第一篇:紀檢巡查方案 - 上傳
醫院
紀檢巡查方案
為進一步落實“八項規定”和“九不準”等相關制度,增強全院干部職工的職業道德和廉潔行醫意識,杜絕收受紅包、回扣等現象,進一步規范診療行為、服務行為和藥品、醫療設備引進、醫用耗材、后勤物資采購管理、工程基建、人事招聘任免等“三重一大”事項,完善日常紀檢巡查工作預防微腐敗,特制定本方案。
一、組織機構
醫院成立紀檢巡查領導小組,下設辦公室(設在黨辦室),負責日常工作。具體如下:
領導小組: 組
長:
副組長: 成員:
下設辦公室 主
任: 成員:
二、巡查范圍 全院各科室。
三、巡查方式
采取定期與突擊檢查相結合的方式。定期巡查每月至少一次。
四、巡查內容:
診療服務行為;人員聘用、人事任免、職稱聘任;藥品、醫療設備、醫用耗材、后勤物資招標采購;財務紀律;工程基建修繕等。
根據“八項規定”、“九不準”涉及的相關內容以及醫院出院病人回訪、每月問卷調查、患者出院群的投訴和醫院意見箱的反饋問題等,進行綜合評定。評定結果最差的作為重點突擊巡查的科室。具體內容如下:
(一)科室職業道德教育情況:各科室組織學習貫徹落實上級文件及醫院文件情況。
(二)科室人員服務情況:醫務人員服務態度有無生冷硬、推諉、扯皮等現象。醫療人員嚴格落實首問負責制情況。
(三)醫務人員廉潔行醫情況:有無收受紅包及吃、拿、卡、要等問題,有無利用職務之便謀取不正當利益。一經查實,中層就地免職,普通職工待崗。
(四)科室有無私收費及設立小金庫問題。
(五)對出院病人回訪,回訪率達到國家要求85%以上。
(六)處理日常紀檢信訪工作。
(七)強化意見處理機制。以問題作為導向,加強意見箱的收集,全院共3個意見箱,每周必須開箱檢查兩次,及時整改相關問題。
(八)病人一日清單落實情況。
(九)藥品、醫療設備、醫用耗材、后勤物資采購流程,工程基建等“三重一大”審批程序規范情況。每年召開供應商的廉潔承諾大會。每月不定期對供應商進行約談,凡是無故不到者,采取停止供貨資格。
(十)院務、政務公開情況。(院務政務隨時公開;財務公開每半年一次)
(十一)每月隨機抽查財務科各種發票、申請單等。
(十二)每月對藥品、處方、醫生進行排名。(附藥品使用管理辦法)
五、巡查結果處理:
根據巡查結果,按照有關規定給予懲處,結果與科室績效掛鉤。
2018年6月1日
第二篇:統計工作巡查方案
統計工作巡查方案
一、巡查的目的開展統計巡查,主要是全面調研了解各區(市)統計工作依法開展情況,確保全市主要統計數據的準確性、科學性、及時性。通過巡查,不斷完善管理制度,嚴格執 行統計法規和統計制度,進一步強化統計基層基礎建設,維護統計機構和統計人員依法獨立行使統計調查、統計報告、統計監督的職權不受侵犯。通過巡查,發現典 型,總結經驗,加快統計改革與發展進程,進一步提高統計服務水平。同時,聽取基層對全市統計工作的意見和建議,找出存在的問題和薄弱環節,并制訂改進措 施。
三巡查的對象為:XXX統計局
三、巡查內容
㈠統計基層基礎建設情況。區(市)局內部機構設置及人員編制、經費情況,鄉鎮(街道)統計機構設置及統計人員配備情況;部門、企事業統計機構設置情況,統計臺帳、原始記錄以及統計報表的登記歸檔保存情況。
㈡執行國家和省統計制度情況。各專業報表布置是否規范;統計報表收集的方式和渠道情況;各專業的報表上報率和有效率以及對統計調查對象業務指導和改革、改進等方面的措施情況。
㈢主要統計數據質量情況。統計數據質量監控制度建設及執行情況;發布的GDP數據及主要經濟社會指標是否與上一級統計部門認定的一致;各專業數據機表核對情況;統計數據源頭的質量情況。
㈣行政許可工作情況。對部門統計調查管理情況;對轄區內統計資料公布管理情況;統計人員從業資格管理情況。
