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四川省攀枝花市鹽邊縣共和鄉人民政府(最終版)

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第一篇:四川省攀枝花市鹽邊縣共和鄉人民政府(最終版)

四川省攀枝花市鹽邊縣共和鄉人民政府

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)按照鹽邊縣政府批準的三定方案;2016年我鄉人員編制數37人,其中:公務員18人、機關工勤人員2人、事業編制17人,實有在職工人數29人,行政事業退休19人、遺囑補助13人。

(二)2016年度重點工作開展情況:嚴格預算收支管理,認真落實國家政策,促進區域內經濟發展,努力提高公共服務水平。

二、部門概況

共和鄉人民政府下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況

2016年共和鄉本年收入合計1004.59萬元,其中:財政撥款收入1004.59萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

2016年共和鄉本年支出合計1012.29萬元,其中:基本支出718.54萬元,占70.98%;項目支出293.75萬元,占29.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收支決算情況

共和鄉2016年度財政撥款收支總決算1119.31萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加63.35萬元,增長5.99%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 共和鄉2016年度一般公共預算財政撥款支出1012.14萬元,占本年支出合計的99.98%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加91.18萬元,增長9.98%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 共和鄉2016年一般公共預算財政撥款支出1012.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出347.80萬元,占34.36%;文化體育與傳媒支出9.08萬元,占0.89%;社會保障和就業支出169.74萬元,占16.57%;醫療衛生支出21.99萬元,占2.17%;城鄉社區支出0.68萬元,占0.06%;農林水支出426.13萬元,占42.1%;交通運輸支出2.96萬元,占0.29%;資源勘探信息等支出2.36萬元,占0.23%;住房保障支出31.4萬元,占3.1%.(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務 人大事務

2010101:2016年決算數為14.6萬元,完成預算100%。2010104:2016年決算數為6.28萬元,完成預算105.72%,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用1.15萬元。

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2010301:2016年決算數為249.67萬元,完成預算100%。

2010302:2016年決算數為23.84萬元,完成預算298%,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用31.56萬元。財政事務

2010602:2016年決算數為0.45萬元,完成預算100%。2010650:2016年決算數為28.76萬元,完成預算100%。

2010699:2016年決算數為1.47萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用1.86萬元。民族事務

2012304:2016年決算數為10萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用10萬元。2012399:2016年決算數為1萬元,完成預算100%。黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2013101:2016年決算數為11.73萬元,完成預算100%。

2.文化體育與傳媒 文化

2070109:2016年決算數為8.2萬元,完成預算100%.2070199:2016年決算數為0.47萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用1.36萬元。新聞出版廣播影視

2070499:2016年決算數為0.41萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用0.51萬元。3.社會保障和就業

人力資源和社會保障管理事務

2080109:2016年決算數為18.51萬元,完成預算100%。民政管理事務

2080299:2016年決算數為14.32萬元,完成預算88.5%,決算數小于預算數的主要原因是資金結轉使用。行政事業單位離退休

2080504:2016年決算數為0.48萬元,完成預算100%。2080505:2016年決算數為45.73萬元,完成預算100%。撫恤

2080801:2016年決算數為11.04萬元,完成預算100%。

自然災害生活救助

2081501:2016年決算數為17萬元,完成預算100%。特困人員供養

2082102:2016年決算數為62.64萬元,完成預算100%。

4.醫療衛生與計劃生育 計劃生育事務

2100799:2016年決算數為21.99萬元,完成預算100%。

5.城鄉社區

城鄉社區規劃與管理

2120201:2016年決算數為0.49萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用1.08萬元。城鄉社區環境衛生

2120501:2016年決算數為0.19萬元,完成預算36.12%,決算數小于預算數的主要原因是資金結轉使用。6.農林水 農業

2130104:2016年決算數為32.55萬元,完成預算100%。

2130119:2016年決算數為10萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用10萬元。

2130142:2016年決算數為0.27萬元,完成預算1.55%,決算數小于預算數的主要原因是資金結轉使用。2130152:2016年決算數為4.11萬元,完成預算100%。水利

2130302:2016年決算數為0.89萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用10萬元。

2130321:2016年決算數為1.52萬元,完成預算100%。2130399:2016年決算數為10.59萬元,完成預算100%。農村綜合改革

2130701:2016年決算數為40.21萬元,完成預算100%。

2130705:2016年決算數為325.99萬元,完成預算100.27%,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用22.92萬元。7.交通運輸 公路水路運輸

2140199:2016年決算數為2.96萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用2.96萬元。8.資源勘探信息 安全生產監管

2150699:2016年決算數為2.36萬元,2016年無預算,決算數大于預算數的主要原因是2015年度結轉使用4萬元。9.住房保障 住房改革支出

2210201:2016年決算數為31.4萬元,完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 共和鄉2016年一般公共預算財政撥款基本支出718.54萬元,其中:

人員經費570.94萬元,主要包括:基本工資82.62萬元、津貼補貼112.57萬元、獎金35.13萬元、績效工資21.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費45.73萬元、其他社會保障繳費23.03萬元、退休費1.38萬元、撫恤金11.04萬元、生活補助203.67萬元、醫療費0.72萬元、住房公積金31.4萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.94萬元。

公用經費147.6萬元,主要包括:辦公費70.67萬元、電費4.73萬元、郵電費1.99萬元、差旅費26.35萬元、會議費9.25萬元、培訓費3.21萬元、公務接待費1.14萬元、勞務費10.3萬元、工會經費3.92萬元、福利費2.59萬元、其他交通費6.5萬元、公務用車運行維護費6.95萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 共和鄉2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.09萬元,完成預算100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為6.95萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為1.14萬元,完成預算100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少12.36萬元,下降60.44%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少13.22萬元,下降65.54%;公務接待費支出決算增加0.86萬元,增長75.43%。增減變動的主要原因2015年部分接待費結轉到2016年支付。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算6.95萬元,占85.9%;公務接待費支出決算1.14萬元,占14.1%。具體情況如下: 1.因公出國(境)經費

