第一篇:信息真實性合法性審核制度
公司合同審查、審批管理制度
為了規(guī)范本公司合同審查行為,特制定本管理制度。
一、公司合同審查,根據(jù)我們公司的實際情況可以分為格式合同審查、非格式合同審查兩種。
二、合同審查對象一般包括未成立的合同草稿、成立的合同、成立但未生效的合同以及具有其他合同雛形的合同,主要包括以下五種情況:
1、合同由我方起草且未經(jīng)過對方閱讀表態(tài),為準(zhǔn)確判斷和查漏補缺的需要而進(jìn)行審查;
2、合同由對方起草或由對方提供格式化合同文本,在合同簽訂前我方進(jìn)行的審查;
3、我方起草的格式合同且未經(jīng)對方修改的,需要我方審查的;
4、我方起草合同,經(jīng)過對方修改后,我方需要進(jìn)行審查;
5、合同簽訂后,從法律后果的角度審查其是否能夠?qū)崿F(xiàn)合同目的,以對合同是否有隱患、是否會發(fā)生意外以及對合同的實現(xiàn)作出準(zhǔn)確現(xiàn)實的預(yù)測;
6、合同簽訂且發(fā)生糾紛后,總結(jié)對我方有利的合同條款,歸納推到有利于實現(xiàn)我方利益的合同運用方法,包括使合同失效終止或者解除等方法,維護(hù)公司的合法權(quán)益。
三、合同由我方起草且未經(jīng)對方閱讀表態(tài),符合以下條件的,應(yīng)進(jìn)行合同審查:
1、報送董事長審批的疑難合同;
2、第一次和對方交易且沒有使用格式合同的合同;
3、新的合作內(nèi)容,合同主要權(quán)利義務(wù)需重新確定的;
4、其他應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查的合同。
四、符合第二條、第三條規(guī)定的合同,在審查過程中應(yīng)盡量使用電子版本的合同以便于保存修改,各部門在審查時應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究,提出修改意見,說明修改理由或原因。
五、各部門對合同草稿初步審查后,可分情況作如下處理:
1、基本符合起草要求、內(nèi)容比較成熟的,轉(zhuǎn)送財務(wù)、法務(wù)部門審查;
2、對不符合起草要求俄,提出意見,退回起草部門進(jìn)行修改、補充;
3、對暫緩或無需制定的,說明理由,退回起草部門。
六、提交合同文檔時,合同起草人和業(yè)務(wù)人員應(yīng)主動提供送審合同的形成背景、合同提供方、委托人在交易中是否強勢等信息,尤其要明確交易索要達(dá)到的目的、主要的問題所在、以便進(jìn)行審查、判斷。
七、審查人員不能僅憑自己的判斷去審查合同,在工作中應(yīng)積極主動詢問交易背景、工作目標(biāo)等信息,以便于完成工作。
八、法律部門負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營合同的合法性審查,各業(yè)務(wù)部門各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易可行性審查。財務(wù)部門負(fù)責(zé)對利益、財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行審核。
九、合同審查首先應(yīng)對合同的商務(wù)條款和技術(shù)條款進(jìn)行審查,決定是否接受或者更改,然后法律部門工作人員以當(dāng)事人接受和更改的合同文本為基礎(chǔ),進(jìn)行法律條款的審查、添加和更改。
法律部門法律審查的一般思路按照合同成立、合同效力、合同終止、合同法律后果的步驟進(jìn)行。審查過程中,要時刻考慮法律后果概念,使法律后果概念貫穿前面三個環(huán)節(jié)的每一環(huán)節(jié)。
十、公司法務(wù)部門工作人員在合同審查中的任務(wù)是:對合同合法性進(jìn)行審查,依法發(fā)布獨立意見促進(jìn)公司依法經(jīng)營管理和依法維護(hù)自身合法權(quán)益;
法務(wù)部門按照公司安排,就起送審的合同進(jìn)行法律專業(yè)判斷,通過檢查、核對、分析等方法,就合同中存在的法律問題及其他缺陷提出意見的專業(yè)活動。
十一、法務(wù)部門合同審查一般僅對合同中存在的問題基于法律的規(guī)定及法律專業(yè)人員的判斷提供意見,并不進(jìn)行條款的修改。除非是以糾正個別措詞或筆誤的方式提供審查意見,否則對于條款的修改屬于合同修改業(yè)務(wù)部門。
