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中低速柴油機項目可行性研究分析報告

時間:2019-05-15 11:37:26下載本文作者:會員上傳
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第一篇:中低速柴油機項目可行性研究分析報告

中低速柴油機項目可行性研究分析報告

報告說明:

可行性研究報告有五大用途:可用于企業融資、對外招商合作;用于國家發展和改革委(以前的計委)立項;用于銀行貸款告;用于申請進口設備免稅;用于境外投資項目核準。

《中低速柴油機項目可行性研究報告》通過對中低速柴油機項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對中低速柴油機項目進行調查研究和分析比較,并對中低速柴油機項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測,為中低速柴油機項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言,本報告體現如下幾方面價值:

——作為向中低速柴油機項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據; ——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據; ——作為建設中低速柴油機項目投資決策的依據;

——作為中低速柴油機項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據;

——作為中低速柴油機項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據;

——作為環保部門審查中低速柴油機項目對環境影響的依據。

泓域企劃機構(簡稱“泓域企劃”)成立于2011年,是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣,并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構,在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式,通過信息資源整合,可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構,主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構,泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格,其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽,已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫,可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質,其中低速柴油機項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構,團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際中低速柴油機項目運作經驗,能夠有效地為客戶提供中低速柴油機項目可研專項咨詢服務,研究員長期的中低速柴油機項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

泓域咨詢機構編寫的《項目投資可行性研究報告》從系統總體出發,對技術、經濟、財務、商業以至環境保護、法律等多個方面進行分析和論證,通過對的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在專家研究經驗的基礎上對項目經

濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

中低速柴油機項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 中低速柴油機項目總論

第二部分 中低速柴油機項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 中低速柴油機項目產品市場分析 第四部分 中低速柴油機項目產品規劃方案 第五部分 中低速柴油機項目建設地與土建總規 第六部分 中低速柴油機項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 中低速柴油機項目組織和勞動定員 第八部分 中低速柴油機項目實施進度安排 第九部分 中低速柴油機項目財務評價分析

第十部分 中低速柴油機項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 中低速柴油機項目風險分析及風險防控 第十二部分 中低速柴油機項目可行性研究結論與建議

麗水,古稱處州,浙江省轄陸地面積最大的地級市;地理位于浙江省西南部,坐標東經118°41′~120°26′和北緯27°25′~28°57′之間,地勢以中山、丘陵地貌為主,由西南向東北傾斜。境設1個市轄區:蓮都區,7縣:青田縣、縉云縣、遂昌縣、松陽縣、云和縣、慶元縣、景寧縣,代管1縣級市:龍泉市;總面積17298平方公里。其中,景寧縣是中國唯一的畬族

自治縣。麗水被譽為“浙江綠谷”。境內海拔1000米以上的山峰有3573座。龍泉市鳳陽山黃茅尖海拔1929米,慶元縣百山祖海拔1856.7米,分別為浙江省第一、第二高峰。生態環境質量浙江省第一、中國前列,生態環境質量公眾滿意度繼續位居浙江省首位。對外開放旅游點68個,其中國家AAAA級旅游景區12家。2005年1月,麗水市被命名為第三批國家級生態示范區;2009年12月,相繼被命名為“中國優秀旅游城市”、“中國優秀生態旅游城市”。2010年12月23日,浙江省關注森林組委會正式發文授予麗水“浙江省森林城市”稱號。麗水獲評首批國家級生態保護與建設示范區。麗水人屬江浙民系使用吳語,麗水文化屬吳越文化。

中低速柴油機項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 中低速柴油機項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對中低速柴油機項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

一、中低速柴油機項目背景

(一)中低速柴油機項目名稱

(二)中低速柴油機項目的承辦單位

(三)承擔可行性研究工作的單位情況

(四)中低速柴油機項目的主管部門

(五)中低速柴油機項目建設內容、規模、目標

(五)中低速柴油機項目建設地點

二、中低速柴油機項目可行性研究主要結論

在可行性研究中,對中低速柴油機項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、中低速柴油機項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

(一)中低速柴油機項目產品市場前景

(二)中低速柴油機項目原料供應問題

(三)中低速柴油機項目政策保障問題

(四)中低速柴油機項目資金保障問題

(五)中低速柴油機項目組織保障問題

(六)中低速柴油機項目技術保障問題

(七)中低速柴油機項目人力保障問題

(八)中低速柴油機項目風險控制問題

(九)中低速柴油機項目財務效益結論

(十)中低速柴油機項目社會效益結論

(十一)中低速柴油機項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對中低速柴油機項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的中低速柴油機項目的主要問題進行說明并提出解

決的建議。

第二部分 中低速柴油機項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明中低速柴油機項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及中低速柴油機項目開展的支撐性條件等等。

一、中低速柴油機項目建設背景

(一)國家或行業發展規劃

(二)中低速柴油機項目發起人以及發起緣由

二、中低速柴油機項目建設必要性

麗水,古稱處州,浙江省轄陸地面積最大的地級市;地理位于浙江省西南部,坐標東經118°41′~120°26′和北緯27°25′~28°57′之間,地勢以中山、丘陵地貌為主,由西南向東北傾斜。境設1個市轄區:蓮都區,7縣:青田縣、縉云縣、遂昌縣、松陽縣、云和縣、慶元縣、景寧縣,代管1縣級市:龍泉市;總面積17298平方公里。其中,景寧縣是中國唯一的畬族自治縣。麗水被譽為“浙江綠谷”。境內海拔1000米以上的山峰有3573座。龍泉市鳳陽山黃茅尖海拔1929米,慶元縣百山祖海拔1856.7米,分別為浙江省第一、第二高峰。生態環境質量浙江省第一、中國前列,生態環境質量公眾滿意度繼續位居浙江省首位。對外開放旅游點68個,其中國家AAAA級旅游景區12家。2005年1月,麗水市被命名為第三批國家級生態示范區;2009年12月,相繼被命名為“中國優秀旅游城市”、“中國優秀生態旅游城市”。2010年12月23日,浙江省關注森林組委會正式發文授予麗水“浙江省森林城市”稱號。麗水獲評首批國家級生態保護與建設示范區。麗水人屬

江浙民系使用吳語,麗水文化屬吳越文化。

“十二五”以來,面對國際國內環境的復雜變化和經濟下行壓力加大的挑戰,市委團結帶領全市人民,緊緊圍繞生態文明建設和全面小康社會兩大戰略目標,抓住機遇,攻堅克難,較好完成了“十二五”規劃確定的目標任務。特別是黨的十八大以來,我們認真學習貫徹總書記系列重要講話精神,按照“綠水青山就是金山銀山”戰略指導思想,主動適應、積極引領經濟新常態,在綠色崛起、科學跨越的征程上邁出了重大步伐。綜合實力顯著增強,地區生產總值突破千億元大關,人均生產總值超過8000美元。轉型升級加快推進,以旅游業為龍頭的生態服務業快速發展,以新能源、智能裝備等為代表的戰略性新興產業占GDP比重不斷提高,第三產業占GDP比重超過第二產業。生態保護與建設強力推進,生態環境優勢進一步凸顯,全市生態環境狀況指數連續保持全國領先,被列入全國首批生態文明先行示范區。城鄉一體協調推進,成功創建中國優秀旅游城市、國家園林城市、國家森林城市、國家衛生城市、省級歷史文化名城,城市綜合功能不斷完善,美麗鄉村建設成效顯著。社會事業全面發展,民生保障持續改善,城鎮居民人均可支配收入年均名義增幅超10%,農村居民人均可支配收入年均名義增幅超13%,年收入4600元以下貧困現象全面消除。改革開放持續深化,法治麗水、平安麗水建設不斷加強,全面從嚴治黨深入推進,政治文明和精神文明建設同步提高。經過五年努力奮斗,麗水站在了新的歷史起點上,為“十三五”乃至更長時期的發展奠定了扎實基礎。

三、中低速柴油機項目建設可行性

(一)經濟可行性

推進中小企業創新發展。鼓勵中小企業加大研發投入,加強技術改造,引進先進適用技術、工藝和設備,改造傳統工藝,優化生產流程。針對細分市場,開發差異化的產品和服務,推進技術、產品、管理模式和商業模式創新。加強公共技術服務平臺建設,為中小企業技術創新與管理創新提供支持與服務。

(二)政策可行性

我國成功主辦二十國集團領導人杭州峰會,推動取得一系列開創性、引領性、機制性重要成果,在全球經濟治理中留下深刻的中國印記。

(三)技術可行性

緊跟科技革命和產業變革的方向,加快綠色科技創新,加大關鍵共性技術研發力度,增加綠色科技成果的有效供給,發揮科技創新在工業綠色發展中的引領作用。

(四)模式可行性

加強制造業人才發展統籌規劃和分類指導,組織實施制造業人才培養計劃,加大專業技術人才、經營管理人才和技能人才的培養力度,完善從研發、轉化、生產到管理的人才培養體系。以提高現代經營管理水平和企業競爭力為核心,實施企業經營管理人才素質提升工程和國家中小企業銀河培訓工程,培養造就一批優秀企業家和高水平經營管理人才。以高層次、急需緊缺專業技術人才和創新型人才為重點,實施專業技術人才知識更新工程和先進制造卓越工程師培養計劃,在高等學校建設一批工程創新訓練中心,打造高素質