㈤法制工作情況。統計執法檢查和查處統計違法案件情況;案卷制作裝訂保存情況;統計法律法規的宣傳情況,重點是統計“五五”普法情況以及《統計違法違紀行為處分規定》的學習貫徹情況;統計行政執法責任制落實情況。
㈥統計手段現代化建設情況。區(市)統計信息網絡建設情況;鄉鎮(街道)統計站聯網互通情況;鄉鎮(街道)、企業報表網上直報情況。
四、巡查時間
統計巡查工作從8月初開始,到10月份結束。具體時間以下發的《統計巡查工作通知》為準。
五、巡查組織
巡查工作在市統計局黨組統一領導下進行。成立統計巡查組,具體承擔對區(市)統計局的統計巡查工作。巡查組組長由市統計局分管領導擔任,成員2—3人,抽調相關科室負責人或業務骨干組成。
六、巡查程序及方法
㈠聽取被巡查區(市)統計局對巡查內容的匯報。
㈡對區(市)統計局相關制度數據質量及相關業務工作開展情況進行現場檢查。
㈢隨機抽取2個鄉鎮(街道)及2個企業進行統計基礎工作規范化建設和數據質量檢查。
㈣開展問卷調查或召開座談會。
㈤將有關巡查情況與被巡查對象領導班子溝通后形成統計巡查報告。
七、巡查反饋
巡查報告經市統計局領導審定后,據此向被巡查區(市)發放《統計巡查意見書》。被巡查區(市)統計局在收到《統計巡查意見書》后1個月內向市統計局提出整改方案報告。3個月內向市統計局報告反饋意見落實情況。
被巡查區(市)對市統計局及相關科室的意見及建議,由巡查組匯總整理向市局領導匯報,并向相關業務科室反饋,整改意見及措施由巡查組向被巡查區(市)反饋。
八、工作要求
巡查組工作人員要認真遵守工作紀律,嚴格工作標準和要求,廉潔自律,公道正派,嚴格執行巡查方案,如實反映巡查情況,確保巡查實際效果。
第三篇:質量巡查方案
常州湖港名城 工程
監理巡視方案
項目監理機構(章):
專業監理工程師: 總監理工程師:
日
期:
為保證工程質量,及時發現施工質量缺陷安全隱患,并及時采取有效措施消除隱患,需對施工現場進行全面巡視,對重要分部、分項和關鍵工序進行旁站監理。
一、工程慨況
6#樓地上建筑面積為15455平方米,地下建筑面積716平方米;7#樓地上建筑面積為13666平方米,地下建筑面積634平方米;8#樓地上建筑面積為18643平方米,地下建筑面積759.2平方米;10#樓地上建筑面積為18158.99平方米;人防地下室建筑面積為7588平方米。結構形式:6#樓、7#樓、8#樓、10#樓及地下室工程基礎均為樁筏基礎;6#樓、7#樓、10#樓及人防地下室工程鋼筋砼剪力墻結構;8#樓為混凝土框架結構。屋面板、樓面板:6#樓、7#樓、8#樓、10#樓及地下室工程屋面和樓面板均為鋼筋砼現澆板。湖港名城4#樓項目部為單元式高層住宅樓,建筑面積為11521.33平方米,地上總面積為10851.31地下為667.52平方米;建筑基底面積為608.57平方米,另保溫面積為108.30平方米。建筑層數地下1層,地上18層,建筑高度52.5米;建筑形式為混凝土剪力墻結構,抗震設防烈度7度,抗震設防類別為標準設防類(簡稱丙類)設計使用年限為50年;防火設計的建筑分類為二類高層建筑,其耐火等級為地上二級,地下一級;該工程由常州市新陽光建設工程監理有限公司,淮安第五建筑工程有限公司承建。基礎做法為:地下室基礎部分:基礎采用樁筏基礎。正負0.000以上的梁、板、柱、墻砼采用C30;構造柱、圈梁、壓頂砼標號為C25。正負0.000以下墻體采用200厚MU7.5砼小型空心砌塊,M5.0(M7.5)混合砂漿砌筑;正負0.000以上外墻用200厚MU7.5砼小型空心砌塊,內墻采用A3.5粉煤灰加氣砼砌塊,M5(M7.5)混合砂漿砌筑。