2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費6.59萬元,其中: 公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2016年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:越野車2輛,金杯車1輛。

公務用車運行維護費支出6.59萬元。主要用于開展全鄉各項工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費1.14萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費,2016年度共接待148批,459人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 無政府性基金預算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年度,共和鄉機關運行經費支出147.6萬元,比2015年增加65.96萬元,增長80.79%。

(二)政府采購支出情況

2016年度,共和鄉政府采購支出總額10.46萬元,其中:政府采購貨物支出10.46萬元。主要用于各部門開展日常工作需要。無對小微企業的政府采購情況。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,共和鄉公有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標3個,涉及財政資金80.9萬元,覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務 人大事務

2010101:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2010104:指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2010301:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2010302:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

財政事務

2010602:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2010650:指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

民族事務

2012304:指反映用于民族事務管理方面的專項支出。黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2013101:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.文化體育與傳媒 文化

2070109:指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

2070199:指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

新聞出版廣播影視

2070499:指反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

9.社會保障和就業

人力資源和社會保障管理事務

2080109:指反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

民政管理事務

2080299:指反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

行政事業單位離退休

2080504:指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。2080505:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

撫恤

2080801:指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

自然災害生活救助

2081501:指反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和搶救、轉移、安置、治病等經費發生困難時給予的專項補助,以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。

特困人員供養

2082102:指反映農村特困人員救助供養支出。10.醫療衛生與計劃生育 計劃生育事務

2100799:指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

11.城鄉社區 城鄉社區規劃與管理

2120201:指反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

城鄉社區環境衛生

2120501:指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

12.農林水 農業

2130104:指反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

水利

2130399:指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

農村綜合改革

2130705:指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

13.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

14.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。17.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇:鹽邊紅果彝族鄉中心學校

鹽邊縣紅果彝族鄉中心學校 關于2018年部門預算編制的說明

根據縣十八屆人民代表大會第三次會議批準的鹽邊縣2018年財政預算,2018年2月8日縣財政局以《鹽邊縣財政局關于印發2018年部門預算批復的通知》(鹽邊財政〔2018〕8號)批復了2018年縣級部門預算,并對2018年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定,現將我單位2018年部門預算說明如下:

一、主要職責

實施小學義務教育,促進基礎教育發展,小學學歷教育(相關社會服務)。

二、基本情況

2018本單位人員編制數 59 人、實有在職職工

人、離退休職工人,學校現有 21 個教學班,在校學生 600 人;教職工57 人,專任教師 3人。其中副高職稱 8人,一級教師 26 人。本科學歷 24人,大專學歷 33 人,中專及以下學歷 0 人。省級骨干教師 0人,市級學科帶頭人、骨干教師 2 人,縣級學科帶頭人、骨干教師 8 人。學校建有活動室、運動場、圖書室、音樂體育美術室、電教室、電腦室等功能室,設備齊全,學校圖書室有各類圖書 12000 多冊,人均 20 冊。

三、2018年主要工作任務

一、指導思想

認真學習和貫徹好教育局教育工作會議精神,以“辦群眾滿意的學校、教好每一個學生、發展每一位教師”為重點,以“規范管理、特色辦學、科研興校、文化強校”為抓手,以提高教育教學質量為核心,以實現學校內涵發展為目標,不斷提升辦學水平,不斷實施品牌戰略,不斷增強學校可持續發展能力,努力推動學校各項工作再上新臺階。

二、工作思路

一條主線:堅持生本教育,深化素質教育; 二個重點:規范學校管理,提高教學質量;

三個發展:學生主體發展;教師專業發展;學校內涵發展; 四項工作:落實依法治教;注重隊伍建設;推進教研工作;促進均衡發展。

五個目標:努力實現“內涵紅小、活力紅小、平安紅小、和諧紅小、品牌紅小”這五個目標。

三、工作重心

1.以生為本,德育為先,深化德育常規教育,努力形成“靜、雅、趣、新、和”的校園環境和人際氛圍。

2.不斷加強安全教育,認真學習安全須知,培養學生避險和自救的能力,在全體師生中樹立“安全第一”的意識,努力實現“安全無縫隙”的目標。3.狠抓隊伍建設,努力打造一支“肯干、能干、會干,講團結、講奉獻、講正氣”的管理隊伍,全力建設一支“學習型、創新型、研究型”的師資隊伍。

4.高度重視教學常規管理,嚴格執行國家課程計劃,不斷加強“藝體科思”等學科的教學督導工作,不斷深化各學科的特色傳統教育,不斷加強質量監控,不斷提高教學質量。

5.繼續施行“科研興校”的戰略。認真開展常規教研活動,深入開展課題研究工作,做好已完成課題的存檔、推廣、應用,加強正在研究的課題管理工作,鼓勵并規劃好待研課題的申報工作。

6.加強校園文化建設,結合學校實際,利用“道德廣場”“晨誦廣場”“英語角”“紅領巾廣播站”等形式為載體,努力構建“有底蘊、有特色、有品位”的教育教學氛圍。

7.積極倡導制度化管理、民主化管理。增加對話機制,減少管理層次,實行以“首問負責、部門負責、專人負責”為原則的管理模式。成立理財小組,適時公開賬目,公示財務狀況,增加透明度、公信度。完善教學設施,優化后勤管理。

8.加強信息化校園建設,搭建師生工作、學習、交流,以及展示校園風采、成績、擴大學校知名度的信息化平臺。

9.做好黨風廉政、綜合治理、法制教育、環境教育等工作。

四、工作措施

(一)堅持以德立校理念

1.堅持正確的育人導向;明確小學階段的育人目標和基本任務;努力搭建育人平臺;開展豐富多彩的育人活動;強化學校育人環境的建設。

2.深入貫徹落實《中共中央國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》,牢固樹立“育人為本、德育為先”觀念,把德育工作放在各項工作的首要位置,整合學校一切德育力量,努力實現全員育人、全程育人、全面育人。

