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物流倉庫規章制度(共6篇)★

時間:2019-05-12 18:58:14下載本文作者:會員上傳
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第一篇:物流倉庫規章制度(共6篇)

篇一:物流倉庫管理制度 物流倉庫管理制度

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

二、物資保管倉庫管理制度

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,四、物資退庫倉庫管理制度

1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。

一、庫房管理目的:

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產成品;

(一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。

七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字 后方可入庫。

十、原材料的出庫與發放:

(一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。

(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。

(五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。

十一、物資貯存與防護

(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。

(六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志 待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要 求的標志“不合格品”識移交廢品庫。

十三、庫房管理規定

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

篇二:倉儲物流管理制度 倉儲物流管理制度

一、倉儲組織隊伍

倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織,其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門,及時供應各部門所需的各類物資,以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全,以加速存貨的周轉,節約資金,降低存儲費用,避免存貨損失,保障存貨的安全和完整。1. 供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、4. 倉儲人員必須職能明確,明確規定職責權限、工作范圍和任務。

6. 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。

二、倉儲管理制度

(一)倉庫庫存管理原則 1. 庫存合理原則

倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況,以及各類物資的生產周期情況。2. 憑證收貨、發貨原則

倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責,按憑證辦理收發業務,做到無合理性憑證不收發物資。

3. 貨物進出原則

4. 四清原則

(二)、倉庫管理的有關規定 1. 各類物資的入庫管理:

(1)倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交

(2)倉庫管理人員應按規定,根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收,否則嚴禁入庫。

(3)各類物資入庫時,倉庫管理人員必須看包裝是否完好,標記是否清楚,入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。2. 庫存物資保管規定:

(1)入庫后各物資要擺放整齊,分類合理,做到有物必有.類、有類必有

品種不同的要求進行保管、存放,露天存放的物資要根據不同性質

(2)倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準,做到每 3. 各類物資出庫管理規定:

(1)各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中

領出,倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量,并按規

(3)涉及容器周轉的倉庫,要堅持以一換一的容器交換制度,特殊情況

4. 登賬管理規定:

5. 退庫管理規定:

6. 倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定:

(三)倉庫儲存操作規范

1. 存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密,工作人員須嚴格按照規定的程序和

2. 存貨收、發、存的品種和數量必須正確,并有專人負責,不發生錯收、錯

3. 存貨的保管由專人負責,做到安全、完整,卡與實物相符,堆放整齊,品

4. 公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火,各庫門窗要按防盜要求關鎖,并做好

防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查,及時關好電閘、水、氣閥門。

7. 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話,服務態度要端正,服務意識要明確,(四)、倉儲人員的工作紀律

1. 不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;不準向客戶或非

倉儲人員索取錢物;不準怠忽職守,擅離崗位和違反規章制度隨意操作,造

2. 嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫;嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物

三、倉庫管理人員的崗位責任制

(一)倉庫主管人員崗位 倉庫主管在生產副總領導下,負責倉庫內存貨的收、發、存管理,并對

供應處負責,報告工作,其崗位責任如下:

2. 正確組織、安排、規定各類物資的倉位(存放場地),其中包括有毒、易

3. 規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務,使人員分工明確,職責

4. 負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度,規定存貨收、發、存的操作方

5. 庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊,監控的安全措施和存

6. 負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系,隨時報告存貨的收、發、存

7. 組織專人負責保管存貨,隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況,確

8. 負責檢查存貨的安全保衛工作,監督檢查倉庫人員職守情況,防止倉儲人

(二)倉庫保管人員的崗位責任

1. 在倉庫主管的領導下,根據分配的任務,對各自負責的倉庫物資進行管理,2. 對分管的存貨做到堆裝整齊,便于清點、發貨,并隨時清點存量,檢查質

3. 嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作,配合財務

4. 隨時檢查存貨的堆裝和安全設施,防止事故的發生,保證存貨的安全和完

6. 負責看守倉庫,保證倉庫安全,防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設

(三)凡兩人以上管理倉庫應設組長,負責倉庫主管所授權的日常管理工作,對其他保管人員的崗位責任進行監督。

(四)對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1. 倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制,建立健全各倉庫具體管理細

四、倉儲管理報告制度 1. 建立倉儲管理報告制度

①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

④存貨安全狀況報告。⑤工程發貨及退貨物資情況報告。

篇三:倉庫管理規章制度及流程 倉庫管理規章制度及流程

第一章 總則

第二條 倉庫管理工作的任務

第二章 倉庫物資的入庫

第三章 倉庫貨物的出庫

第四章 倉庫貨物的保管

第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。

第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

第五章 附則

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,特制定本制度:

一、倉庫日常管理;

1、倉庫保管員必須合理設置各類產品的明細賬簿。

3、做好各類產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存產品定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致.4、公司必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,再逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨產品的分類整理.二、入庫管理:

1、產品進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫.2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。

三、出庫管理:

2、物料出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳.四、其他相關事宜 :總則 為保管好局庫存物資,切實做到數量準確、質量完好、安全低損、收發快捷、服務 優質,特制定本規定。2 適用范圍 本規定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫(包括農電所倉庫、部門備品倉 庫)的入庫、保管、保養、發料、退料、盤點、安全等日常管理工作。3 職責 江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門,負責物資入庫、保管、保養、發料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導與監督。4 物資倉儲管理內容與方法 4.1 物資入庫的基本要求 4.1.1 憑證齊全 凡入庫物資,必須有采購部門開出的入庫憑證,以及供方或承運方的有關憑證(送 貨清單或發票)。對于沒有上述單據或單據不全,但能肯定是本局的到貨物資,可作待 驗收入庫物資單獨存放,作好標識和記錄,并于二周內及時補辦欠缺的有關憑證。4.1.2 數量準確 物資入庫時,必須認真核對物資的實際數量與憑證是否相符,務必做到單單相符,單物相符。如發現貨物短少、單物不符及損壞等現象,應及時向采購人員或主任反映,并做好記錄(含拍照),督促其處理。對于物流中心配送到各農電所倉庫的物資,收貨 人也應認真核對配送單(領料單)與實物是否相符。4.1.3 包裝完整 在接收物資入庫時,應當檢查物資包裝是否完好無損。如發現有損傷,應記錄下 損傷程度(有無污染、潮濕、發霉、生蟲、包裝是否符合要求等),并及時通知物流中 心采購人員赴現場處理。共 8 頁 第 1 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 4.2 物資的驗收入庫 4.2.1 所有物資必須經過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應認真細致地核對,做到單貨 相符,并根據物資來源,包裝好壞、型號規格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽 樣驗收,檢驗單物是否相符及質量情況(以合格證書和技術資料為主,包括外觀檢驗),并填制《物資檢驗單》,送復檢員審核簽字。4.2.2 物資到庫后,倉庫保管員應做到隨進隨檢,及時收料,一般貨到兩個工作日內驗 收完畢,大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。4.2.3 所有物資必須經過驗收方能入帳,驗收工作由倉庫保管員及質監員按各自分工憑 《物資進倉驗收單》辦理,驗收要做到驗品種、驗型號規格、驗數量(包括配套設備和 附件),對于大型工程設備,由質監員組織設計、工程監理、技術部門等有關員進行開 箱驗收,并做好驗收記錄。4.2.4 對檢驗不合格物資應做出標識并單獨存放于待驗收入庫區保管,同時通知物流中 心的相關采購人員聯系供應商進行評審處理。4.2.5 未經正式驗收的物資應單獨存放于待驗收庫區保管。如生產或工程急用,必須經 局主管領導批準。4.2.6 凡直送工地的物資應由采購人員在《物資進倉驗收單》上注明物資去向,用途和 收貨單位并簽名,同時在《物資領料單》聯提貨人處簽名,倉庫保管員應視為物資已入 庫予以認可,并及時登記入帳。4.2.8 對庫存物資應設立統一標志的卡片,戶外用鋁質卡,戶內用紙質卡。物資卡一般 是一垛一卡,懸掛于物資垛位的正面,以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄 好庫存物資的變化。4.3 物資的保管和保養 4.3.1 入庫物資應按種類、規格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進行保管,要 達到合理、牢固、定量、整齊、節省的堆碼基本要求。做到料架標志明顯,存放整齊,共 8 頁 第 2 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 堆碼貨物的包裝標色必須一致向外; “四號定位”(即庫區號、架號、層排號、位號),“五 五擺放”(每層數量定量,以五的倍數為層堆數),通道地上有明顯標線,并繪有定位放 置圖,以便收發、盤點,提高倉庫利用率。

