第一篇:大漠發電公司安全檢查存在的隱患和問題整改
大漠發電公司安全檢查存在的隱患和問題整改說明
二00六年十一月三十日至十二月一日,自治區檢查組對我公司進行了專項檢查和技術會診,對開各位專家提出的主要隱患及問題和整改意見,我公司在次日立即組織各相關部門及單位召開發專題會議,對各專家提出的隱患及問題進行精心布置,對存在的隱患及問題立即進行整改,并在十二月二十日由公司組織各專業人員組成檢查組進行了自查,現將布置及整改情況匯報如下:
1.鍋爐膨脹監視不到位,無法判別鍋爐膨脹的準確性。
整改:①對部分不便于監視的膨脹指示器位置進行了改裝和省煤器集箱的膨脹受阻,將在元月份1#爐停爐時進行改進,在二月份停爐時對2#爐進行改進;②設置了膨脹記錄表,并進行記錄,現已完成。2.汽包差壓水位測量裝置安裝錯誤,導致差壓水位測量不準。整改:我公司計劃在二00七年元月份1#停爐時對兩臺差壓式水位計進行改裝,在二月份2#爐停爐時對2#爐的兩臺差壓式水位計進行改裝。
3.汽輪機啟機過程中上、下缸溫差偏大。
整改:采用滑參數啟動方式,在啟機過程中適當的控制凝結器的真空值在60kp—70kp,保證汽輪機上、下缸溫度在正常范圍內。4.主機滑潤油壓保護的定值不符合國家頒布的《二十五項反措》。整改:按照二十五項反措要求對1#、2#汽輪機滑潤油壓保護定值進行了整改。
5.循環水冷卻水塔進風處結冰嚴重,應加裝防凍隔板。整改:在循環水冷卻水塔上加裝了防凍簾,減少了結冰。
6.35kv變壓器和電纜交接時有缺項和記錄錯誤的問題。如1#主變、啟備變沒有做交流耐壓試驗,6kv電力電纜實際做直流耐壓試驗,但試驗報告記錄為交流耐壓試驗,試驗報告中把2#主變寫為1#主變。今后有停電機會補做1#主變和啟備變35kv繞組的交流耐壓試驗。應改報告中的記錄錯誤。
整改:計劃在元月初對1#發電機組進行檢修,在檢修時對1#主變和啟備變及35kv繞組進行交流耐壓試驗。對試驗報告中的記錄上的錯誤已進行了整改。
7.對于橡塑絕緣電力電纜進行交流耐壓試驗,其試驗電壓標準可以參照執行華北電網有限責任公司《電力設備交接和預防性試驗規程》的有關規定,現有記錄中6kv電纜交流耐壓試驗電壓21kv,一分鐘不妥的。
整改:記錄錯誤,進行了整改。
8.兩臺主變和啟備變低壓側(發電機出線側)中在中相有避雷器,這種保護方式不合適的,應在三相均裝設氧化鋅避雷器。說明:在三相均裝設有避雷器。
9.廠用保護定值清單缺少正式的審核手續,且改動較多,缺少定值變更說明。定值單中未注明保護CT、PT變比。定值管理需要進一步嚴謹規范。
整改:與安裝和調試單位進行聯系,對上述問題進行了整改。10.部分廠用系統的過流時限整定過長,需要根據實際運行情況對定 值進行校核和調整。
整改:對廠用系統過流時限進行了核算,對不合適的進行調整。11.直流系統各級熔斷器和空開定值未進行核算,熔斷器和空開定值管理存在薄弱環節。建議直流系統各級熔斷器和空氣小開關設專人管理工作,定期對空開定值和熔斷器定值進行核對。使各級熔斷器和空開滿足選擇性要求。
整改:對全部直流系統的熔斷器和空開定值進行了核算,并設專人進行管理,建立了管理制度。
12.缺少正式批準的保護檢修試驗規程和直流系統檢修試驗規程。對檢修試驗規程的內容 需要進一步補充完善。
整改:對保護檢修試驗規程和直流系統試驗規程進行了編寫,并獨出印刷成冊。
13.從保護試驗記錄來看,存在保護輸入量與裝置輸出量誤差較大的問題,保護試驗用的儀器儀表要定期進行校核。整改:按照相關規定對試驗用儀器儀表進行定期校核。14.在遠動設備與通訊設備及通訊線路間加裝防雷電裝置。整改:在遠動設備與通訊及通訊線路間加裝了避雷器一組。15.每一季度進行一次遙信傳動試驗,并對傳動情況進行記錄。整改:進行了遙信傳動試驗并進行了記錄。16.入廠煤采制樣方法不規范。
整改:列入二00七年計劃,計劃在二00七年建一專門的制樣間并上機械化采樣裝置。17.電廠在線化學監測儀表沒有配置專業校驗和維護人員。整改:由熱工專業設專人進行校驗和維護。18.汽輪機油、變壓器油化驗沒有配置微水儀。整改:已定貨進行配置。