9#樓項目部為塔式住宅樓,一、二層局部為商業網點,建筑面積為13385.17平方米,地上總面積為12764.5M,地下為620.66平方米;建筑基底面積為946.53平方米,商業面積:1148.96平方米,另保溫面積為156平方米,建筑層數地下一層,地上23層,建筑高度67.20米;建筑形式為混凝土框筒結構,抗震S設防烈度7度,抗震設防類別為標準設防類(簡稱丙類)設計使用年限為50年;建筑設計的建筑分類為一類高層建筑,其耐火等級為地上一級,地下一級;該工程由常州湖港開發有限公司開發建設,江蘇華源建筑設計有限公司設計,監理公司為常州市新陽光建設工程監理有限公司,淮安第五建筑工程有限公司承建。基礎做法為:地下室基礎部分:基礎采用筏板基礎。正負0.000以下的梁、板、柱,墻砼采用C30(P6抗滲),正負0.000以上的梁、板、柱、墻砼采用C30;構造柱、圈梁、壓頂砼標號為C25.正負0.000以下墻體采用200厚MU7.5砼小型空心砌塊,M5.0(M7.5)的混合砂漿砌筑;正負0.000以上外墻用200厚MU7.5砼小型空心砌塊,內墻采用A5.0加氣砌塊,M5(M7.5)混合砂漿砌筑。
二、監理巡視的只要內容:
1.對施工進度控制的巡視內容及方法:項目部監理工作人員應提前對工程計劃進度進行了解,根據施工單位審批完成的工程網絡進度計劃及月(周)進度計劃,核對當日巡查進度,是否滿足進度計劃要求,施工作業人員到位、機械、材料是否按照進度計劃到位,根據天氣信息及今后幾天的天氣情況是否滿足月進度計劃要求,比對經審查的施工方案中對施工進度計劃的保證措施是否已實施,各應急預案工作是否已到位。
2.對質量控制的巡視內容及方法:巡視人員應提前熟悉相關圖紙及施工單位審批后的施工組織設計、方案及作業指導書,以此檢查現場質量保證體系的運行情況,施工質量的控制工作是否到位;項目部質量管理人員是否到位及持證上崗,施工作業人員是否已接受專業技術交底,是否持有上崗證書,對作業人員的實際操作能力進行試操作檢查,按規范、規程需送檢的(如電焊工應提供試焊件)應有實驗室提供的檢查合格報告;檢查審查的施工方案中的質量控制措施到位情況;相關原材料的檢驗、驗收情況,成品及半成品的加工質量及相關質量證明文件是否齊全;施工機械及相關計量器具的計量是否準確;針對周圍環境對施工質量的影響及調整情況;各工程應急預案的準備情況及相關必備的備件準備是否到位。
3對現場安全、文明施工控制工作的巡視內容及方法:根據施工審批過得安全控制機措施,檢查施工現場的安全體系運行情況;項目部安全管理人員及各班組專業安全員及兼職安全員是否到位,對現場作業人員的上崗證件及安全教育考試是否合格進行檢查、核對(如架子工、鋼筋工、振搗工、電工、起重工及信號工等)對作業人員是否接受安全交底進行抽查,并比對進場的三級安全教育記錄是否相符;安全防護措施是否齊全,作業人員的安全帽、安全帶佩戴是否正確,安全網設置是否符合安全操作規程,各安全警示標識及安全通道是否已建立,對“四口”防護是否到位,施工機械是否已過安全檢測及月度安全檢查,安全操作規程是否已貼在附近明顯處,操作手已固定并具備上崗條件,是否經過專業的安全交底;現場電源箱是否達到漏電保護條件,是否達到“一機一閘一保護”,并有可靠接地。
4.對本項目的投資控制巡視內容及方法:巡視人員熟悉施工圖紙及建設單位提供的相關技術我家后,認真檢查施工單位的作業內容、方案是否滿足建設單位的要求是否會對工程投資形成影響,提前對作業內容及方案進行預控,對超出圖紙及相關技術文件要求的部分進行責任分析,并根據施工合同的相關的規定對是否辦理簽證進行公平、公正的審核。
5在機組分部試運和整套啟動試運時,檢查試運條件和試運狀況、對只要技術參數和發現的缺陷進行記錄。
三、監理巡視程序:
1監理巡視前的準備工作:落實人員、吃透相關的設計文件及規范,掌握施工單位審批過得技術文件,準備好必要的檢驗的工具;
2.檢查施工單位人員、機械、施工方案及安全施工措施、具備施工條件時準予施工;
3.做好監理巡視記錄;
4.發現有施工質量和安全隱患時應按規定及時上報總監理工程師;