專業技術人才隊伍。強化職業教育和技能培訓,引導一批普通本科高等學校向應用技術類高等學校轉型,建立一批實訓基地,開展現代學徒制試點示范,形成一支門類齊全、技藝精湛的技術技能人才隊伍。鼓勵企業與學校合作,培養制造業急需的科研人員、技術技能人才與復合型人才,深化相關領域工程博士、碩士專業學位研究生招生和培養模式改革,積極推進產學研結合。加強產業人才需求預測,完善各類人才信息庫,構建產業人才水平評價制度和信息發布平臺。建立人才激勵機制,加大對優秀人才的表彰和獎勵力度。建立完善制造業人才服務機構,健全人才流動和使用的體制機制。采取多種形式選拔各類優秀人才重點是專業技術人才到國外學習培訓,探索建立國際培訓基地。加大制造業引智力度,引進領軍人才和緊缺人才。

(五)組織和人力資源可行性

第三部分 中低速柴油機項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個中低速柴油機項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到中低速柴油機項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

一、中低速柴油機項目產品市場調查

(一)中低速柴油機項目產品國際市場調查

(二)中低速柴油機項目產品國內市場調查

(三)中低速柴油機項目產品價格調查

(四)中低速柴油機項目產品上游原料市場調查

(五)中低速柴油機項目產品下游消費市場調查

(六)中低速柴油機項目產品市場競爭調查

二、中低速柴油機項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本中低速柴油機項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定中低速柴油機項目建設規模參考的重要根據。

(一)中低速柴油機項目產品國際市場預測

(二)中低速柴油機項目產品國內市場預測

(三)中低速柴油機項目產品價格預測

(四)中低速柴油機項目產品上游原料市場預測

(五)中低速柴油機項目產品下游消費市場預測

(六)中低速柴油機項目發展前景綜述 第四部分 中低速柴油機項目產品規劃方案

一、中低速柴油機項目產品產能規劃方案

二、中低速柴油機項目產品工藝規劃方案

(一)工藝設備選型

(二)工藝說明

(三)工藝流程

三、中低速柴油機項目產品營銷規劃方案

(一)營銷戰略規劃

(二)營銷模式

在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

(三)促銷策略

第五部分 中低速柴油機項目建設地與土建總規

一、中低速柴油機項目建設地

(一)中低速柴油機項目建設地地理位置

(二)中低速柴油機項目建設地自然情況

(三)中低速柴油機項目建設地資源情況

(四)中低速柴油機項目建設地經濟情況

(五)中低速柴油機項目建設地人口情況

二、中低速柴油機項目土建總規

(一)中低速柴油機項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

(二)土建總圖布置

1、平面布置。列出中低速柴油機項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置(1)場址地形條件(2)豎向布置方案

(3)場地標高及土石方工程量

3、技術改造中低速柴油機項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖(技術改造中低速柴油機項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

5、總平面布置主要指標表

(三)場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

(四)中低速柴油機項目土建及配套工程

1、中低速柴油機項目占地

2、中低速柴油機項目土建及配套工程內容

(五)中低速柴油機項目土建及配套工程造價

(六)中低速柴油機項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 中低速柴油機項目環保、節能與勞動安全方案

在中低速柴油機項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對中低速柴油機項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設中低速柴油機項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、中低速柴油機項目環境保護

(一)中低速柴油機項目環境保護設計依據

(二)中低速柴油機項目環境保護措施

(三)中低速柴油機項目環境保護評價

二、中低速柴油機項目資源利用及能耗分析

(一)中低速柴油機項目資源利用及能耗標準

(二)中低速柴油機項目資源利用及能耗分析

三、中低速柴油機項目節能方案

(一)中低速柴油機項目節能設計依據

(二)中低速柴油機項目節能分析

四、中低速柴油機項目消防方案

(一)中低速柴油機項目消防設計依據

(二)中低速柴油機項目消防措施

(三)火災報警系統

(四)滅火系統

(五)消防知識教育

五、中低速柴油機項目勞動安全衛生方案

(一)中低速柴油機項目勞動安全設計依據

(二)中低速柴油機項目勞動安全保護措施 第七部分 中低速柴油機項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中,根據中低速柴油機項目規模、中低速柴油機項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、中低速柴油機項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、中低速柴油機項目勞動定員和人員培訓

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓及費用估算

第八部分 中低速柴油機項目實施進度安排

中低速柴油機項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。中低速柴油機項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設中低速柴油機項目到中低速柴油機項目達到正常生產這段時期,這一時期包括中低速柴油機項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將中低速柴油機項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

一、中低速柴油機項目實施的各階段

(一)建立中低速柴油機項目實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和設備訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

二、中低速柴油機項目實施進度表

三、劑中低速柴油機項目實施費用

(一)建設單位管理費

(二)生產籌備費

(三)生產職工培訓費

(四)辦公和生活家具購置費

(五)其他應支出的費用

第九部分 中低速柴油機項目財務評價分析

一、中低速柴油機項目總投資估算

二、中低速柴油機項目資金籌措

一個建設中低速柴油機項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。中低速柴油機項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設中低速柴油機項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

(一)資金來源

(二)中低速柴油機項目籌資方案

三、中低速柴油機項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、中低速柴油機項目財務評價說明&財務測算假定

(一)計算依據及相關說明

(二)中低速柴油機項目測算基本設定

五、中低速柴油機項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務費用

(七)其他費用

(八)財務費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

(一)中低速柴油機項目投資現金流估算

(二)中低速柴油機項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設中低速柴油機項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對中低速柴油機項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對中低速柴油機項目經濟評價指標的影響,以確定中低速柴油機項目的可靠性,這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視中低速柴油機項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 中低速柴油機項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設中低速柴油機項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷中低速柴油機項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設中低速柴油機項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明:

一、財務評價

財務評價是考察中低速柴油機項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設中低速柴油機項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財

務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷中低速柴油機項目在財務上是否可行。

(一)財務凈現值

財務凈現值是指把中低速柴油機項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(中低速柴油機項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察中低速柴油機項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果中低速柴油機項目財務凈現值等于或大于零,表明中低速柴油機項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,中低速柴油機項目財務上可行。

(二)財務內部收益率(FIRR)

財務內部收益率是指中低速柴油機項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使中低速柴油機項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映中低速柴油機項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,中低速柴油機項目可行。

(三)投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

(l)計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據中低速柴油機項目的現金流量

表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

(2)評價準則

1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明中低速柴油機項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

2)Pt>Pc時,則中低速柴油機項目(或方案)不可行,應予拒絕。

(四)中低速柴油機項目投資收益率ROI 中低速柴油機項目投資收益率是指中低速柴油機項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與中低速柴油機項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,中低速柴油機項目在財務上可考慮接受。

(五)中低速柴油機項目投資利稅率

中低速柴油機項目投資利稅率是指中低速柴油機項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與中低速柴油機項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,中低速柴油機項目在財務上可考慮接受。

(六)中低速柴油機項目資本金凈利潤率(ROE)

中低速柴油機項目資本金凈利潤率是指中低速柴油機項目達到設計能力

后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與中低速柴油機項目資本金(EC)的比率。中低速柴油機項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用中低速柴油機項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

(七)中低速柴油機項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是中低速柴油機項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮中低速柴油機項目取舍的重要依據。建設中低速柴油機項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算中低速柴油機項目對國民經濟的凈貢獻,評價中低速柴油機項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據中低速柴油機項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的中低速柴油機項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對中低速柴油機項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 中低速柴油機項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 中低速柴油機項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果,對中低速柴油機項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

5、對不可行的中低速柴油機項目,提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于中低速柴油機項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、中低速柴油機項目建議書(初步可行性研究報告)

2、中低速柴油機項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術中低速柴油機項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞:中低速柴油機項目可行性研究報告,中低速柴油機項目計劃書,中低速柴油機項目建議書,中低速柴油機商業計劃書,中低速柴油機可行性報告,中低速柴油機可行性研究報告,中低速柴油機可研報告,中低速柴油機資金申請報告,中低速柴油機項目可行性報告,中低速柴油機可行性分析,中低速柴油機可行性分析報告,中低速柴油機項目申請報告

第二篇:直升機項目可行性研究分析報告

直升機項目可行性研究分析報告

報告說明:

可研報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。

《直升機項目可行性研究報告》通過對直升機項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對直升機項目進行調查研究和分析比較,并對直升機項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測,為直升機項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言,本報告體現如下幾方面價值:

——作為向直升機項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據; ——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據; ——作為建設直升機項目投資決策的依據;

——作為直升機項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據;

——作為直升機項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質

及工業性試驗的依據;

——作為環保部門審查直升機項目對環境影響的依據。

泓域企劃機構(簡稱“泓域企劃”)成立于2011年,是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣,并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構,在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式,通過信息資源整合,可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構,主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構,泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格,其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽,已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫,可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質,其直升機項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構,團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際直升機項目運作經驗,能夠有效地為客戶提供直升機項目可研專項咨詢服務,研究員長期的直升機項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可

行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。

直升機項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 直升機項目總論

第二部分 直升機項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 直升機項目產品市場分析 第四部分 直升機項目產品規劃方案 第五部分 直升機項目建設地與土建總規 第六部分 直升機項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 直升機項目組織和勞動定員 第八部分 直升機項目實施進度安排 第九部分 直升機項目財務評價分析

第十部分 直升機項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 直升機項目風險分析及風險防控 第十二部分 直升機項目可行性研究結論與建議