3.加強德育隊伍建設。努力培養一支德育工作隊伍尤其是班主任隊伍,加強教師的行為規范教育,做到榜樣示范。班主任隊伍建設要有創新,對班主任日常工作的考評要更具體有效,真正起到表彰先進、激勵大家的作用。每個班主任平時必須認真學習班級管理理論,積極探索創建優秀班集體的有效途徑,交流有益的經驗。

4.加強學校安全管理,提高學校安全管理水平。強化學校的安全教育。利用班隊會經常性向學生傳授安全防范知識,宣傳安全制度,簽訂學校與學生及其家長的安全工作責任書。

5.加強班級文化建設,充分發揮班集體、大隊部的作用。進一步建立和完善學生自我教育、自我管理、自我評估的機制。進一步發揮家長學校的作用,整合學校、社會、家庭等各方面力量,做到學校、家庭、社會齊抓共管,形成德育工作網絡。各班主任必須經常與學生家長保持聯系,適時召開家長會。6.挖掘家長的潛力,繼續辦好家長學校,挖掘家長中蘊涵的巨大教育力量,使其在校園中發揮更為積極的作用。

7.各年級通過多種途徑尋找實踐基地,讓學生有更多的機會接觸社會和自然,接觸書本上學不到的知識,提高社會適應性。

8.充分利用校會、班會和晨會向學生進行行為規范教育并加大學生行為規范督查力度。以少先隊為依托,挖掘和利用學校現有資源結合實際開展主題教育,辦好學校藝術長廊、宣傳櫥窗、班級園地、班級板報等宣傳教育陣地,營造和諧發展的校園文化、班級文化。

9.開展豐富多彩的德育活動,努力拓寬育人渠道。舉行各類形式的活動,建構學生行為規范養成教育的平臺,讓學生在活動中,通過各種無形的約束力規范自己的行為。

10.開學初,對學生進行入校教育和愛校教育,讓學生了解校園的特色風貌、辦學成效,激發學生的愛校熱情;開展革命傳統教育,激發學生的愛國熱情,勤奮學習,報效祖國。

11.每周星期一早上舉行升旗儀式,學校領導、教師、優秀班集體代表,進行國旗下講話和演講。繼續開展經典晨誦活動,把“晨誦廣場”辦成環小的品牌文化項目。

12.重視學生心理健康教育。繼續辦好心理咨詢室,開通心理咨詢電話或信箱,建立“問題學生”檔案,加大學生心理健康的個案研究。班主任教師要把心理健康教育作為重要的工作去做,要積極開展心理健康教育的教研活動和課題研究工作,組織開展系列活動,確保心理健康教育落到實處。

13.加強少年宮的環境優化和日常管理,使少年宮成為學生放飛夢想平臺。適度擴大少年宮的培訓規模,增加項目和培訓人數。

14.重視留守兒童的成長教育,關心他們的身心健康,開辟活動陣地,健全教育體系。

15.認真做好學校的衛生工作,規范和完善學校衛生工作標準化建設的工作程序和制度,認真開展相關的教育宣傳活動,向學生傳授個人衛生、公共衛生、食品衛生、飲水衛生等方面的衛生常識教育與防范知識,積極預防甲型H1N1流感等傳染性疾病的發生并加大學校衛生管理、檢查的力度,努力提高學校的衛生工作常規管理水平。

(二)細化教學常規管理

1.積極推進新課程改革,為課程改革的全面實施打下堅實的基礎。加強學習和宣傳,完善校本培訓,進一步提升課改理念。組織教師進行新課程理念、新教材、學科研究等方面的學習與交流,把新課程的理念滲透到各學科、各年級之中,從而為廣大教師更新教育觀念、轉變角色構建良好的平臺。

2.堅持開足開齊課程,尤其要強化常識、藝體類課程的教學管理工作。3.大力開展“書香校園”學校文化活動。本學期,在總結以往經驗的基礎上,要加大班級圖書角的建設和改進讀書活動開展的方法,提高活動的實效性,要進一步規范圖書管理,供學生借閱。

4.強化寫字教學、閱讀教學。識字寫字是閱讀和習作的基礎,是小學語文教學的重要內容,是低年級教學的重點之一。要十分重視并大力改進識字寫字教學。閱讀教學著重培養學生感受、理解、欣賞、評價的能力,還要引導學生領悟文章的表達方法,培養寫作能力。因此,寫字教學、閱讀教學在語文教學中占有特別重要的地位。

5.圍繞提高課堂教學效率、作業效率,嚴抓教學常規的落實,做到教學常規管理精細化、長效化。教務處開學初制定好詳細的計劃,嚴格按課程計劃安排好課程表、作息時間表和學生活動總量。實行教學周檢查制,切實做好教學管理的落實和督查,同時對各階段的教學質量實施過程化管理,加強平時教學情況的抽查驗收,要通過一個時期的努力,使我校各科教學質量進一步得到提升。

6.積極鼓勵廣大教師進行業務技能學習、培訓、進修、競賽等活動。7.開設豐富多彩的校本課程和綜合實踐活動等課程。同時認真落實減負規定,進一步減輕學生過重課業負擔。

8.重點抓課堂教學改革,切實轉變教師的教學行為和學生的學習行為。組織課堂觀摩、專題研討等活動。要求教師結合教學實際寫出課改案例計劃、小結等,并堅持寫教學日記和教學隨筆,組織參加市級評選活動。

9.進一步加強對學校藝術教育工作的管理,結合學校實際,開展豐富多彩的藝術教育活動,不斷提高學生的藝術素養和藝術鑒賞能力。10.進一步加強學校的體育工作。上好體育課,強化特色項目的訓練和管理工作。

