第一篇:靖西紅十字會2018年部門預算及三公
靖西市紅十字會2018年部門預算及“三公”
經費預算編制說明
第一部分:靖西市紅十字會概況
一、主要職能
1、宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,糾正濫用紅十字標志現象;
2、開展救災的準備工作;在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助;
3、普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護培訓,組織群眾參加現場救護;參與輸血獻血工作,推動無償獻血;開展其他人道主義服務活動;
4、開展紅十字青少年活動;
5、參加國際人道主義救援工作;
6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;
7、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則、日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作;
8、完成市人民政府委托事宜。
二、機構設置情況
內設機構:
1、靖西市紅十字會
2、靖西市民族醫藥研究所
三、人員構成及編制現狀
靖西市紅十字會(靖西市民族醫藥研究所)核定人員編制5個,其中:行政編制0個、行政附屬編制0個、依照公務員管理事業編制3個、全額事業編制2個、差額事業編制0個、自收自支事業編制0個。實有在職人員4人,其中:行政人員0人、行政附屬人員0人、依照公務員管理事業人員3人、全額事業人員1人(民族醫 藥研究所)、差額事業人員0人、自收自支事業人員0人。
第二部分:靖西市紅十字會2018年部門預算報表(附后)表一:財政撥款收支總體情況表 表二:一般公共預算支出情況表 表三:一般公共預算基本支出情況表
表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表 表五:政府性基金預算支出預算表 表六:國有資本經營預算支出預算表 表七:部門收支總體情況表 表八:部門收入總體情況表 表九:部門支出總體情況表
表十:政府預算支出經濟分類預算表 表十一:部門預算支出經濟分類預算表
表十二:上級專項轉移支付情況表(涉密信息請勿公開)
第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預算說明
靖西市紅十字會2018年度收入預算總計38.12萬元,與上年相比減少11.26萬元,減少22.8%,主要原因是1人已調到其他單位工作減少1人工資額。其中:
財政撥款收入預算總計38.12萬元。
1.一般公共預算收入預算38.12萬元,與上年相比減少11.26萬元,減少22.8%,主要原因是今年減少1人工資額。
2.政府性基金收入預算0萬元。
(二)支出預算說明
靖西市紅十字會2018年度支出預算總計38.12萬元,與上年相比減少11.26萬元,減少22.8%,主要原因是1人已調到其他單 位工作(減少1人)工資額。
1.按支出功能分類科目劃分
(1)社會保障和就業支出32.92萬元,主要用于人員支出、機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出。與上年相比減少10.65萬元,減少23.26%,主要原因是今年減少1人工資額。
(2)醫療衛生與計劃生育經費2.22萬元。主要包括:事業單位醫療和公務員醫療補貼。與上年相比減少0.6萬元,減少21.27%,主要原因是今年減少1人的醫療保險。
(3)住房保障支出2.98萬元,主要用于機關及事業單位按照國家規定為職工繳納住房公積金、發放新職工購房補貼以及提租補貼的支出。與上年相比減少0.61萬元,減少16.99%,主要原因是年減少1人的住房公積金。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算
靖西市紅十字會2018年度財政撥款基本支出預算38.12萬元,其中:
①人員經費32.13萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼。
②公用經費4.99萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(2)項目支出預算
靖西市紅十字會2018年度財政撥款項目支出預算1萬元。項目用途說明:即年內用于救助物資的接收與發放工作所需的活動經費1萬元,與上年相比持平。
二、2018年部門一般公共預算支出情況
(一)社會保障和就業費32.92萬元,主要用于人員支出、機關及事業單位機構運轉和開展工作而發生的支出。與上年相比減少10.65萬元,減少23.26%,主要原因是今年減少1人工資額。
(二)醫療衛生與計劃生育經費2.22萬元。主要包括:事業單位醫療和公務員醫療補貼。與上年相比減少0.6萬元,減少21.27%,主要原因是今年減少1人的醫療保險。
(三)住房保障支出2.98萬元,主要用于機關及事業單位按照國家規定為職工繳納住房公積金、發放新職工購房補貼以及提租補貼的支出。與上年相比減少0.61萬元,減少16.99%,主要原因是年減少1人的住房公積金。
三、2018年部門政府性基金預算支出情況
靖西市紅十字會2018年度無政府性基金支出預算。
四、2018年部門國有資本經營預算支出情況
靖西市紅十字會2018年度無國有資本經營支出預算。
五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
(一)“三公”經費
靖西市紅十字會2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算0萬元。
(二)會議費
靖西市紅十字會2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元。
(三)培訓費
靖西市紅十字會2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬元。
六、2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況 2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算0萬元。2017年也是0萬元。
(一)因公出國(境)經費支出預算0萬元。
(二)公務接待費支出預算0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。