廣東,名由嶺南東道、廣南東路演變而來,簡稱“粵”,省會廣州,是中國大陸南端沿海的一個省份。位于南嶺以南,南海之濱,與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤,與海南隔海相望。下轄21個地級市(其中

2個副省級城市),119個縣級行政區(60個市轄區、20個縣級市、36個縣、3個自治縣)。廣東是嶺南文化的重要傳承地,在語言、風俗、生活習慣、歷史文化等方面都有著獨特風格,通行粵語、客家語和閩語,而且粵、客兩大方言的中心都在廣東。廣東也是目前中國人口最多的省份。廣東省在秦以前,作為中華民族先民的南越族人民已從事農業活動,是中國歷史上商品性農業最早發展的地區之一,也是中國最早出現資本主義生產方式的省份之一。至1987年,廣東省工業產值已占全省工農業總值的79.6%,成為國民經濟的主導部門,食品、機械、化工、紡織縫紉業成為廣東省支柱工業部門。自1989年起,廣東國內生產總值在中國30個省市中,連續占居第一位。廣東省已成為中國第一經濟大省,經濟總量占全國的18,已達到中上等收入國家水平、中等發達國家水平。

直升機項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 直升機項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對直升機項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

一、直升機項目背景

(一)直升機項目名稱

(二)直升機項目的承辦單位

(三)承擔可行性研究工作的單位情況

(四)直升機項目的主管部門

(五)直升機項目建設內容、規模、目標

(五)直升機項目建設地點

二、直升機項目可行性研究主要結論

在可行性研究中,對直升機項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、直升機項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

(一)直升機項目產品市場前景

(二)直升機項目原料供應問題

(三)直升機項目政策保障問題

(四)直升機項目資金保障問題

(五)直升機項目組織保障問題

(六)直升機項目技術保障問題

(七)直升機項目人力保障問題

(八)直升機項目風險控制問題

(九)直升機項目財務效益結論

(十)直升機項目社會效益結論

(十一)直升機項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對直升機項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的直升機項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 直升機項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明直升機項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及直升機項目開展的支撐性條件等等。

一、直升機項目建設背景

(一)國家或行業發展規劃

(二)直升機項目發起人以及發起緣由

二、直升機項目建設必要性

廣東,名由嶺南東道、廣南東路演變而來,簡稱“粵”,省會廣州,是中國大陸南端沿海的一個省份。位于南嶺以南,南海之濱,與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤,與海南隔海相望。下轄21個地級市(其中2個副省級城市),119個縣級行政區(60個市轄區、20個縣級市、36個縣、3個自治縣)。廣東是嶺南文化的重要傳承地,在語言、風俗、生活習慣、歷史文化等方面都有著獨特風格,通行粵語、客家語和閩語,而且粵、客兩大方言的中心都在廣東。廣東也是目前中國人口最多的省份。廣東省在秦以前,作為中華民族先民的南越族人民已從事農業活動,是中國歷史上商品性農業最早發展的地區之一,也是中國最早出現資本主義生產方式的省份之一。至1987年,廣東省工業產值已占全省工農業總值的79.6%,成為國民經濟的主導部門,食品、機械、化工、紡織縫紉業成為廣東省支柱工業部門。

自1989年起,廣東國內生產總值在中國30個省市中,連續占居第一位。廣東省已成為中國第一經濟大省,經濟總量占全國的18,已達到中上等收入國家水平、中等發達國家水平。

“十二五”時期,面對錯綜復雜的國內外形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務,自治區黨委、自治區人民政府團結帶領全區各族人民,堅決貫徹落實中央各項方針政策,提出并實施一系列符合廣西實際的重大舉措,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,勝利完成了“十二五”規劃目標任務,經濟社會發展取得了新的重大成就。經濟綜合實力躍上新臺階,地區生產總值、固定資產投資、規模以上工業總產值、金融機構存貸款余額等指標超過萬億元,預計2015年地區生產總值達到1.68萬億元,年均增長10.1%。經濟結構調整步伐加快,千億元產業增至10個,新興產業加快成長,服務業增加值比重提高,農業農村發展態勢良好,城鎮化水平提升,“雙核驅動、三區統籌”區域發展協調推進。基礎設施建設實現大跨越,高鐵經濟圈和高速公路網基本建成,南寧機場躋身千萬旅客吞吐量大港行列,西部首座核電站防城港紅沙核電1號機組并網發電,大藤峽水利樞紐開工建設,沿海和內河港口吞吐能力大幅提高。生態文明建設扎實推進,節能減排降碳目標如期完成,生態經濟啟動發展,美麗廣西鄉村建設成果豐碩,生態環境質量全國一流。人民生活明顯改善,居民收入增長與經濟增長同步,新增就業持續增加,社會保障體系基本建立,教育、衛生、文化等社會事業全面進步。全面深化改革蹄疾步穩,財稅金融、行政審批、商事制度、北部灣同城化等重點領域改革取得新突破。開放合作深化拓展,廣西成為中國與東

盟開放合作的前沿和窗口,成功承辦一系列國家重大外事活動,桂港、桂澳、桂臺和參與泛珠三角區域合作不斷深化,與周邊省份經濟聯系日趨緊密。特別是中央明確賦予廣西構建面向東盟的國際大通道、打造西南中南地區開放發展新的戰略支點、形成21世紀海上絲綢之路與絲綢之路經濟帶有機銜接的重要門戶“三大定位”新使命,北部灣經濟區、珠江西江經濟帶、左右江革命老區、桂林國際旅游勝地實現國家戰略全覆蓋,廣西在國家戰略中的地位作用顯著提升。“十二五”時期,是廣西克難攻堅、爬坡過坎的五年,是富民強桂、騰躍發展的五年,是內聚實力、外塑形象的五年。面向未來,廣西站在了新的歷史起點上。

三、直升機項目建設可行性

(一)經濟可行性

提高中小企業公共服務平臺的服務能力。繼續支持建立和完善中小企業公共服務平臺,引導平臺不斷提高集聚服務資源的能力、完善服務功能,推動線上線下服務相結合,服務與需求精準對接。繼續對國家中小企業公共服務示范平臺進行動態管理,組織開展經驗交流,提高平臺的服務能力。鼓勵和支持利用互聯網和信息技術,加強技術創新、智能制造、質量品牌等公共技術服務平臺建設。到“十三五”末,培育和認定的省級平臺達到3000家。

(二)政策可行性

“中國智造”已成為當今國內經濟界最亮眼的名詞之一。10月底,李克強總理在會見德國總理默克爾、韓國總統樸槿惠時分別提出,推進“中國制造2025”和“德國工業4.0”戰略對接,共同推動新工業革命和業態;以“中

國制造2025”同韓國“制造業革新3.0”進行對接為契機,加強創新、智能制造、高端技術研發等合作。

(三)技術可行性

建立評價機制。加快建立自我評價、社會評價與政府引導相結合的綠色制造評價機制。加快制定綠色制造評價制度,研究提出綠色制造評價方法和指南,制定分行業、分領域綠色評價指標和評估方法,開發應用評價工具。開展綠色產品、綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈評價試點,引導綠色生產,促進綠色消費。鼓勵引導第三方服務機構創新綠色制造評價及服務模式,面向重點領域開展咨詢、檢測、評估、認定、審計、培訓等一攬子服務,提供綠色制造整體解決方案。強化綠色評價結果應用,建立實施能效、水效和環保領跑者制度,逐步建立評價結果與綠色消費的銜接機制。

(四)模式可行性

市場主導,政府引導。全面深化改革,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,強化企業主體地位,激發企業活力和創造力。積極轉變政府職能,加強戰略研究和規劃引導,完善相關支持政策,為企業發展創造良好環境。

(五)組織和人力資源可行性 第三部分 直升機項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個直升機項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到直升機項目的盈利性和可行性。在可行性研

究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

一、直升機項目產品市場調查

(一)直升機項目產品國際市場調查

(二)直升機項目產品國內市場調查

(三)直升機項目產品價格調查

(四)直升機項目產品上游原料市場調查

(五)直升機項目產品下游消費市場調查

(六)直升機項目產品市場競爭調查

二、直升機項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本直升機項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定直升機項目建設規模參考的重要根據。

(一)直升機項目產品國際市場預測

(二)直升機項目產品國內市場預測

(三)直升機項目產品價格預測

(四)直升機項目產品上游原料市場預測

(五)直升機項目產品下游消費市場預測

(六)直升機項目發展前景綜述 第四部分 直升機項目產品規劃方案

一、直升機項目產品產能規劃方案

二、直升機項目產品工藝規劃方案

(一)工藝設備選型

(二)工藝說明

(三)工藝流程

三、直升機項目產品營銷規劃方案

(一)營銷戰略規劃

(二)營銷模式

在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

(三)促銷策略

第五部分 直升機項目建設地與土建總規

一、直升機項目建設地

(一)直升機項目建設地地理位置

(二)直升機項目建設地自然情況

(三)直升機項目建設地資源情況

(四)直升機項目建設地經濟情況

(五)直升機項目建設地人口情況

二、直升機項目土建總規

(一)直升機項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

(二)土建總圖布置

1、平面布置。列出直升機項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置(1)場址地形條件(2)豎向布置方案

(3)場地標高及土石方工程量

3、技術改造直升機項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖(技術改造直升機項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

5、總平面布置主要指標表

(三)場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

(四)直升機項目土建及配套工程

1、直升機項目占地

2、直升機項目土建及配套工程內容

(五)直升機項目土建及配套工程造價

(六)直升機項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 直升機項目環保、節能與勞動安全方案

在直升機項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對直升機項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設直升機項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、直升機項目環境保護