(三)形成教育科研特色

1.以科研為先導,加強師資隊伍建設,全力建設學習型、創新型、研究型師資隊伍。根據我校發展實際,通過名師、帶頭人、骨干教師的輻射,全面提高我校教師隊伍素質的整體提高,切實強化師德師風的建設力度。

2.堅持開展校本培訓。隨著現代化高科技的迅猛發展,知識在不斷更新,作為教師要適應現代化教育的需要就必須堅持學習,不斷吸收新的知識,不斷提高教學研究水平。

3.加強課題研究。在研項目要嚴格按照時間節點按時完成任務,同時要注意研究的質量和實際效益;積極申報有前瞻性、有實際研究價值的新課題。

4.強化日常教研活動的管理。學校繼續開展“推門聽課”工作,進一步督促全體教師提升素養。各科任教師要根據自己學科的特點,改變重教輕學的方法,不斷轉變理念,更新教學方法。

5.加強教研組建設。落實教研教改課題,把備課組建設放在重要的位置上,提倡備課組集體備課制度,增強團體精神和協作意識

6.做好青年教師的培養工作。繼續開展“1+X”示范教學活動,進一步推進“青藍工程”,發揮學校自身優勢,結合學校正在研究的課題工作,積極探索多媒體與課堂教學整合的有效途徑,積累經驗成果,形成學校特色。

7.積極打造優勢學科。擴大學校知名度和影響力。

(四)強化后勤保障工作

1.加強校園文化硬件建設,構建良好的教育教學氛圍。為教育教學提供有效的服務。

2.加強校產管理,實行校產的購置呈報、登記管理、維護維修等一系列管理措施。

3.加強財務管理,實行嚴格的財務管理制度。壓縮各類開支,削減學校債務。嚴格執行財務預算制度,做到開支精打細算,花小錢辦大事,堅持校務公開制度,提高學校教育經費的使用效益。

4.全力完成學校操場綠化的改建任務。

5.規范收費行為,杜絕亂收費現象的出現。堅持收費公示制,嚴禁任何個人私自向學生亂收費。

6.加強綜合治理和安全工作。堅持“安全第一、預防為主”的方針,進一步抓好綜合治理和安全工作。要嚴格管理行政領導和教師安全值班,做到日日查,進一步推進教育局提出的“1211”工程建設力度。

7.強化校園的環境整治和校園綠化工作。強化學校交通、用電、消防、食品衛生等方面的宣傳教育和安全防范措施。不斷增強師生的安全防范意識、自我保護能力和法制意識。積極協調公安、司法等有關部門,維護好學校及周邊治安秩序,確保學校和師生安全穩定。(五)加強師資隊伍建設

1.師德師風建設。繼續開展好師德建設活動,進一步學習《教師職業道德規范》;開展“辦人民滿意的教育,做家長和學生滿意的教師”主題教育,將師德師風建設作為一項長期工作來抓,加大師德考核力度,組織開展師德標兵評比工作。

2.開展讀書活動。積極倡導全體教職工靜下心來讀書,并提出讀書要求:①針對事業特點和職業需求,研讀先進的教育理論及專業類書籍,做學習型、專家型教師;②讀教育經典著作、名家、名著,與智者對話,做智慧型教師;③讀自己喜歡的個性化的書,做有特色的教師。通過有目的地閱讀,使教師開拓思路,擴大眼界,提升專業素質、文化底蘊;組織讀書交流活動,達到督促全體教師共同閱讀的目的;通過期末評選“最佳讀書獎”,進一步提高教師讀書的積極性和實效性。

3.加強對教師的各類考核,建立、健全教師業務成長檔案。檔案要求完整、準確一致,有關材料存入業務檔案。

(六)促進學生全面發展

切實落實《國家學生體質健康標準》。抓好“三操、兩課、大課間活動”和體育比賽等常規性群眾體育活動;開展拓展活動進課堂工作。加強衛生防疫工作,預防和控制常見病、傳染病發生。嚴格執行藝術教育課程計劃,努力提高藝術教育水平。

1.加強和完善體育衛生的設施建設,認真貫徹兩個《條例》。認真開展學生體質健康檢測工作,學生體質健康測試合格率達到95%以上。建立長效機制,完善各項應急預案,認真搞好各種傳染病的防控工作,做好預防知識的宣傳普及工作,杜絕傳染病在校內發生。強化飲食、飲水衛生管理,校園內杜絕吃零食。

2.要增強師生的衛生責任意識,保證教室、辦公室的整潔、美觀,以常態下“干凈不干凈”、“整齊不整齊”為主要衡量標尺,使校園常潔常凈。學生個人衛生班主任負責;各室衛生責任到人,校園衛生有檢查、有評比、有記錄。

3.進一步加強學校少年宮建設。開展形式多樣的文藝活動,提高藝術水準。繼續辦好文娛、體育、書畫、朗讀、寫作、棋藝等興趣活動小組,做到有計劃、有備課、有活動、有成果。提高活動質量,培養特長生,豐富學生的課余文化生活,培養學生的特長。

4.繼續加強環保教育、法制教育。按標準開設環境保護教育課,把環境保護教育納入課堂教學之中,強化師生的環保意識。通過開展豐富多彩的環保教育活動,讓學生在實踐中懂得為什么要環保,以及怎么去保護環境,從而把環保教育落到實處,把環保意識植在學生心中,把保護環境變成學生的一種習慣。落實“法律進校園”活動,形成學校、家庭、社會三結合的教育體系,從而為未成年人思想道德建設組建一個更完善的教育網絡,加強對學生開展自我保護、自我生存及生命意識的教育。

(七)其它相關工作 1.開展好教工大會和教工活動,豐富全校教師的學校生活,建立團結、協作、愉悅的群體氛圍。

2.積極做好上級布置和安排的其它各項工作。3.做好教師交流的方案制定及對接安排工作。

新的學期,我們一定要按照科學和發展的觀點,在上級的領導和指導下,在全體師生的共同努力下,克服困難、積極創新、銳意進取,使我校在各方面得到全面發展和提升,沿著特色化、內涵式發展道路不斷前進!