四、監理巡視人員的主要職責: 1.檢查施工企業現場項目部管理人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況。
2.在現場跟班監督關鍵部位、關鍵工序的施工執行施工方案以及工程建設強制性標準情況。
3.核查進場建筑材料、建筑構配件、設備和商品砼的質量檢驗報告等,并可在現場監督企業進行檢驗或者委托具有資格的第三方進行復驗。
4.嚴格執行《監理工作程序》確保施工安全順利實施。5.嚴格審核吊裝、大件倒運及起吊方案。6.嚴格審核特殊作業人員資質上崗證。
7.嚴格審核大型機械、專用機具的準用證和合格證等證明文件。8.嚴格審核安全質保體系和人員上崗情況。9.嚴格控制大型機械的安全使用及保養狀況。10.監督施工過程中的人、機、料、法、環的安全狀態,督促施工單位及時消除事故隱患。
11.認真執行國家有關安全、生產方針、政策、法令、法規和上級有關規定,協助領導組織和推動施工中的安全工作。
12.深入現場掌握安全施工動態,協助各方解決問題。13.做好監理巡視記錄和監理日記。
五、現場巡視檢查的次數
1.專業監理工程師每天都必須到分管項目的施工現場巡視1-2次。2.專業監理工程師每天需到本專業的重點施工部位或項目巡視檢查1次。3.總監理工程師、總監代表每周需到施工現場巡視檢查4-5次。4.現場巡視發現問題的處理:
(1)在巡視檢查中發現施工單位違反規程、規范、圖紙要求,以及違反安全工作規程或發現隱患,都要及時向施工人員提出糾正,并向施工單位有關人員及領導反映現場發生的事實,還應跟蹤其糾正或處理。
(2)對多次口頭通知未進行糾正或較嚴重的問題,應向施工單位發送《監理通知單》,對問題嚴重、危害較大的要及時發送停工通知。
(3)《監理通知單》發出后,施工單位必須認真糾正,并將糾正執行情況填寫《監理通知回復單》送監理單位,有關監理 要驗證其糾正情況,并在回執中記錄驗證情況并簽字。
(4)停工令發出后,施工單位必須對停工因素進行整改整改完成后填寫復工申請,經監理人員檢查確認停工因素已消除,并在復工申請書上記錄才能復工。
(5)對施工單位整改不力或拒不糾正的事件,監理應向施工單位和業主發生備忘錄,申明監理的立場及由此可能產生的后果。
(6)對重要的關鍵施工項目需要實施旁站監理時,應按監理規劃中《旁站監理方案》執行。
六、現場巡視檢查的記錄與報告
各級監理工程師應將現場巡視檢查情況和發現的問題,及時記錄在監理日記中;現場巡視檢查發現較為嚴重的違規、重大安全隱患,要及時向總監報告,并在監理日記中記錄。
第四篇:xx醫院巡查方案
xxxxxx醫院巡查實施方案(2015 一2017 )
根據哈爾濱市衛生計生委《哈爾濱市二級以上公立醫院巡查實施方案(2015 一2017 )》(哈衛醫發(2015)31號)精神,以維護醫院利益為核心,加強醫療服務監管,結合我院實際,制定本方案。
一、巡查目的
充分發揮巡查監督職能,切實彰顯巡視利劍作用,著力發現醫院在全面落實深化醫藥衛生體制改革、貫徹執行中央“八項規定”、省委“九項規定”和市委“十項措施”、服務保障人民群眾健康和維護人民群眾健康權益方面存在的突出問題,努力做到利劍高懸、震懾常在,進一步推動我院行業作風明顯改善、醫療服務水平明顯提升、醫院運營管理明顯加強,努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價廉的基本醫療服務。
二、巡查重點
(一)全面加強反腐倡廉建設