期檢查,確保安全。4.3.4 精密儀器、電腦設備、數碼產品、儀表及忌潮物資應在密封干燥或恒溫的庫存房 儲存。4.3.5 電線電纜頭保管要注重纜頭的密封,并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品 要防止老化、變形或粘連,避免日照和重壓。4.3.6 庫存設備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理,資料要認真保管,便 于領料時資料的移交。4.3.7 易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩,不準超高碼垛、擠壓和 撞擊,殘爛包裝應更換重裝。4.3.8 物資的堆放應方便裝卸,利于作業。有儲存期的物資應有明顯的標志,登記出廠、入庫日期,分批存放,做到先進先出,在將要超過有效期時,應及時向物流部門或部門 主管反映并催促其處理。儲存時間不同時,同類物資要分開先后次序堆放,便于先進先 出。物資包裝上的標志嘜頭應當朝外,方便識別。4.4 物資的發料 4.4.1 物流倉庫發料的依據是由物流部門開具的在有效期內,設備材料名稱、型號、規 格、數量填寫清楚,并有領料人、主管部門領導簽名的領料單,如果采用管理系統軟件 打印的領料單必須與管理系統中的單據核對。倉庫保管員應認真核對憑證是否合格,對 不熟悉的提貨人尤其要慎重,必要時應與制單人聯系核實,登記提貨人身份證號碼方能 發料,否則不予發料。農電所倉庫發料必須有所領導簽名、施工班編寫的用料計劃,到倉庫填寫領料單,共 8 頁 第 3 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 施工班長及領料人在領料單上簽名,倉庫管理員才能按單發料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領料,必須有委托部門簽好的領料單及委托取 料證明,倉庫管理員要認真核準單據的真實性和來人身份后才可發料。4.4.2 倉庫發料必須遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原則。發料時做到雙方 共同過磅、檢尺點數、檢查品名、規格型號、質量,凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術資料一并交提貨人,如有不符合當面糾正,分清責任。屬領出寄 存物資,倉庫保管員應將其單獨存放于待驗收入庫區,并在貨物上掛牌標明清楚。4.4.3 發貨前必須經過復核,內容是二檢一核。檢查物資的外觀質量是否完好,檢查技 術證件是否齊全,核對單據及物資的名稱、規格、數量是否相符。復核方法為倉庫保管 員與提貨人互相核實無誤后,方可出貨。發料后,應立即記帳,當日結算,做到帳、卡、物一致。4.4.4 倉庫保管員應根據領料單上設備名稱、型號、規格、數量發貨,不準擅自變更,不準涂改領料單。變更規格及數量要領用部門和物流中心制單人同意并簽章。4.4.5 基建、農網、城網改造及專項工程設備的發料必須核對工程項目、名稱型號、規 格數量,做到專料專用。未經批準不得隨意調用。4.4.6 如遇事故緊急搶修,可憑局項目管理部門領導或局主管領導批條發料,但相關領 用部門應在二個工作日內補辦領料手續。4.4.7 對已向供貨廠家交納押金的包裝物,應在發料時與領料人辦理借用手續,并督促 領料部門及時退回。4.5 物資的退料 4.5.1 工程剩余物資的退料依據是由各級物流中心開具的在有效期內且印鑒齊全,設備 材料名稱、型號規格、數量填寫清單,并有退料人,主管項目部門領導簽名的退料單。倉庫保管員應按 5.7 條款辦理驗收入庫手續。4.5.2 大修、技改等工程拆除的,但尚有使用價值的物資退庫依據是經審核批準的固定 資產變更申請單。

4.5.3 報廢物資退庫的依據是固定資產報廢鑒定表。倉庫保管員應認真填寫《報廢物資 共 8 頁 第 4 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 入庫磅碼單》,并送交主管部門的經管人員共同過磅和簽名。4.6 物資的盤點 4.6.1 庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經常性工作,它是對庫存物資實際數量、沖 卡登記數、帳面結存數量的核對和調整處理過程,必須形成制度,堅持進行。中及年 終進行全面清點。4.6.3 在盤點中發現物資實際庫存量同記錄卡登記數、賬面結存數有差異的應列出差異 表(包括物資名稱、型號、規格、單位、賬面數、盤點數、盈虧數、單價、盈虧金額、盈虧原因),填寫盈虧報告,嚴格按局財務有關規定處理,并追究有關人員責任,未經 允許,任何盈虧毀損物資不得從賬卡上沖銷。4.6.4 需要報損、報廢的物資應嚴格審查,并經技術部門簽定后按有關規定報批和處理。4.6.5 物資盤點工作應認真細致、實事求是,盤點結果如實上報,對記錄卡和帳面數的 調整必須經局有關領導和部門批準,嚴禁弄虛作假,擅自涂改。4.7 倉庫的安全技術措施 4.7.1 執行“安全第一,預防為主”的工作方針,嚴格遵守各項規章制度和安全操作堆 積。防止各種事故發生,保證國家財產不受任何損失,倉儲工作人員的人身安全和健康 得到應有的保護。4.7.2 倉庫設立專職安全員,工作現場應有安全責任人和安全監護人。4.7.3 凡進入庫房和庫區范圍作業的工作人員必須佩戴安全帽并系好帽帶,穿戴手套、工作服,嚴禁赤膊、短褲、拖鞋。4.7.4 在作業前應先明確工作任務,了解勞動對象的物理、化學性能和包裝情況,確定 裝卸搬運的辦法和如何放置等,要預見可能發生的傾側、碰撞、溜脫等意外情況,做好 預防補救措施。共 8 頁 第 5 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 4.7.5 倉庫用的吊車及義車定期年審,凡操作者都必須持證上崗,嚴禁無證操作。每次 作業前需對吊繩吊環等工具進行檢查,保證起吊設備及用具處于良好狀態。工作時集中 精神,嚴格執行安全操作規程。4.7.6 機械吊重不得超負荷運轉,起吊前應緩慢試吊,禁止吊物下站人及吊物越過作業 人員上空,吊物不得長時間停留間歇。起吊運轉時嚴禁以貨撞貨和以貨拉貨。起吊危險 品或裝載不穩當貨物時要使用安全繩牽帶,專人固定卸放。4.7.7 裝卸人員應該按設備的吊裝標志綁扎吊繩。如沒有吊裝標志的,一定從設備、材 料的底部穿過和綁扎吊繩,并進行試吊,待平衡后才起吊,以防損壞設備。4.7.8 搬運單件總重不超過 30 公斤的物件可用手提; 超過 30 公斤至 150 公斤以下者應 用抬扛;超過 150 公斤的應用義車或吊機作業。4.7.9 危險及易燃、易爆、有毒有害物資的搬運作業應特別小心;使用機械吊重其額定 載荷應減低 25%,不得攜帶火種、敲打撞擊,銅瓶罩蓋不要正對作業人員的頭部和面部。4.7.10 嚴格注意和遵守物資包裝及容器上標示或附貼的各種標志,防止操作不當而損 壞設備和危及人身安全。壓力容器不得曝曬和猛烈碰撞。4.7.11 庫區內一切電力設施的安裝和使用應嚴格遵守供用電安全規定,定期對電力設 施進行檢查,下班前應關閉庫區的電力開關裝置。4.7.12 庫區內使用的計量器具有專人管理,定期送計量檢測部門年檢取得合格證書方 可使用。4.7.13 倉庫保管人員須懂得人工呼吸并掌握基本的緊急救護常識和學會使用消防器 材,每年至少進行一次消防知識學習及演習。4.8 倉庫防火安全管理 4.8.1 倉庫管理中消防安全占特殊的地位,堅持貫徹“以防為主”的方針及“誰主管、誰負責”的原則,采取有效措施,消除火災隱患,杜絕火災發生。4.8.2 儲存物品應分類,分垛保存,每垛占地面積不宜大于 100平方米,垛與垛間距不 少于 1 米,垛與墻間距不少于 0.5 米,垛與柱的間距不小于 0.3 米,主要通道不小于 2 米。4.8.3 易燃物品及容易發生化學反應或者滅火方法不同的物品必須分間、分庫儲存,并 共 8 頁 第 6 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 在醒目處標明物品的名稱及滅火方法。4.8.4 用過的帶油棉沙、手套要放在安全的地方,定期檢查。4.8.5 儲存丙類物品及氣體倉庫,不準使用碘鎢燈和超過 60 瓦以上的白熾燈等高溫燈 具。4.8.6 庫房區不得設置移動式照明燈具,照明燈具垂直下方儲存物品與其水平間距不小 于 0.5 米。4.8.7 庫區內配電線路須穿金屬管或阻燃塑料管保護。每個庫房應當在外單獨安裝開關 箱,倉庫保管員離庫時必須拉閘斷電。禁止使用不合格的保險裝置。庫區內不準使用電 爐、電烙鐵等電熱器具。4.8.8 倉庫應設置醒目的防火標志,庫區內嚴禁煙火。定期檢查、維護、保養,保證完好有效。4.8.9 倉庫內原則上不準動火作業,如確有需要,必須根據有關規定辦理動火申請,并 派專人監督。4.8.10 倉庫的消防通道禁止堆放物品,必須保持暢通。4.9 倉庫的保衛與清潔 4.9.1 倉庫保管員臨下班前,應到各自所管理的庫區及地段檢查一遍,鎖好門窗方能離 開,如有異常情況或要注意的問題,應向值班保安人員交代清楚。4.9.2 倉庫保管員對自己管轄的設備、材料,每天上班時應檢查一遍,臺有異動或丟失,必須及時報告班長及上級領導并保護現場。4.9.3 認真執行門衛制度,外來人員或車輛進入倉庫前應檢查其業務憑證(包括領料單、送貨單等);參觀、探親、訪友人員必須有倉庫人員或有關領導帶領,方允許進入倉庫。4.9.4 倉庫內外應保持整潔干凈,庫房內應窗明架凈,無明顯塵積、積水、污跡和蜘蛛 網,每月進行一次大掃除工作。4.9.5 庫區內外不得隨意堆放與倉儲無關的物品。如拆除的木箱、紙箱、簿膜、竹筐等 及時清理,集中存放處理。