19.“二十五項反措”實施細則已編制,有的車間還編寫了專業反措,事故應急預案中也提出了防止的措施。建議對實施細則緊密結合本廠實際,進一步修改、完善,提高實用性和針對性。并避免重復。整改:進行了修改和完善。
20.特大、重大事故應急救援預案已編制成冊,其內容主要為事故預防措施、運行處理事故方法及注意事項。建議按有關管理規定進行全面修改,增加組織指揮系統、預案啟動程序、物質保障、現場搶救方法、通信聯絡及演練等內容。整改:按照要求進行了增補。
神華集團烏海市大漠發電有限責任公司
二〇〇六年十二月二十日
第二篇:公司安全檢查和隱患整改管理制度4.1
安全生產檢查及隱患整改制度
1、目的
為了貫徹落實《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(國家安全生產監督管理總局16號令)及相關安全生產管理規定,做好公司安委會下發的各項安全生產工作任務,鞏固和提高我公司的現場安全生產工作,防止和減少事故的發生,結合本單位現場實際情況,特制定本制度。
2、適用范圍
公司所屬各車間、部門,對外來施工的安全檢查參照《施工現場安全監督檢查規定》執行。
3、職責
3.1公司總經理對公司的安全檢查和事故隱患整改工作負全面的領導責任。各部門負責任人對所轄范圍的安全檢查和事故隱患整改工作負主要領導責任。每個職工對本崗位的安全檢查和事故隱患整改負責。
3.2安環部門是安全檢查管理的職能部門,負責對本制度的執行情況進行監督、檢查、考核。負責對公司級安全檢查的資料進行收集、匯總和建檔。
3.3各部門負責本辦法具體實施工作。
4、工作程序 4.1安全檢查內容
4.1.1 各級各類人員安全意識及其履行安全職責的情況。4.1.2各級專兼職安環隊伍的配備,專兼職安全管理人員工作情況。
4.1.3國家安全生產的方針政策、公司的安全規章制度和安全操作規程的執行情況及公司領導指示的執行情況。
4.1.4勞動防護用品的配置及使用情況。
4.1.5設備設施特別是易造成重大損失的壓力容器、起重設備、運輸設備、電氣設備、沖剪壓設備、危險作業和易發生工傷、職業中毒、火災、爆炸等事故的設備及其生產作業現場的安全狀況。
4.1.6安全裝置、職業危害防護設施是否完好并正常運行。4.1.7危險化學品的采購、貯存、領取、使用、報廢等管理。4.1.8事故預防措施和不安全隱患的處理整改情況。
4.1.9作業環境(包括安全通道、通風、照明、物品放置、塵毒物危害、設備設施布局等)是否符合職業健康安全、文明生產要求。
4.1.10重要危險源管理和事故應急救援準備狀況等。4.2安全檢查的形式
分為公司級安全檢查、車間級安全檢查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日前后的安全檢查、不定期
的安全檢查和其他安全檢查等。
4.2.1公司級安全檢查
由公司領導帶隊,安環部門牽頭,生產部、行政部等相關職能部門參加,每月一次,檢查出的安全隱患由安環部門負責匯總,分別提交有關部門、車間進行整改,并對整改完成情況進行跟蹤考核。對違章行為由安環部門通報,同時嚴格按照相關管理制度處罰。
4.2.2車間級安全檢查
由車間分管安全的領導帶隊,組織車間兼職安環員、技術員和其它職能人員參加,每周一次,重點對本車間安全狀況進行檢查,并將檢查和整改情況于每周五下班前報安環部門。車間不能自己解決的隱患,由安環部門進行匯總后在兩天內提交安委會,由安委會協商解決,安環部對整改完成情況進行跟蹤。
4.2.3班組級安全檢查
由班組長組織本班工人在各自工作范圍內,按時按點進行巡回檢查,并嚴格履行交接班制度,并將檢查結果上報車間。車間負責對班組的檢查情況進行監督考核,安環部門定期對班組安全檢查的內容進行抽查。
4.2.4日常性檢查。