七、2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。2018年部門一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元。2017年也是0萬元。
(一)因公出國(境)經費支出預算0萬元。
(二)公務接待費支出預算0萬元,(三)公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。
第四部分:2018年靖西市紅十字會部門預算其他事項說明
一、靖西市紅十字會部門預算單位的構成 內設機構:(一)靖西市紅十字會
(二)靖西市民族醫藥研究所
二、機關運行經費預算安排情況
靖西市紅十字會2018年度一般公共預算機關運行經費預算支出4.99萬元,比2018年減少0.7萬元,減少12%,主要原因是人員減少1人。
三、政府采購預算安排情況
靖西市紅十字會2018年度政府采購預算0萬元。
四、國有資產的情況說明
靖西市紅十字會2018年度國有資產預算0萬元。
五、名詞解釋
(一)財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
(二)一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
(三)基本支出:包括工資福利支出、商品和服務支出(定額)、對個人和家庭的補助和不可預見費。
(四)項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目。
(五)“三公”經費:指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。
(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二篇:五華區紅十字會2018部門預算
目錄
第一部分 昆明市五華區紅十字會2018年部門預算編制說明 第二部分 昆明市五華區紅十字會2018年部門預算表
一、封面
二、2018年部門財政撥款收支預算總表
三、2018年部門一般公共預算支出表
四、2018年部門基本支出預算表
五、2018年部門政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入總表
八、2018年部門支出總表
九、2018年部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
十、部門(單位)整體支出績效目標
十一、2018年部門單位基本信息表
十二、2018年行政事業單位國有資產占有使用情況表
十三、政府采購預算表
五華區紅十字會2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
五華區紅十字會于2010年8月成立,為正科級單位。主要職責是:在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助;組織群眾性初級衛生救護培訓和現場急救培訓工作;救助因自然災害、意外傷害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存條件出現重大困難的貧困群眾;宣傳無償獻血工作;進行遺體、器官捐獻和中華骨髓庫造血干細胞的宣傳、動員、登記工作。
(二)機構設置情況
在職人員編制4人,其中:行政編制 1人,事業編制0人。在職實有1人,其中: 財政全供養 1人,財政部分供養3人,非財政供養2人。
(三)重點工作概述
1、開展救護培訓(救護師資培訓、救護員培訓、公益性救護培訓)。
2、救災物資儲備。
3、弱勢人群臨時救助和扶貧幫困。
4、組織志愿者參加義務獻血,開展捐獻造血干細胞和器官捐獻宣傳活動。
5、組織生命健康安全體驗教室體驗活動并做好設備維護。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個,昆明市五華區紅十字會。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制4人,其中:行政編制 1人,事業編制0人。在職實有1人,其中: 財政全供養 1人,財政部分供養3人,非財政供養2人。
離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 39.56萬元,其中:一般公共預算39.56萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入39.56萬元,其中:本年收入39.56萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款39.56萬元(本級財力39.56萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出39.56萬元。本級財力安排支出39.56萬元,其中,基本支出39.56萬元,項目支出39.56萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類,支出分別列-208支出,主要反映社會保障和就業支出、20816支出,主要反映紅十字事業的支出。2081699支出,主要反映其它紅十字事業支出。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出39.56萬元,項目支出39.56萬元)。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況 部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為: 金額0萬元。
(二)與中央配套事項 無。
(三)按既定政策標準測算補助事項 無。
六、“三公”經費安排情況說明
2018年部門“三公”經費預算1萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費1萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;3.公務用車購置及運行費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元?!叭苯涃M無增減變動。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金0.94萬元。
八、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出預算變動的主要原因