.建立完善懲治和預防腐敗體系,落實中央《 建立健全懲治和預防腐敗體系2013 一2017 年工作規劃》,健全黨風廉政建設責任制,落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任,全面開展廉政風險防控工作(責任科室:黨辦、紀檢監察科)。2 .加強行業不正之風專項治理工作的制度建設和監督落實,落實中央八項規定和《 黨政機關厲行節約反對浪費條例》,建立完善反對“四風”的長效機制,落實整改措施,開展專項治理(責任科室:醫務科、黨辦、紀檢監察科、財務科)。.堅持科學民主決策,全面推行“三重一大”制度,規范權力運行。推進院務公開,加強醫院文化建設,創造良好的職工工作、生活和學習環境(責任科室室:紀檢監察科、黨辦、財務科、人事科)。
.嚴明行業紀律,嚴格執行《 關于建立醫藥購銷領域商業賄賂不良記錄的規定》,深入治理醫藥購銷領域商業賄賂(責任科室:紀檢監察科)。
.扎實推進醫院黨組織和領導班子建設,定期檢查考核基層黨建工作(責任科室:黨辦)。
.加強醫德醫風建設,落實《 醫療機構從業人員規范》,建立激勵與約束相結合的醫德醫風建設長效機制(責任科室:醫務科)。
(二)落實行風建設“九不準”
.建立科學的醫療績效評價機制和內部分配激勵機制。以綜合績效考核為依據,明確規定個人收入不與業務收入直接掛鉤,切斷病人醫療費用與醫務人員收入的利益聯系(責任科室:醫務科、人事科)。.全面落實價格公示制度,提高收費透明度;完善醫藥收費復核制度;確保醫藥價格計算機管理系統信息準確(責任科室:財務科)。
.按照國家關于接受社會捐贈資助管理有關規定,制訂本單位實施辦法,所有捐贈資助行為公開透明,接受全院監督(責任科室:財務科、醫務科)。
.按照國家相關規定,發布醫療廣告,發布內容真實可靠(責任科室:醫務科)。
11、加強本單位信息系統中藥品、醫用耗材用量統計功能的管理,嚴格處方統計權限、審批程序和登記管理(責任科室:醫務科)。
.針對利用執業便利謀取不正當利益及接受回扣等行為有明確的懲治制度,并嚴格執行(責任科室:紀檢監察科)。.建立拒收“紅包”的有關制度,暢通舉報渠道,明確查處程序及規定(責任科室:醫務科、紀檢監察科)。
(三)醫院管理
.深化公立醫院改革,探索公立醫院改革的多種實現途徑,擴大醫療機構醫聯體試點規模,逐步建立起維護公益性、調動積極性、保障可持續的運行新機制,把維護人民群眾健康權益放在第一位(責任科室:醫務科)。
.健全醫院管理制度,將進一步改善醫療服務行動計劃的各項要求落到實處,以改善人民群眾看病就醫感受為出發點,優化服務流程,完善醫院醫療服務質量管理與控制體系、醫院管理信息系統,與醫院質量檢測系統(HQMS)實時對接并實現數據自動上報(責任處室:醫務科)。
.參加國家、省、市、區的醫療緊急救治體系,接受衛生計生行政部門指令完成突發公共事件緊急醫療救援工作以及其他公共衛生任務。承擔公立醫院與基層醫療機構對口協作等政府指令性任務,落實對口支援工作政策和對口支援工作責任書或協議的相關要求。開展義診、醫療服務下鄉等多種形式的公益性社會活動(責任科室:醫務科)。.根據國家相關法律法規,承擔傳染病的發現、救治、報告、預防等任務。嚴格執行傳染病預檢分診制度和報告制度(責任處室:感染科、醫務科)。
.根據國家相關法律法規,承擔食源性疾病的發現、救治、監測、報告等任務。嚴格執行食源性疾病監測報告制度(責任科室:感染科)。19 .貫徹落實《 黑龍江省住院醫師規范化培訓管理實施細則》,做好各級各類科研項目組織申報、執行工作(責任科室:科教科)。.醫院設置、功能和任務符合區域衛生規劃和醫療機構設置規劃的定位和要求。制定和實施人才發展規劃,加強人才培養和梯隊建設,建立全員聘用制度和崗位管理制度。加強醫院臨床重點專科建設,提高醫院核心競爭力(責任科室:醫務科、黨辦、科教科、人事處)。
.落實崗位績效考核制度,完善內部分配機制,調動醫務人員積極性,落實社會保障政策,切實保障工作人員合法權益(責任科室:人事科、經管辦)。
.積極與衛生信息平臺及省級新農合信息平臺聯通,積極配合開展新農合即時結報和異地就醫費用核查,主動定期報送新農合就醫信息(責任科室:醫保辦)。