十二、法務(wù)部門在審查時發(fā)現(xiàn)合同中存在的對公司不利的條款,法務(wù)部門審查后應(yīng)出具正式的書面意見,但是否修改前述條款應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。合同中的價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、履行方式、妖獸規(guī)范等商務(wù)條款,如存在不明確或明星不利于公司的情形,應(yīng)提醒公司相關(guān)部門注意其中的不利因素,告知合同提交人自行審查。
十三、合同審查應(yīng)當(dāng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、交易目的正當(dāng)、能夠保證公司一方達(dá)到交易目的;
2、內(nèi)容、形式和程序合法,雖然有無效或可撤銷情形,但風(fēng)險成本在可以承受或可控制范圍內(nèi);
3、各方權(quán)利與義務(wù)關(guān)系均衡,權(quán)益明確,對于肯能發(fā)生的爭議有前瞻性的遇見并設(shè)置防止或補救措施;
4、具有可操作性,結(jié)構(gòu)合同,體例適用。
十四、接受合同及輔助材料時,應(yīng)將來稿統(tǒng)一登記管理。法律部門有權(quán)要求合同提交人補充提交相關(guān)資料,合同提交人應(yīng)予以配合。
接收合同文件時,法務(wù)部門應(yīng)詢問合同目的、主要問題所在、送審合同背景、合同提供方在交易中是否強勢等信息。
十五、合同的簽訂采用部門簽字制度,根據(jù)分部門業(yè)務(wù)特點開展工作:
1、主辦部門負(fù)責(zé)可行性研究、對方主體審查和文本準(zhǔn)備;
2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金、價格等的合理性審查;
3、法務(wù)部門負(fù)責(zé)合法性、規(guī)范性、公司風(fēng)險等綜合型審查。
十六、各部門審查后,負(fù)責(zé)人必須簽署意見、姓名和時間。鑒定好的文本送懂事長審批。
十七、合同的審批程序如下:
1、部門審查。各部門應(yīng)事先填寫合同審批表,隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等一并報部門主管;
2、部門主管審查。對于上報的合同,有關(guān)部門或負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審閱,做出可行、不可行、或需進(jìn)一步談判等審批意見;
3、財務(wù)審查。對一些涉及到資金、價格、成本等事項的合同,應(yīng)當(dāng)由財務(wù)審核,批寫意見。
4、法務(wù)審查。對合同的法律風(fēng)險合同草稿的合法性、有效性、嚴(yán)密性、可行性等法律問題提出獨立公正看法,分析合同雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利,指出合同中存在的法律隱患。
十八、合同審批部門及相關(guān)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)如下:
1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)審批合同,既不能違章越權(quán),也不能小計推諉;
2、對所審批合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性負(fù)責(zé);
3、對須報請上級部門審批的合同,按照審批流程進(jìn)行,提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé);
4、對所審批合同的全面履行具體負(fù)責(zé),履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報,并積極想辦法解決,對所發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好;
5、負(fù)責(zé)保管好本人的有關(guān)合同的一切資料,并對自己所有材料進(jìn)行歸檔。
十九、對于所有通過審批的合同,要及時進(jìn)行歸檔,按照部門進(jìn)行分類,做好合同的管理工作,非特殊情況,合同的原件不得出借。
二十、所有接觸到合同的人員,要承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù),不得泄露合同的條款給其他任何人,合同所有內(nèi)容為商業(yè)秘密。
第二篇:申請材料真實性合法性聲明
申請材料真實性、合法性聲明
我公司聲明:此次農(nóng)藥經(jīng)營許可證申請中所提交的材料均真實、合法。如有不實之處,愿負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。
特此聲明!
