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用友T3如何反結賬、反記賬(5篇范文)

時間:2019-05-15 04:39:42下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《用友T3如何反結賬、反記賬》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《用友T3如何反結賬、反記賬》。

第一篇:用友T3如何反結賬、反記賬

用友T3反結賬后怎么反記賬

反結賬:

總賬—期末結賬——ctrl shift f6——輸入密碼 取消記賬:

總賬——期末——對賬——ctrl h——恢復記賬前功能被激活

總賬——憑證——恢復記賬前狀態——*年*月初狀態

第二篇:用友T6結賬及反結賬操作步驟

用友T6結賬及反結賬操作步驟

月末結賬

財務系統

1、總賬:

【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。

財務會計→總賬→憑證→記賬。

2、固定資產:

【固定資產結賬】

財務會計→固定資產→處理→月末結賬

供應鏈系統

3、銷售管理:

【審核單據】供應鏈→銷售管理→業務→發貨→批量處理→批審→全選→確認。

【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬。

4、庫存管理:

【審核單據】入庫、出庫、略。

【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→正常單據記賬。

【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→對賬、月末結賬。

5、存貨核算:

【期末處理】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理。

【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬

6、總賬結賬:

【對賬、結賬】

財務會計→總賬→期末→對賬

財務會計→總賬→期末→結賬(結賬時根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態)的提示來結賬。

1、【總賬系統反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。

2、【總賬系統恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態。

3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬→取消結賬。

注:反結8月份時,登陸日期為9月份。

4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。

注:反結期末處理時。登陸日期為當月最后一天。

5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→月末結賬→取消結賬。

6、【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬→取消結賬。

第三篇:用友T3系統管理

用友T3系統管理

一、啟動系統管理

雙擊桌面“系統管理”圖標進入系統管理

二、登錄系統管理

通過“系統→注冊”菜單登錄系統

系統允許三種身份的人登錄:

一是以系統管理員身份登錄。可以增加、刪除、修改操作員信息;給操作員授權(主要指定或重新指定賬套主管);建立、輸出、引入賬套;修改系統管理員密碼。

二是以賬套主管身份登錄。可以修改賬套信息(只能部分修改);建立、備份、恢復、輸出、清空賬;結轉上年數據;對他所管理的賬套進行操作員授權;修改自己的密碼。

三是以普通操作員的身份登錄。普通操作員在未授權前只能登錄系統控控制臺修改自己的密碼,經授權后可以在授權范圍內開轉日常賬務處理事項。1、系統管理員登錄

首次進入系統管理,只能以系統管理員身份(用戶名為admin,密碼為空)登錄,待增加操作員后才能以其他身份登錄。

系統管理員的權限

對操作員的管理與授權

對賬套的建立與管理權限2、賬套主管登錄

本例中編號為003的操作員是玉峰食品廠賬套的主管。通過系統管理登錄的過程如下(即使密為空,也要將鼠標在密碼框中點擊一下,然后再選擇賬套):