.開展預約診療服務,推進“掌上醫院”建設,加強急診綠色通道管理,優化醫療服務系統與流程,縮短患者診療等候時間及平均住院日,維護患者的合法權益,建立醫患溝通制度,構建和諧醫患關系,規范醫院投訴管理(責任科室:醫務科)。.落實全國醫療衛生系統“三好一滿意”活動(責任科室: 醫務科)。.醫院依法執業,按照衛生計生行政部門核定的診療科 目和診療技術執業,醫院及科室命名規范,醫務人員依法執業(責任科室:醫務科)。.建立健全并嚴格執行醫療質量和醫療安全核心制度,加 強醫療臨床技術管理,貫徹落實《 人體器官移植條例》、《 醫療技術臨床應用管理辦法》、《 醫療機構手術分級管理辦法(試行)》,合理檢查,合理治療,合理用藥(責任科室:醫務科)。27 .加強平安醫院建設,落實《 關于加強醫院安全防范系統建設的指導意見》 和《 黑龍江省創建“平安醫院”加強醫療糾紛人民調解和醫療責任保險工作的指導意見》,加強醫院治安責任和安全保衛,推進醫院與第三方調解機構的密切合作,有與相關部門共同協調建立的醫療糾紛應急處理平臺,有完整的醫療糾紛突發事件處置預案。有專門的部門處理醫療糾紛及投訴,依法依規妥善處理各類醫療糾紛問題,堅決防止醫療糾紛轉化為信訪矛盾;對于通過信訪渠道反映的醫療糾紛問題,屬事醫院應在1 個月內化解穩控到位。加強醫療機構“三防”系統建設,推進醫療責任險,探索醫療意外險,完善醫療風險分擔機制(責任科室:醫務科、投訴中心、保衛科)。
.加強醫院后勤保障管理,做好消防、保衛以及水、電、氣、暖供應的安全管理工作(責任科室:總務科、保衛科)。.主動報告醫療安全(不良)事件(責任科室:醫務科)。30 .加強合理用藥及臨床合理用血監測,完善處方點評制 度,規范抗菌藥物臨床應用管理,嚴格執行特殊藥品管理制度,全面落實《 抗菌藥物臨床應用管理辦法》、《 處方點評管理規范》(責任科室:醫務科)。
(四)經濟管理
.嚴格執行國家財經法律法規和制度規定,建立健全財務管理制度和崗位職責(責任科室:財務科)。
.三級醫院須設置總會計師(責任科室:財務科)。33 .堅持“統一領導、集中管理”的財務管理原則,實行 全面預算管理,一切財務收支活動納入財務部門統一管理,嚴禁在醫院財務部門之外設立賬外賬、小金庫。預算管理,一切財務收支活動納入財務部門統一管理,嚴禁在醫院財務部門之外設立賬外賬、小金庫。預算管理,一切財務收支活動納入財務部門統一管理,嚴禁在醫院財務部門之外設立賬外賬、小金庫(責任科室:財務科)。
.建立健全醫院財務會計內控制度并有效實施(責任科 室:財務科)。
.建立健全醫院內部審計制度并有效實施(責任科室: 審計科)。
.建立醫院成本核算與控制制度并有效實施(責任科室: 經管辦)。
.嚴格執行國家藥品價格政策和醫療服務價格政策,規 范收費管理工作(責任科室:物價科)。
.嚴格資產管理,確保國有資產安全、完整(責任科室: 財務科)。
.建立大型設備購置、工程項目的立項論證、效益評估 制度并有效實施。嚴格遵守《 政府采購法》、《 招標投標法》(責任科室:財務科)。
.對醫院經濟運營績效進行初步評價(責任科室:醫務 科)。
(五)發揮中醫藥特色優勢
制定落實發揮中醫藥特色優勢的具體措施,創新中醫診療服 務模式。加強臨床科室建設,提高應用中醫藥方法解決急危重癥 和疑難病的能力。積極開展中醫綜合治療,中藥處方數、中藥飲 片處方數占門診處方總數的比例以及中醫醫療技術應用達到規 定要求。積極開展中醫護理辨證施護和中醫護理技術操作,病區 開展具有中醫特色的健康教育和康復指導。提供中醫健康管理全 程服務,中醫“治未病”服務規范、內容豐富(責任科室:醫務 科、中醫科)。
三、巡查方法
(一)總體安排。按照省市衛生計生委要求,市衛生計生委 將對市屬公立醫院進行巡查,做到有計劃、分批次、全覆蓋,2017 年底前完成巡查工作。