2018學第二學期學校工作具體安排

三月份

1.報名注冊,進行入學教育,舉行開學典禮。2.安全教育專題活動,上好開學第一課。3.各班進行班級環境布置。4.第一次衛生及教學工作檢查。

5.啟動“道德廣場”“晨誦廣場”特色教育活動。6.交通安全主題教育,法制教育專題活動。7.慶祝“三八”婦女節活動。8.開展“雷鋒就在你身邊”系列活動。9.學校管理、安全和教學常規檢查。10.家長學校專題活動。四月份

1.開展“我們的節日·清明節”主題教育。2.第三次教學常規檢查。3.組織期中考試。4.期中工作小結。

5.防溺水安全教育宣傳活動。6.理財小組專項會議。

五月份

1.慶祝“五一”國際勞動節。

2.組織開展“安全教育日”主題教育。3.組織全校師生進行突發事件疏散演練。4.第三次教學常規檢查。5.教學專題研討。

6.組織開展“藝術節”活動。

六月份

1.開展慶祝“六一”系列活動。2.“六·五”世界環境日宣傳活動。3.開展我們的節日·端午節“主題教育。4.做合格的畢業生——六年級主題隊會。5.對學生進行暑期安全教育。6.組織期末復習,組織期末考試及質量分析。

七月份

1.學生“文明之星”評比活動。2.上交教育教學總結;財務公示。3.召開散學典禮。

*****(注:各單位結合2018年重點工作及任務情況進行描述)

四、收支預算總體情況

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。2018年收入預算總額為770.21萬元,其中:當年財政撥款收入767.07萬元,事業收入0萬元,上年結轉收入3.15萬元。相應安排支出預算770.21萬元,其中:工資福利支出707.53萬元,商品和服務支出58.85萬元,對個人和家庭的補助支出3.83萬元。

五、財政撥款支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的各項工作。

基本支出767.07萬元,是用于保障我校正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。項目支出3.15萬元,是用于保障我校完成特定的行政工作任務或事業發展目標,專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)教育支出604.70萬元,主要用于事業單位教育事業支出、人員工資福利支出、公用經費、公益彩票基金等

(二)社會保障和就業支出95.74萬元,主要用事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

(三)住房保障支出69.80萬元,用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算數1.04萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.04萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。

(一)因公出國(境)經費

2018無出國(境)經費預算,與2017年預算持平。

(二)公務接待費

2018年安排公務接待費預算1.04萬元,與2017年預算持平。主要用于接待上級主管部門的監督檢查及外校來我校觀摩等公務活動開支的用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費 我單位無公務用車車輛。

七、政府采購安排情況 2018無政府采購安排。

八、名詞解釋

(一)一般公共財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

(二)上年結轉:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(三)支出功能分類說明

一般公共服務支出:指反映政府提供一般公共服務的支出; 社會和保障就業支:出指反映政府在社會保障與就業方面的支出;

住房保障支出:反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金;

商品和服務支出:反映商品服務業等方面的支出; 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:鹽邊縣紅果彝族鄉中心學校2018年部門預算表

鹽邊縣紅果彝族鄉中心學校

2018年2月26日

第三篇:攀枝花市中考滿分作文-2011年四川省攀枝花市中考滿分作文

旁觀者清,當局者迷。旁觀者總是在最先覺醒。

小王大學畢業后,在一家世界500強的合資企業找了份工作。她人長得水靈,又是學文秘的,自然被董事長聘為第一秘書。這讓原來的第一秘書小李非常惱火,總是陰陽怪氣地斜著小王,似乎要洞穿她的心,怵得小王直發毛。

公司為了拓展業務,打算從攻關處和幾個秘書中間物色一個公關部經理,監管銷售部業務。這可是一個肥缺,大家使出了渾身解數,有拋媚眼的,有拿錢收買的,有托熟人探路的。小王和小李也在暗中較勁兒。

小王打算走上層路線,她以為這種合資企業還不是錢說了算,只要把董事長拿下了,一切都不在話下。可這家伙似乎不食人間煙火,出賣色相,她如花似玉的身怎可讓一堆牛糞給污了呢?花錢吧,就她那每月幾千塊的薪水,還不夠人家塞牙縫的呢。她記得一本武俠小說中有一句話:是人,就都有弱點,打蛇打七寸嘛。

小李自然輕車熟路了,一則她在上層有人緣,一有個風吹草動的,便能占個先機;二則她人長得漂亮,又比較隨和,在年輕人占主體的公司中也有口碑,尤其是那些男青年,更是蜜蜂一樣圍著她。于是,大家都說這公關部經理非她莫屬。競聘這天,公司先宣布了公關部職員名單,并決定幾個候選人當著眾董事和中層及心上干部拿出絕活,由大小頭頭和公關部全體員工無記名投票產生。

董事長手里拿著個精致的禮品盒,小王的心頓時提到了嗓子眼。小李瞟了一眼,得意地沖小王扮了鬼臉。

沒想到,半路殺出個程咬金,最終卻讓從來就沒被小王和小李瞧上眼的小孫當選了。

董事長意味深長地說:“有的人本事不小,可不用在正道上,以為我喜歡下象棋,就投其所好,想用這個收買我。”說著,他打開了禮品盒,里面是一副鑲嵌著鉆石的象棋,在燈光下熠熠生輝。董事長接著說:“這可是價值幾百萬的東西啊。一個剛出來的大學生,哪來的那么多錢?就是賣爹賣媽,也不夠啊!”其實,這是小王跟一個已經大發的中學好友借的,那個同學說:“舍不孩子套不狼,如果你當選了,這就算是見面禮,以后我的生意還要仰仗你關照啊!”