(一)直升機項目環境保護設計依據

(二)直升機項目環境保護措施

(三)直升機項目環境保護評價

二、直升機項目資源利用及能耗分析

(一)直升機項目資源利用及能耗標準

(二)直升機項目資源利用及能耗分析

三、直升機項目節能方案

(一)直升機項目節能設計依據

(二)直升機項目節能分析

四、直升機項目消防方案

(一)直升機項目消防設計依據

(二)直升機項目消防措施

(三)火災報警系統

(四)滅火系統

(五)消防知識教育

五、直升機項目勞動安全衛生方案

(一)直升機項目勞動安全設計依據

(二)直升機項目勞動安全保護措施 第七部分 直升機項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中,根據直升機項目規模、直升機項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、直升機項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、直升機項目勞動定員和人員培訓

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓及費用估算 第八部分 直升機項目實施進度安排

直升機項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。直升機項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設直升機項目到直升機項目達到正常生產這段時期,這一時期包括直升機項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將直升機項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

一、直升機項目實施的各階段

(一)建立直升機項目實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和設備訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

二、直升機項目實施進度表

三、劑直升機項目實施費用

(一)建設單位管理費

(二)生產籌備費

(三)生產職工培訓費

(四)辦公和生活家具購置費

(五)其他應支出的費用

第九部分 直升機項目財務評價分析

一、直升機項目總投資估算

二、直升機項目資金籌措

一個建設直升機項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。直升機項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設直升機項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

(一)資金來源

(二)直升機項目籌資方案

三、直升機項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、直升機項目財務評價說明&財務測算假定

(一)計算依據及相關說明

(二)直升機項目測算基本設定

五、直升機項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務費用

(七)其他費用

(八)財務費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

(一)直升機項目投資現金流估算

(二)直升機項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設直升機項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對直升機項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對直升機項目經濟評價指標的影響,以確定直升機項目的可靠性,這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視直升機項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 直升機項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設直升機項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷直升機項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設直升機項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明:

一、財務評價

財務評價是考察直升機項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設直升機項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷直升機項目在財務上是否可行。

(一)財務凈現值

財務凈現值是指把直升機項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(直升機項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察直升機項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果直升機項目財務凈現值等于或大于零,表明直升機項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,直升機項目財務上可行。

(二)財務內部收益率(FIRR)

財務內部收益率是指直升機項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使直升機項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映直升機項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,直升機項目可行。

(三)投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

(l)計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據直升機項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

(2)評價準則

1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明直升機項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

2)Pt>Pc時,則直升機項目(或方案)不可行,應予拒絕。

(四)直升機項目投資收益率ROI 直升機項目投資收益率是指直升機項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與直升機項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,直升機項目在財務上可考慮接受。

(五)直升機項目投資利稅率

直升機項目投資利稅率是指直升機項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與直升機項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,直升機項目在財務上可考慮接受。

(六)直升機項目資本金凈利潤率(ROE)

直升機項目資本金凈利潤率是指直升機項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與直升機項目資本金(EC)的比率。直升機項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用直升機項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

(七)直升機項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是直升機項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮直升機項目取舍的重要依據。建設直升機項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算直升機項目對國民經濟的凈貢獻,評價直升機項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據直升機項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的直升機項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對直升機項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 直升機項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 直升機項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果,對直升機項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

5、對不可行的直升機項目,提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于直升機項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、直升機項目建議書(初步可行性研究報告)

2、直升機項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術直升機項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞:直升機項目可行性研究報告,直升機項目計劃書,直升機項目建議書,直升機商業計劃書,直升機可行性報告,直升機可行性研究報告,直升機可研報告,直升機資金申請報告,直升機項目可行性報告,直升機可行性分析,直升機可行性分析報告,直升機項目申請報告

第三篇:打印機項目可行性研究分析報告

打印機項目可行性研究分析報告

報告說明:

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。

《打印機項目可行性研究報告》通過對打印機項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對打印機項目進行調查研究和分析比較,并對打印機項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測,為打印機項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言,本報告體現如下幾方面價值:

——作為向打印機項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據; ——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據; ——作為建設打印機項目投資決策的依據;

——作為打印機項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據;

——作為打印機項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據;

——作為環保部門審查打印機項目對環境影響的依據。

泓域企劃機構(簡稱“泓域企劃”)成立于2011年,是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣,并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構,在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式,通過信息資源整合,可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構,主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構,泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格,其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽,已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫,可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質,其打印機項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構,團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際打印機項目運作經驗,能夠有效地為客戶提供打印機項目可研專項咨詢服務,研究員長期的打印機項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

可行性研究報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客

戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

打印機項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 打印機項目總論

第二部分 打印機項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 打印機項目產品市場分析 第四部分 打印機項目產品規劃方案 第五部分 打印機項目建設地與土建總規 第六部分 打印機項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 打印機項目組織和勞動定員 第八部分 打印機項目實施進度安排 第九部分 打印機項目財務評價分析

第十部分 打印機項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 打印機項目風險分析及風險防控 第十二部分 打印機項目可行性研究結論與建議

襄陽,湖北省地級市,國家歷史文化名城,楚文化、漢文化、三國文化的主要發源地,已有2800多年建制歷史,歷代為經濟軍事要地。素有“華夏第一城池”、“鐵打的襄陽”、“兵家必爭之地”之稱。襄陽位于湖北省西北部,漢江中游平原腹地。襄陽因地處襄水之陽而得名,漢水穿城而過,分出南北兩岸的襄陽、樊城隔江相望。兩城歷史上都是軍事與商業重鎮。1949年兩城

合并后稱襄樊市;1983年襄陽地區并入地級襄樊市;2010年12月襄樊市更名為襄陽市。現轄3個區(襄州、襄城、樊城)、3個縣級市(棗陽、宜城、老河口)、3個縣(南漳、保康、谷城)和3個開發區(襄陽高新技術產業開發區、襄陽經濟技術開發區、襄陽魚梁洲經濟開發區),總面積1.97萬平方公里,2016年全市實現地區生產總值3694.5億元,居湖北第三。襄陽名勝古跡旅游以三國文化為主要特色,有隆中風景名勝區、襄陽城等著名景點,劉備“三顧茅廬”“《隆中對》”等故事就發生在這里。襄陽是湖北省域副中心城市和鄂西生態文化旅游圈中心城市。2013年襄陽入圍首批國家智慧城市。2014年襄陽入圍“信息惠民”國家試點城市。

打印機項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 打印機項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對打印機項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

一、打印機項目背景

(一)打印機項目名稱

(二)打印機項目的承辦單位

(三)承擔可行性研究工作的單位情況

(四)打印機項目的主管部門

(五)打印機項目建設內容、規模、目標

(五)打印機項目建設地點

二、打印機項目可行性研究主要結論

在可行性研究中,對打印機項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、打印機項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

(一)打印機項目產品市場前景

(二)打印機項目原料供應問題

(三)打印機項目政策保障問題

(四)打印機項目資金保障問題

(五)打印機項目組織保障問題

(六)打印機項目技術保障問題

(七)打印機項目人力保障問題

(八)打印機項目風險控制問題

(九)打印機項目財務效益結論

(十)打印機項目社會效益結論

(十一)打印機項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對打印機項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的打印機項目的主要問題進行說明并提出解決的建

議。

第二部分 打印機項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明打印機項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及打印機項目開展的支撐性條件等等。

一、打印機項目建設背景

(一)國家或行業發展規劃

(二)打印機項目發起人以及發起緣由

二、打印機項目建設必要性

襄陽,湖北省地級市,國家歷史文化名城,楚文化、漢文化、三國文化的主要發源地,已有2800多年建制歷史,歷代為經濟軍事要地。素有“華夏第一城池”、“鐵打的襄陽”、“兵家必爭之地”之稱。襄陽位于湖北省西北部,漢江中游平原腹地。襄陽因地處襄水之陽而得名,漢水穿城而過,分出南北兩岸的襄陽、樊城隔江相望。兩城歷史上都是軍事與商業重鎮。1949年兩城合并后稱襄樊市;1983年襄陽地區并入地級襄樊市;2010年12月襄樊市更名為襄陽市。現轄3個區(襄州、襄城、樊城)、3個縣級市(棗陽、宜城、老河口)、3個縣(南漳、保康、谷城)和3個開發區(襄陽高新技術產業開發區、襄陽經濟技術開發區、襄陽魚梁洲經濟開發區),總面積1.97萬平方公里,2016年全市實現地區生產總值3694.5億元,居湖北第三。襄陽名勝古跡旅游以三國文化為主要特色,有隆中風景名勝區、襄陽城等著名景點,劉備“三顧茅廬”“《隆中對》”等故事就發生在這里。襄陽是湖北省域副中心城市和鄂西生態文化旅游圈中心城市。2013年襄陽入圍首批國家智慧城市。