篇四:倉儲5s管理制度 *******分公司庫站5s管理制度

一、目的1、整理(seiri):工作現場,區別要與不要的東西,只保留有用的東西,撤除不需要的東西

4、清潔(seiketsu):將整理、整頓、清掃進行到底,并且制度化、規范化。

1、“兩齊”:庫容整齊、堆放整齊

2、“三清”:數量、質量、規格清晰

3、“三潔”:貨架、貨物、地面整潔

4、“三相符”:帳、卡、物一致

5、“四定位”:區、架、層、位,對號入座

五、倉儲區域劃分

2、區域劃分按照同一時間在同一地點只能有一人負責的原則

3、個人負責的區域必需有明確的界線,不允許與他人區域交叉

4、個人對自己所負責區域的5s執行情況負全部責任,領班對本管理區的5s執行情況負全部責任

六、執行標準

1、區域與標識 1)區域劃分清晰,區域名稱、責任人明確標識;2)區域號碼應準確、牢固; 3)標識必須清晰、牢固,標識中的貨物名稱、規格、數量必須與庫內的實物一致;

2、整理 1)高庫位的貨物上不許存在飄掛物(纏繞膜、繃帶等); 2)貨物放置應遵從如下原則: a、同一類型或同一項目的貨物集中放置 b、重量按照由重到輕的次序 c、取用頻次由多到少

3)破損的包裝應及時修補或者更換;4)區域內不得存放非本區域的貨物

5)所有桌面、操作臺面上只放置票據、筆、計算工具、電子稱等工作直接必須品;

嚴禁放置廢品、手套、帽子、水杯、筆筒等非直接物品;6)消防區域內無雜物;

3、整頓

1)各區域中貨物占用的枕木、架板必須平行、同向碼放,不得歪斜排列; 2)碼放在架板上的貨物,原則上不允許超出架板,貨物碼放應整齊,不許斜放; 3)飲水區的杯子,使用完畢后必須放回柜中;

2)地面無散落的貨物及糧食、包裝、繩索等垃圾 3)消防器材整齊潔凈

5、清潔

1)文件、單據分類清晰,文字填寫清楚,資料整潔 2)現場的各類工具必須定位、定人管理,并按時清潔保養 3)機械按照規定進行點檢

6、素養

1)工服、工帽穿戴整齊,符合公司要求 2)遵守《操作員工手冊》的各項規章制度

六、分公司5s領導小組

5s檢查辦法及獎懲機制

1、檢查辦法

1)領班根據每日的檢查結果對月底員工的績效考核5s項打分 2)對領班的獎懲以5s小組檢查結果月平均分為準:

a、連續3次月排名第一,領班績效考核獎勵3%;累計4次以上月排名第一,領班績效考核獎勵5% b、累計2次月得分低于70分的,領班績效考核為零 昌糧集團吉木薩爾分公司庫站5s檢查表

檢查日期: 檢查人: 管理區:得分總計:

昌糧集團吉木薩爾分公司辦公室5s管理自查、檢查表

篇五:倉儲和物流管理制度 冷凍食品倉儲和物流管理制度

一、目的

二、適用范圍

三、相關規章制度

2、制單人員在接到銷售人員以上述形式發生的訂單后,應及時、準確、無誤的將制表單送至倉儲管理人員,并進行交接單的簽字確認;非正式制表單以外的其他任何形式倉儲管理人員一律不給予備貨;

3、倉儲管理人員在接到制表單后應及時安排人員按照要求進行備貨(檢查品種、規格、數量、送貨時間)及裝貨工作,以確保貨物能在客戶規定的時間內送達;

四、獎懲制度

4、因物流司機未清點貨物品種、數量且在交接單上簽字而產生貨物送達后數量缺失的,將由物流司機按公司采購價承擔缺失貨物的損失。

天津融尚國際貿易有限公司 2015年5月7日

篇六:倉儲物流部管理制度 倉庫管理制度

第一節總 則

第二節 入庫管理規定

2、倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的產品,應于貨到當日詳加入庫驗收:

第三節 保管管理規定

2、倉庫保管員對庫存、代保管的產品等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。

第四節 出庫管理規定

1、出庫驗收:

(2)庫房開具《出庫單》,經客戶和部門主管簽字后,倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規格、數量等內容準備貨物,等待發貨。

(4)嚴禁無任何單據貨物出庫,嚴禁倉管員無任何單據自提自發!

2、交貨期限:

(1)正常庫存產品接獲訂單后,開具的《出庫單》,當日出庫。

(2)庫房應保持一個月的安全庫存,客觀上也就是存在a、b庫,主管應及時督促客戶提貨,自下訂單之日起15天內必須提完所購貨物,否則每超過一天收取貨物金額 %的滯納金,超過3天收取 %的滯納金,超過7天收取 %的滯納金。

因缺貨等公司原因不能當日出庫的,倉管員應及時聯絡產品部相關業務人員并查明原因,便于告知客戶,協商發貨期。貨到時,應按協商過的日期即時發貨,如因倉庫延誤發貨,倉管員對此負全部責任,倉庫主管負連帶責任。

庫房主管要確實負起和產品部的對接溝通責任,a庫庫存量剩80%時,正常通知產品部進貨,a庫庫存量達50%時,緊急通知產品部進貨,a庫庫存達20%時屬于非常緊急,想辦法對接進貨。

第五節 發運管理規定

1、貨物的包裝:

(2)所有發運產品,必須附有貨物裝箱清單壹份。

(3)發送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。

2、物品的搬運:

(1)按類搬運,搬運貨物時應小心輕放,不能猛撞,嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。

3、若因工作失誤,發錯貨物或發錯地方,造成經濟損失。

4、產品的交運:

(2)物品通過快遞公司發運時,發貨人及承運人應在發運單據上簽字,并注明發貨日期。

5、發貨通知:

第六節 盤點管理規定

定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次,月底進行一次全面的盤點;

第七節 安全管理規定

5、庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火,經常檢查電線是否有破損現象。

6、所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好,做到人員離開時應鎖好。

第八節 獎懲管理規定

1、獎勵規定:(2)對倉管員所保管的貨物,全年盤點無丟失,無損壞,予以獎勵倉管員

(3)發現并能及時制止重大錯誤行為的發生,避免公司遭受經濟損失,視

源節流做出貢獻者。

2、懲罰規定:

(1)違反以上倉庫管理規定,造成經濟損失,倉管員對此負全部責任,倉

(2)公司安排的工作應在規定的時間內執行;如因特殊情況未能及時完

成,應主動反饋溝通。

(3)多次違反規定、情節嚴重者按實際價值賠付,并給予警告、調離工作

第二篇:倉庫規章制度

倉庫管理規章制度

為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

二、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管經理。

四、對于一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總,并編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提