每天由公司安環部門的現場安全監督員、車間兼職安全員巡回檢查。隨時辨別生產過程中一切物的不安全狀態、人的不安全行為及環境的不安全因素,并提醒操作者加以控制和調整,達到減少和防止傷亡事故及職業危害的發生。檢查人應做好檢查記錄。檢查記錄每月收
集整理后存檔。
4.2.5專項(業)安全檢查
專項(業)安全檢查是指對容易發生嚴重事故的場所、設備、操作工序進行在其專業范圍內的檢查。專項(業)安全檢查由各專業管理部門負責組織,相關部門參加,各專業管理部門負責做好本專業的檢查和整改記錄、臺帳,同時報一份安環部門留存。安環部門應對各專業管理部門進行的專業安全檢查進行監督、檢查和考核。
4.2.5.1公司設備設施、安全防護設施、職業危害防護設施的安全檢查由設備部門及維修保障部負責組織實施。一般設備每季度檢查一次,特種設備每月檢查一次,檢查出的安全隱患由設備部門負責匯總,分別提交有關部門、車間進行整改,并對整改情況進行跟蹤。對特種設備應按照特種設備的檢驗周期定期送主管部門檢驗。
4.2.5.2公司電氣設備設施、電氣線路安全檢查由維修保障部門負責組織實施。每月檢查一次,檢查出的安全隱患由維修保障部負責匯總,分別提交有關部門、車間進行整改,并對整改情況進行跟蹤。
4.2.5.3公司易燃易爆作業場所、危化品使用場所及消防設施的檢查由安環部負責組織實施。一般每季度進行一次,檢查出的安全隱患由安環部負責匯總,分別提交有關部門、車間進行整改,并對整改情況進行跟蹤。
4.2.5.4公司內機動車輛安全檢查由行政部及設備部負責組織實施,一般每月檢查一次。檢查出的安全隱患由行政部及設備部負責匯總,分別提交有關部門、車間進行整改,并對整改情況進行跟蹤。公司內機動車輛的年檢由行政部及設備部負責實施。
4.2.5.5公司建筑設施、建筑施工的安全檢查由安環部負責組織實施,建筑設施的安全檢查一般每半年進行一次。建筑施工的安全檢
查周期根據施工的周期而定。檢查出的安全隱患由安環部負責匯總,分別提交建筑施工單位進行整改,并對整改情況進行跟蹤。
4.2.5.6有毒、有害作業人員定期進行體檢,特種作業人員在培、復訓前的健康檢查由人事部按相關要求組織實施。對查出職業禁忌癥或職業病的行政部應安排其進行治療,并調離原工作崗位,體檢檔案由安環部保存。
4.2.5.7吊具、吊索及保險繩的安全檢查由安環部門組織實施,相關部門配合。每季度檢查一次,檢查出的安全隱患由安環部門負責匯總,分別提交有關部門、車間進行整改,并對整改情況進行跟蹤。
4.2.5.8公司食堂的食品安全衛生狀況的檢查由行政部負責組織實施。檢查出的安全隱患由行政部負責匯總,提交食堂進行整改,并對整改情況進行跟蹤。
4.2.5.9有毒有害作業場所的濃度及“三廢”排放情況的監測由安環部門負責組織實施。
4.2.6季節性安全檢查:
季節性安全檢查由安環部組織進行。安環部負責做好檢查和整改記錄及臺帳,對存在的隱患下達隱患整改通知并督促整改。季節性檢查時間性較強,應在季節到來前就著手準備,及早動手,消除隱患。
4.2.6.1防雷檢查由維修保障部部門負責實施; 4.2.6.2防洪檢查由安環部負責組織實施;
4.2.6.3防暑降溫、防凍保暖檢查由安環部門負責組織實施; 4.2.6.4防火檢查由安環部負責組織實施。4.2.7節假日安全檢查:
重要節假日(如:元旦、春節、五一、十一等)前應進行安全檢查,節假日前的安全大檢查由主管安全的公司領導帶隊,安
環部門牽頭,生產部、行政部等相關職能部門參加,綜合檢查節日加班和節日前各項生產、檢修活動中的安全措施、防火措施及不安全因素,使節日后的各項生產活動有計劃、有秩序地進行。檢查出的安全隱患由安環部門負責匯總,分別提交有關部門、車間進行整改,并對整改情況進行跟蹤。對違章行為由安環部門行文通報,同時嚴格按照相關管理制度考核。4.2.8不定期安全檢查
新、改、擴建裝置運行、試運行、投產驗收檢查,裝置開停工前、檢修后檢查,臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全檢查。該項檢查部門、車間、班組分別負責進行,做好檢查記錄。
4.2.9 重大危險源檢查