2018年本級財力安排五華區紅十字會基本支出39.56萬元,與上年對比減少6.64萬元。增減變化的原因主要是:根據我區財力和工作安排情況壓縮20%。
九、項目支出預算變動的主要原因
2018年本級財力安排五華區紅十字會項目支出39.56萬元,與上年對比沒有變動。
十、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出,其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費安排
2018年本級財力安排五華區紅十字會運行經費39.56萬元,主要用于辦公經費、印刷費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況
第三篇:延邊州紅十字會2018年部門預算
延邊州紅十字會2018年部門預算
二〇一八年二月六日
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表 一般公共預算
(一)財政撥款收支總表
(二)一般公共預算支出表
(三)一般公共預算基本支出表
(四)一般公共預算“三公”經費支出表
(五)部門收支預算總表
(六)部門收入總表
(七)部門支出總表
(八)政府性基金預算支出情況
(九)國有資本經營收支預算表 第三部分 情況說明
一、2018年收支預算總體情況
二、2018年收入預算情況
三、2018年支出預算情況
四、2018年財政撥款收支預算情況
五、2018年一般公共預算撥款情況
六、2018年一般公共預算基本支出情況
七、2018年一般公共預算“三公”經費撥款情況
八、2018年政府性基金預算支出情況
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)政府采購情況
(三)國有資產占用使用情況
(四)預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋
第二部分 2018年部門預算表(見附件)
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)負責宣傳、貫徹和實施《中華人民共和國紅十字會法》,指導全州紅十字會工作;
(二)負責開展備災、救災工作,開展各項人道主義救
助活動,接心境內外組織及個人的援助;
(三)負責開展人道主義領域內的社會服務和社會公益事業活動;進行群眾性初級衛生救護培訓;參與輸血獻血工作,推動無償獻血和非血緣關系骨髓移植工作的發展;
(四)負責開展紅十字青少年活動;
(五)負責開展動員全民參加紅十字會繳納會費活動,傳播人道主義;
(六)負責開展國際交往活動,協助開展國際人道主義救援工作;
(七)負責承辦州政府委托的其它有關事宜
二、機構設置
根據上述職責,州紅十字會內設3個職能科(室),即:業務處、備災救災中心和辦公室。州編委核定州紅十字會編制數9名。
第二部分 2018年部門預算表 一般公共預算
(一)財政撥款收支總表
(二)一般公共預算支出表
(三)一般公共預算基本支出表
(四)一般公共預算“三公”經費支出表
(五)部門收支預算總表
(六)部門收入總表
(七)部門支出總表
(八)政府性基金預算支出情況
(九)國有資本經營收支預算表 第三部分 情況說明
一、2018年收支預算總體情況
按照綜合預算的原則,所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。2018年收支總預算190.46萬元,比2017年預算增加60.45萬元,主要原因是增加用于博愛送萬家活動項目經費、圓夢大學活動項目經費。
二、2018年收入預算情況
2018年收入預算190.46萬元,其中:本年收入190.46萬元,占100%。本年收入中,一般公共預算撥款收入190.46萬元,占100%。
三、2018年支出預算情況
2018年支出預算190.46萬元,其中:基本支出120.46萬元,占63.25%;項目支出70萬元,占36.75%?;局С鲋校藛T經費111.86萬元,占92.86%;公
用經費8.6萬元,占7.14%。
四、2018年財政撥款收支預算情況
2018年財政撥款收支總預算190.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入190.46萬元。支出包括:社會保障和就業支出177.46萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.95萬元、住房保障支出6.85萬元。
五、2018年一般公共預算撥款情況
2018年一般公共預算當年撥款190.46萬元,其中:基本支出120.46萬元,占63.25%;項目支出70萬元,占36.75%。基本支出中,人員經費111.86萬元,占92.86%;公用經費8.6萬元,占7.14%。社會保障和就業支出177.46萬元、占93.17%,主要用于本單位人員經費、公用經費;退休干部的退休費等支出;以及為全州開展衛生救護培訓工作進一步實施的項目經費、用于博愛送萬家活動項目經費、圓夢大學活動項目經費。醫療衛生與計劃生育支出5.95萬元、占3.12%,主要用于我單位醫療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。住房保障支出6.85萬元,3.60%,主要用于我單位職工住房公積金的繳存。
六、2018年一般公共預算基本支出情況
2018年一般公共預算基本支出120.46萬元,其中:
人員經費111.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。
公用經費8.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、2018年一般公共預算“三公”經費撥款情況
2018年“三公”經費預算數為1.94萬元,比2016年預算數減少0.61萬元。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,和2017年預算數相等。
2、公務接待費0.14萬元,比2016年預算數減少0.01萬元,主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”的要求,規范公務接待活動,公務接待費降低。
3、公務用車購置及運行費1.8萬元,比2017年預算數減少0.6萬元。其中,公務用車運行維護費1.8萬元,比2016你那預算數減少0.6萬元,主要原因是我單位嚴格貫徹中央厲行節約、反對浪費條例,加強公務用車管理,公務用車運行費減少。
八、2018年政府性基金預算支出情況
2018年本部門無政府性基金預算撥款。
十、其他重要事項的情況說明
(五)部門運行經費