出處理意見,報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

十、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定;

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。

年月日篇二:倉庫規章制度

倉庫規章制度

為了更有效的管理好倉庫,使在不影響生產的情況下把庫存量降到最低點、降低生產成本,特制定一下規章制度: 1.無關人員一律不得擅自進入倉庫,否則視情況嚴重情節給予處罰。2.進倉庫領取物料時必須有部門主管簽字的領料單方可領取,否則一律不

給予領?。ㄑ诱`生產倉庫概不負責)。3.領取物料時必須由倉庫人員帶領拿取,如遇倉庫人員不在請電話通知,以防錯領或誤領。4.凡進入倉庫人員未經允許不得隨意拿取倉庫里的任何東西(包括一顆螺

絲),否則視情節嚴重給予處罰或者交與司法機關。5.嚴禁在倉庫內吸煙,如有發現必定給予嚴懲。6.嚴禁在倉庫內閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節給予處罰。7.嚴禁挪動倉庫內的物料卡、否則造成物料錯亂后果自負。8.任何人不得寄存任何東西存放于倉庫。9.嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線,如有發現必定嚴懲,造成一切后果

由當事人自行負責。10.禁止在倉庫內亂擺亂放。

以上規章制度希望各車間及部門給予配合,共同把我公司的倉庫改善的更合理化及完善化。xx公司

2011-3-19篇三:倉庫管理制度及各崗位職責

倉庫管理制度

一、總則

為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行,特制定本制度。

二、適用范圍

公司倉庫的庫位規劃、收貨管理、儲存管理、發貨管理、退貨管理等,均按本制度的規定執行。

三、職責

1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監督工作。

2、倉儲部經理負責對倉庫的全面管理工作及商品發貨的調配。

3、倉管員負責對商品的接收、發放、儲存、日常管理及搬運工的調配等工作,并填寫相關單據,建立帳目。

4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據錄入工作,按財務部的要求建立報表。

5、搬運工負責按倉管員或倉儲經理的要求,在遵守各項搬運規定的前提下負責對成品的搬運工作。

6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查,并按財務要求對倉庫人員進行業務指導。

四、倉庫庫位設置

1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規格等因素規劃所需庫位及面積,以使各庫位空間有效利用。

2、通道規劃:配合倉庫內設施設備(消防、通風、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規劃運輸通道,以方便設備、設施運行及儲運操作。

3、依據商品類別、規格型號等分區存放,并隨時顯示庫存動態,以利于管理。

4、收發頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。

5、庫位分區按下列原則執行,并在適當位置做好標識: a、庫區分區,南北向按英文字母a、b、c??z順序規定執行,東西向按1、2、3、4、5、6、7、8??順序規定執行。b、層次,按羅馬字母ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ??順序由下而上逐層規定執行。

6、庫位管理:倉管員應掌握各庫位、各規格商品的出入庫動態,并將每個庫位成品作上標識牌,按先進先出原則指定收貨及發貨。

五、商品入庫

1、倉庫在接到商品時,倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規格、數量、包裝狀況及標識等,經核對準確無誤后辦理入庫手續。

2、待商品經倉管員核對無誤后,搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時,倉管員予以標識和上帳。

六、商品儲存管理

倉管員對商品的日常管理,應做到以下幾點工作內容:

1、倉庫內應保持清潔,每日打掃衛生,并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。

2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入,更不得儲存。

3、倉庫內不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請,并派專人負責看管)。

4、商品不得直接放于地面上,以避免受潮而變質。

5、商品的堆放高度應當適宜、可靠,以免商品受壓變形或倒塌。

6、未經直接上級允許,閑雜人員不得進入倉庫。

7、商品通道保持暢通,嚴禁在通道內擺放物品。

8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。

9、下班前,將倉庫的電源、門關閉,以確保倉庫的安全。

七、盤點

1、庫存商品須每季進行一次盤點,一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時,由財務部組織倉儲經理、倉管員、倉庫文員等相關人員參加,財務部根據盤點結果編制《商品盤點表》。

2、財務部應對盤點結果進行分析,對有盈虧數的,經倉庫人員核實確認,總經理審批后方可進行調帳。

3、對于盤點盈虧數,倉儲經理應組織原因調查,并提出解決方案,總經理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

八、安全管理

倉庫內一律嚴禁煙火,倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,并按安全要求設置消防設備,公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查,使其消除各種安全隱患。

九、發貨管理

1、倉庫在接到商品出貨通知后,倉管員應立即按時進行備貨。

2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。

3、倉儲經理或倉庫文員應在前一天調派車輛,按時到達公司指定地點;倉儲經理同時負責發貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作。

十、退貨管理

1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后,應放置退貨區并立即清點,并填寫退貨入庫單。

2、若屬于其他公司商品,應與營銷部經理、總經理商討處理意見,按處理意見處理。倉儲部經理崗位職責

1)對倉儲部所有工作負全責。2)負責糧食成品庫存的管理,庫存數據數據分拆。3)對糧食成品質量嚴格控制把關,確保無不合格成品入庫。4)負責倉儲部日常管理工作,合理安排倉管人員各項工作。5)負責監督物料堆放、使用,做到堆放合理,使用先進先出。6)每天對所有倉庫庫存條件以及物料擺放情況進行檢查監督,發現問題及時糾正解決。7)負責每周對倉庫物資進行質量、數量盤點的全過程監督管理。8)負責全程監督出貨流程、根據發貨數量,合理運輸車輛安排。9)認真監督檢查倉庫管理人員執行規范管理,并做出業績考評。10)監督庫存報表編制,并及時匯報至主管領導。11)完成領導交付的其它工作。篇四:倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的 ? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責 ? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。? 倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說po),否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質檢驗。? 對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫 ? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。? 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom(即單件用量通知單),生產通知單中生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由部長簽名確認。? 倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領料單”后,通知相關的領料部門進庫領料,并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。? 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主 管部門的批準的“領用超用單”,倉庫方可發料。? 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”,并由開發部負責人簽名確認,并經物料部門同意

后,倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待采

購部把原材料退與供應商。? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作 ? 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。? 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料,并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫 a.? ? ? ? b.? ? ? c.? ? ? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品,并由終查(即qa)提供qc報告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量,碼數,顏色,款號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后,辦理相關的退貨手續??蛻敉嘶刂缓细癞a品及時通知生產部進行維修,盡快返還客戶。

五、貨物管理 ? 貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。? 每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。? 保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。? 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原

則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。? 盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理 ? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整

理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。? 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。? 倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。? 倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。? 倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不

合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。? 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。? 做好及時檢查物貨,如有異?;蛘甙踩[患及時處理和上報。? 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態度及作風 ? ? ? ? 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。篇五:倉庫管理制度范本 倉庫管理制度范本

一、目的:

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序:

1、物品入庫管理: 1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理: 2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。2.2物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.3物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.4物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。2.6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經質量部人員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業,以利于物品存量的精確。2.9因特殊情況,由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

3、借用物品管理: 3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出,相關部門經理或指定專人在收到統計表后,根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款; 3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理: 4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。4.2合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經部門經理核實確認后,由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準,方可給予辦理退庫手續; 4.3合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,并將辦理完畢的單據轉給相關部門,由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳; 4.4個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

5、物品報廢:

5.1物品報廢原因:

倉庫 1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等); 2)超過使用壽命的; 3)已不再使用的;

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的; 2)生產過程中損壞的。

事業部

1)生產在途時,顧客取消合同; 2)因技術更改升級而造成報廢的; 3)已購買,但開發、銷售、生產更改滯后,經協調無法退回的; 4)合同發貨后,因系統無法升級而退回的; 5)己購物品,在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的; 6)借用/試用后,經質量部判定為無法再修品; 7)因計劃失誤導致采購引起的。5.2物品報廢流程: 1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批; 2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項:

1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管; 2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的ic、電阻、電容等),送質量部iqc檢驗,合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理: 6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫,不得涂改,成品發貨必須附有《發貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發貨; 6.2物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入賬; 6.3物品帳必須與單據一致,每月底自查,發現操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經辦人寫明調整單,報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部; 6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管; 6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部,以便財務入賬。

7、倉庫管理: 7.1按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7s原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。7.4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應成套存放,以防混亂。7.15每月28號前結賬,并發送當月物品庫存情況給相關部門。7.14年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查; 7.15出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草,公司領導核準,解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的,以本制度為準;

3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領導審批后頒布執行。

四、附表:

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備(委托)申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本,供相關朋友參考,公司財務管理制度至關重要,希望相關企業能夠謹慎制定。