2014年襄陽入圍“信息惠民”國家試點城市。

“十二五”期間高新區全面實施“投資拉動、項目帶動、創新驅動”戰略,產業結構不斷優化,規模總量持續增強,發展質量明顯提升,社會事業全面健康發展,公共服務體系日趨完善,黨建工作卓有成效,改革開放開創新局面。抓規模、提質量,過去五年綜合實力實現大跨越。“十二五”期間,全區GDP由321億元增長到875億元,五年增長1.72倍,年均增長14.7%;規模以上工業總產值由1006億元增長到2520億元,五年增長1.5倍,年均增長20.2%;規模以上工業增加值由281億元增長到756億元,五年增長1.69倍,年均增長16.3%;固定資產投資由180億元增長到800億元,五年增長3.61倍,年均增長35.8%;地方公共財政預算收入由3.2億元增長到45億元,五年增長13.1倍,年均增69.7%;實際利用外資由1.19億美元增長到3.01億美元,五年增長1.53倍,年均增長20.4%;外貿出口由1.2億美元增長到3.3億美元,五年增長1.75倍,年均增長22.4%。抓轉型、促升級,過去五年產業結構實現大調整。“十二五”期間,汽車產業產值從2010年的906億元增長到1300億元,五年增長0.43倍,年均增長7.4%;戰略性新興產業產值由2010年的96億元增長到1133億元,五年增長10.8倍,年均增長63.8%,占全區規模以上工業總產值的比重由2010年的9.5%提高到45%,而汽車產業占比由90%下降到51.6%。規模以上企業達到327家,新增216家,占全市新增總數的45%。現代服務業營業收入達到55億元,五年增長23倍。

三、打印機項目建設可行性

(一)經濟可行性

鼓勵精細化發展。引導中小企業精細化生產、管理和服務,以美譽度好、性價比高、品質精良的產品和服務在細分市場中占據優勢。鼓勵中小企業抓住關鍵環節,量化標準,強化責任,不斷提供優質的產品和服務。支持中小企業最大限度地發揮員工的優勢和潛能,滿足日益增長的個性化、定制化需求。

(二)政策可行性

今年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,在區間調控基礎上加強定向調控、相機調控,提高預見性、精準性和有效性,注重消費、投資、區域、產業、環保等政策的協調配合,確保經濟運行在合理區間。

(三)技術可行性

以綠色金融支持工業綠色發展,不斷擴大工業綠色信貸和綠色債券規模,創新金融產品和服務,積極開展綠色消費信貸業務。積極研究設立工業綠色發展基金,鼓勵社會資本投入綠色制造業。建立企業綠色發展水平與企業信用等級評定、貸款聯動機制。鼓勵金融機構為中小企業綠色轉型提供便捷、優惠的擔保服務和信貸支持,積極發展融資租賃、知識產權質押貸款、信用保險保單質押貸款。

(四)模式可行性

實現制造強國的戰略目標,必須堅持問題導向,統籌謀劃,突出重點;必須凝聚全社會共識,加快制造業轉型升級,全面提高發展質量和核心競爭力。

(五)組織和人力資源可行性

第三部分 打印機項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個打印機項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到打印機項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

一、打印機項目產品市場調查

(一)打印機項目產品國際市場調查

(二)打印機項目產品國內市場調查

(三)打印機項目產品價格調查

(四)打印機項目產品上游原料市場調查

(五)打印機項目產品下游消費市場調查

(六)打印機項目產品市場競爭調查

二、打印機項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本打印機項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定打印機項目建設規模參考的重要根據。

(一)打印機項目產品國際市場預測

(二)打印機項目產品國內市場預測

(三)打印機項目產品價格預測

(四)打印機項目產品上游原料市場預測

(五)打印機項目產品下游消費市場預測

(六)打印機項目發展前景綜述 第四部分 打印機項目產品規劃方案

一、打印機項目產品產能規劃方案

二、打印機項目產品工藝規劃方案

(一)工藝設備選型

(二)工藝說明

(三)工藝流程

三、打印機項目產品營銷規劃方案

(一)營銷戰略規劃

(二)營銷模式

在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

(三)促銷策略

第五部分 打印機項目建設地與土建總規

一、打印機項目建設地

(一)打印機項目建設地地理位置

(二)打印機項目建設地自然情況

(三)打印機項目建設地資源情況

(四)打印機項目建設地經濟情況

(五)打印機項目建設地人口情況

二、打印機項目土建總規

(一)打印機項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

(二)土建總圖布置

1、平面布置。列出打印機項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置(1)場址地形條件(2)豎向布置方案

(3)場地標高及土石方工程量

3、技術改造打印機項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖(技術改造打印機項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

5、總平面布置主要指標表

(三)場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

(四)打印機項目土建及配套工程

1、打印機項目占地

2、打印機項目土建及配套工程內容

(五)打印機項目土建及配套工程造價

(六)打印機項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 打印機項目環保、節能與勞動安全方案

在打印機項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對打印機項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設打印機項目都必

須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、打印機項目環境保護

(一)打印機項目環境保護設計依據

(二)打印機項目環境保護措施

(三)打印機項目環境保護評價

二、打印機項目資源利用及能耗分析

(一)打印機項目資源利用及能耗標準

(二)打印機項目資源利用及能耗分析

三、打印機項目節能方案

(一)打印機項目節能設計依據

(二)打印機項目節能分析

四、打印機項目消防方案

(一)打印機項目消防設計依據

(二)打印機項目消防措施

(三)火災報警系統

(四)滅火系統

(五)消防知識教育

五、打印機項目勞動安全衛生方案

(一)打印機項目勞動安全設計依據

(二)打印機項目勞動安全保護措施

第七部分 打印機項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中,根據打印機項目規模、打印機項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、打印機項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、打印機項目勞動定員和人員培訓

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓及費用估算 第八部分 打印機項目實施進度安排

打印機項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。打印機項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設打印機項目到打印機項目達到正常生產這段時期,這一時期包括打印機項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將打印機項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

一、打印機項目實施的各階段

(一)建立打印機項目實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和設備訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

二、打印機項目實施進度表

三、劑打印機項目實施費用

(一)建設單位管理費

(二)生產籌備費

(三)生產職工培訓費

(四)辦公和生活家具購置費

(五)其他應支出的費用

第九部分 打印機項目財務評價分析

一、打印機項目總投資估算

二、打印機項目資金籌措

一個建設打印機項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。打印機項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設打印機項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及

其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

(一)資金來源

(二)打印機項目籌資方案

三、打印機項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、打印機項目財務評價說明&財務測算假定

(一)計算依據及相關說明

(二)打印機項目測算基本設定

五、打印機項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務費用

(七)其他費用

(八)財務費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

(一)打印機項目投資現金流估算

(二)打印機項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設打印機項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對打印機項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對打印機項目經濟評價指標的影響,以確定打印機項目的可靠性,這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視打印機項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 打印機項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設打印機項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷打印機項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設打印機項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明:

一、財務評價

財務評價是考察打印機項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設打印機項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷打印機項目在財務上是否可行。

(一)財務凈現值

財務凈現值是指把打印機項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(打印機項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察打印機項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果打印機項目財務凈現值等于或大于零,表明打印機項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,打印機項目財務上可行。

(二)財務內部收益率(FIRR)

財務內部收益率是指打印機項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使打印機項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映打印機項目實際收益率的一個動態指標,該

指標越大越好。一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,打印機項目可行。

(三)投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

(l)計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據打印機項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

(2)評價準則

1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明打印機項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

2)Pt>Pc時,則打印機項目(或方案)不可行,應予拒絕。

(四)打印機項目投資收益率ROI 打印機項目投資收益率是指打印機項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與打印機項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,打印機項目在財務上可考慮接受。

(五)打印機項目投資利稅率

打印機項目投資利稅率是指打印機項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與打印機項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,打印機項目在財務上可考慮接受。

(六)打印機項目資本金凈利潤率(ROE)

打印機項目資本金凈利潤率是指打印機項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與打印機項目資本金(EC)的比率。打印機項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用打印機項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

(七)打印機項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是打印機項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮打印機項目取舍的重要依據。建設打印機項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算打印機項目對國民經濟的凈貢獻,評價打印機項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據打印機項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的打印機項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對打印機項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 打印機項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 打印機項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果,對打印機項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

5、對不可行的打印機項目,提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于打印機項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、打印機項目建議書(初步可行性研究報告)

2、打印機項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術打印機項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞:打印機項目可行性研究報告,打印機項目計劃書,打印機項目建議書,打印機商業計劃書,打印機可行性報告,打印機可行性研究報告,打印機可研報告,打印機資金申請報告,打印機項目可行性報告,打印機可行性分析,打印機可行性分析報告,打印機項目申請報告

第四篇:離合器項目可行性研究分析報告

離合器項目可行性研究分析報告

報告說明:

核心提示:項目投資環境分析,項目背景和發展概況,項目建設的必要性,行業競爭格局分析,行業財務指標分析參考,行業市場分析與建設規模,項目建設條件與選址方案,項目不確定性及風險分析,行業發展趨勢分析

《離合器項目可行性研究報告》通過對離合器項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對離合器項目進行調查研究和分析比較,并對離合器項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測,為離合器項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言,本報告體現如下幾方面價值:

——作為向離合器項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據; ——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據; ——作為建設離合器項目投資決策的依據;

——作為離合器項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據;

——作為離合器項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據;

——作為環保部門審查離合器項目對環境影響的依據。

泓域企劃機構(簡稱“泓域企劃”)成立于2011年,是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣,并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構,在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式,通過信息資源整合,可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構,主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構,泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格,其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽,已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫,可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質,其離合器項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構,團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際離合器項目運作經驗,能夠有效地為客戶提供離合器項目可研專項咨詢服務,研究員長期的離合器項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

該項目可行性研究報告對項目所涉及的主要問題,例如:項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規模、項目投資規模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等,從技術、經濟和環境保護等多個方面