董事長從文件里拿出了一份精致的文檔,神色凝重地說:“小孫把關系全花在市場調研上,大家看看,這是她為我們設計的藍圖!要有的人卻把良好的人際關系用在了如何攻關領導和同事上人,這樣的人豈能當選?”小李不好意思地離開了。

事后,大家都說:小王和小李那可是當局者迷啊,以小人之心度君子之腹,總以為社會上的不正之風普照大地。可嘆他們落選都沒有覺醒,可悲啊,小孫呢,人家覺醒著咧,那是旁觀者清啊!要不,就小孫那模樣,那家底子,恐怕連候選人也上不了呢。

第四篇:2013年四川省攀枝花市消費品市場態勢分析專題

2013年四川省攀枝花市消費品市場態勢分析2013年,攀枝花市調整優化經濟結構,多措并舉,擴內需、促消費、有效克服各種不利因素對消費市場的影響,消費品市場呈現出前低后高、平穩增長的發展態勢。全年實現社會消費品零售總額219.3億元,同比增長14.2%,增速高于四川省平均水平0.3個百分點,居四川省第十三位。

一、消費品市場發展主要特點

(一)按季度分,社會消費品零售總額呈現平穩較快發展態勢。一季度,攀枝花市實現社會消費品零售總額53.7億元,同比增長13.2%,增幅比上年同期回落3.5個百分點,比上年全年回落2.8個百分點;上半年,攀枝花市實現社會消費品零售總額107.5 億元,同比增長13.4 %,增幅比一季度提高0.2 個百分點,比上年同期回落2.5個百分點;1-9月,攀枝花市實現社會消費品零售總額160.1 億元,同比增長13.5 %,比上年同期回落2.0個百分點;全年實現社會消費品零售總額219.3億元,同比增長14.2%,比上年全年回落1.8個百分點。從四個季度運行情況看,攀枝花市消費品市場呈現逐季回升的趨勢。

(二)按經營地分,城鎮消費仍是構成社會消費品零售總額的主體。隨著城市化進程的不斷推進和居民消費結構的穩步升級,城鎮消費市場作為構成社會消費品零售總額的主體,活力不斷增強。攀枝花市城鎮市場實現社會消費品零售額206.4億元,同比增長14.3%,占全部零售額的比重為94.1%,;鄉村實現社會消費品零售總額12.9億元,同比增長11.6%,占全部零售額的比重為5.9%,城鎮市場所占比重高于鄉村88.2個百分點,顯示出城鎮市場發展占有較大的優勢。

(三)按行業分,零售行業仍占據市場主導地位。零售行業仍然占據市場主導地位。全年零售業企業實現零售額180.9億元,比上年增長14.5%,占社會消費品零售總額的82.5%。批發業實現零售額10.2億元,同比增長8.1%;住宿業實現零售額1.5億元,同比增長46%;餐飲業實現零售額26.7億元,同比增長13.3%。零售業比重高于批發住宿餐飲業65個百分點。

二、消費品市場平穩增長的主要因素

(一)改善消費環境,促進消費品市場的活躍。今年以來,專營(專賣)店不斷發展和延伸,改善了購物環境,增加了人們的消費欲望。百勝、北京華聯分

店和家用汽車4S店為吸引消費者,充分發揮品種多、規模大、環境優、信譽好的優勢,在一定程度上刺激了消費品市場的活躍。

(二)限上單位帶動作用明顯,引領消費市場的發展方向。從限額以上單位總體情況來看,限額以上單位規模較大、競爭力強、聚集效應明顯,引領著市場的發展方向,對消費品市場的支撐作用明顯。限額以上批發零售、住宿餐飲業單位實現零售額104.9億元,同比增長19.1%,其中,批發零售業限上單位實現零售額95.9 億元,同比增長18.7%,有效拉動了社會消費品零售總額的增長。

(三)旅游、節假日經濟效益明顯,消費市場需求旺盛。元旦、春節、五

一、中秋傳統節日和啤酒節、燈會、汽車展、美食文化節、歡樂陽光節等活動的開展,假日經濟唱響主旋律,刺激了居民的消費,活躍了商品市場,推動了消費市場的發展。旅游人數和旅游收入不斷增長,擴大了消費群體。

(四)主要大類商品平穩增長。在限額以上批發和零售業商品大類中,主要商品均保持平穩增長。一是基本生活類消費品平穩增長。糧油食品飲料煙酒類商品零售額增長

21.3%,服裝鞋帽針紡織品類增長20.5%,日用品類增長26.5%。二是保值增值型、保健型消費品繼續升溫。金銀珠寶類零售額增長33.0%,中西藥品類增長31.2%。三是汽車類銷售繼續增長。汽車類零售額增長32.3%。四是家用電器和音像器材類同比增長17.4%。

三、影響消費品市場發展的問題

(一)宏觀經濟增長緩慢,導致消費動力不足。2013年,整體經濟形勢嚴峻,經濟發展放緩,企業經營成本進一步提高,盈利空間縮小對消費市場穩定增長產生不利影響。城鄉居民收入增長速度減弱,影響消費市場穩定增長。收入是消費的基礎,而收入水平是影響消費品市場發展的最重要因素。近年來,雖然收入水平有了較大幅度的提高,但是,與四川省平均水平及兄弟市、州相比,仍有不小的差距。城鄉居民收入的增長放緩,將影響居民的預期消費意愿和消費信心,進而影響消費市場的快速發展。