收集一份小公司財務管理制度范本,供相關朋友們參考: 全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算,參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準:

1、出差借款: 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

2、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

第三篇:倉庫規章制度

嘉興市佳樂科儀有限公司倉庫管理制度

▲倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,存放整齊分類清楚,確保安全,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

▲倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系。

一 目的本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料半成品和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二 適用范圍

適用于原料庫和半成品庫及待處理品庫的管理。

三 內容

1.職責

原材料和半成品庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

2.入庫

● 原材料、外協品、半成品的入庫。

Ⅰ 原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大的貨物可以直接放在倉庫合格區內,但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

Ⅱ 庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。Ⅲ 采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

Ⅳ 半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,半成品流程單,無誤后方可入庫。

● 成品入庫

Ⅰ 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量成品流程單等是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

Ⅱ 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

● 待處理品入庫

Ⅰ 成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

● 產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

● 未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

● 庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

3.貯存

● 貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

● 合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

Ⅰ 庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

Ⅱ 庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

Ⅲ 成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

Ⅳ 原材料存放按屬性分類,整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

Ⅴ 放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

4.發放

● 生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品?!?原料庫庫員每天按《配料單》的實際數量備料、發放。

● 在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫實際發放的數量。

● 實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

● 技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品?!?提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

● 原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

Ⅰ 認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

Ⅱ 發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

Ⅲ 發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

Ⅳ 發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

Ⅴ 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。

5.倉庫內部管理

● 成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

● 庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個

月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理?!?倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

● 倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。● 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

● 成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

● 原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

● 對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

● 凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

● 成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

● 安全事項

Ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

Ⅱ 下班檢查是否已鎖門、是否已關窗、排除存在其它不安全隱患。

嘉興市佳樂科儀有限公司

2009年8月

第四篇:倉庫規章制度

倉庫規章制度1

1、倉庫保管員必須做實事求是,服從安排,不得弄虛作假,不玩忽職守。

2、食堂倉庫所有物品必須登記,注明物品名稱、購買日期、價格、數量、保質時間。

3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。

4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

5、領料人必須簽名,從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記,領出的物品只能公用,一律不能私用。

6、領料人要對自己所領的物品進行監督與負責。

7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監督,對于不該領的物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。

8、食堂倉庫管理員必須定時盤點,如發現物品短缺,要立即通知食堂管理人員購買和查找原因,即使解決問題,和指制定相應的防犯措施。

9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查,重點檢查食品質量,發現食品變質或超過保質期,不能接收入庫,對三無產品拒絕接收。

10、倉庫經常打掃保持清潔,不準堆放其他物品。

11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm,并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。

12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋,并標注品名。

13、經常清理冰箱,保持冰箱內外潔凈。

14、倉庫放物資要勤檢查,經常通風,發現問題及時上報并作妥善處理。

15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊,食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識,即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

16、倉庫門窗要關好,鎖好,維護倉庫物資的安全。

17、食堂倉庫管理員需持健康證上崗,保持良好的個人衛生習慣,按照食品從業人員衛生要求,做好個人衛生。做到服裝整潔,不在食堂倉庫內吸煙。

倉庫規章制度2

1、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的物品已損壞的不驗收

(2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

2.入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

3.保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

4.領發物資:

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。

(2)發貨與領貨:

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;

②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

5.盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發貨。

6.記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶;

(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

(5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;

(6)直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

7.建立檔案制度

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫規章制度3

一、物資的入庫與驗收

1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

9、入庫物資應及時入庫。

二、原材料的出庫與發放

1、凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

3、非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

4、物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

5、廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量或過磅,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

三、物資貯存與防護

1、物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

5、做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

四、應急情況處理

1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

倉庫規章制度4

一、總則

1. 為保障公司正常生產的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。

2. 本辦法適用于公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。

二、管理原則和體制

1. 公司實行倉庫分散管理體制。部門申請物料分別由其使用部門設立專人保存。其中,倉庫由其倉庫主管(課長)領導工作,直屬于資材部

2. 倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

3. 公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管理員。

4. 倉庫對各類物資進行分類統計,分為A類、B 類、C類,分別以重點、次要和一般性級別管理。

5. 根據公司生產經營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。

三、存貨計劃與控制

1. 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。

2. 倉庫會同有關部門,根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。

3. 倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。

四、入庫

1. 所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。

2. 辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。

3. 倉管員于物料入庫時發現問題,未及時于次一個工作日內報告處理的,該物料視為合格。

4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。

五、出庫

1. 凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

2. 倉管部門對領用要求,于規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。

3. 供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后,均應在一式多聯領料單據上簽字,各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。

4. 領料人于物料出庫時發現問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。

5. 物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內部場所,對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。

6. 堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數量、質量領娶發放物品。倉庫管理員態度和藹,熱情主動服務。

7. 對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。

六、物料保管

倉管對各類物料的'儲存要項:

1. 按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位;

2. 倉庫物品堆放整齊、平穩,分類清楚;

3. 儲物空間分區及編號,標示醒目、朝外,便于盤存和領齲

4. 對危險物品隔離管制;

倉庫規章制度5

1,貨物請購

及時根據庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。

2,貨物跟蹤及驗收

1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;

2)到貨時根據采購單進行驗貨;

3)貨物如有差錯,及時通知采購員(小路),并積極聯系處理;

4)所有驗收的貨物,一律需要入庫,做好庫存表。

3,貨物保管

1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、貨物卡;

2)掌握商品保存方法,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存貨物完好無損;

4,貨物盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的數量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,暫定每月大盤一次;,

2)對庫存實現電腦化管理,所有商品的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦完成。

5,平常發貨

進倉分單 將打印好的訂單分類:衣服和配件;單個數量和多個數量

按單配貨 配貨員根據訂單配貨

按單核查 核單員核查(貨物款號,數量,顏色,尺碼,有無贈品等)

打包帖單 打包審核后的訂單(注意節儉材料)

稱重碼放 將打包好的貨物稱重后按類碼放(分3類碼放:單個配件,單套衣服,多個貨物)

(發貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

6,倉庫工作一些注意事項

(一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

1,贈送東西漏發

胸墊,背包,發圈,小禮物等贈送的東西

例如:訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發。

2,多個(類)貨物少發

多個數量商品只發了一個

多類商品只發了一類

例如:有一次訂單打印12條腰鏈只發了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子,只發了1個墊子。

3,發錯貨

衣服發錯顏色,尺碼,款式;

墊子發錯顏色;

完全發錯貨;

例如:有一次顧客要的是長袖三件套發成短袖三件套;有一次鋪巾發成瑜伽墊;

4,庫存不準

庫存表和倉庫實物不符

例如:有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個,但是倉庫實際數量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)

(二)減少出錯率的方法

1,對貨物熟悉;

2,打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;

3,包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;

4,適時盤點倉庫貨物;

(三)貨物庫存報警

實時關注常發貨物的數量,發現少了立即上報上級并及時精準庫存。

如:菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;

菩媞6mm印花少于100時

菩媞普通黑色網包少于20xx個時;

菩媞雙人黑色網包少于200個時;

來爾普通網包黑色網包少于1000個時;

胸墊少于500副時上報;

快遞袋少于1000時上報;

其他不常發配件數量少時應立即精準庫存并上報;

(四)開源節流

1,愛護公司財物,節約公司材料,最大限度降低成本;

2,非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;

3,未經允許不得私自借,用,拿公司貨物。

(五)其他

嚴格遵守公司各項規章制度,服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處

倉庫規章制度6

(1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據各部門領料不同,將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。

(2)所有倉庫由財務部管轄

(3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。

(4)各倉庫設專人管理,由庫管員負責分發物品、物品的全面管理工作。

(5)倉存物資必須經倉管員驗收后入庫,否則不得辦理入庫手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入庫物品進行核對,以保證入庫物品的數量和質量都合乎要求。

(6)入庫物資應分類擺放,不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發貨出倉應根據計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨,對手續不全的領料單,倉管員應拒絕發貨。

(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨,以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定,該限量發貨的限量發貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數量。

(11)庫存物資應根據部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。

(12)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。

(13)倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經常檢查、經常翻動,以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

(14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作,應經常打掃、經常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。