進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案,并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測,從而為投資決策提供可靠的依據,作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。

離合器項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 離合器項目總論

第二部分 離合器項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 離合器項目產品市場分析 第四部分 離合器項目產品規劃方案 第五部分 離合器項目建設地與土建總規 第六部分 離合器項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 離合器項目組織和勞動定員 第八部分 離合器項目實施進度安排 第九部分 離合器項目財務評價分析

第十部分 離合器項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 離合器項目風險分析及風險防控 第十二部分 離合器項目可行性研究結論與建議

臨汾地處太原、鄭州、西安三個省會城市連接中點,區位優勢突出,交通通訊便捷。位于山西省西南部,東倚太岳,與長治、晉城為鄰;西臨黃河,與陜西省隔河相望;北起韓信嶺,與晉中、呂梁毗連;南與運城市接壤。因地處汾水之濱而得名,臨汾“東臨雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北達幽并”,地理位置重要,自古為兵家必爭之地。該市歷史悠久,是華夏民族的重要發祥地之一和黃河文明的搖籃,有“華夏第一都”之稱;該市是華北地區重要的糧棉生產基地,盛產小麥、棉花等,素有“棉麥之鄉”和“膏腴之地”美譽;該市已形成多元產業體系,是山西省新型能源和工業基地建設的重要組成部分;該市自然資源豐富,是中國三大優質主焦煤基地之一;該市非物質文化種類繁多,有蒲州梆子、威風鑼鼓等多種民間藝術形式,被譽為“梅花之鄉”、“剪紙之鄉”和“鑼鼓之鄉”。

離合器項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 離合器項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對離合器項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

一、離合器項目背景

(一)離合器項目名稱

(二)離合器項目的承辦單位

(三)承擔可行性研究工作的單位情況

(四)離合器項目的主管部門

(五)離合器項目建設內容、規模、目標

(五)離合器項目建設地點

二、離合器項目可行性研究主要結論

在可行性研究中,對離合器項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、離合器項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

(一)離合器項目產品市場前景

(二)離合器項目原料供應問題

(三)離合器項目政策保障問題

(四)離合器項目資金保障問題

(五)離合器項目組織保障問題

(六)離合器項目技術保障問題

(七)離合器項目人力保障問題

(八)離合器項目風險控制問題

(九)離合器項目財務效益結論

(十)離合器項目社會效益結論

(十一)離合器項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對離合器項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的離合器項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 離合器項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明離合器項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及離合器項目開展的支撐性條件等等。

一、離合器項目建設背景

(一)國家或行業發展規劃

(二)離合器項目發起人以及發起緣由

二、離合器項目建設必要性

臨汾地處太原、鄭州、西安三個省會城市連接中點,區位優勢突出,交通通訊便捷。位于山西省西南部,東倚太岳,與長治、晉城為鄰;西臨黃河,與陜西省隔河相望;北起韓信嶺,與晉中、呂梁毗連;南與運城市接壤。因地處汾水之濱而得名,臨汾“東臨雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北達幽并”,地理位置重要,自古為兵家必爭之地。該市歷史悠久,是華夏民族的重要發祥地之一和黃河文明的搖籃,有“華夏第一都”之稱;該市是華北地區重要的糧棉生產基地,盛產小麥、棉花等,素有“棉麥之鄉”和“膏腴之地”美譽;該市已形成多元產業體系,是山西省新型能源和工業基地建設的重要組成部分;該市自然資源豐富,是中國三大優質主焦煤基地之一;該市非物質文化種類繁多,有蒲州梆子、威風鑼鼓等多種民間藝術形式,被譽為“梅花之鄉”、“剪紙之鄉”和“鑼鼓之鄉”。

“十二五”時期是我市發展進程中極不平凡的五年。面對嚴峻復雜形勢和艱巨繁重任務,在黨中央、國務院和省委、省政府的堅強領導下,市委、市政府團結帶領廣大黨員干部和人民群眾,按照“四個全面”戰略布局,堅持“深入學習貫徹總書記系列重要講話精神,凈化政治生態,實現弊革風清,重塑山西形象,促進富民強省”的“五句話”總要求,持續推進黨的群眾路線教育實踐活動,認真開展學習討論落實活動和“三嚴三實”專項教育,深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作,全面實施“六權治本”,著力推進“六大發展”,大力推動科技創新、金融振興、民營經濟發展“三個突破”,統籌推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,扎實做好穩增長、防風險、調結構、轉方式、促改革、惠民生等各項工作,經濟社會發展取得新成就,“十二五”規劃確定的目標任務基本完成。綜合實力顯著提升。五年來,全市以百里汾河生態經濟帶建設為載體,積極應對經濟下行壓力持續加大的困難局面,認真落實各項宏觀調控政策,堅持穩中求進工作總基調,強化經濟運行調節,實施了一批行之有效地穩增長政策措施,整體上保持了平穩較快發展,綜合實力顯著增強。經濟總量突破千億元大關,2015年達到1161.1億元,扣除價格因素,比“十二五”末增長47%,年均增長7.62%,高于全省年均水平。公共財政預算收入五年累計實現524.5億元,年均達到104.9億元。全社會固定資產投資累計完成5134.3億元,年均增長24%,超額完成“五年五千億”的目標。社會消費品零售總額年均增長12.63%,比全省平均水平高0.6個百分點。“百里汾河生態經濟帶”建設取得實質性進展,帶內河道生態治理修復、道路交通建設、產業園區建設、文化旅游景區開發和城鎮化建設五大工程全面推進,區域經濟協調發展,“沿汾崛起、兩翼齊飛”格局初見成效,2015年全市城鎮化率達到48.94%。一大批重大工程項目如期建成,如高鐵臨汾西站、臨吉高速、霍永高速、臨大公路、霍侯一級路改造、濱河東路(洪洞至襄汾)、市區五一路貫通、北城壕改造、引沁入汾和川

取水輸水工程、禹門口提水東擴工程(一期)、五馬水庫、清峪水庫等,臨汾民航機場實現通航、城西客運站基本建成,全市基礎設施建設水平全面躍升。

三、離合器項目建設可行性

(一)經濟可行性

推動中小企業管理創新。鼓勵有條件的中小企業積極開展管理創新,及時總結經驗,積極參加全國和地方企業管理現代化創新成果申報活動。加強管理創新實踐和創新成果推廣,鼓勵和引導中小企業學習和借鑒國內外先進管理經驗,提升管理水平。鼓勵中小企業依法規范經營,履行社會責任。

(二)政策可行性

加快構建先進制造產業體系。構筑“10+3+8+2”產業新體系。加快發展航空裝備、航天裝備、集成電路及專用裝備、高性能服務器及云計算、海洋工程裝備及高技術船舶、特高壓輸變電裝備、大型工程機械、軌道交通、高檔數控機床、自動變速器10個高端產業;做大智能終端、基礎片式元器件、生物醫藥和健康3個具有比較優勢產業規模;培育發展節能與新能源汽車、新能源、新材料、節能環保、機器人、3D打印設備、高性能醫療器械以及自主操作系統、國產數據庫和軟件8個新興產業,打造一批新增長點;改造提升現代石化、現代冶金2大傳統產業;加快發展國防科技工業,推進軍民融合深度發展。到2020年,形成航空航天、節能環保、新能源、新材料、生物醫藥等一批千億元級的新興產業群,以及高端裝備、新一代信息技術、汽車(節能與新能源汽車)、現代石化、現代冶金、輕工紡織等一批五千億元級的優勢產業群。

(三)技術可行性

強化創新服務。鼓勵企業與高校、科研機構、服務機構共建研發中心、實驗室、中試基地等科技創新載體,推進建設若干國家綠色創新示范企業和企業綠色技術中心。建立產業綠色創新聯盟等創新平臺,開展產學研用協同創新。加強綠色制造關鍵核心技術知識產權儲備,構建產業化導向的專利組合和戰略布局,建設綠色制造技術專利池,推動知識產權資源共享。提升綠色制造項目甄別、技術鑒定、成果推廣、信息交流等服務能力,建立企業、中介機構與金融機構之間的互動機制,利用市場機制和信息化手段,提供知識培訓、問題診斷、技術方案、融資支持、效果評估一體化服務。實施綠色制造培訓行動計劃,完善綠色制造人才培訓、咨詢、信息等綠色促進服務體系,針對中小企業開展網上培訓、免費義診等。

(四)模式可行性

自主發展,開放合作。在關系國計民生和產業安全的基礎性、戰略性、全局性領域,著力掌握關鍵核心技術,完善產業鏈條,形成自主發展能力。繼續擴大開放,積極利用全球資源和市場,加強產業全球布局和國際交流合作,形成新的比較優勢,提升制造業開放發展水平。

(五)組織和人力資源可行性 第三部分 離合器項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個離合器項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到離合器項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

一、離合器項目產品市場調查

(一)離合器項目產品國際市場調查

(二)離合器項目產品國內市場調查

(三)離合器項目產品價格調查

(四)離合器項目產品上游原料市場調查

(五)離合器項目產品下游消費市場調查

(六)離合器項目產品市場競爭調查

二、離合器項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本離合器項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定離合器項目建設規模參考的重要根據。