(二)消費政策退出,對消費品市場影響明顯。受家電、家電下鄉、家電以舊換新政策退出等因素影響,國家房地產調控政策趨緊,房產開發及銷售都有所

放緩,進而影響了建筑裝潢材料、家具等配套商品的銷售。建筑裝潢材料僅增長

6.8%,家具類增長-17.9%。

(三)受“八項規定”影響,住宿餐飲業增幅大幅回落。繼鼓勵汽車消費政策、家電下鄉和家電以舊換新等政策陸續退市后,社會消費品市場逐漸恢復平靜。今年以來,受中央倡導勤儉節約、反對奢侈浪費,出臺“八項規定”等政策影響,以公務消費為主的中檔住宿餐飲業受沖擊較大。住宿餐飲業與宏觀經濟基本面相關性非常高,2012年受益于良好的宏觀經濟面的影響,攀枝花市住宿餐飲業零售額累計實現高速增長。今年,中央“八項規定”出臺,全社會掀起“光盤行動”反對浪費的熱潮,相關行業明顯感到了“寒意”。餐飲營業額銳減,攀枝花市餐飲業實現零售額26.7億元,同比增長13.3 %,增幅較上年同期回落6個百分點,呈現出較大幅度的回落態勢。

(四)限額以上法人企業數量少、市場份額偏小且行業結構單一,競爭力弱。目前,攀枝花市限額以上企業和個體戶共332家(其中限額以上法人企業僅216家),限額以下企業所占比重過大,這類企業規模整體偏小,制約了攀枝花市消費品市場的長遠發展。多數商貿企業或個體戶分散經營、管理傳統、業態單一。目前宏觀經濟環境發展復雜多變,它們抵御風險的能力相對較弱。其中支柱行業下滑嚴重。作為攀枝花市龍頭,中石化、中石油銷售形勢逐月下滑,全年石油及制品類實現同比增長15.1%,比去年同期增速下降了3.5個百分點。

四、進一步加快消費市場發展的幾點建議

(一)努力增加城鄉居民收入,提高消費能力。一是要積極擴大就業門路,促進職工工資增長,增加農民就業崗位,穩步增加農民收入。二是繼續加大對農村生活服務性基礎設施的投入,加快農村商貿流通和市場體系建設,讓農民將潛在的購買力轉化為現實的購買力。三是通過完善社會保障體系等政策措施,消除居民后顧之憂,提高大眾消費能力。四是以提升中低收入群體收入水平為目標,通過各項促進就業政策,幫助扶持下崗失業人員再就業,通過多種途徑增加就業。五是大力發展現代服務業,擴大服務業的消費空間,努力實現居民收入增長與經濟發展同步。

(二)努力培育限上單位,加大對商貿單位引導及扶持力度。一是進一步整合現有資源,重點扶持有特色、有品牌、就業能力強的商貿流通企業做大做強,發展成為限額以上企業。二是要加大對限上企業的扶持力度,積極引導限上企業合法、正規經營,同時出臺并落實一些培育和扶持商貿企業的優惠政策,進一步壯大限上批發零售住宿餐飲企業隊伍,發揮大中性商貿企業的帶動作用,促進消費品市場的健康快速發展。

(三)打造精品旅游產品,推動消費市場發展。借助打造陽光康養旅游城市、“美麗鄉村”建設原生態資源優勢,推廣休閑觀光農業、休閑農莊、鄉村家庭樂園(品美味農家菜、現實“開心農場”摘草莓)等攀枝花旅游品牌,打造旅游購物商業、住宿、餐飲服務為一體的大型消費市場。

(四)更新消費觀念,培育新的消費熱點。隨著汽車消費需求逐漸飽和以及道路交通擁堵等因素綜合影響,汽車消費難以再高速增長。國家對房地產市場的調控,使得家電、家具等與之相關的商品消費有所回落。因此,要積極引導居民消費觀念向城鄉居民服務型、享受型、發展型消費轉變,著力培育新的消費熱點,刺激消費持續增長。針對當前攀枝花市消費品市場現狀,應加快電子商務發展,推動傳統企業開拓網上市場,培育專業網購企業,促進網上消費;還可以通過打造節慶展銷平臺,挖掘城區消費潛能,確保社會消費品零售額穩定增長。

(五)加強統計基礎建設,提高數據質量。為加強基層基礎統計工作,一是各級部門應開展深入企業調研活動,利用活動契機,加強與企業的溝通,及時了解企業發展動態和所遇到的困難,盡可能的幫助企業解決實際中存在的問題。同時指導企業的統計工作,提高基層統計數據的質量。二是及時做好限額以上單位申報工作。千方百計下大力氣把符合條件的單位納入統計,使限額以上單位占社會消費品零售總額的比重提高,真實反映出社會零售額增長和市場消費的實際情況。三是高度重視“個轉企”工作,鼓勵和支持具有一定規模的個體工商戶轉型升級為企業,提升市場競爭力。

第五篇:2014年1季度四川省攀枝花市農村經濟情況

2014年1季度四川省攀枝花市農村經濟情況 2014年一季度,攀枝花市農村經濟總體上運行平穩,農產品價格有起有跌,各種產品產量有增有減,農村居民收入繼續增加。

一、農業和農村經濟運行情況

(一)農村經濟總量繼續增長

一季度,攀枝花市農林牧漁業總產值為63528萬元,按可比價格計算,比上年同期增長4.0%。實現農林牧漁業增加值為36950萬元,增長3.8%。其中:農業增長5.7%,林業增長4.4%,畜牧業增長1.6%,漁業增長3.3%,農林牧漁服務業增長6.4%。