倉庫規章制度7

第一章總則

第一條為規范員工勞動紀律管理,加強全體員工的紀律意識,進一步適應公司管理的需要,根據公司實際情況,特制定本制度。

第二條本制度適用于貴州黔創資產管理有限公司湄潭分公司全體員工。

第三條基本定義

1、遲到:上班時間應到仍未到崗

2、早退:未到下班時間而提前離崗

3、脫崗:工作時間未經領導批準離開工作崗位

4、曠工:無任何手續無故不上班。有下列情況者,均按曠工論處:遲到、早退或脫崗連續超過60分鐘;或未經準假而不到崗者;或不服從工作調動,經教育仍不到崗者;或采取不正當手段,涂改、騙取、偽造休假證明者;或違紀、違規行為造成的缺勤;或未辦完離職手續而擅自離職的。

5、考勤統計時間:每月考勤周期按自然月計算,即每月1日至每月最后一日。

第四條考勤是公司人力資源管理的基礎性工作,是計發工資、獎金、勞保、福利等待遇的重要依據。

第二章考勤規定

第五條標準工作時間為星期一至星期五,星期六和星期日休息。每天標準工作時間為上午八時至中午十二點,下午二點至五點三十分。

第六條每天上班的員工,須每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要,各部門可根據實際情況對員工考勤次數進行補充規定并及時報備。

第七條全體員工須在楊總辦公室簽到視為有效考勤。

第八條員工確因工作需要直接外出不能按時簽到,須提前一天填寫外出登記表或提前告知,經部門負責人(主管領導)審批后及時報備。

第九條違反考勤制度者,按以下標準予以處罰:

1、遲到、早退的處罰標準:月累計遲到、早退次數不超過五次(含五次)者,警告;超過六次(含六次)者,扣罰50元。

2、曠工半日扣罰三個工作日的薪資額,最高扣罰總額原則上不超過本人月薪資總額,連續3天曠工為自動離職。

3、由公司發文組織的活動、會議、培訓學習及各類值班等須統一考勤管理,遲到、早退、無故缺席等人員將按文件相關規定予以處罰。

第三章請假、出差規定

第十條請假及出差批準權限如下:

1、請假或出差1-2個工作日以內(含2個工作日),應由主管領導批準。并填寫相關表格,以便考勤員記錄。

2、請假或出差超過3個工作日,應由總經理批準。第十一條請假規定

請假包括:事假、病假、婚假、產假、喪假、工傷假等。

1、事假:辦理事假須明確提出事假理由。

2、病假:辦理病假須提供相應的醫療或住院證明材料。

3、婚假:凡符合《中華人民共和國婚姻法》,已履行正式登記手續者,給予帶薪婚假三天,請假時原則上需交驗三個月內《結婚證》。

4、產假、計劃生育假等根據國家相關法律執行。

5、喪假:員工親屬過世,根據國家相關法律給予一至三天的帶薪喪期。

6、工傷假:因公負傷,持醫院診斷證明及工傷鑒定,可辦理工傷假。

7、年休假:公司員工原則上每年春節期間享受十五天帶薪年假(含法定節假日),員工的探親假及年休假統一安排在春節假期中,不另行給假。

第十二條請假手續的辦理

1、請假須至少提前1-3日填寫《請假申請單》,按審批權限報相關領導審批后及時報備。未辦理請假手續擅自離崗者,視不同情況,按早退、曠工等相關處罰規定處理。

2、特殊情況不能提前履行請假手續者,須于當日按審批權限電話向上級負責人說明原因,經同意后方可請假,并于事后一天內補辦請假手續,否則視同曠工。

3、如有特殊情況需續假者,須提前一天按審批權限電話向上級

負責人說明原因,經批準后可順延,否則超假部分按曠工處理。假期結束后須補辦請假手續,未補辦天數按曠工處理。

第十三條出差手續的辦理

員工出差須提前一天填寫出差單,按審批權限報相關領導審批后及時備案。

第四章假期規定

第十四條員工具體享受國家法定節日和具體放假日期以政府相關規定及總公司發文為準。

第五章員工培訓考勤管理

第十五條因公學習培訓

因工作需要由公司組織參加各類學習、培訓,學習、培訓時間一天以內的報本公司主管領導審批,兩天(含兩天)以上的須再報本公司總經理審批。

第十六條新員工入職考察期

1、考察期時間為一周。

2考察期間不允許請假,不遵守者按曠工處理。

3、考察期間全勤且上崗滿一個月的新入職員工,考察期間視為正常出勤。

第六章人事變動的考勤管理

第十七條人事變動的考勤管理

1、未辦理正式調動手續而擅自調整工作崗位者,視為脫崗或曠工。

2、任何員工的崗位調整或變動需經分管領導批準,方可實施,否則按曠工處理。

3、員工的崗位調整,必須按分公司總經理意見執行。

第七章員工離職管理辦法

第十八條離職釋義

1.員工和本公司解除勞動關系,包括辭退、辭職、和自動離職。

2、公司綜合人事部負責收集、傳達意見,簽發《離職單》,辦理人事變動相關手續,監督離職者的移交工作,將有關離職的文字材料存檔。

第八章職責分工

第十九條各部門負責人和考勤員職責如下:

1、綜合管理部直接負責分公司考勤工作。

2、綜合管理部具體負責督促及指導分公司員工辦理外出登記、請假及出差等手續。

3、對無故不上班的員工,綜合管理部應及時向分公司經理匯報。

4、綜合部必須堅持每天的考勤工作,并做好每月統計上報。第二十條綜合人事部考勤專員職責

1、綜合管理部每月1日下午17點前將經審批后的上月考勤統計表交分管領導審批。

2、綜合管理部負責考勤資料的保管,保存期限為2年。

第二十一條綜合管理部是員工勞動紀律的職能管理部門,主要檢查員工在崗情況及上班秩序,如上班時間脫崗、串崗,做與工作

無關的事情等。一經查實,將視其情節輕重給予警示、罰款處理。相關部門負責人及考勤員負連帶責任。

第九章附則

第二十二條具體考勤表由綜合管理部根據公司的人員編制及需求進行統一規劃。

第二十三條本制度由湄潭分公司綜合管理部負責解釋。第二十四條本制度于發文之日起執行。

倉庫規章制度8

根據國家民用爆炸物品管理的有關規定和現實工作實際,特制定以下規章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格,要求炸藥庫周圍300米范圍內要遠離居民區,200米范圍內不能有公路,遠離公路選址需經宣威市公安部門同意批準

二、庫房建設

庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛室、庫房隔離網、避雷針、進場便道等庫房建設、布局要按公安部門的要求建設傳爆管庫和炸藥庫要分開,炸藥庫和傳爆管庫周圍要用鐵絲網等全封閉隔離,設庫區大門警衛室設在庫房隔離網外面遠離傳爆管庫一側避雷針設在庫區周圍海拔較高的地方,并接線入地進入庫區的便道需修開闊平整,以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸劇烈發生意外庫房周圍50米范圍內不得有林木生長,否則應予以清除,以防雷電傳遞

三、庫區安全消防設施配置

1、庫區安全消防設施配置工作,要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區設管理人員1名,屬于項目部正式員工,且需接受當地公安機關的安全管理培訓并取證;庫區喂養警衛犬1只,加強戒備;炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器,當有異動時,報警器自行報警;庫區設置各類消防器材,消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全

2、視覺識別系統的設立,即標識標牌的安插懸掛進入庫區的便道左側設置“庫房重地、閑人免進”標識牌,警示閑雜人等遠離庫區;庫區大門左側樹立入庫人員須知,明確進入庫區人員資格、進入庫區注意事項;警衛室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚,警衛室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權限等標牌,庫區選擇合適位置設置多處防火標識等

3、庫房臺帳設置警衛室需設“四本三表”,即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現場使用登記表》,庫房內設置庫存標識牌,詳細列明庫存產品名稱、規格、數量、生產廠家,并每天盤點更新,做到帳、牌、實相符

四、炸藥購買和運輸入庫

1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表,填寫購買品種、規格和數量,然后經轄區派出所和公安局審批后,公安機關給予開具購買證,持購買證到市民爆公司購買

2、到民爆公司交錢開出出庫單,持出庫單到民爆公司炸藥庫領取民爆物資

3、運輸由民爆公司負責送貨,直接送到庫房入庫,東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費

五、使用

1、領用人必須是持有公安部門核發爆破證的爆破員;

2、領用民用爆炸物品必須填寫經過作業隊負責人、現場項目技術負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領用申請表》;

3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》,然后開始辦理領用手續并簽字確認;

4、炸藥領出后,必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸,且傳爆管和炸藥分開運輸,不得同車同時拉運;