(一)離合器項目產品國際市場預測

(二)離合器項目產品國內市場預測

(三)離合器項目產品價格預測

(四)離合器項目產品上游原料市場預測

(五)離合器項目產品下游消費市場預測

(六)離合器項目發展前景綜述 第四部分 離合器項目產品規劃方案

一、離合器項目產品產能規劃方案

二、離合器項目產品工藝規劃方案

(一)工藝設備選型

(二)工藝說明

(三)工藝流程

三、離合器項目產品營銷規劃方案

(一)營銷戰略規劃

(二)營銷模式

在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

(三)促銷策略

第五部分 離合器項目建設地與土建總規

一、離合器項目建設地

(一)離合器項目建設地地理位置

(二)離合器項目建設地自然情況

(三)離合器項目建設地資源情況

(四)離合器項目建設地經濟情況

(五)離合器項目建設地人口情況

二、離合器項目土建總規

(一)離合器項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

(二)土建總圖布置

1、平面布置。列出離合器項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置(1)場址地形條件(2)豎向布置方案

(3)場地標高及土石方工程量

3、技術改造離合器項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖(技術改造離合器項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

5、總平面布置主要指標表

(三)場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

(四)離合器項目土建及配套工程

1、離合器項目占地

2、離合器項目土建及配套工程內容

(五)離合器項目土建及配套工程造價

(六)離合器項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 離合器項目環保、節能與勞動安全方案

在離合器項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對離合器項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設離合器項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、離合器項目環境保護

(一)離合器項目環境保護設計依據

(二)離合器項目環境保護措施

(三)離合器項目環境保護評價

二、離合器項目資源利用及能耗分析

(一)離合器項目資源利用及能耗標準

(二)離合器項目資源利用及能耗分析

三、離合器項目節能方案

(一)離合器項目節能設計依據

(二)離合器項目節能分析

四、離合器項目消防方案

(一)離合器項目消防設計依據

(二)離合器項目消防措施

(三)火災報警系統

(四)滅火系統

(五)消防知識教育

五、離合器項目勞動安全衛生方案

(一)離合器項目勞動安全設計依據

(二)離合器項目勞動安全保護措施 第七部分 離合器項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中,根據離合器項目規模、離合器項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、離合器項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、離合器項目勞動定員和人員培訓

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓及費用估算 第八部分 離合器項目實施進度安排

離合器項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。離合器項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設離合器項目到離合器項目達到正常生產這段時期,這一時期包括離合器項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將離合器項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

一、離合器項目實施的各階段

(一)建立離合器項目實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和設備訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

二、離合器項目實施進度表

三、劑離合器項目實施費用

(一)建設單位管理費

(二)生產籌備費

(三)生產職工培訓費

(四)辦公和生活家具購置費

(五)其他應支出的費用

第九部分 離合器項目財務評價分析

一、離合器項目總投資估算

二、離合器項目資金籌措

一個建設離合器項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。離合器項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設離合器項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

(一)資金來源

(二)離合器項目籌資方案

三、離合器項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、離合器項目財務評價說明&財務測算假定

(一)計算依據及相關說明

(二)離合器項目測算基本設定

五、離合器項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務費用

(七)其他費用

(八)財務費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

(一)離合器項目投資現金流估算

(二)離合器項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設離合器項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對離合器項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對離合器項目經濟評價指標的影響,以確定離合器項目的可靠性,這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視離合器項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 離合器項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設離合器項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷離合器項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設離合器項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明:

一、財務評價

財務評價是考察離合器項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設離合器項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷離合器項目在財務上是否可行。

(一)財務凈現值

財務凈現值是指把離合器項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(離合器項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察離合器項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果離合器項目財務凈現值等于或大于零,表明離合器項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,離合器項目財務上可行。

(二)財務內部收益率(FIRR)

財務內部收益率是指離合器項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使離合器項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映離合器項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,離合器項目可行。

(三)投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態

投資回收期。以動態回收期為例:

(l)計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據離合器項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

(2)評價準則

1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明離合器項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

2)Pt>Pc時,則離合器項目(或方案)不可行,應予拒絕。

(四)離合器項目投資收益率ROI 離合器項目投資收益率是指離合器項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與離合器項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,離合器項目在財務上可考慮接受。

(五)離合器項目投資利稅率

離合器項目投資利稅率是指離合器項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與離合器項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)

時,離合器項目在財務上可考慮接受。

(六)離合器項目資本金凈利潤率(ROE)

離合器項目資本金凈利潤率是指離合器項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與離合器項目資本金(EC)的比率。離合器項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用離合器項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

(七)離合器項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是離合器項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮離合器項目取舍的重要依據。建設離合器項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算離合器項目對國民經濟的凈貢獻,評價離合器項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據離合器項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的離合器項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對離合器項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 離合器項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 離合器項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果,對離合器項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

5、對不可行的離合器項目,提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于離合器項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、離合器項目建議書(初步可行性研究報告)

2、離合器項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術離合器項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞:離合器項目可行性研究報告,離合器項目計劃書,離合器項目建議書,離合器商業計劃書,離合器可行性報告,離合器可行性研究報告,離合器可研報告,離合器資金申請報告,離合器項目可行性報告,離合器可行性分析,離合器可行性分析報告,離合器項目申請報告

第五篇:量具項目可行性研究分析報告

量具項目可行性研究分析報告

報告說明:

該項目可行性研究報告對項目所涉及的主要問題,例如:項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規模、項目投資規模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等,從技術、經濟和環境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案,并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測,從而為投資決策提供可靠的依據,作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。

《量具項目可行性研究報告》通過對量具項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術、經濟、工程等角度對量具項目進行調查研究和分析比較,并對量具項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測,為量具項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言,本報告體現如下幾方面價值:

——作為向量具項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據; ——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據; ——作為建設量具項目投資決策的依據;

——作為量具項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期

工作的依據;

——作為量具項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據;

——作為環保部門審查量具項目對環境影響的依據。

泓域企劃機構(簡稱“泓域企劃”)成立于2011年,是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣,并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構,在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式,通過信息資源整合,可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構,主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構,泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格,其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽,已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫,可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質,其量具項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構,團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際量具項目運作經驗,能夠有效地為客戶提供量具項目可研專項咨詢服務,研究員長期的量具項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的上報文件。

量具項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 量具項目總論

第二部分 量具項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 量具項目產品市場分析 第四部分 量具項目產品規劃方案 第五部分 量具項目建設地與土建總規 第六部分 量具項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 量具項目組織和勞動定員 第八部分 量具項目實施進度安排 第九部分 量具項目財務評價分析

第十部分 量具項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 量具項目風險分析及風險防控 第十二部分 量具項目可行性研究結論與建議

湖北,簡稱“鄂”,省會武漢,位于中國中部偏南、長江中游、洞庭湖以北,故名湖北。湖北介于北緯29°05′至33°20′,東經108°21′至116°07′,東連安徽,南鄰江西、湖南,西連重慶,西北與陜西為鄰,北接河南。

湖北省東、西、北三面環山,中部為被稱作“魚米之鄉”的江漢平原。湖北是承東啟西、連南接北的交通樞紐,武漢天河國際機場是中國內陸重要的空港。長江自西向東,橫貫全省1062公里。長江及其最大支流漢江,潤澤楚天,水網縱橫,湖泊密布,湖北省因此又稱“千湖之省”。湖北文化底蘊深厚,中華民族的始祖炎帝的故里在湖北。春秋戰國時期的楚國在長達800多年的歷史中,創造了楚文化。湖北具有光榮的革命傳統。從武昌辛亥首義到新中國成立,湖北為中國革命勝利作出了重要貢獻。新民主主義革命時期,僅紅安縣就孕育了董必武、李先念兩位國家主席和200多位將軍。湖北省科教文化實力位居全國前列,是中國重要的高等教育基地。湖北省科學研究水平全國領先,國家科技獎獲獎項目數量,連續7年位居全國前四。

量具項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 量具項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對量具項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

一、量具項目背景

(一)量具項目名稱

(二)量具項目的承辦單位

(三)承擔可行性研究工作的單位情況

(四)量具項目的主管部門

(五)量具項目建設內容、規模、目標

(五)量具項目建設地點

二、量具項目可行性研究主要結論

在可行性研究中,對量具項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、量具項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:

(一)量具項目產品市場前景

(二)量具項目原料供應問題

(三)量具項目政策保障問題

(四)量具項目資金保障問題

(五)量具項目組織保障問題

(六)量具項目技術保障問題

(七)量具項目人力保障問題

(八)量具項目風險控制問題

(九)量具項目財務效益結論

(十)量具項目社會效益結論

(十一)量具項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對量具項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的量具項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 量具項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明量具項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及量具項目開展的支撐性條件等等。

一、量具項目建設背景

(一)國家或行業發展規劃

(二)量具項目發起人以及發起緣由

二、量具項目建設必要性

湖北,簡稱“鄂”,省會武漢,位于中國中部偏南、長江中游、洞庭湖以北,故名湖北。湖北介于北緯29°05′至33°20′,東經108°21′至116°07′,東連安徽,南鄰江西、湖南,西連重慶,西北與陜西為鄰,北接河南。湖北省東、西、北三面環山,中部為被稱作“魚米之鄉”的江漢平原。湖北是承東啟西、連南接北的交通樞紐,武漢天河國際機場是中國內陸重要的空港。長江自西向東,橫貫全省1062公里。長江及其最大支流漢江,潤澤楚天,水網縱橫,湖泊密布,湖北省因此又稱“千湖之省”。湖北文化底蘊深厚,中華民族的始祖炎帝的故里在湖北。春秋戰國時期的楚國在長達800多年的歷史中,創造了楚文化。湖北具有光榮的革命傳統。從武昌辛亥首義到新中國成立,湖北為中國革命勝利作出了重要貢獻。新民主主義革命時期,僅紅安縣就孕育了董必武、李先念兩位國家主席和200多位將軍。湖北省科教文化實力位居全國前列,是中國重要的高等教育基地。湖北省科學研究水平全國