法定代表人(負(fù)責(zé)人)簽字:
(公章)
年 月 日
第三篇:申報材料真實性合法性承諾書
材料真實性合法性承諾書
我單位承諾,此次申報的項目“***”,所有申報材料及所附資料和資質(zhì)均真實、合法。如有不實,我單位愿承擔(dān)包括法律責(zé)任的一切責(zé)任和后果。
單位(公章):***公司
法人代表(簽字):
**年 **月**日
第四篇:信息公開審核制度
信息公開審核制度
第一條 為做好信息公開工作,確保信息公開真實、及時、有效、安全,制定本制度。
第二條 信息公開審核是指對應(yīng)當(dāng)公開或需要公開的政府信息內(nèi)容,在正式公開前,按照政府信息公開程序進(jìn)行預(yù)先審核。
第三條 機(jī)關(guān)擬文舉證及股室在辦理文件時,對是否公開、公開范圍和公開方式,是否保密、密級和期限,同時作出決定,實行同步審批。其他需要公開的事項,也應(yīng)嚴(yán)格履行審核程序。
第四條 審核按照“誰主管、誰審批、誰負(fù)責(zé)”的原則,對公開中涉及的重要問題向本局政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組匯報,得到明確答復(fù)意見后按要求進(jìn)行公開。
第五條 審核的重點是公開的范圍、形式、時限、程序等是否符合有關(guān)政府信息公開的相關(guān)要求。
第六條 審核的內(nèi)容是公開信息的準(zhǔn)確性、權(quán)威性、完整性和時效性。
第七條 審核的程序:政務(wù)公開內(nèi)容須經(jīng)相關(guān)責(zé)任股室主要負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批;重要內(nèi)容由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后予以公開。
第八條 對審核不嚴(yán)、公開內(nèi)容失真、造成負(fù)面影響以及未按審核規(guī)定擅自向社會公示出現(xiàn)泄密等問題的,依照有關(guān)法規(guī)制度規(guī)定追究責(zé)任。
第九條 本制度自印發(fā)之日起施行。
第五篇:信息發(fā)布審核制度
信息審核發(fā)布制度
第一條為保證網(wǎng)站信息發(fā)布的質(zhì)量,防止泄密現(xiàn)象發(fā)生,加強網(wǎng)站
維護(hù)和管理,特制定本制度。
第二條發(fā)布的信息應(yīng)具有較強的時效性,保證信息內(nèi)容的真實、準(zhǔn)
確、完整。發(fā)布前必須認(rèn)真校對,確認(rèn)無誤后上傳。發(fā)現(xiàn)問題及時更正,造成影響的要追究責(zé)任,并由責(zé)任單位和個人負(fù)責(zé)消除。
第三條堅持“誰發(fā)布、誰負(fù)責(zé)”的原則,各單位、股室要確定一名
主管領(lǐng)導(dǎo)作為網(wǎng)站信息發(fā)布審核負(fù)責(zé)人,所有信息必須經(jīng)審核負(fù)責(zé)人同意由專職人員負(fù)責(zé)發(fā)布,任何單位、股室和個人不得擅自在網(wǎng)站上發(fā)布信息。
第四條信息發(fā)布前要填寫發(fā)布審核登記表,所有上傳信息、主管負(fù)
責(zé)人審核簽字的發(fā)布審核登記表要存檔保存,以備查閱。
第五條發(fā)布關(guān)系重大事件的信息和負(fù)面信息,必須上報辦公室審核
同意后方可發(fā)布,不得發(fā)布違反國家法律及地方法規(guī)的信息,不得發(fā)布與黨的各項方針、政策相違背的信息。
第六條嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度,不得在網(wǎng)上從事危害國家安全、泄
露國家和軍事秘密等犯罪活動,不得制作、復(fù)制和傳播各類不健康信息,不得發(fā)布虛假信息。
第七條 嚴(yán)禁在網(wǎng)站上傳播計算機(jī)病毒、木馬等程序,發(fā)布除文字
以外的其他內(nèi)容需經(jīng)防病毒技術(shù)檢測后方可發(fā)布。
武宣縣國土資源局信息建設(shè)中心二〇一一年九月二十日