(二)醫院自查。醫院職能部門要圍繞5 項巡查重點內容對全院各部門進行自查,查找存在的突出問題,并及時整改。
(三)接受現場巡查。運用聽取匯報、查閱資料、列席會議、召開座談會、現場查看、問卷調查、民主測評、公開征求意見、財務和統計資料分析等方法,結合醫療信息統計分析結果,迎接現場巡查。
(四)整改反饋。醫院要對巡查中發現的問題,進行整改并提交整改報告。市衛生計生委將對整改情況,組織開展“回頭看”。
(五)結果運用。巡查結果作為醫療機構校驗、醫院評審評價依據,同時報送所在區、縣(市)地方政府和主管部門,市衛生計生委將進行備案。巡查評分記入等級醫院評審總分,占30 %。發現一票否決事項或醫院不配合、不整改的,給予黃牌警告、緩校驗、暫緩執行評審等級、撤銷評審等級等處理。對于發現的嚴重違法違紀行為線索,依據相關情況,分別向紀檢監察、審計、司法或其他有關部門移送。
四、巡查步驟
(一)啟動實施階段(4月底前)。制定實施方案和實施細則。開展宣傳動員,啟動相關工作。
(二)自查自糾階段(5 一5月底前)。結合工作實際制定醫院自查方案和實施細則,認真開展自查;對自查中發現的問題要立即整改,對嚴重違反有關規定,或造成醫療質量、安全事件的人員要嚴肅處理;5 月底前,報送《 二級以上公立醫院現場巡查/醫院自查表》 及相關材料。
(三)現場巡查階段(6 一7 月)。接受省、市衛生計生委派出巡查工作組開展的現場巡查。
(四)反饋整改階段(8 一11月)。醫院要按照檢查組反饋意見積極整改,反饋后30 日內向市衛生計生委醫政醫管處報送整改方案(8 月底前), 3 個月內報送整改報告(11 月底前)。
五、組織機構
成立醫院巡查工作領導小組,下設辦公室設在醫務科(名單 見附件1),負責組織和指導醫院開展巡查和自查工作。
六、工作要求
(一)加強領導,提高認識。醫院巡查工作,是在新時期新 形勢下適應政府職能轉變的現實需要,是推進醫院懲治和預防腐敗體系建設、強化醫療服務監管職能、完善醫療服務監管制度的積極探索,是加強對公立醫院的監管、維護公立醫院公益性、促進醫院健康發展、保障人民群眾健康權益的重大舉措。全院各科室、各部門要高度重視,統一思想,明確目標,醫院主要負責人為巡查工作第一責任人,科室科主任為科室第一負責人,確保巡查工作順利進行。
(二)全面部署,各科室各部門要按照工作方案要求,全面部署,認真落實人員職責,加強組織領導,從人才、技術、管理等方面入手,培訓、教育、檢查相結合,完善落實各項規章制度,不斷提高醫院制度化、規范化、標準化管理水平。
(三)積極探索,不斷完善。加強醫院巡查的制度化建設,建立長效常態機制,進一步確定和完善巡查工作的內容、形式,規范巡查工作程序。加強巡查員隊伍培訓和建設,探索科學巡查工作機制。勤于實踐,認真總結,不斷完善巡查工作制度。
第五篇:施工現場安全巡查方案
施工現場安全巡查方案
一、任務與要求
1、安全施工巡檢是指生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證,以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態,以及它們轉化為事故的條件,以便制定整改措施,消除隱患和有害與危險因素,確保生產安全。
2、安全施工巡檢的任務是查證各種有害與危險因素、缺陷和隱患,督促整改,監督各項安全規章制度的實施,堅決杜絕違章指揮,違章作業。
3、安全施工巡檢應貫徹領導與群眾相結合的原則,通過采取有組織的、個別的、日常的巡視方式來實現,是經常性的安全檢查。
4、安全施工巡檢必須有明確的目的,要求內容和具體計劃,并制定《安全檢查表》。
5、必須建立由企業領導負責和有關職能人員參加的安全巡檢組織,做到邊檢查邊整改,及時總結和推廣先進經驗。
二、安全施工巡檢的內容