2018年本部門的運行經費財政撥款預算8.6萬元,比2017年預算減少0.85萬元,主要原因是我單位嚴格貫徹中央厲行節約、反對浪費條例。
(六)政府采購情況
2018年本部門無政府采購情況
(七)國有資產占用使用情況
截止2017年10月31日,部門本級共有車輛3輛。
本部門2018年無部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(八)預算績效情況說明
2018年納入財政績效評價范圍的項目0個。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:報州級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
(六)上年結轉:指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(七)結轉下年:指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支
出。
(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。
(十三)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費
用。
第四篇:2018年臨高紅十字會部門預算
2018年臨高縣紅十字會部門預算
目錄
第一部分
臨高縣紅十字會(部門)概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分
臨高縣紅十字會(部門)2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、其他重要事項的情況說明
第三部分
臨高縣紅十字會(部門)2018年部門預算情況說明
第四部分
名詞解釋
第一部分
臨高縣紅十字會(部門)概況
一、主要職能
(一)備災、救災、社會救助
(二)推動無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻
(三)開展救護培訓
(四)承辦縣政府和上級部門交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
縣紅十字會本級
第二部分
臨高縣(部門)2018年部門預算表
(此部分內容即為部門預算公開表)
第三部分 臨高縣紅十字會(部門)2018年部門預算情況說
明
一、關于臨高縣紅十字會(部門)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
臨高縣紅十字會(部門)2018年財政撥款收支總預算94.73萬元。其中,基本(人員工資福利等)支出26.83萬元,項目經費67.9萬元。
二、關于臨高縣紅十字會(部門)2018年一般公共預算
當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
臨高縣人民政府辦公室(部門)2018年一般公共預算當年撥款94.73萬元,比上年預算數增加27.7萬元,主要是1.人員工資福利提高4萬元,2.項目經費增加23.7萬元.(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出26.83萬元,占28%;項目經費(類)支出67.9萬元,占72%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
除人員基礎支出外,主要是增加項目臨高縣黨建工作經費2萬,宣傳活動(含各類基金)增加1萬元,無償獻血增加4.2萬元,救護培訓經費增加16.5萬元,其他項目相應減少。
三、關于(部門)2018年一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出為26.83萬元,其中: 主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、……;公用經費2.55萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、……。
四、臨高縣紅十字會(部門)2018年“三公”經費預算情況說明
2018年無“三公”經費,辦公室支出全列在2.55萬元辦公費之中。
五、其他重要事項的情況說明
(一)無償獻血是省衛計委、省紅十字會、省文明辦、省血液中心的工作要求,任務量是公民年獻血率要達到10%。
(二)救護培訓工作是省紅十字會、省教育廳工作指標,要求中小學教師隊伍培訓率要達到60%。
第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬
戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
九、上年結轉結余收入:指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。
十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五篇:2018年銀州區部門預算和三公經費預算
2018年銀州區部門預算和“三公”經費預算
公開參考文本
部門預算 2018年)
(目 錄
第一部分 銀州區工商業聯合會概況
1、主要職責
2、部門預算單位構成
第二部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算表
1、銀州區工商業聯合會收支預算總表
2、銀州區工商業聯合會支出預算總表(按功能科目分類)
3、銀州區工商業聯合會財政撥款收入安排支出預算表
4、銀州區工商業聯合會財政資金安排的“三公”經費預算表
5、銀州區工商業聯合會政府采購支出預算表
第三部分 銀州區工商業聯合會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 銀州區工商業聯合會概況
一、主要職責
(一)參與區委、區政府政治、經濟、社會生活中重要
4增加 萬元,原因是人員增加。
二、關于銀州區工商業聯合會2018年“三公”經費預算情況說明
2018年財政資金安排的“三公”經費預算數 萬元,比上年預算增加 萬元,其中:出國(境)經費 萬元,公務接待費 萬元,公務用車購置及運行費 萬元,其中公務車輛運行經費 萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業性收費收入”以外的收入。
7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經