5、工地現場在項目部專職安全員的監督下使用,制定爆破方案,控制用藥量,設置安全警戒線,確保安全爆破,并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現場使用登記表》,詳細登記用藥量和傳爆管編號,當天使用未完,必須清退入庫,并由爆破員和庫房管理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》

6、庫房管理員嚴格把關,按照每天發生的入庫數量、出庫數量、退庫數量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》,并簽字齊全,使每天的庫存一目了然,清晰準確

7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對照盤點,確保帳實相符項目專職安全員、安質部不定期對庫房和現場使用情況進行檢查,發現問題嚴肅處理并在第一時間內加以改正確保民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責任

1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規章制度

2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度

3、必須嚴格按當天現場實際需要的藥量,領取爆炸物品,剩余部分必須當天退回倉庫

4、出的爆炸物品必須妥善保管,不得亂堆、亂扔、亂放,不得轉借或送人,如發現應追究當事者責任,嚴肅處理

5、服從安全監炮員的監督,如有特殊情況必須提前放炮或拖后放炮,則應求得監炮員的同意方可進行

6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要催促無關人員撤離操作現場在操作過程中,要接受安全監炮員的監督檢查

7、裝藥和爆破前,必須檢查現場警戒情況待安全監炮員發出點炮信號后方能點火進行操作爆破作業

8、爆破員只能在發證的公安機關轄區內承接爆破任務,原則上不跨轄區承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破員,必須提供爆破員居住地派出所審查意見,經施爆地縣級公安機關治安部門許可后,方可承接爆破任務

爆破員安全操作規程責任書

1、嚴格執行本工種的崗位責任制,檢查作業面的安全情況,有不安全因素,要處理后才能上班作業

2、炮眼打好后,必須將炮眼內的漿、水、碎石等處理干凈,以免裝藥時脫節

3、由監炮員準備炸藥和爆破材料,并將其運至作業地點檢查炮眼質量,加工起爆藥包和炮眼裝藥,發出第一次警戒信號,任何人不得進入警戒區

4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞,不得用力過猛和使用金屬棒搗實發出第二次預備信號,非爆破人員全部退出工作地點

5、放炮必須要有專人指揮,起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進入安全地點后發出第三次點火信號方準起爆

6、爆破完畢,確認炮已響完,發出第四次解除信號,爆破人員方可進入,檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽清響炮個數,若有盲炮,要及時進行處理,確認安全后方準進入作業現場

安全監炮員崗位職責

1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規章制度

2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度

3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規程的執行情況,發現問題及時解決

4、嚴格執行放炮時間規定,放炮前做好安全檢查,包括人員撤離,警戒區域布置,聯絡信號等有關規定

5、必須對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監督,發現不安全因素及時采取措施加以解決,對違法違規行為及時報告單位領導和公安機關處理

6、要經常深入現場對爆破員的炮眼裝藥,制造起爆藥包,現場爆破,處理盲炮殘藥等實行安全監督

7、有權制止,并向公安機關檢舉揭發違反爆炸物品管理規定的人和事,在異常情況下有權停止或延期爆破,發生爆炸事故,除及時搶救外,要保護現場,立即報告本單位領導和當地公安機關處理

安全監炮員的操作規程責任書

1、嚴格執行本工種的崗位責任制,檢查作業面的安全情況,發現有不安全因素,提出處理意見

2、監督爆破員的安全規程的執行情況,如有違反可當場禁止操作,要檢查好炮眼質量,方可同意裝藥

3、當發出第一次信號后馬上布置警戒區域,嚴禁人員進入,第二次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離,確認人員全部進入安全地點后方可發出第三次點火信號

4、要仔細聽清響炮個數,確認炮已全部響完,同爆破員一起進入作業面檢查安全后,方可發出解除信號

倉庫保管員崗位職責

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質

二、嚴格按照爆炸物品有關管理規定,在劃定區域內按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯量

三、嚴格按危爆物品規定執行領發和多余退回制度、并建立臺帳,做到帳物相符

四、保持庫內場地清潔,嚴禁堆放任何雜物

五、發放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放,分別發放,應按爆破器材出廠時間和有效期先后順序發放使用在指定或允許的地點加工爆破器材時,嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝

六、炸藥、導火線的堆放不得超過規定的高度

七、對新購進的爆破器材應逐箱(袋)檢查包裝情況,按規定作性能檢查,變質和性能不詳的爆破器材不得使用

八、經常檢查庫區并做好庫內通風、防潮工作室內溫度不得超過35℃,相對溫度不得超過75%,存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內,相對濕度不宜超過65

九、對失效、過期、有質量問題的爆炸物品,應另行堆放并做好記錄,妥善保管

十、庫區內嚴禁煙火,嚴禁明火照明,嚴禁無關閑雜人員入內

十一、嚴禁穿鐵釘和易產生靜電的化纖服裝進入庫房和發放間,開箱時,應使用不產生火花的工具,并在專設的發放間進行

十二、嚴格執行爆炸物品管理規定及消防安全管理規定

倉庫值班員崗位職責

1、值班員要忠于職守嚴防無關人員進入民爆物品倉庫,進入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易爆物品

2、出入庫的爆破器材實物、數量、規格和貨單不符時,應予以扣留,并及時復查,如找不出原因,應立即向主管部門匯報處理

3、值班員應定時或不定時的巡回檢查,應注意倉庫門窗、消防、避雷等設施和倉庫區域有無異常情況

4、做好值班記錄,按規定時間準時交接班

5、收存民用爆破器材堅持四不:

(1)沒有公安機關簽發的《爆炸物品運輸證》或沒有其他規定的手續不入庫;(2)破器材的品種、數量不清不入庫;(3)庫存混存、超量不入庫;(4)過期失效、變質的民爆器材不入庫

6、收、發民爆器材要有登記帳目,做到日清月結,賬物相符發現丟失、被盜要立即報上級主管單位和當地公安機關,并認真查找

7、經常進行安全檢查,檢查的主要內容:

1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固

2庫內溫度、濕度是否正常;

3所存物品有無失效、變質現象;

4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜;

5防火用具是否齊全有效,水源是否充足;

6庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好;

7對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經常檢查是否處于良好狀態;

8及時清理易燃易爆物品,保持庫內整潔

8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度

安全員崗位職責

在項目經理的領導下,負責安全監控、安全培訓和技術推廣等工作,崗位職責:

1、認真貫徹貫徹國家有關安全生產勞動保護的政策、法令,貫徹執行《民爆物品管理條例》《安全生產操作規程》《施工生產管理標準》和公司安全生產的規章制度;

2、參與編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全生產技術防范措施;

3、開展安全生產競賽、創優達標活動,安全生產大檢查;

4、參加調查處理重傷、死亡事故;

5、與有關部門共同做好新工人安全技術培訓和特殊工種(爆破員安全監炮員倉庫值班員倉庫保管員)作業人員培訓、復審工作;

6、總結推廣安全生產先進經驗,積極向領導建議表揚和獎勵安全生產先進單位和個人;

7、完成領導交辦的各項臨時性工作。

倉庫規章制度9

1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

2、倉庫物資實行先進先出的作業原則,并按此原則分別決定儲存方式及位置。

3、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。

4、任何人員除驗收時所需外,不準將倉庫物資試用試看。

5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經許可,不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材,倉管人員應會使用,并定期接受行政部的安全檢查和監督。

7、倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事后補辦;應保證帳物相符,經常核對,并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

8、每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

10、保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特殊情況應經總經理批準。

11、倉管人員下班離開前,應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

12、實施電腦化后,《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業務素質,提高工作效率。

倉庫規章制度10

1、食品經營者應當依法按照保證食品安全的要求貯存食品。食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物質(如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等),不得存放個人物品和雜物。

2、設專人負責管理,并建立健全采購、驗收、發放登記管理制度。做好食品數量質量出入庫登記,做到先進先出,易壞先用。腐敗變質、發霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。及時檢查和清理變質、超過保質期限的食品。

3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設主食、副食分區(或分庫房)存放。

4、倉庫內要用機械通風或空調設備通風、防潮、防腐,保持通風干燥。定期清掃,保持倉庫清潔衛生。

5、散裝食品應盛裝于容器內,并在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容(供應商提供)。

6、肉類、水產、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備,須貼有明顯標志(原料、半成品、成品、留樣等)。肉類、水產類分柜存放,生食品、半成品、熟食品分柜存放,不得生熟混放、堆積或擠壓存放。

7、應有滿足生熟分開存放數量的冷藏設備,并定期除霜(霜薄不得超過1cm)、清潔和保養,保證設施 正常運轉。

8、設置紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設施,不得在倉庫內抽煙。

9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設施,不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

倉庫規章制度11

第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區內產品擺放是否規范、打包工具是否齊全、輔料是否在規定區域!有任何意見或者問題及時向領導反映!