(二)種植業播種面積增加,內部結構調整明顯,預計小春農作物中糧食產量小幅上升,蔬菜產量基本持平,水果產量增長。

2014年攀枝花市小春農作物播種面積為24443公頃,比上年增加446公頃,增長1.9%。一是糧食種植面積為12263公頃,比上年增長0.5%,其中谷物中的小麥種植面積5808公頃,比上年下降1.0%,谷物種植面積下降1.0%;豆類種植面積4273公頃,比上年增長3.0%;薯類面積457公頃,比上年增長1.8%;二是油料種植面積1679公頃,比上年增長1.4%;三是蔬菜種植面積8531公頃,增長3.5%,早市蔬菜內部結構調整明顯,價格好,產量較高的四季豆、辣椒、西紅柿等種植面積增加,不好運輸、價格低的白菜類、茄子、黃瓜等面積減少;四是瓜果類種植面積為735公頃,增長12.7%,主要是鹽邊北部地區西瓜因上年價格較好,銷路暢通,今年擴大了種植面積。

(三)畜牧業、水產品生產穩定

畜牧業出欄數及產品產量全面增長。一季度攀枝花市生豬出欄數為157553頭,同比增長2.8%;牛出欄數6154頭,同比增長1.8%;羊出欄數為62623只,同比增長3.7%;小家禽價格上漲,加之飲食結構調整,使小家禽備受消費者青睞,一季度出售和自宰的肉用家禽為972101只,同比增長5.9%,出售和自宰的肉用兔39820只,同比增長5.0%;攀枝花市肉類總產量為13404噸,同比增長

3.5%,禽蛋產量2535,同比增長5.1%。2014年一季度水產品產量預計為4180噸,同比增長3.3%。

(四)農村居民現金收入繼續增加

一季度,預計攀枝花市農民現金收入人均能達3480元,同比增長12%以上。初步預計工資性收入,家庭經營收入中的蔬菜收入、牛、羊、家禽收入仍然是農民增收的一個主要亮點。

二、農村經濟運行中需要引起關注的問題

(一)預計一季度蔬菜產量增幅下降

2014年攀枝花市小春蔬菜種植面積雖然擴大,但是受上年底今年初雪水、霜凍、低溫等自然災害的影響,二半山、高寒地段露天和小拱棚蔬菜小苗部分遭受兩次凍死又補種改種的情況下,今年小部分蔬菜上市時間可能推遲,同時單產也會下降,因此預計一季度攀枝花市蔬菜產量與上年同期相比增長幅度下降。因為整個西南地區受凍害影響而產量減少,攀枝花市的蔬菜仍然以外銷為主,從了解的情況,目前主要銷往北京、上海、陜西、河南、湖北、重慶和成都等大中城市及周邊部分地區。因此今年蔬菜價格較好,初步預計價格上漲幅度為10%左右,(二)水果價格下跌對農村經濟的影響

一季度,攀枝花市主要水果是枇杷、柑橘類,雖然今年枇杷產量增加,但是因價格不穩定,前期較好,采摘中期很長一段時高時低,加之后期價格持續走低,使枇杷價格總體上仍然略有下降,對一季度農民增收及農村經濟產生一定的影響。

(三)生豬價格下滑,飼料價格上漲,影響畜牧業發展

受全國大環境的影響,2014生豬價格持續走低,飼料、獸藥、人工價格上漲,生豬生產形勢不容樂觀。一是生豬價格持續走低,從上年10月份至今,生豬價格最高沒有達到上年同期最高的19元/公斤,最低跌到現在的13元/公斤,使養殖戶全面虧損,豬肉價格“跌跌不休”,大量散戶退出市場,規模養殖戶補欄的積極性也不高,嚴重影響了畜牧業的發展;二是飼料價格小幅上漲,據了解,濃縮飼料價格同比上漲2.8%,顆粒飼料價格上漲3.0%,小麥價格小幅上漲,玉米價格穩中略跌。

三、下一步農村經濟工作的幾點建議

(一)加強對各蔬菜基地加強技術培訓和指導力度,一是要積極引導受災農戶采取各種手段措施補種、改種本茬受災蔬菜,確保明年的早春蔬菜種植面積穩定在現有水平。二是要指導設施蔬菜種植戶加強田間肥水管理和噴灑葉面肥等手

段提高蔬菜受低溫凍害的能力,爭取能增產增收。三是引導農戶做好病蟲害防治工作,通過采用黃板、藍板、防蟲網的物理防治的方式預防蟲害和膜下滴灌高效節水灌溉——水肥一體化技術,將有效降低農藥、化肥和水的投入生產成本。

(二)抓好農產品質量安全:一是強化農資市場監管,從源頭控制影響農產品質量的投入品進入生產環節,全面禁止各類高殘毒農藥在蔬菜生產上應用,成立農業生產執法檢查大隊,定期對農資市場開展清理檢查,杜絕影響農產品質量安全的投入品進入生產環節。二是強化農產品質量監測,攀西無公害農產品監測中心、各縣農產品質量檢測站定期開展蔬菜農藥殘留監測,對蔬菜基地、批發市場、零售市場堅持例行監測,禁止殘留超標農產品上市交易,確保農產品入市安全。

(三)積極發展產業化經營。加強“龍頭企業+專業合作組織+基地+農戶”的產銷一條龍發展模式,龍頭企業、專合組織把分散的基地和千家萬戶的農民與千變萬化的大市場緊密聯系起來,形成整體開拓市場。在龍頭企業和專合組織的帶動下,農民生產技術水平得到了明顯提高,利用氣調庫對蔬菜進行處理和保鮮,使蔬菜外銷量逐年增加。

(四)加大現代畜牧業發展力度。一是嚴格落實國家生豬扶持政策,大力發展生豬規模養殖,妥善解決規模養豬企業貸款難、用地難問題。二是加強生豬規模化、標準化管理,推進“合作社+農戶”的產業化經營模式發展,合理引導養豬戶科學養殖,降低生豬生產成本,穩定生豬生產發展,防止生豬生產出現大起大落現象。三是建立完備的生豬生產宏觀監測預警系統,完善疫病預警和防控快速反應機制,切實落實免疫、檢疫、預防性消毒、無害化處理等防控措施,從源頭上控制疫情風險。

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