按照公司《重大危險源管理制度》的規定執行。4.2.10其它安全檢查。
4.2.10.1開展安全活動時,對各部門、車間布置、進展情況的檢查;
4.2.10.2對安全管理新制定的規定、制度的執行情況的檢查等。4.3隱患整改
4.3.1對每次檢查查出的隱患,若能立即整改的應責令相關部門及個人立即整改,不得拖延,并由負責人在《檢查記錄》中處理結果一欄上簽字。對不能立即整改的安全隱患應下發《隱患整改通知書》,限期整改。隱患整改通知由牽頭部門下發,由車間負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢,并將整改信息反饋到牽頭部門,牽頭部門相
關人員應進行驗證檢查并簽字。對無故不按期完成整改,除按規定進行考核外,發生事故應追究負責整改部門領導的責任。
4.3.2對檢查出的隱患牽頭部門應進行登記建帳,隱患臺帳內容應包括:編號、單位、隱患存在地點、隱患內容、整改措施、整改部門、整改負責人、限期整改時間、完成整改時間、驗證結果、驗證人等。
4.3.3對檢查出的隱患各單位應落實整改措施,按照“三定”(即:定措施、定負責人、定完成日期)、“四不推”(個人能解決的不推給班組,班組不推給車間、車間不推給公司、公司不推給上級主管部門)的原則進行解決。如限于物質或技術條件暫不能解決的,必須采取并落實風險消減措施,然后定出計劃,按期解決。車間無力解決的,及時向公司主管部門寫書面報告,申請安排解決。
4.3.4凡查出的重大隱患,在未徹底整改前,各有關部門、各車間應采取有效的風險消減措施并由安環部門監督執行。
5.考核
5.1各級組織的安全檢查,通知參加的部門及人員必須準時參加,并善始善終認真負責,對遲到及無故不參加者按相關規定進行處罰。
5.1各部門(車間)未按公司規定組織安全檢查或未按規定做好檢查記錄和臺帳的,應按相關規定進行處罰,若因檢查不到位而發生事故,公司將嚴格考核,并追究其部門領導的責任。
6.附則
6.1 本制度自批準之日起實施。
第三篇:4公司安全檢查和隱患整改管理制度
公司安全檢查和隱患整改管理制度
1目的:
為保證安全生產方針和目標的實現,保證安全標準化的有效實施,預防和減少事故的發生,確保員工生命和財產安全,特制定本制度。2范圍:
公司所有生產活動。3職責:
3.1總經理負責領導安全檢查和隱患整改,審批重大隱患整改報告,保證資金投入; 3.2行政辦公室負責安全檢查和隱患整改的歸口管理,計劃和組織實施各種安全檢查,審核隱患整改報告,監督隱患整改落實情況。3.3財務部負責隱患整改資金的保障。
3.4各單位負責與本單位有關的所有檢查和隱患整改,并對檢查和隱患整改結果負責。4檢查 4.1檢查依據:
4.1.1有關標準、規程、規范和規定。4.1.2相關事故案例。
4.1.3公司制度、規范、規定、等相關文件。4.1.4通過系統評價分析確定的危險部位及防范措施。4.2檢查形式和內容
檢查分為綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查 4.2.1綜合檢查(包括節假日檢查):
4.2.1.1公司級檢查一年不少于四次,由公司領導負責,行政辦公室組織實施。4.2.1.2車間檢查每月不少于一次,由各車間領導負責,各管理員組織實施。4.2.2專業檢查
專業檢查每年不少于兩次,由各專業隸屬單位負責人組織實施。
4.2.2.1行政辦公室負責鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業檢查;
4.2.2.2機修組負責電氣裝置、機械設備等專業檢查; 4.2.2.3供應部負責消防、防火防爆等專業檢查; 4.2.3季節性檢查:
4.2.3.1生產部負責進行防洪防雨、防雷電、防暑降溫等季節性檢查; 4.2.3.2供應部負責進行防火防爆檢查; 4.2.3日常檢查
日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。