第二條必須保持庫房通道暢通無阻,嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品!

第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志,倉庫作業操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區范圍內吸煙、使用電爐等,初犯者行政部對其進行思想教育,三次以上重犯者實施開除,如由此引起火災事故,公司有權追究當事人經濟及法律責任。

第四條對進入庫區的人員進行嚴格的管理,非庫區工作人員如因業務工作需要入庫,必須先做好出入庫登記,在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。

第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,倉庫管理員有責任提醒進入庫區的其他人員遵守其安全規定。

第六條應根據庫區以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見,防止出現事故。行政部負責人員支持,庫房負責人負責指導流程及操作標準。

第七條在物資管理過程中,必須做好貨物信息的保密工作,沒有客戶方的允許,不得將貨物的信息泄露給無關人員。

第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙,不得私自將鑰匙交他人使用。

第九條下班前,倉庫管理員必須關好庫區門窗、關閉電源。

第十條對已發生的一切大小事故,嚴肅認真的進行處理,分析事故原因,使大家受到教育,提出并落實防范措施。

庫區環境衛生管理制度

第一條進入倉庫各員工應養成良好個人衛生習慣,不得亂扔垃圾,不得在庫區內進食,自覺維護庫區環境衛生

第二條倉庫環境分為庫區內部和庫區外圍,倉庫的環境衛生實行包干制度,各區責任人每天定時檢查包干區域,確保負責區域干凈衛生。作為倉庫管理員每天對衛生維護結果進行自我監督,確保庫區整體環境符合本標準。

第三條庫區衛生要求:

1、倉庫內應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區域,不得放置于貨物周圍。

2、倉庫的地面應保持整潔無雜物、碎屑、塵土等贓物。

3、貨架要每天擦拭干凈,并及時觀察是否有包裝破損的情況,同時做好貨物的防塵工作。

4、裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業現場衛生,工具及時歸位。

5、庫區內必須定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。

倉庫規章制度12

一、物品的驗收入庫

1、物品到酒店后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、庫管員、財務科各持一聯做帳。

3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

1)未經總經理或部門主管批準的采購。

2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3)與要求不符合的采購物資。

二、物品保管

1、物品入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到二齊、三清、四號定位。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊

b)三清:物品清、數量清、規格標識清。

c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上部門管理人員未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的原則。

3、領料人員所需物品無庫存,庫管員應及時通知所需部門負責人,部門負責人按要求填寫請購單,經總經理批準后方可采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

四、月底盤點

1、每月28日前,必須由庫管員將倉庫物品進行徹底清點,將必須補充物品名稱、數量及時上報。

2、將出入庫單據進行審核,與實際消耗物品進行核對,如發現異常情況,必須尋找原因,并上報上級領導。

3、將本月損耗物品數量、名稱做統計,并附帶清單上交上級領導,并說明原因。

倉庫管理員工作流程

1、申購

1)對于物資的申購,由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購員提出申購;

2)對計劃外物資的請購,由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可,報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部;

2、驗收1)倉管員根據采購計劃進行驗貨;

2)貨物如有差錯,及時通知財務主管與采購干事,以扣壓貨款,并積極聯系供貨商做更正處理;

3)所有物資的驗收,一律打印入庫單,一式三聯,第一聯交財務部,第二聯倉庫留存,第三聯送貨人留存,(如欠帳,此聯由送貨人留存,憑此聯到財務結賬,如是采購現金付款,則此聯交領用部門備查)。 4進倉物資的驗收,由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續,如發現所采購物資不符合規定要求,應拒絕收貨,并及時通知采購部進行退、換貨手續;

3、保管

1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;

2)掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存物資完好無損;

4、盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,每月底打印盤點表,報財務審查核對;

2)管理實現了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

倉庫規章制度13

1、倉庫管理的分類:

酒店倉庫管理總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、小等都要進行驗收,并做到:

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要根據發票上列明的物汽稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的`位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出),結出余數;卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

②材料會計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據倉庫管理制度規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

(2)發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

倉庫規章制度14

針對最近倉庫出現種種不良情況,為了深入加強管理,杜絕類似漏發、錯發,二次發貨動錯誤現象發生,規范倉庫工作步驟,提升工作效率,特制訂本制度。

一、倉庫管理制度

1、倉庫是貨物保管重地,除倉庫管理人員因工作需要相關人員外,任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入人員,除 倉管員外,任何人不可獨自進入倉庫,須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫貨物,必需服從倉管員管理。

5、倉庫內存放易燃易爆貨物必需采取對應方法,符合消防要求。

6、倉庫內不得存放私人貨物,如確實需要臨時存放必需經上級同意方可。

7、對違反以上要求者將視情節輕重給處罰。

8、此要求從即日起實施。

二、貨物入倉制度

1、貨物入倉制度是為了確保采購貨物質量,立即有效地掌握庫存貨物,所辦理完備入倉手續。

2、貨物入倉時需要登記;日期、名稱、數量、品種規格、單價、供給商電話。

3、貨物入倉時,倉管員須開箱檢驗所購貨物數量、名稱、規格 ,并對查驗倉庫貨物進行簽字確定。

4、倉庫管理員應對入倉貨物進行分堆,編號、方便于查對數量,檢驗貨物質量,是貨物立即上架。并注意每次入倉后全部要做好室內衛生清潔工作。

三、貨物領用制度

1、貨物領用指除工具以外備件、低值易耗品領用。

2、貨物領用實施按單領取,在領取時要憑報事單上內容領用相關貨物,并在領用記錄表上做好登記。職員在無單領用時;雖經部門上級同意方可。

3、如領用貨物在使用過程中有剩下情況,領用人應將多領貨物退回倉庫,倉管人應認真進行查對登記。

4、如在緊急情況下,可優異行領用,事后補辦相關手續。

倉庫規章制度15

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及證作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

倉務員負責單據追查、保管、入帳。

倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說po),否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質檢驗。

對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內完成。

倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行證作。

倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom(即單件用量通知單),生產通知單中生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由部長簽名確認。

倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領料單”后,通知相關的領料部門進庫領料,并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”,倉庫方可發料。

開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”,并由開發部負責人簽名確認,并經物料部門同意后,倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行證作。

對采購來的不良物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應商。

對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

嚴格執行“報廢單”進行證作

發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料,并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

a.成品的收貨及入庫

嚴格按照“成品入庫單”進行證作

所有入庫之成品必須為合格之產品,并由終查(即qa)提供qc報告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提證品的數量,碼數,顏證,款號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

b.成品的出貨

嚴格按照“成品出貨單”進行證作。

成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。

對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續后方可發貨。

c.成品的退貨

嚴格按照“成品退貨單”進行證作

由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏證、碼數、數量無誤后,辦理相關的退貨手續。

客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修,盡快返還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排作。

盤點時保證做到盤點數量的準確、公正證,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。

上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態度及作風

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

對于上級下達的任務要按時按質完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

第五篇:倉庫規章制度

倉庫規章制度

為了更有效的管理好倉庫,使在不影響生產的情況下把庫存量降到最低點、降低生產成本,特制定一下規章制度:

1.無關人員一律不得擅自進入倉庫,否則視情況嚴重情節給予處罰。

2.進倉庫領取物料時必須有部門主管簽字的領料單方可領取,否則一律不

給予領?。ㄑ诱`生產倉庫概不負責)。

3.領取物料時必須由倉庫人員帶領拿取,如遇倉庫人員不在請電話通知,以防錯領或誤領。

4.凡進入倉庫人員未經允許不得隨意拿取倉庫里的任何東西(包括一顆螺

絲),否則視情節嚴重給予處罰或者交與司法機關。

5.嚴禁在倉庫內吸煙,如有發現必定給予嚴懲。

6.嚴禁在倉庫內閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節給予處罰。

7.嚴禁挪動倉庫內的物料卡、否則造成物料錯亂后果自負。

8.任何人不得寄存任何東西存放于倉庫。

9.嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線,如有發現必定嚴懲,造成一切后果

由當事人自行負責。

10.禁止在倉庫內亂擺亂放。

以上規章制度希望各車間及部門給予配合,共同把我公司的倉庫改善的更合理化及完善化。

XX公司

2011-3-19

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