家參加設計評審。評審組一般由3—5名人員組成。
2、評審組成員對設計評審質量負責,并對設計項目的資料負有保密的責任和義務。
第十二條 評審主要內容 目的任務、以往資料的收集和綜合研究情況、工作部署、技術路線、工作方法及技術要求、實物工作量、經費預算、組織管理和質量、安全保證措施、施工安排、預期成果、人員配置、質量目標、驗收準則等。
第十三條 實施方案審批
1、實施方案評審工作結束后,方案提交單位自收到設計審查意見之日起7日內,根據設計評審意見完成實施方案(送審稿)的修改,報送公司總工辦。
2、公司總工辦對實施方案的修改情況驗證合格后,編制最終審查意見書報審查組長、公司總工程師簽批,并將簽批過的意見書及時下發項目實施單位。
3、實施方案審批后,設計提交單位向公司總工辦提交項目實施方案紙介質和電子文檔各一套。
第四章 項目工作質量檢查
第十四條 項目分級檢查
1、凡公司組織立項勘查項目公司總工辦必須進行中間過程檢查;
2、市場項目中單項目合同額大于50萬元、公司總工辦進行中間過程檢查;
3、其他勘查項目:由承擔項目施工的勘查院進行中間過程檢查并保存檢查記錄,公司總工辦進行不定期抽查;
4、公司勘查院對項目實施單位當年實施的所有地質勘查項目進行檢查。
第十五條 檢查的內容及要求
1、資源(包括人力、設備、文件資料等)的配置是否符合策劃及合同要求;
2、質量意識教育是否符合公司質量管理體系的相關要求;
3、質量管理組織是否健全,質量管理措施的可操作程度以及質量管理崗位職工對管理措施的認知程度;
4、質量管理措施的落實情況,質量記錄內容是否全面正確;
5、儀器設備性能試驗的時機、方法的正確性以及試驗結果是否符合相關規范要求;
6、工作進度是否符合合同要求;
7、工作量是否符合相關規范要求;
8、各項技術指標是否符合相關規范要求;
9、檢查工作必須保存記錄,對檢查工作中發現的問題,要提出相應的書面整改要求。
10、原始資料的檢查記錄或專題報告等作為技術資料歸檔保存。
第五章 野外原始資料驗收
第十六條 有野外實物工作量的地質勘查項目原始資料驗收工作應在野外工作現場進行,驗收的依據是項目實施方案及有關技術標準和要求。第十七條 野外原始資料驗收工作分級實施。小于20萬元的勘查項目,委托勘查院組織驗收,驗收意見報公司總工辦核準;項目工作經費大于20萬元的項目,野外原始資料驗收由公司總工辦組織進行。
第十八條 實施單位在項目野外工作結束前10—15天,向公司總工辦提出項目野外原始資料驗收申請。公司總工辦收到野外驗收申請7日內,確定驗收專家組成員,并與實施單位協商確定驗收時間、地點。野外驗收組人員應覆蓋野外工作涉及的主要專業。
第十九條 申請野外驗收必須具備的條件:
1、已完成設計規定的野外工作;
2、原始資料齊全、準確;
3、原始資料(含實物資料)已經進行了整理,并進行了質量檢查和編目造冊;
4、進行了必要的綜合整理,編寫了項目工作總結。
第二十條 項目提供野外驗收的資料包括:
1、全部野外原始資料
(1)野外原始圖件(實際材料圖等)
(2)儀器性能試驗資料;
(3)野外原始記錄卡片、原始數據記錄、相冊、表格等;
(4)野外各類原始編錄資料及相應的圖件;(5)樣品鑒定、分析、測試送樣單;
(6)各類典型實物標本;
(7)過渡性綜合解釋成果資料和綜合整理、綜合研究成果資料;
(8)其他相關資料。
2、質量檢查記錄(包括原始資料各級檢查驗收記錄)。
3、工作總結,包括:任務完成情況(含工作量)、初步地質成果、工作質量、存在問題及改進意見等。
第二十一條 野外驗收的主要內容
1、原始資料是否齊全、準確;
2、是否完成了規定的目標、任務;
3、是否完成了批準的工作量;
4、工作質量是否符合各類規范、規定要求;
5、地質資料綜合整理、初步研究是否符合有關要求;
6、質量體系運行情況是否正常、有效;
7、工作總結是否系統、全面;
8、野外實地抽查是否合格。
第二十二條 野外驗收要求
1、野外驗收過程中被驗收單位應提交全部資料,回答質疑,提供驗收組必要的工作條件。
2、野外驗收時對該項目野外工作原始資料質量劃分等級。根據中國地質調查局質量管理制度中相關要求劃分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。