4.2.3.1崗位工人檢查:各崗位員工必須嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責,發現問題及時上報,并做好記錄。
4.2.3.2管理人員巡檢:各級管理人員須常在各自專業范圍內進行安全家,對關鍵裝置、重點部位的檢查應做好檢查記錄。4.3隱患整改
發現隱患,必須及時進行整改,消除安全隱患
4.1員工發現隱患,必須立即向相應安全主管部門報告;
4.2安全主管部門在接到隱患報告后,立即組織相關人員進行隱患原因分析,制定整改措施,報告單位領導審批后實施。
4.3對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取應急防范措施,并制訂可行的整改計劃,限期整改或停產。
4.4綜合管理部對在檢查中發現的安全隱患,應及時編制《安全檢查隱患整改通知單》,經總經理批準后下發責任單位執行。4.4財務部要保障隱患整改的資金投入。
4.5對公司無力解決的重大安全隱患,應采取切實可行的安全措施加以控制和規范,并書面向公司隸屬的上級主管部門和當地政府報告。
廣西農大生化科技有限責任公司
第四篇:安全檢查和隱患整改管理制度
安全檢查和隱患整改管理制度目的安全檢查主要是為了防患于未然,通過定期和不定期的檢查消除安全隱患,監督各項安全規章制度的實施,保證公司安全生產。為了加強安全生產管理,及時發現并解決安全生產中存在的隱患,并及時整改,根據國家的相關法律、法規、規定,制定本制度。使用范圍
本制度適用于廠內所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。職責與分工
3.1 公司設置有安全生產委員會,下設安全檢查領導小組。由安全環保部、生產技術科及相關專業技術人員組成。負責組織對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。
3.2 各車間及相關部門,負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。內容與要求
4.1 日常安全檢查
4.1.1 生產崗位的班長和操作工,應嚴格執行班中的巡回檢查和交接班檢查。
4.1.2 非生產崗位的班長和操作工,應根據本崗位的特點,在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。
4.1.3 各單位、班組如發現事故隱患要及時整改,確保人、財、物的安全,對于自己解決不了的隱患要上報主管部門,共同研究制定整改方案,監督落實整改。
4.1.4 各單位要發動全體員工隨時對安全隱患進行自查,并及時落實整改措施。
4.2 定期安全檢查
4.2.1 春季安全檢查:以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。
4.2.2 夏季安全檢查:以防暑、防中毒、防汛為重點。
4.2.3 秋季安全檢查:以防火、防爆、安全防護設施、防凍保溫為重點。
4.2.4 冬季安全檢查:以防火、防凍、防滑為重點。
4.2.5 定期的安全檢查由安全檢查領導小組負責組織。
4.3 專項安全檢查
4.3.1 安全用電和防雷防靜電安全檢查。
4.3.2 安全防護裝置的安全檢查。
4.3.3 防火、防爆的安全檢查。
4.3.4 壓力容器、壓力管道的安全檢查。
4.4 節假日的安全檢查主要是對節日安全、保衛、消防、生產裝置等進行安全檢查。
4.5 安全管理人員要經常深入現場,發現安全隱患及時督促有關部門解決。
4.6 各項檢查內容應包括國家生產法律法規、廠規章制度的貫徹落實
執行情況,人員培訓教育及持證上崗情況,設備管理,各種安全設施、設備是否完善,安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品(具)的保管等情況。