領先,國家科技獎獲獎項目數量,連續7年位居全國前四。

“十二五”時期是湖北發展極不平凡和取得巨大成就的五年。面對復雜多變的國際國內環境和經濟下行壓力,省委省政府團結帶領全省人民,緊緊圍繞“建成支點、走在前列”總目標,堅定科學發展、跨越式發展不動搖,堅持競進提質、效速兼取不松勁,遵循“綠色決定生死、市場決定取舍、民生決定目的”三維綱要,深入實施一元多層次戰略體系,全面推進富強、創新、法治、文明、幸福湖北建設,全省經濟社會持續健康較快發展,始終保持高于全國、中部靠前的良好發展態勢,圓滿完成“十二五”規劃確定的主要目標和任務。經濟總量跨越提升。全省生產總值達到2.96萬億元,由“十一五”末的全國第11位上升到第8位。人均生產總值突破8000美元。地方一般公共預算收入3005億元,提前兩年完成翻一番目標。全社會固定資產投資2015年達到2.9萬億元,五年累計完成10萬億元。工業總產值突破4萬億元,支柱產業不斷發展壯大,千億元產業由7個增加到17個。服務業增加值達到1.27萬億元,占生產總值比重提高5.2個百分點。農業綜合生產能力顯著提升,糧食產量實現“十二連增”,2015年達到540億斤,創歷史最高水平。

三、量具項目建設可行性

(一)經濟可行性

推動開展展覽展示活動。支持建立各類中小企業產品技術展示中心,鼓勵中小企業利用跨境網絡交易平臺、跨境電商等渠道拓展市場,繼續辦好中國國際中小企業博覽會、APEC中小企業技術交流暨展覽會,支持中小企業

參加境內外展覽展銷活動。

(二)政策可行性

強化創新引領,新動能快速成長。深入推進“互聯網+”行動和國家大數據戰略,全面實施《中國制造2025》,落實和完善“雙創”政策措施。部署啟動面向2030年的科技創新重大項目,支持北京、上海建設具有全球影響力的科技創新中心,新設6個國家自主創新示范區。全社會研發經費支出與國內生產總值之比達到2.08%。國內有效發明專利擁有量突破100萬件,技術交易額超過1萬億元。科技進步貢獻率上升到56.2%,創新對發展的支撐作用明顯增強。

(三)技術可行性

以供給側結構性改革為導向,推進結構節能。把優化工業結構和能源消費結構作為新時期推進工業節能的重要途徑,加強節能評估審查和后評價,進一步提高能耗、環保等準入門檻,嚴格控制高耗能行業產能擴張。以鋼鐵、石化、建材、有色金屬等行業為重點,積極運用環保、能耗、技術、工藝、質量、安全等標準,依法淘汰落后和化解過剩產能。加快發展能耗低、污染少的先進制造業和戰略性新興產業,促進生產型制造向服務型制造轉變。大力調整產品結構,積極開發高附加值、低消耗、低排放產品。大力推進工業能源消費結構綠色低碳轉型,鼓勵企業開發利用可再生能源,加快工業企業分布式能源中心建設,在具備條件的工業園區或企業實施煤改氣或可再生能源替代化石能源,推廣綠色照明。實施煤炭清潔高效利用行動計劃,在焦化、煤化工、工業鍋爐、窯爐等重點用煤領域,推進煤炭清潔、高效、分質利用。

(四)模式可行性

結構優化。堅持把結構調整作為建設制造強國的關鍵環節,大力發展先進制造業,改造提升傳統產業,推動生產型制造向服務型制造轉變。優化產業空間布局,培育一批具有核心競爭力的產業集群和企業群體,走提質增效的發展道路。

(五)組織和人力資源可行性 第三部分 量具項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個量具項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到量具項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。

一、量具項目產品市場調查

(一)量具項目產品國際市場調查

(二)量具項目產品國內市場調查

(三)量具項目產品價格調查

(四)量具項目產品上游原料市場調查

(五)量具項目產品下游消費市場調查

(六)量具項目產品市場競爭調查

二、量具項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本量具項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定量具項目建設規模參考的重要根據。

(一)量具項目產品國際市場預測

(二)量具項目產品國內市場預測

(三)量具項目產品價格預測

(四)量具項目產品上游原料市場預測

(五)量具項目產品下游消費市場預測

(六)量具項目發展前景綜述 第四部分 量具項目產品規劃方案

一、量具項目產品產能規劃方案

二、量具項目產品工藝規劃方案

(一)工藝設備選型

(二)工藝說明

(三)工藝流程

三、量具項目產品營銷規劃方案

(一)營銷戰略規劃

(二)營銷模式

在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

(三)促銷策略

第五部分 量具項目建設地與土建總規

一、量具項目建設地

(一)量具項目建設地地理位置

(二)量具項目建設地自然情況

(三)量具項目建設地資源情況

(四)量具項目建設地經濟情況

(五)量具項目建設地人口情況

二、量具項目土建總規

(一)量具項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

(二)土建總圖布置

1、平面布置。列出量具項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置

(1)場址地形條件(2)豎向布置方案

(3)場地標高及土石方工程量

3、技術改造量具項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖(技術改造量具項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)

5、總平面布置主要指標表

(三)場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

(四)量具項目土建及配套工程

1、量具項目占地

2、量具項目土建及配套工程內容

(五)量具項目土建及配套工程造價

(六)量具項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 量具項目環保、節能與勞動安全方案

在量具項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對量具項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設量具項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、量具項目環境保護

(一)量具項目環境保護設計依據

(二)量具項目環境保護措施

(三)量具項目環境保護評價

二、量具項目資源利用及能耗分析

(一)量具項目資源利用及能耗標準

(二)量具項目資源利用及能耗分析

三、量具項目節能方案

(一)量具項目節能設計依據

(二)量具項目節能分析

四、量具項目消防方案

(一)量具項目消防設計依據

(二)量具項目消防措施

(三)火災報警系統

(四)滅火系統

(五)消防知識教育

五、量具項目勞動安全衛生方案

(一)量具項目勞動安全設計依據

(二)量具項目勞動安全保護措施 第七部分 量具項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中,根據量具項目規模、量具項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、量具項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、量具項目勞動定員和人員培訓

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓及費用估算 第八部分 量具項目實施進度安排

量具項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。量具項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設量具項目到量具項目達到正常生產這段時期,這一時期包括量具項目實施準備,資金籌集安

排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將量具項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

一、量具項目實施的各階段

(一)建立量具項目實施管理機構

(二)資金籌集安排

(三)技術獲得與轉讓

(四)勘察設計和設備訂貨

(五)施工準備

(六)施工和生產準備

(七)竣工驗收

二、量具項目實施進度表

三、劑量具項目實施費用

(一)建設單位管理費

(二)生產籌備費

(三)生產職工培訓費

(四)辦公和生活家具購置費

(五)其他應支出的費用 第九部分 量具項目財務評價分析

一、量具項目總投資估算

二、量具項目資金籌措

一個建設量具項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。量具項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設量具項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:

(一)資金來源

(二)量具項目籌資方案

三、量具項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、量具項目財務評價說明&財務測算假定

(一)計算依據及相關說明

(二)量具項目測算基本設定

五、量具項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務費用

(七)其他費用

(八)財務費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

(一)量具項目投資現金流估算

(二)量具項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設量具項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對量具項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對量具項目經濟評價指標的影響,以確定量具項目的可靠性,這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感

性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視量具項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 量具項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設量具項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷量具項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設量具項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明:

一、財務評價

財務評價是考察量具項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設量具項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷量具項目在財務上是否可行。

(一)財務凈現值

財務凈現值是指把量具項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(量具項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察量具項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果量具項目財務凈現值等于或大于零,表明量具項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,量具項目財務上可行。

(二)財務內部收益率(FIRR)

財務內部收益率是指量具項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使量具項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映量具項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,量具項目可行。

(三)投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:

(l)計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據量具項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

(2)評價準則

1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明量具項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;

2)Pt>Pc時,則量具項目(或方案)不可行,應予拒絕。

(四)量具項目投資收益率ROI 量具項目投資收益率是指量具項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與量具項目總投資(TI)的比率。

總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,量具項目在財務上可考慮接受。

(五)量具項目投資利稅率

量具項目投資利稅率是指量具項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與量具項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,量具項目在財務上可考慮接受。

(六)量具項目資本金凈利潤率(ROE)

量具項目資本金凈利潤率是指量具項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與量具項目資本金(EC)的比率。量具項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用量具項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

(七)量具項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是量具項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮量具項目取舍的重要依據。建設量具項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算量具項目對國民經濟的凈貢獻,評價量具項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國

民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據量具項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的量具項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對量具項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 量具項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 量具項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果,對量具項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見

5、對不可行的量具項目,提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于量具項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、量具項目建議書(初步可行性研究報告)

2、量具項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術量具項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞:量具項目可行性研究報告,量具項目計劃書,量具項目建議書,量

具商業計劃書,量具可行性報告,量具可行性研究報告,量具可研報告,量具資金申請報告,量具項目可行性報告,量具可行性分析,量具可行性分析報告,量具項目申請報告

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