3、野外原始資料等級評定后,驗收組形成野外驗收意見書,并及時通知被驗收單位。
4、被驗收單位收到野外驗收意見后,應按意見的要求完善各項工作;需補充野外工作的,還應及時補充和完善野外工作;驗收組驗證認可后,方可撤離野外工作現場。
第二十三條 未經公司級驗收(或經勘查院驗收,公司總工辦核準)的原始資料不得提交委托方驗收和用于成果報告的編寫。
第六章 成果報告的評審
第二十四條 成果報告的評審依據項目任務書(或合同)、實施方案及方案審查意見書、任務變更和工作調整批復意見書、野外驗收意見書,以及有關技術標準和要求進行。
第二十五條 成果報告應全面、系統、客觀地反映項目的工作情況和工作成果,應力求文字簡練、流暢,附必要的圖表、冊、附件,附圖要清晰、美觀。成果報告完成編寫并通過勘查院初審后,報送公司總工辦組織內部專家審查評審。
提請評審必須具備以下條件:
1、全面完成了設計書的任務;
2、野外原始資料通過了自檢、互檢、院、公司專家檢查;
3、各類技術資料齊全;
4、形成文字報告和各類圖件;
5、成果報告通過勘查院初審。
第二十六條 評審的程序及要求
1、申請評審單位應提前10日將成果報告送達公司總公辦。并提交文字報告、附圖、附表、項目任務書(或合同)、設計審批意見書、任務變更和工作調整申請報告與批復意見書、原始資料檢查驗收意見書等資料。
2、成果報告送審稿的份數由公司總公辦視項目規模、技術復雜程度以及評審組人數確定,一般應≥3份。
3、申請評審單位的領導應參加會審,并安排被評審報告的項目負責人及相關技術人員參加會審。
4、公司總工辦收到成果報告評審申請后,在7日內確定評審形式、評審專家人員組成、評審時間、地點等有關事項。
5、地質勘查項目成果報告評審形式以會審為主,特殊情況經公司總工程師批準采用函審。公司總工辦根據成果報告審查申請及項目情況確定評審專家人員組成。評審專家組一般由3—7人組成,小型項目人數可酌情減少。
6、參加評審工作的專家,收到成果報告送審稿后,均應認真審閱,形成書面評審意見,并對評審意見負責。
7、報告評審應堅持實事求是、客觀公正、注重質量、講求實效的原則,保證評審工作的嚴肅性和科學性。第二十七條 評審的主要內容
1、技術資料是否齊全、準確;
2、原始資料質量符合設計和相關技術標準的規定;
3、項目工作任務和預期成果目標的完成情況;
4、成果的綜合研究水平及推斷解釋結論的可靠性;
5、成果報告和綜合圖件的質量;
6、存在問題及建議。
第二十八條 評審組通過審閱成果報告,查閱各類資料,聽取項目組匯報、答辯,并與項目組交換意見的基礎上,由主審專家主筆并匯總其它評委的意見,經評審小組討論形成評審意見。
第二十九條 成果報告提交單位在收到評審意見后,應根據評審意見對報告進行認真修改補充、完善,并在30日內將修改后的完整成果報告1套和電子文檔1套送公司總工辦審查。公司總工辦在收到成果報告修改稿后,應在10日內由專家完成對報告的審查,并編制最終評審意見書報公司總工程師批準。第三十條 評審結束后,公司總工辦將最終評審意見書下發成果報告提交單位(附電子文檔)。報告提交單位應根據審查意見書對報告進行最終修改定稿。
第三十一條 未通過公司組織評審的成果報告不得提交委托方評審驗收。
第七章 成果資料歸檔匯交
第三十二條 實施單位為地質勘查資料歸擋匯交單位,公司技術信息檔案資料室為地質勘查成果資料管理部門。
第三十三條 地質勘查資料匯交單位應在成果報告審查意見書下發之日起60日內,按相關要求向資料室匯交地質資料紙介質和電子文檔資料,并及時向委托方匯交地質勘查成果資料。
第三十四條 匯交的地質勘查成果資料應當符合有關技術標準和公司科技檔案管理辦法要求。
第八章 附則
第三十五條 實施單位如發生弄虛作假、偽造資料,拒絕質量檢查、原始資料驗收、成果報告評審,不匯交地質勘查成果資料或不提交項目工作成果報告等有關管理規定的,公司將按照《集團公司地質勘查項目質量獎懲管理辦法》的相關規定對其進行扣除質量保證金、通報批評等處罰。
第三十六條 公司、勘查院相關管理人員在項目管理工作中玩忽職守,徇私舞弊,造成惡劣影響的,對直接責任人給予通報批評或處分。
第三十七條 本辦法自印發之日起施行。