4.7 各專項檢查、季節檢查、節假日檢查中發現的隱患開據《事故隱患整改通知書》,并在規定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項安全自查,檢查記錄于《體系運行檢查記錄表》上,并將處理意見方法上報相關部門領導。
4.8 凡在檢查中查出的各類隱患,無故未及時整改的,由安全負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實施。
4.9 對事故隱患存在部門,不能解決的問題由部門專題報告,提交安全生產委員會研究解決。
4.10 凡在檢查中查出的問題,在《綜合管理考核辦法》考核范圍內的,按該辦法考核。相關制度
《安全獎懲制度》
《綜合管理考核辦法》相關記錄
《交接班記錄》
《車間、部門上報隱患臺帳》
《事故隱患整改通知書》
《體系運行檢查記錄表》
第五篇:安全檢查和隱患整改管理制度
安全生產和安全隱患檢查整改管理制度
為了加強安全生產管理,及時發現并解決安全生產中存在的隱患,并及時整改,根據國家的相關法律、法規、規定,結合公司實際情況制定本制度。
1、我公司安全檢查形式以公司級、車間級、班組自查三級檢查和專項及季節性檢查兩類。
2、公司級安全生產檢查
2.1公司級的安全生產檢查每月1-5日進行,檢查由主要負責人帶隊,主管安全生產負責人組織,安全領導組,車間主任等參加;由主管安全生產負責人通知各車間主任等,不得無故缺席。
2.2檢查內容為全公司的安全生產情況,包括國家生產法律法規、廠規章制度的貫徹落實執行情況,人員培訓教育及持證上崗的情況,設備管理,各種安全設施、設備是否完善,安全警示標志、文明生產、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理情況。
2.3檢查情況由分管安全負責人員記錄,對檢查出的不安全問題和事故隱患填寫《安全生產隱患整改通知書》,對整改要做到時間、人員、資金三落實。
2.4整改結果又公司負責人負責落實,對無正當理由未按時完成整改的由公司負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實施。
2.5對安全隱患存在部門、車間、班組,不能自己解決的問題提出專題報告,提交生產安全委員會研究解決。
3、車間安全生產檢查
3.1每周至少進行車間安全生產檢查倆次,由車間主任帶隊并組織車間安全員、班組長參加。
3.2檢查內容包括國家生產法律法規、公司規章制度的貫徹落實執行情況,人員培訓教育及持證上崗情況,設備管理,各種安全設施、設備是否完善,安全標志、文明生產、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品(具)的保管等情況。對檢查中發現的隱患應做好記錄,責令班組或崗位限期整改,車間解決有困難的,應書面報主管安全生產科負責人研究解決,安全生產科也不能解決的報公司安全生產委員會研究解決。
4.班組安全生產自查
4.1班組安全檢查每天進行,由班組長負責組織,全班同志共同參加。
4.2檢查內容包括國家法律法規、公司規章制度的貫徹落實執行情況,管理保養各種安全設施、設備是否完善,安全標志、文明生產、勞動紀律、安全操作規程和防護用品的使用、防火滅火以及危化品的保管等情況。對檢查中發現的問題做好自查記錄,并報車間領導或安全生產科負責人。
5、專項檢查和季節性檢查,由安全生產領導組負責人根據需要填寫《安全生產和安全隱患檢查審批表》實時安排。
5.1組織:以檢查單位負責人負責,參加的相關人員有安全負責人確定。
5.2內容:公司整體安全生產、作業區域生產與操作整體安全狀況,電氣、設備、壓力容器、防火、防洪、防塵、防中毒、危化品安全管理等。
5.3檢查發現的事故隱患填寫《安全生產隱患整改通知書》,由安全生產科負責處理;對專項檢查中發現的問題及整改處理意見,報企業安全生產領導小組和公司主要負責人。
6、本制度由安全生產領導小組監督檢查。
府谷縣鑫河源鎂業有限責任公司
2014-4-18