1、安全巡檢對象的確定應本著突出重點的原則,對于危險性大、易發生事故、事故危害大的施工工序、部位、裝置設備等應加強檢查。
2、檢查重點:重點檢查項目安全施工責任制落實情況、各種安全文明施工制度的執行情況和各種有關方案、措施的實施情況。
三、安全施工巡檢的方法
1、安全施工巡檢采用安全檢查表法。
2、安全檢查表法是為了系統地找出系統中的不安全因素,事先把系統加以剖析,列出各層次的不安全因素,確定檢查項目,并把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查和評審。
四、安全施工巡檢的形式
1、定期安全檢查
(1)項目的安全主管或現場安全員,每天上下午各進行一次安全檢查。對查出的問題要立即處理,為夜班和次日安全施工創造條件。
(2)項目經理部在項目經理或施工經理的領導下,每半月組織有關管理人員及分包負責人,進行安全施工、文明施工大檢查。
(3)各項目要加強現場安全文明施工管理,接受質量監督部門、公司及技術質量安全部等上級主管部門的抽查和驗收檢查。
2、專業安全檢查
(1)專業安全檢查的實施以項目專業人員(包括總分包兩級專業人員)為主,結合現場實際情況進行定期和不定期檢查。
(2)專業安全檢查包括以下內容: 1)安全防護措施落實情況; 2)安全操作規程執行情況; 3)施工用電;
4)勞動防護用品的購置和使用等。
3、季節性安全檢查
(1)冬期安全檢查(每年11月以前);(2)雨季安全檢查(每年7月以前)(3)暑期安全檢查(每年7、8、9月);(4)節假日加班及節前假后的安全檢查。
4、經常性安全檢查
(1)班組長、兼職安全員操作中、班前、班后檢查;(2)安全員、安全值班人員日常巡回檢查;(3)各級管理人員到工地檢查生產時的安全檢查。
五、安全施工檢查的工作程序
1、安全檢查準備:包括確定檢查對象、目的、任務;查閱掌握有關法規、標準、規程的要求;了解檢查對象的施工工序流程、施工情況、可能出現危險危害的情況,制定檢查計劃;安排檢查內容、方法、步驟;編寫安全檢查表或檢查提綱;準備必要的檢測工具、儀器,書寫表格可筆記本;挑選和訓練檢查人員,并進行必要的分工等。
2、實施安全檢查
(1)訪談。與有關人員談話來了解崗位執行規章制度的情況。(2)查閱文件和記錄。檢查設計文件、作業規程、安全措施、責任制度、操作規程等是否齊全,是否有效,查閱相關記錄,判斷上述文件是否被執行。
(3)現場觀察。到施工現場尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。(4)儀器測量。利用一定的檢測檢驗儀器設備,對在用的設施、設備、器材狀況及作業環境條件進行測量,以發現隱患。
3、通過分析作業判斷掌握情況(獲得信息)之后,就要進行分析、判斷和檢驗。必要時可以通過儀器檢驗,主要根據現階段施行標準和要求得出結論。
4、對隱患進行及時處理通過下達隱患整改通知書,提出整改要求和意見。
5、復查整改落實情況對不能立即進行整改的隱患,要采取有效的防范措施,制定整改計劃,并組織復查。
六、巡檢治理處理辦法
1、對落實整改不到位或者逾期不整改的,參照項目經理部安全施工罰則進行處罰;
2、在每次綜合檢查評定中,對表現突出的和表現較差的隊伍按照安全獎罰細則進行獎懲。
七、隱患排查處理工作程序
1、根據責任落實標準將施工現場出現的安全隱患及問題,落實檢查監督整改反饋制度,層層落實責任制。
2、對排查出的隱患和問題要列出危害因素,按照標準和要求進行整改并反饋,對需要整改的問題進行統計,找出問題出現頻率,根據頻率次數列出危險因素清單,進行危險源辨識,找出重大危險因素,并根據重大危險因素制定相應的管理方案和應急救援預案。
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