賬套主管對賬套的管理

賬套主管對賬的管理

賬套主管對權限的管理

賬套主管對操作員的權限管理

(1)通過權限→權限菜單打開授權窗口

(2)選擇操作員

(3)點擊“增加”按扭增加權限

(4)點擊“刪除”按扭減少權限

3、普通操作員登錄(1)未授權前登錄控制臺

點擊“修改密碼”按扭可以修改自己的密碼。

(2)授權后登錄

授權后可以登錄到指定的賬套,進行授權范圍內的日常賬務處理。

三、操作員管理 1、添加操作員

只有以系統管理員的身份登錄系統,才能添加操作員。系統管理員的用戶名為admin,密碼為空。

成功登錄

通過“權限→操作員”菜單打開操作員管理窗口

點擊“增加”按扭增加操作員

輸入相關信息后確定增加

退出后可看到所有操作員信息

2、修改操作員信息

選擇指定的操作員,點擊“修改”按扭可修改指定操作員信息。

3、刪除操作員

選擇指定的操作員,點擊“刪除”按扭可刪除指定操作員。

四、賬套管理 1、新建賬套

以系統管理員身份登錄系統管理,可以新建核算賬套。

1、通過“賬套→建立”菜單打開創建賬套窗口

2、輸入相關信息

如要改變路徑,點擊賬套路徑后的瀏覽按扭(即有三個小黑點的圖標)進行設置

(1)輸入單位信息

(2)確定核算類型

(3)確定基礎信息

(4)指定業務流程

(5)修改編碼方案

(6)修正數據精度

(7)創建成功

3、啟用賬套

建立賬套后,會彈出如下對話框,點擊“是”可以啟用賬套。

根據需要啟用賬套功能模塊與啟用時間

本練習我們要用到總賬功能模塊,時間為當前日期。

4、修改與啟用賬套其他功能模塊

以賬套主管身份登錄,通過“賬套→修改”菜單可以對指定賬套信息進行部分修改,通過“賬套→啟用”菜單可能對指定賬套功能模塊進行啟用或停用,并可同時啟用多個功能模塊。

5、備份、刪除賬套

以系統管理員身份登錄,通過“賬套→備份”菜單可以對指定賬套進行備份。

(1)選擇需要備份的賬套

如果勾選“刪除當前輸出賬套”,可以刪除該賬套,一般情況下不要勾選此項。

(2)開始備份

(3)選擇備份文件保存的位置

(4)備份完成

6、恢復賬套

以系統管理員身份登錄,通過“賬套→恢復”菜單可以對指定賬套進行恢復。

(1)關閉安全提示

(2)選擇要恢復的原始數據(即上面備份的賬套數據)

(3)確定覆蓋原有數據

(4)開始恢復

(5)恢復完成

五、賬的管理

除系統管理員外,其余經授權的操作員(包括賬套主管)都可以對指定賬套進行賬管理,包括建立、備份、恢復、清空數據、結轉上年數據等功能。其操作方法與賬套的備份與恢復類似。一般財務軟件在完成本年12月份的結賬后,都會自動建立下一年的賬。

第四篇:財務軟件反結賬、反過賬、反審核

用友、金蝶軟件操作之取消結賬、記賬(即反結賬反記賬)

用友軟件操作流程(取消記賬、結賬)

一、取消結賬和取消記賬

1、取消結賬,點擊“月末處理”——月末結賬

在上圖界面中,點選最后一個結賬月為藍色,按鍵盤:Ctrl + Shift + F6提示輸入口令,確認后結賬標志清空了。

按此方法,逐月取消結賬到要修改憑證的月份。

2、取消記賬,點擊“月末處理”——試算并對賬

此刻按鍵盤:Ctrl + H,提示 恢復記賬前狀態功能已被激活 點擊確定。

退出,至總界面“財務會計”-“總賬”-“憑證”菜單下,點擊“恢復記賬前狀態”

一般選擇恢復到月初狀態,點擊確定,輸入口令點擊確定

提示“恢復記賬完畢”。

二、取消憑證審核、出納簽字、修改憑證

按照審核和簽字的步驟,分別更換操作員可以取消審核和簽字,再用制單人修改憑證。

將結賬和記賬逐月全部取消即回到期初狀態,可以在“錄入期初余額”中修改期初數。

金蝶軟件操作如下:

反結賬:Ctrl+F12;

反過賬:Ctrl+F11。

第五篇:用友T3操作指南

用友T3操作指南----新手必看

用友T3操作指南

一、建帳(設操作員、建立帳套)

1、系統管理→系統→注冊→用戶名選 Admin→確定

2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

3、建帳→帳套→建立→輸入

帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業性質、行業類別設置→工業商業、新會計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置(4-2-2-2-2)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套

4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認

二、系統初始化

進入總帳,點擊系統初始化。

1、會計科目設置

a.增加科目:會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點增加,確認。

b.設輔助核算:點擊相關科目,如1122應收賬款,雙擊應收賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“客戶往來” →確認,另2202應付賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“供應商往來” →確認。(可選項)

c.指定科目

系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001庫存現金→確認。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認,現金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證

3、結算方式→點擊增加→保存(可選項)

如編碼 1 名稱

支票結算

如: 101 現金支票 102 轉帳支票

4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存。

如編碼 01 上海,02 浙江或 01 華東 02 華南

5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

6、錄入期初余額

a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。

b.若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。

c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額

輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出,自動保存

三、填制憑證

1、填制憑證

點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以;如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。

注意:損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做在貸方,費用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。

具體操作為:

1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”

2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證,一般點全選→確定→是即可。

四、審核憑證/取消審核(此步驟為非必選項)(總賬—設置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬

前框打鉤可取消審核

直接記賬;如果憑證需要審核,審核人與制單人不能為同一人)

1、換人審核/取消審核

文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定

2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

五、記賬

點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

六、自動轉帳

1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業務的才需結轉)

2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意:自動生成的憑證必須要點擊保存,然后記賬。

七、結賬

月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬

八、UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)

2、左下角“格式”或“數據”,在格式狀態下編輯公式,在數據狀態下錄入數據。

3、在數據狀態下,打開報表模板,在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

注意:a.如出現“是否重算全表” →則點“否”

b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認

c.如果報表的數據不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致,但與實際數不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作,通常可以月末結賬后再做。

九、備份

1、在E盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“080601”

2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認

4、選擇備份文件夾→E用友備份

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